第一篇:文件发放管理制度[其他企业文书]
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文件发放管理制度
一、目的为了加强对公司各类文件的管理,使信息传递迅速、及时准确。
二、适用范围
公司及各部门发放的文件及各种管理办法、管理制度。
三、分类
A公司文件B部门文件C管理办法及制度
四、文件制作格式
公司文件的制作格式遵循统一原则。
详见附页。
五、文件发放流程
1、各部门欲签发的文件草稿交行政部文员打印,部门秘书校稿后,行政部秘书审核,总经理(或部门经理)签字后,按照所需发放份数复印并下发。
2、文件发放至各部门,应由部门专职人员签收。需要公告的文件同时在布告栏公布。3、公司文件、部门文件及各种管理制度办法均由行政部统一编号下发。
4、行政部根据各拟稿部门提供的发放范围及数量发放文件。
5、各部门秘书收到文件后,应对文件进行分类、登记、保管。签发原件由行政部秘书统一存档。
流程图:
各部门拟稿行政部打印部门秘书校稿行政部秘书审核总经理签字复印发放部门秘书签收
六、本制度自发放之日起严格执行
山东华为通信技术有限责任公司
一九九八年十二月二十一日
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第二篇:文件发放及管理制度
文件发放及管理规定目的1.1为加强公司文件档案、声像档案资料的管理工作,保证文件档案、声像档案的及时归档和妥善保管。
1.2统一规范文件的发放权限,增加公司文件保密程度,特制定本规定。范围
本制度包括公司所有文件。职责
3.1本公司文控中心负责本制度的拟定、审核及执行解释及档案资料的归档督促和日常管理工作;董事长/总经理负责本制度的批准执行。
3.2本公司各总监、部门经理及主管,为本制度的落实执行人,负责本制度的执行与监督。4 规定内容
4.1 公司文件大致分:制度类、合同类、报告类、报表类、凭证类及技术类六个类别。
4.1.1制度类文件分为:规定、制度、办法、决定及方案等。
4.1.2合同类文件分:合同、合约、契约、协议及约定等。
4.1.3报告类文件分:请示、报告、申请、工作总结及工作计划等。
4.1.4报表类文件分:业绩统计报表、销售额统计报表、产能统计报表、品质统计报表及财务报表等相关统计报表。
4.1.5凭证类文件分:借条、请款单、费用报销单、差旅费报销单、送货单等。
4.1.6技术类文件分:作业指导书、操作规程、检验细则、工艺卡片及产品图纸等。
4.2制度类文件
4.2.1审批流程
4.2.1.1制定:制度类文件由各部门负责人安排相关人员根据工作需要进行制度的编制。
4.2.1.2审核:制度类文件编写完成后,由制度编制人交本部门最高负责人审核,审核完毕后,应在相关部门进行传阅,征询意见,会签《文件制度资料征询意见登记表》,直至无异议。(注:仅需部门内部传阅征求意见时用《文件传阅记录表》)
4.2.1.3批准:部门最高负责人将审核后的制度类文件提交本公司总经理办公室,由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理确认;如涉及重大管理变革及其它原因需要由董事长/总经理召集相关人员召开小组会议讨论会签通过。
4.2.2发放流程
4.2.2.1发放:以公司名义下发的制度类文件,由文控中心负责下发及失效文件的收回,签发
原件由文控中心负责整理立卷;以部门名义下发的制度类文件签发原件由其部门整理立卷,并复制一份交由文控中心备案后执行下发及收回失效文件的工作。
4.2.2.2执行:以公司名义下发的制度类文件,由人力资源部负责相关宣导、培训并跟进执行情况;以部门名义下发的制度类文件,由各部门负责人负责相关宣导、培训并跟进执行情况。
4.3合同类文件
4.3.1审批流程
4.3.1.1制定:合同类文件根据公司需要与客户或供方达成相关合作意向,由经办人与相关方进行相关合约初稿的协商拟定。
4.3.1.2审核:合同类文件初稿拟定后,由经办人提交部门负责人审核(合同协议类文件项目内容必须经法律事务负责人确定其合法有效性)。
4.3.1.3批准:经办人将经部门负责人审核后的合同类文件提交总经理办公室,由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理批准确认;与员工管理或利益有关的制度须经职代会通过;如涉及特殊或重大合约及其它原因需要由董事长/总经理召集相关人员进行合同评审通过。
4.3.2发放流程
4.3.2.1经批准后的合同类文件原件由财务部备份跟进应收、应付事宜,同时总经理办公室必须留底备份。
4.3.2.2由经办人根据合同类文件要求完成跟进事项。
4.4报告类文件
4.4.1报告类文件由各部门负责人进行审批并交由本部门专人负责存档,如需发放的报告则提交总经理办公室审批后,由文控中心负责发放。
4.5报表类文件
4.5.1审批流程
4.5.1.1制定:报表类文件由部门统计或财务人员根据原数据统计进行报表编制和统计分析。
4.5.1.2审核:报表类文件编制完成后,由制度编制人提交部门负责人审核。
4.5.1.3批准:部门负责人将审核后的报表类文件提交总经理办公室,由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理批准确认。
4.5.2发放流程
4.5.2.1总经理办公室将总经理签署后的报表类文件发回呈送人。
4.5.2.2呈送人根据总裁批准确认后的报表类文件视情况需要分发相关部门。
4.5.2.3部门负责人根据报表反映情况分析原因进行相应跟进措施。
4.6凭证类文件
按照财务部门要求的流程执行
4.7技术类文件
4.7.1审批流程
4.7.1.1制定:技术类文件由工程技术部门负责人安排相关人员根据工作需要进行相关文件的编制。
4.7.1.2审核:技术类文件编写完成后,由文件编制人提交部门负责人审核。
4.7.1.3批准:部门负责人将审核后的制度类文件提交技术总监批准确认;如涉及重大管理变革及其它原因需要由技术总监召集相关人员召开小组会议讨论会签通过。
4.7.2发放流程
4.7.2.1 发放:以公司名义下发的技术类文件,技术部门先将文件交文控中心备案,由文控中心负责执行下发及失效文件的收回工作,签发原件由文控中心负责整理立卷;以部门名义下发的技术类文件,文件原件由其部门整理立卷。复制一份至文控中心备案并由文控中心人员执行下发及失效文件的收回工作。
4.7.2.2用于打样的图纸,由技术部门加盖“受控文件”章,旁边注明“仅用打样”直接发放采购部打样,无需文控中心备案及发放。
4.7.2.3执行:以公司名义下发的技术类文件,由技术部负责人负责执行相关宣导、培训并跟进执行情况;以部门名义下发的技术类文件,由各部门负责人负责相关宣导、培训并跟进执行情况。
4.8 公司所有急件处理流程
