业务招待费使用规定(大全5篇)

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第一篇:业务招待费使用规定

业务招待费使用管理办法(暂行)

一、为加强本公司费用管理,控制成本开支,本着精打细算、勤俭节约、有利

工作的原则,并根据国家相关规定及本公司实际情况,特制定本办法。

二、只有为公司从事各种业务活动而发生的餐费和礼品费,才可向公司财务申

请报销。

三、因公司的各种业务活动需发生费用时,须事先提出申请,获得批准后方可

使用;若事先未申请或未得到批准,财务有权对职员所发生的业务招待费拒绝予以报销。

四、如职员在外地出差,业务招待费不超过RMB500元时,可在出差返回后向公

司总裁及时补办申请;超出此限额的,应在出差之前进行申请或及时在外地向公司总裁申请;若事先未申请或未得到批准,财务有权对职员所发生的业务招待费拒绝予以报销。

五、业务招待费审批权限及程序:

1.费用当事人申请,并填写《业务招待费申请表》

2.部门总监审查确认

3.总经理审批

六、如有未送出的礼品,需交回公司行政部。

七、公司对发票上注明的招待费及歌厅所产生的费用不予报销(特殊需要,须

事先向公司总裁申请)。

八、职员不可为客户报销任何发票。遇特殊情况,需事先请示公司总裁。公司

财务只对有总裁签字的相应单据给予报销。

九、职员在报销业务招待费时,应填写《业务招待费报销明细表》,注明招待日

期、客户的名称等相关内容。

十、本管理办法经总裁办公室批准,自开始执行。

第二篇:业务招待费使用规定

业务招待费使用管理办法(暂行)

一、为加强本公司费用管理,控制成本开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,并根据国家相关规定及本公司实际情况,特制定本办法。

二、只有为公司从事各种业务活动而发生的餐费和礼品费,才可向公司财务申请报销。

三、因公司的各种业务活动需发生费用时,须事先提出申请,获得批准后方可使用;若事先未申请或未得到批准,财务有权对职员所发生的业务招待费拒绝予以报销。

四、如职员在外地出差,业务招待费不超过RMB500元时,可在出差返回后向公司总裁及时补办申请;超出此限额的,应在出差之前进行申请或及时在外地向公司总裁申请;若事先未申请或未得到批准,财务有权对职员所发生的业务招待费拒绝予以报销。

五、业务招待费审批权限及程序:

1.费用当事人申请,并填写《业务招待费申请表》 2.部门总监审查确认 3.总经理审批

六、如有未送出的礼品,需交回公司行政部。

七、公司对发票上注明的招待费及歌厅所产生的费用不予报销(特殊需要,须事先向公司总裁申请)。

八、职员不可为客户报销任何发票。遇特殊情况,需事先请示公司总裁。公司财务只对有总裁签字的相应单据给予报销。

九、职员在报销业务招待费时,应填写《业务招待费报销明细表》,注明招待日期、客户的名称等相关内容。

十、本管理办法经总裁办公室批准,自 开始执行。

第三篇:业务招待费使用管理办法

业务招待费使用管理办法

为进一步规范公司各类业务接待行为,有效控制招待费用,根据《XXX省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《XXX集团本部业务接待费使用管理办法(试行)》相关要求,结合公司实际情况,特制定本办法。

一、适用范围

本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支,杜绝奢侈浪费行为。本办法中的接待费是指:接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。

二、管理职责

本办法由综合管理部主管,相关部门配合执行。

三、管理内容

(一)接待 1.接待适用范围

(1)上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。

(2)上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。

(3)各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。

(5)单笔接待费用2000元~3000元/次,由部门负责人、综合管理部负责人审核,分管领导审批后报销。

(6)单笔接待费用超过 3000 元/次,应附接待菜品清单、人员名单,由部门负责人、综合管理部负责人签字确认,经分管领导审核,由党委书记、董事长或总经理审批后报销。

(7)部门确须增加接待费用预算,须报请示由综合管理部提出意见后报总经理审批。

(三)费用控制与监督

1.综合管理部按季度对公司及各部门费用发生情况进行考核管理,并将执行情况进行通报。

2.财务部门严格审查业务招待费发生的业务票据的合法性。3.财务部门有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费用。