4.8.1 当事人于急件提交时需用档案封存并用即时贴于档案正面左上角注明标明急件字样和签阅完成时间。
4.8.2 如上层部门领导不在情况则需及时打电话请示处理。文件的借阅与清退
5.1各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需填写《借用/申请单》,经签字后有效。对有保密的文件须有总经理以上高级主管同意后方可借阅。
5.2 文控人员对于借阅文件应严格填写《借阅登记表》,按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划等。
5.3 文控中心对承办的文件应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的本公司文件和上级要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。(一般为月底一小清,季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向上级报告。
5.4 各部门应指定一位责任心强的员工负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。文件的收、发及存档管理制度
6.1外来文件要随收、随登、随送,个人代接文件必须交本部门负责人统一办理。
6.2领导或承办人对传阅件停留时间不得超过两天,阅后签字送文控中心存档。
6.3文控管理人员应确保档案的机密与安全,对档案材料要认真鉴别、分类,做到编排有序,目录清楚,装订整齐。
6.4为确保档案的机密性和完整性,非工作人员不得进入档案室,不得在档案室做与档案管理无关的工作。不得存放与档案材料无关的其它杂物。
6.5必须确保档案的原有面貌,任何人不得改动档案的内容。
6.6严格执行档案传递制度,做到转入档案及时登记编号,转出档案须经领导批准,密封加盖公章后通过机要部门寄出。
6.7应及时收集装订与档案有关的材料,做到不漏装,不错装,按规定分类装订成册。
6.8来访查档人员,须持有关单位证明,经领导批准后方能查档,档案管理人员必须严格遵守保密制度,不得向无关人员泄露或向外人公布档案内容。
6.9档案管理人员要认真学习档案管理知识,熟悉档案管理业务,不断加强改进和完善档案管理制度和方法,使管理更加科学化。
注:
1、文控中心在外来文件接收外来文件,审核是否存档,对需存档的外来文件必需盖“外来文件章”。
2.本公司技术类的文件原件必需加盖“重要文件”章。
3.文控中心在发行所有文件时必需盖“发行章”后方可发行使用,使用部门以最新的发行日期为准,不得擅自复印。文件的使用格式、受控、发放、更改及签核制度
7.1各部门使用的文件格式及表格表头、字体、字号、统一按照企划部规定格式,不得擅自更改。
7.2 各部门需外印刷的表格,则由使用部门提出初稿,由企划部VI复审后方可外印刷。
7.3各部门凡对品质产生影响的表单、公司文件中出现的表单及本部门认为不可取消的表单必需送文控中心编号受控,并将电子档交于文控中心存档备案。
7.4各部门如有需要新增、更改文件内容或表单格式、内容需填写《文件新增/更改申请表/文件更改申请表》单,注明更改前及更改后的内容,若新增或更改的文件/表单影响到相关部门,并要求相关部门主管会签及意见后方可新增/更改。
7.5所有受控文件、表单的权限核准均按照“权限核准制度”执行,相关制表/审核/核准人员需仔细确认。文件遗失、擅自更改惩罚规定
8.1文件遗失应及时报告文控中心,并填写《文件补发登记表》,由总经理签字后再补发。由于保管不利,造成文控人员的重复工作,由丢失部门承担。
8.2对于遗失直接责任人给予扣当月绩效考核分5分,一累计次数超过10次直接责任人及部门主管公告处罚。
8.3对于公司已经发放的制度或表格,各部门要严格遵守,不得擅自更改或者自制,一经发现即扣当月的绩效考核分。对文件擅自更改并造成严重品质事故,按“品质事故处罚规定”实施。
8.4如需试运行的文件相关部门主管传阅后将意见填与“文件传阅记录表”中,便于制作部门修改,传阅时间不得多于2个工作日。
第三篇:企业文件管理制度
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企业文件管理制度
企业文件管理制度
一、总则
第一条 为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据中央关于文书处理的有关规定,结合我厂的实际情况,特制订本制度。
第二条 文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本厂上报下发的各种文件、资料。
第三条 按照党政分工的原则,全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口管理。
二、收文的管理
第四条 公文的签收
1.凡来厂公启文件(除厂领导订启的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时,收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因,对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级机要部门,并登记差错文件的文号。
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第五条公文的编号保管
1.两办机要秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲启文件,厂领导启封后,也应分别交两办办理正常手续。
2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管,不得个人保存。
第六条公文的阅批与分转
1.凡正式文件均需分别由两办主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由机要秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送厂领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要即阅即办。
2.一般函、电、单据等,分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理。
3.为加速文件运转,机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外)。
第七条 文件的传阅与催办。
1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
2.阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交机要室,阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
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3.阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。
4.文件阅完后,应送交两办机要秘书,切忌横传。
5.两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得两办同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。
6.按照阅文范围,离、退休干部,一般由有关部门定期组织学习有关文件,或由两办机要室通知到机要室阅文。
三、发文的管理
第八条 发文的规定
1.全厂上报下发正式文件的权力分别集中党委和厂部,各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
2.各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请,并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文,则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、厂×字发文。群众团体文件由党委批转。
3.对全厂影响较大,涉及两个以上厂领导分管范围的文件,须由党委书记或厂长批准签发。其余文件均由分管厂领导批准签发。第九条发文的范围:
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1.凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。
2.党委、厂部下发文件主要用于:
(1)公布全厂规章制度;
(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件;
(3)公布工厂体制机构变动或干部任免事项;
(4)公布全厂性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;
(5)发布有关奖惩决定和通报;
(6)其他有关全厂的重大事项。
3.党委、厂部上行文、外发文主要用于:
(1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;
(2)同兄弟单位联系有关工厂重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。
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4.在工厂日常生产、技术、经营管理、党群工作中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管厂领导批准后,由主管业务科室书面或口头通知执行,一般不用厂部文件发布。
5.凡各业务科室如开专题会议所作的决定,一般都不应发文,不备查考,可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。
6.各业务科室与外单位发生的一般业务联系,可用各科室的名义对外发函(应各自编号备查)不用厂部名义发文。
四、发文程序与要求
第十条 发文程序规定:
1.各单位需要发文,应事先分别向党委、厂部提出申请;
2.党委、厂部同意发文时,主办单位应以党的方针、政策和国家法令,上级指示或工作实际需要草拟文件初稿;
3.草拟文稿必须从全厂角度出发,做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写;
4.文稿拟就后,拟搞人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人,并签名、盖章、标定日期和密级;
5.两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神,有关文件规定,对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿;
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6.经两办审查修改后的文稿,送部门主管领导核稿(对文稿内容、质量负责);
7.对审核时修改较多,有碍打印和存档的文稿,应由拟搞部门重新誊写清楚;
8.需经会签的文稿,应在交付打印前送会签部门会签;
9.文稿审核会签后,按批准权限的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发;
10.经领导批准签发后的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室打印;
11.文件打印清样,应由拟稿人校对,校对人员应在发文稿上签名;
12.文件打字后,由两办派专人按数印刷,再由两办机要秘书分发并检查落实情况,对印刷质量不好的文件,机要秘书应拒绝盖印分发。
五、文件的借阅和清退
第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门负责人签写便条,对有密级的文件须两办主任同意后方可借阅。
第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续,就地阅看,按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十三条 两办机要秘书对承办的公文应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的本厂文件和上级要求限期清退的文件,进行收缴清退工作(一般为月底一小清,季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告。
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第十四条 各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。
六、文件的立卷与归档
第十五条 文件的归档范围:
1.凡下列文件统一分别由两办负责归档:
(1)上级机关来文,包括上级对工厂报告、申请的批复;(2)党委、厂部发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类计划统计、季度、报表等;