(四)接待物品的管理

1.公司综合管理部负责接待用品集中统一采购,各管理部门根据接待工作需要领用,费用不进入各部门控制的业务招待费。

2公司综合管理部一次采购金额超过 2 万元的物资,需事前请示分管领导同意。

3.公司综合管理部负责接待物品验收、保管,并建立入库和出库台账。

4.领取接待物品必须按要求在领用单据上如实填写相关 内容。经部门负责人签名、公司综合管理部负责人审核后方可领取。

5、XXX市相关部门如有业务招待费用相关管理办法出台,本规定如与其相冲突的,则以市相关部门管理办法为准。

四、罚则

凡未按本制度规定使用业务招待费用,综合管理部有权提交考核意见进行相应的绩效考核。

五、本办法自发布之日起执行。

第四篇:业务招待费使用原则

西安航空电子科技有限公司

业务招待费使用原则

二〇〇九年六月十六日

业务招待费使用管理办法

为了做好公司业务工作,规范对外联系工作行为,提高费用使用效率,特制定本办法。

一、使用范围:业务招待费用于接待、联系与公司有业务往来的有关单位人员。

二、使用原则:业务招待费的使用要遵循“限定额度,有效使用,符合规定,严格审批”的原则。

三、费用额度:根据公司经营活动情况,由公司办公室预算业务招待费额度,经公司批准后,按部门进行分解下达,各部门控制使用。公司办公室的费用额度包含本部门和公司领导的接待费用。

四、管理规定:

1、分解给各部门的费用额度,按季度进行考核,季度末前使用完额度的部门,季度结束前将不再报销该部门的业务招待费。各部门在使用业务招待费时,应掌握好费用额度。原则上不增拨各部门的业务招待费额度。

2、为了指导各部门控制好费用额度,公司规定各类招待参考标准如下:

招待一般业务人员,不上白酒,香烟标准不高于蓝好猫,中晚餐费标准每餐不高于50元/人;

招待重要业务人员、业务单位副总经理以下人员,白酒档次不高于6年西风,香烟标准不高于红好猫,中、晚餐标准每餐不高于100元/人;

招待关键业务人员、业务单位副总经理以上人员,白酒档次适用15年西风,香烟档次适用红好猫,中、晚餐标准每餐不高于200元/人;

招待非常关键业务人员,招待标准由主管人员请示主管副总经理或总经理视情决定。

五、报销规定:

1、各部门发生的业务招待费应及时报销,一事一报,报销摘要应写清事由。

2、报销业务招待费的凭据应符合公司有关财务制度,报销审签程序按照公司有关财务制度执行。

第五篇:业务招待费管理规定

河南中房威泰置业有限公司

业务招待管理规定

一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。

二、业务招待坚持对口接待、提前申请。

1、各部门来客接待需经主管领导同意,并报请总经理批准后,填写“业务招待申请登记表”,由集团工作部统一安排。

2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的,需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字,注明来客单位、事由、人数及招待费金额。如因时间紧迫未事先填写申请登记表的,要在接待结束后2日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记,并按程序签批,签批后由集团工作部登记备案。集团工作部在进行结算时,要核对签单内容、金额是否与登记表相符,对照一致后方可报账。

3、在定点酒店以外地点招待的,经办人需索要正规发票,经主管领导及公司总经理签字后及时到财务报销。

三、烟酒管理:因业务招待需用酒水的,需经主管副总同意,并报请集团工作部主管领导批准后,到集团工作部进行登记领取,并注明接待单位、事由、领取数量。集团工作部每月进行统计汇总,报送总经理审批签字。一般情况下,公司不提供招待用烟,确需用烟的由对口业务部门自行处理解决。

四、各单位来客需赠送礼品、纪念品、土特产的,业务对口单位需事先填写“业务招待申请登记表”,经主管经理同意、总经理批准后,由集团工作部通知到指定地点领取。如情况特殊,来不及填写申请表的,需电话申报主管经理、总经理批准,并告知集团工作部登记,事后及时到集团工作部办理登记备案。集团工作部每月统计汇总,并报送总经理审批签字。

五、业务招待经办人未在规定时间内到集团工作部办理业务招待申请登记的,每次考核责任人50元。

六、集团工作部负责做好业务招待费用的管理、登记、结算工作,建立招待费用统计台帐,定期向公司领导进行汇报。

七、本规定自发布之日起施行。

河南中房威泰置业有限公司

2016年5月31日

后附:业务招待申请登记表

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