(3)厂党委会、厂长办公室、厂务会、工厂管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录;
(4)厂党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等厂一级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;
(5)有保存价值的人民来信、来访记录及处理结果;
(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本厂在会上汇报发言材料等;
(7)上级机关领导同志来厂检查视察工作的报告、指示记录,以及本厂向上级进行汇报的提纲和材料;
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(8)反映本厂生产、经营活动、先进人物事迹及厂领导工作等的音、像摄制品;
(9)工厂日志和大事记;
(10)工厂向上级请示批复的文件及上报的有关材料。
2.业务科室,各群众团体日常工作中形成的活动资料,由各业务科室、群众团体负责立卷归档。
第十六条立卷要求
1.文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序,分门别类地进行整理归档。
2.立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。
3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。
4.上形成的文件材料,要求在下5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交,清单一式两份(接交单位各留存一份备查)。
七、文件的销毁
第十七条 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,两办机要室应定期清理造册,并按上级有关规定,办理申请销毁手续。
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第十八条 经审核同意销毁的文件,应派专车分别由两办机要秘书和正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。
文章来源:律伴网 http://www.lvban365.net/
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第四篇:企业文件管理制度
企业文件管理制度
第一章总则
第一条 为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据中央关于文书处理的有关规定,结合我厂的实际情况,特制订本制度。第二条 文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本厂上报下发的各种文件、资料。
第三条 按照党政分工的原则,全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口管理。
第二章收文的管理
第四条 公文的签收
1.凡来厂公启文件(除厂领导订启的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时,收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因,对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级机要部门,并登记差错文件的文号。
第五条 公文的编号保管
1.两办机要秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲启文件,厂领导启封后,也应分别交两办办理正常手续。2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管,不得个人保存。
第六条 公文的阅批与分转
1.凡正式文件均需分别由两办主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由机要秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送厂领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要即阅即办。
2.一般函、电、单据等,分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理。
3.为加速文件运转,机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外)。
第七条 文件的传阅与催办。
1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2.阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交机要室,阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3.阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。
4.文件阅完后,应送交两办机要秘书,切忌横传。
5.两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得两办同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。
6.按照阅文范围,离、退休干部,一般由有关部门定期组织学习有关文件,或由两办机要室通知到机要室阅文。
第三章发文的管理
第八条 发文的规定
1.全厂上报下发正式文件的权力分别集中党委和厂部,各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
2.各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请,并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文,则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、厂×字发文。群众团体文件由党委批转。
3.对全厂影响较大,涉及两个以上厂领导分管范围的文件,须由党委书记或厂长批准签发。其余文件均由分管厂领导批准签发。
第九条 发文的范围:
1.凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。
2.党委、厂部下发文件主要用于:(1)公布全厂规章制度;
(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件;(3)公布工厂体制机构变动或干部任免事项;
(4)公布全厂性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;(5)发布有关奖惩决定和通报;(6)其他有关全厂的重大事项;
3.党委、厂部上行文、外发文主要用于:
(1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;
(2)同兄弟单位联系有关工厂重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。
4.在工厂日常生产、技术、经营管理、党群工作中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管厂领导批准后,由主管业务科室书面或口头通知执行,一般不用厂部文件发布。
5.凡各业务科室如开专题会议所作的决定,一般都不应发文,不备查考,可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。
6.各业务科室与外单位发生的一般业务联系,可用各科室的名义对外发函(应各自编号备查)不用厂部名义发文。
第四章 发文程序与要求
第十条 发文程序规定:
1.各单位需要发文,应事先分别向党委、厂部提出申请;
2.党委、厂部同意发文时,主办单位应以党的方针、政策和国家法令,上级指示或工作实际需要草拟文件初稿;
3.草拟文稿必须从全厂角度出发,做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写; 4.文稿拟就后,拟搞人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人,并签名、盖章、标定日期和密级;
5.两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神,有关文件规定,对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿;
6.经两办审查修改后的文稿,送部门主管领导核稿(对文稿内容、质量负责); 7.对审核时修改较多,有碍打印和存档的文稿,应由拟搞部门重新誊写清楚; 8.需经会签的文稿,应在交付打印前送会签部门会签;
9.文稿审核会签后,按批准权限的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发; 10.经领导批准签发后的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室打印; 11.文件打印清样,应由拟稿人校对,校对人员应在发文稿上签名;
12.文件打字后,由两办派专人按数印刷,再由两办机要秘书分发并检查落实情况,对印刷质量不好的文件,机要秘书应拒绝盖印分发。
第五章 文件的借阅和清退
第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门负责人签写便条,对有密级的文件须两办主任同意后方可借阅。
第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续,就地阅看,按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十三条 两办机要秘书对承办的公文应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的本厂文件和上级要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。(一般为月底一小清,季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告。
第十四条 各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。
第六章 文件的立卷与归档
第十五条 文件的归档范围:
1.凡下列文件统一分别由两办负责归档:
(1)上级机关来文,包括上级对工厂报告、申请的批复;
(2)党委、厂部发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类计划统计、季度、报表等;
(3)厂党委会、厂长办公室、厂务会、工厂管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录;
(4)厂党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等厂一级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;
(5)有保存价值的人民来信来访记录及处理结果;
(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本厂在会上汇报表言材料等;(7)上级机关领导同志来厂检查视察工作的报告、指示记录,以及本厂向上级进行汇报的提纲和材料;
(8)反映本厂生产、经营活动、先进人物事迹及厂领导工作等的音、像摄制品;(9)工厂日志和大事记;
(10)工厂向上级请示批复的文件及上报的有关材料。
2.业务科室,各群众团体日常工作中形成的活动资料,由各业务科室、群众团体负责立卷归档。
第十六条 立卷要求
1.文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序,分门别类地进行整理归档。2.立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。
3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。
4.上形成的文件材料,要求在下5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交,清单一式两份。(接交单位各留存一份备查)。
第七章 文件的销毁
第十七条 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,两办机要室应定期清理造册,并按上级有关规定,办理申请销毁手续。第十八条 经审核同意销毁的文件,应派专车分别由两办机要秘书和正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。
第五篇:企业文件和档案管理制度
延川县供电分公司文件和档案管理制度
一、范围
(一)本标准规定了综合档案的管理职能、管理方法、检查与考核。
(二)本标准适用于延川县供电分公司所属各部室、班(站、所)。
二、引用标准
下列标准所包含的条文通过本标准的引用而成为本标准的条文。所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
《中华人民共和国档案法》(1996年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第20次会议修正,中华人民共和国主席令第71号发布)
《中华人民共和国档案法实施办法》(1990年10月24日经国务字批准,国家档案局第1号颁布,自1990年11月19日起施行。)
《国营企业档案管理暂行规定》(国家档案局、国家经贸委、国家计委1987年3月20日)
GB9705-88《文秘档案案卷格式》
GB/T11822-89《科学技术档案案卷构成的一般要求》
《会计档案管理办法》(财政部、国家档案局)GB3792.5-85《档案著录管理规范》
《档案库房技术管理暂行规定》(国家档案局1987年8月29日)
GB/T11821-89《照片档案管理规范》
《档案工作目标管理办法》(国家档案局档发字(1996)9号文件)
《陕西省档案管理条例》(1997年1月21日陕西省人民代表大会常务委员会第25次会议通过)
三、定义
(一)档案是指国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化宗教等活动直接形成的具有保存价值的各种文字、图表、音像等不同形式的历史记录。
(二)文秘档案
文秘档案是指机关、团体、部队、企事业单位等在领导和行政管理活动中形成的档案材料,因而又称“党政档案”。
(三)科学技术档案
科学技术档案指在自然科学研究、生产技术、基本建设等活动中形成的应归档保存的科学文件材料。包括图样、图表、文字材料和音像材料等。
(四)基本建设档案
基本建设档案是指建筑物、构筑物、地上地下等基本工程项目从酝酿、决策到建设投产的全过程形成的、应当归档保存的文件材料,包括基本建设项目的提出、调研、可行性研究、评估、决策、计划勘测设计、施工、调试、生产准备、竣工、试生产等工作形成的文字材料、图纸、图样、计算材料、音像材料等形式与载体文字材料。
(五)科学研究档案
科学研究档案是指在基础研究、应用研究和开发研究等自然科学研究等活动中形成的科技档案。记载和反映科学技术研究活动的全过程和结果,包括取得正结果、负结果或中断的研究活动所形成的材料。其构成如下:
1、科研依据性材料,有科研课题审批文秘、任务书、委托书、开题报告,调研招待方案认证和协议书,合同等文件。
2、研究实验材料,有各种载体的重要原始记录、实验报告、计算材料、申请专利的有关文件材料、设计文件、图纸、关键工艺文件、重要的来往技术文件等。
3、总结鉴定(评审)验收材料,有工作总结、科研报告、论文、专著参加人员名单、技术鉴定材料、科研投资情况、决算材料等。
4、成果奖励申报材料,有成果奖励申报、审批材料、推广应用的经济效益和社会效益证明材料等。
5、推广应用材料,有推广应用方案、总结、扩大生产的设计文件、工艺文件,生产定型鉴定材料,转让合同、用户反馈意见等。
(六)设备仪器档案
设备仪器档案是指反映各种机械设备和仪器、仪表等运动变化过程的档案。在设备仪器的购置、验收、安装、使用、维修、改造、事故处理以及报废等过程中形成。
(七)会计档案
会计档案是指在公司会计业务活动中形成的各类凭证、帐簿、报表、工资册、考勤表等会计核算资料。
(八)立卷
立卷是指文件材料形成单位,将办理完毕、具有保存价值的文件材料,按形成规律和内在联系分门别类组成基本保管单位。是文秘处理的最后环节,是整理与储存文秘的传统方法,也是归档前的重要准备工作。
(九)归档
归档是指文秘、业务部门对工作活动中处理完毕、将有保存价值的文件材料,按规定立卷后,定期向档案室移交的过程,是文秘处理的最后环节,是档案工作的起点。
四、管理职能
(一)公司档案实行分散管理和集中管理相结合的方式,重要档案由办公室管理,一般档案由业务主管部室归口
管理。
(二)办公室由经理主管,其他部门在主管经理领导下工作,业务上接受省集团公司、延安供电分公司及延川县档案局的指导、监督和检查。
(三)负责公司文秘、科技、电费、财务、音像实物及计算机光盘等各种档案的收集、整理、鉴定、销毁、保管、统计和提供利用等管理工作。
(四)负责对公司所属各部室、班(站、所)及多经企业档案工作进行指导、检查、督促和考核。
五、管理内容与要求
(一)归档范围
1、反映公司主要职能活动和基本历史面貌的,对公司工作、电力建设和历史研究具有利用价值的文件材料。
2、公司工作活动中形成的在维护国家、集体和公民权益等方面具有凭证价值的文件材料。
3、公司需要贯彻执行的上级机关、同级机关的文件材料;下级部门报送的重要文件材料。
4、其他对本机关工作具有查考价值的文件材料。
5、公司在财务审计业务活动中形成的文件材料。
6、公司在工作活动中产生并具保存价值的各种录音带、录像带、照片、底片、计算机光盘等。
7、公司产生的具有保存价值的实物。
8、具体内容按部颁发的《电力工业企业档案分类规
则》、《供电企业分类表》归档。
(二)归档时间及要求
1、归档的文件材料要齐全、完整、层次分明,保持文件之间的历史联系,符合其形成规律;必须能准确的反映本单位党政、生产、基建、科研和经营等各项活动的真实内容和历史全过程;必须符合质量要求,无圆珠笔、铅笔、复写纸书写,印章、签字齐全,不得使用压感纸打印。
2、归档的音像材料,要经过编辑整理,并要附文字说明。
3、归档文件材料,应编制移交目录一式两份,交接时双方应在移交目录上签字,各存一份。
4、党代会、职代会、团代会和重要的专业会议中形成的各种文件材料,会议结束后,由主办部门将应归档的文件材料整理成册,并编制移交清册,向公司档案室归档。
5、各项管理中形成的重要文件,在次年一季度内,由各部门的专(兼)人员,按其业务范围,将应归档的部分整理立卷,并编制移交清册,向公司档案室归档;一般文件自行保管。
6、生产、基建、大修、技改、调度、科研等活动中形成的科技文件材料,由各职能部门指定专人负责积累、整理、立卷、保管,在次年一季度编制移交清册,向公司档案室移交;多经企业所形成的会计档案等,按要求整理立卷后自行
保管。
7、公司财务管理活动中形成的重要档案,在本年终结后,由财务部门按归档范围、要求整理、立卷、保管,在次年一季度编制移交清册,经部门负责人审定签字后,向办公室移交;一般档案自行保管。多经企业所形成的档案,按要求整理后立卷自行保管。
8、在公司各项活动中形成的音像材料,在拍摄录制工作完毕后,由摄录部门注明摄录者、时间和简单的文字说明,并编制移交清册,向办公室归档。
(三)归档份数
1、各类文件一般归档一式一份。
2、基建工程归档份数,按国家建委颁发的《编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》办理。
(四)归档措施
1、对在各项工作活动中形成的具体保存价值的文件材料,根据《档案法》规定,都应归档管理,任何部门或个人都无权保存和据为己有。
2、文件材料的形成、积累、整理和归档工作应列入生产、基建、科研、经营等计划、规划程序;列入有关部门和人员的工作材料;列入企业经济责任制,并严格进行考核。
3、办公室应参加科研成果鉴定、重要设备仪器开箱、基建工程竣工验收等活动,接收有关科技文件材料,并签署
意见。
4、办公室应参加公司重要生产技术会议。
5、公司工作人员因公外出(包括出国)参观学习、考察、参加会议、收集带回的文件材料,要按归档范围规定及时归档。其经费未经相关档案部门签字,财务部门不得报销。
6、公司产品和工程创优、科研成果评奖,应把档案完整、准确、系统作为一项考核内容,相关档案部门未签字者,不能作为成果,不予评奖。
六、图纸的更改
凡因设计、施工、生产、检修等原因引与实物不符合的图纸均应及时修改,使图实相符。
(一)更改办法和要求
1、图纸更改须项目技术负责人、设计者审批,委托专人按更改通知单规定的内容进行,要确保图纸完整、清晰。
2、图纸更改一般采用杠改、刮换和更换新图三种方式,更改时必须用绘图墨水或碳素墨水。
3、修改内容较好,可直接在图面“杠改”、“刮改”,修改人应在修改处注明“修改标记”和修改根据,并签署本人姓名和修改时间;修改内容较多时,应另出新图取代原来的图纸,新图列入原图纸目录,并且注明所代替的原图图号。
4、整个保管单位内图纸作废,由新图代替时,应重新编制保管单位,并注明原保管单位编号。
5、图纸更改完毕后,要将更改通知单与修改后的蓝图同时归档。
(二)控制手段
1、根据基建工程项目的建设情况和工程维修、设备改造实际情况,公司有关部门要对图样的更改和竣工图的编制提出要求,设计、施工单位应按照要求进行修改和编制,否则将按照有关规定给予经济处罚。
2、档案管理人员应履行职责,对更改入库的图纸认真检查、严格把关,对未按规定更改者,有权提出重新更改要求。
七、档案的分类、保管期限、整理、排架和编目
(一)公司档案按照《电力工业企业档案分类表》及《西北电力企业档案分类和保管期限表》进行分类和确定保管期限,分库保管。
(二)档案保管期限分为永久、30年、10年三种,确定保管期限原则:
1、公司大事记、组织沿革、电力志等材料。(永久)
2、公司和以上的计划、总结、统计材料。(永久)
3、公司以下的计划、总结、统计材料。(10年)
4、公司简报、会议纪要、月度工作任务书、延川电力等材料。(10年)
5、公司重要职能活动的安排、方案、总结材料。(永
久)
6、公司一般活动的总结、一般问题的调研材料(10年)
7、公司机构设置、撤并、名称更改、组织简则、人员编制、印章启用和作废等文件材料。(永久)
8、公司制定的管理制度、规定、办法、细则等材料。(1)重要的需长期执行的。(30年)(2)一般性的。(10年)
9、上级机关制发的关于本机关领导人任免及本机关人事任免文件。(永久)
10、经营指标、考核兑现材料。(永久)
11、受县级以上表彰奖励的先进集体、先进工作者文件材料。(永久)
12、公司受县级以下表彰、奖励的先进单位、先进工作者等材料。(30年)
13、公司对有关人员的处分材料。(1)受警告(不含)以上处分的。(永久)(2)受警告处分的。(30年)
(3)一般的处理决定及通报批评材料。(10年)
14、职工录用、转正、聘任、调资、定级、停薪留职、辞职、离退休、死亡、抚恤等文件材料。(永久)
15、人事考核、职称评定工作文件材料。(永久)
16、职工调动工作的行政、工资、党团组织关系的介绍信及存根。(永久)
17、职工花名册、党团员、工会会员花名册、批准加入 10
党团组织的文件材料。(永久)
18、党、工、团工作报告、总结、换届选举结果(永久)。
19、房产、土地所有权和使用权的文件材料。(永久)20、公司与有关单位签订的合同、协定、协议等文件。(1)重要的。(永久)(2)一般的。(10年)
21、职工承担、购置本单位住房的合同、协议和有关手续。(永久)
22、职工住房分配、出售的规定、方案、细则、职工住房情况统计、调查统计、住房申请。(30年)
23、上级机关制发的属于本机关主管业务的文件材料。(1)重要的。(永久)(2)一般的。(10年)
24、上级机关制发的非公司业务但要贯彻执行的文件材料。(10年)
25、公司制发的业务文件。
(1)重要的需要长期执行的。(30年)(2)一般的。(10年)
26、公司处理群众来信来访、办理人大代表提案等材料。(10年)
27、公司的请示与上级机关的批复。(1)重要业务问题的(永久)(2)一般业务问题的(30年)
28、公司物质采购计划、审批手续、招标、投标、购置等文件材料,车辆调拨、保险、事故、转让等文件材料。(30年)
(三)档案的整理
1、文秘档案按照《文秘档案案卷格式》进行整理。
2、科技档案按照《科学技术档案卷构成的一般要求》进行整理。
3、会计档案按《会计档案管理办法》要求进行整理。
4、音像档案按照不同载体分别进行整理。
5、档案的排架
(1)文秘档案案卷排列是按—大类—案卷顺序号。
(2)科技档案案卷排列是按大类—工期—案卷顺序号。
(3)会计档案案卷排列是按类别——案卷顺序号。、档案的编目
(1)档案编制总目录和分类目录。
(2)文秘档案以年为单位建立目录和编号。(3)科技档案以工期为单位,按大类建立目录和编号。(4)会计档案以类别建立目录和编号。
(5)音像档案载体,以大类为基本单位,以案卷为登 12
记单位,依照案卷整理排列顺序进行流水登记。
八、档案的开发利用
(一)档案管理人员,应根据工作需要编制必要的检索工具。如档案案卷总目录、分类目录、卡片等。
(二)档案管理人员应熟悉所保管的档案,了解生产、科研、基建、经营和管理工作,积极提供档案资料,为各项工作服务。
(三)档案室应根据需要组织编制各种专题资料,积极开发利用档案。
(四)对公司职工借阅档案的要求
1、公司职工均可借阅、查阅与本职工作有关的档案,但必须出示证件,办理必要的手续。
2、查阅档案应在档案室进行,如须摘抄应经档案管理部门负责人同意,如需复制应经档案管理部门主管经理批准。不准复制、摘抄与本人所查内容无关的档案。
3、借阅档案应进行登记,凡通过借阅的档案解决了重大问题或取得了一定经济效益、社会效益的事例、应及时反馈给档案部门。
4、查阅密级档案应按保密规定办理。
5、档案借出一般不得超过七天,如遇特殊情况,由档案室负责人确定。
6、借出、归还档案应严格清点和办理签字手续。
7、借查人应妥善保管、爱护档案,不得删改、涂污、勾画、加注、拆散、损坏档案,不得转借他人。
8、因公外出须带档案时,经经理签字,一般可带复印件或副本,密级档案应通过保密手续传递。
9、凡因下列情况之一者,应立即将档案归还档案室: A 因工作调动、退(离)休、退(离)职者等。B 因事外出,请假超过一周者; C 因档案部门工作需要时。
10、对外单位人员借阅档案的要求
(1)外单位人员须持单位正式介绍信,经主管领导批准,填写“借阅登记单”后,方可在档案室查阅档案,一般不得借出或复制。
(2)外单位确需复制档案,应办理审批手续,按有关规定收取费用。
11、凡借出档案发生遗失或损坏时,应立即报告档案部门,采取补救措施,对所产生的后果由借阅人员负责,并按《档案法》等有关规定处理。
九、档案的鉴定、销毁与移交
(一)档案鉴定工作由公司领导、专业人员和档案人员组成鉴定小组有计划的进行。
(二)档案鉴定的方法是根据《档案保管期表》直接鉴定档案的内容。要逐卷逐件审查,要从文件材料的实际情况
出发,详细具体的研究分析,作出恰当的判定。在保管单位备考表中注明鉴定意见,由鉴定小组负责签名,注明日期,每次鉴定要写出鉴定报告。
(三)档案通过鉴定,要求达到划分保管期限为准,案卷质量达到标准规定,发现档案不准确、不完整时,要及时责成有关部门和人员负责修改、补充。
(四)超过保管期限的会计档案,对其中未了结的债权债务的原始凭证、涉及对外事物的产权转让收支凭证,精简下放、离退休、退职、因病伤亡、职工调资名册、落实政策、处理历史遗留问题的支付凭证,建设单位的下马工程未完成建设项目的会计档案,均应抽出另行立卷,由档案部门补充到有关案卷内保管。
(五)对超过保管期限无保存价值的文秘、科技档案材料,进行造册登记,并提出销毁意见,经主管领导批准后销毁。需要销毁的会计档案经主管领导审查,报上级主管机关批准后销毁。
(六)销毁档案一定要到指定地点销毁,并指定两个人监销。监销人员对拟销毁的档案必须认真清点,核对,严格履行职责。销毁人和监销人均应在销毁清册上签字。签订报告和销毁清册要归档保存。
(七)档案室根据上级有关规定,负责向有关部门移交档案。移交档案必须经经理批准后进行,由档案室编制移
交目录一式两份,交接时,双方应在移交目录上签字,各存一份。
(八)档案管理人员调动工作、离退体、退职时,必须办理移交手续后方能离开工作岗位。
十、档案管理保密工作
(一)档案是党和国家的宝贵财富。凡涉及国家安全和利益,在一定时间内只能让一定范围内的人知悉的文件材料,规划保密范围。
(二)档案保密工作要内外有别。对外必须坚持保密,对内则在遵守国家保密规定的前提下,提倡协作交流,便于提供利用。
(三)对档案管理人员的保密要求:
1、档案部门要配备政治可靠的人员。
2、档案管理人员要认真学习、宣传贯彻《档案法》、《保密法》和上级有关保密规定,以此来检验、指导自己的工作言行。
3、档案管理人员要树立保密观念增强保密意识,不得以任何方式泄露党和国家秘密。对于违反保密制度的人和事,要坚决抵制,并及时向有关领导反映。
4、属于保密范围的档案,都应标明密级,对不同密级的档案,应由不同范围的人员查阅利用,不得擅自扩大利用范围。
5、密级档案的管理
(1)保管密级档案的库房和门窗要坚固,并有防盗设施。
(2)档案装置要牢固严实,档案柜钥匙要专柜保管。(3)建立档案安全检查制度,每年年底对全部密级档案进行逐一清点。
6、密级档案的利用
(1)利用“秘密”档案须经档案公司领导同意,“机密”档案须经主管公司领导同意。
(2)利用密级档案,一般只能在档案室阅览室查阅,如因工作特殊需要外借时,须经主管领导批准,借阅时间不能超过三天。
(3)利用密级档案,一般不能摘抄、复印、翻印,如因工作特殊需要,须经主管领导批准,同时要限期收回销毁。
7、对已经失去保密价值的档案,应按照有关程序和规定,及时进行解密工作,并在案卷上取掉保密标记。
8、要建立奖惩制度,对执行保密制度好、成绩显著的部门及个人,要给予表扬奖励;对违反保管制度的,应按情节轻重,酌情给予处理,直至追究刑事责任。
十一、档案库房的管理
(一)基本要求
1、档案管理人员应刻苦钻研档案保护技术,不断提高科
学技术水平。
2、档案库房要有专人负责管理,无关人员不得入内。交接档案时要认真清点,手续完备。
3、档案库房应做到整齐、清洁,档案柜架和案卷排列科学,便于查找。
4、走廊、通道应畅通无阻,不得堆放杂物。
5、办公室、整理室与档案库房分开。
6、定期对各种载体档案进行清点核对,做到帐、卡、物相符,存毁有据。
7、录音带、录像带每半年倒带一次,计算机光盘每隔半年检查一次。
8、发现档案有损坏或异常,要及时查明原因,设法采取补救措施。
(二)温度、湿度控制
1、档案库房应根据档案载体、保管特性、控制好温湿度。必要时安装空调、去湿机、加温器等设备。对库房的温湿度作定期的测量记录。
2、档案库房的温度作定期的测量记录。
3、档案库房的温度应控制在14℃—24℃,相对湿度控制在(45~60)%。
4、安放温湿度计,应考虚库房面积、档案多少和当地气候等条件,选择有代表性的位置,不得放在库内死角、门
窗、通风口旁。安放的高度应根据观测员的身高、保持平视即可。
5、温湿度计要定期检查和校验。
6、档案柜架应与墙保持一定距离,成行地垂直于有窗的墙面摆放,便于通风降温。
7、新建库房竣工后,应经6-12个月干燥,方可投入使用。
(三)防虫、防霉、防鼠、防尘
1、档案柜内要投入有效的防虫、防霉变药物,要定期检查,发现问题及时处理。严禁使用失效和过期药物。
2、库房内禁止存放食品等其它无关杂物。
3、要定期松动档案,使案卷之间透气,不可挤的过紧。
4、接受档案入库时要认真检查,确保无灰尘,无虫害、无霉变方能入库。
5、做好防鼠灭鼠工作。
6、档案库房门窗必须严密,防止风沙灰尘进入。
7、库房的墙壁、地面要平滑、定期除尘、清扫。
(四)防光与照明的管理要求
1、档案库房应用白炽灯作照明光源。
2、档案库房不宜采用自然光源,要防止阳光直射。
3、档案库房一般应少留窗户,窗户要窄小,采用外淡内暗的双层窗帘。
(五)防火与防盗
1、档案库房门窗必须十分牢固、牢靠,必要时镶嵌铁皮、安装铁栏、保险和报警器。
2、档案库房内严禁存易燃易爆物品,严禁吸烟,动用明火。
3、档案库房必须配备适合档案用的消防器材,并按设备要求定期检查、更换。
4、档案库房钥匙不得随身携带,备用钥匙专人妥善保管。
5、档案库房内的电气设备要科学管理,定期检查,做好维护工作,防止意外事故(如火灾、触电)发生。
6、档案库房离人时,要关窗锁门,节日要加封条。
十二、档案统计
(一)档案统计工作必须加强管理,应有专人负责次项工作,并遵守保密规定。
(二)档案室应按照国家制定的统计年报和上级主管部门制定的专项统计报表的格式、项目、内容和要求进行填报。
(三)档案部门应认真做好平时统计台帐,为统计工作打好基础。
(四)档案统计必须及时、准确。
十三、检查与考核
按《延川县供电分公司岗位经济责任制考核办法》检查与考核。
二〇一三年一月十三日