第一篇:山东大学报销单使用说明
山东大学报销单使用说明
图1 报销单
图2 粘贴单
使用步骤:
1.整理发票。
每个学院及个体育协会将举行活动所使用的发票整理好,并在每个发票的后面注明负责人姓名和发票的用途。
2.粘贴发票。
将所有发票分类粘贴到粘贴单上,并注明单据多少张及合计金额。
3.填写报销结算单。
根据发票的种类在项目名称中分别填写金额及张数,要是项目种类中不包含
所报项目,在15项中填写其他并注明金额和张数。合计的金额和张数不要漏填,并在大写处正确填写。经手人处需要三个人签字,分别为校区阳光体育运动负责人签字,学院阳光体育运动负责人签字,学生负责人签字。报销单位公章及负责人签名处由体育学院负责。
4.粘贴报销结算单。
最后将报销结算单粘贴到粘贴单上。
第二篇:2014年山东大学校际互推计划使用说明
山东大学2014年校际互推计划使用说明
互推计划用于和部分高校互相定向推荐免试研究生。各单位应优先选择已和我校达成互推意向的高校(附件一)的优势学科所在学院联系互推工作。如对方高校不是附件一名单中列出的高校,则须是“985”高校。未能完成学校下达的互推计划的单位,其剩余互推计划将由研究生招生办公室收回并进行再次分配。
附件一:和我校达成互推意向的高校名单
兰州大学、中南大学、四川大学、中国矿业大学(北京)、中国海洋大学、重庆大学、东北大学、厦门大学、湖南大学、华中科技大学、武汉大学、华南理工大学、西北工业大学、中国科学技术大学、西安交通大学、中山大学、中国地质大学(武汉)
第三篇:报销单审核要点
报销单审核要点
1、发票日期是否为本;单位名称、税号、银行等信息是否准确、无误;
2、发票章是否清晰完整
3、发票总金额与报销总金额是否一致;发票按性质与对应科目金额是否一致
4、业务招待、礼送报销均需要申请单;业务招待费超1000元需陈工审批,礼送申请超3000元需Jane审批
5、火车票一等座报销,需陈工签字
6、发票名称为“办公用品”、“食品”等笼统信息不能用于报销,需要附销货清单
7、注意增值税专用发票:抵扣联和发票联必须同时附在报销单后面;在系统填写票号和税额
8、电子发票需要登记票号和报销单号
9、发票粘贴方向是否正确
10、补充:
1、报销会议费发票:需附邀请函、相关会议材料和签到记录2、2018年起不能再使用旧税号发票
3、增值税普通发票在使用时购货方信息必须填写完整
4、大额发票必须在国税网验证
5、注意零税率发票。购物卡、储值卡、预售卡、商务卡都不能用于报销
6、通讯费和相关的福利费需要行政签字,才能报销 报销填写注意事项:
1、报销如有项目号的必须在系统填写时关联项目号
2、增值税专用发票报销时必须在系统填写发票号码和税额
报销单如不符合以上任何一点,均按退票处理!!
替、代、招待某某经理等不符合规定的字迹需要清除,消费清单和收据也要去除
凭证装订字段,每次装订时需询问会计是否本字段全部已整理完毕
第四篇:报销单填写注意事项
报销单填写注意事项
1.目前筹开期间所有报销单据中“所在部门”均为兰州万达文华酒店。报销的所有发票后面均需相关负责人签字。
2.发票粘贴以整齐美观为准,不能太厚、太密,一般从上往下贴。左边以黑线为标准,右边以粘单最边上为准。粘贴单上必须填写附单据数(粘贴几张就写几,但报销单据上附单据数暂时不写,统一交财务部填写,书写一律用大写:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元)。3.所附OA需A4纸打印附一张粘单,附单据同样要写张数。
4.填写现金报销单时,需注意:事由以简明扼要为主,如:“奥迪车车辆通行费”,只写“通行费”;但为明确具体费用我们要求在粘单上进行备注。如,备注:奥迪车车辆通行费。值得注意的是现金报销单(参考现金使用范围)最高限额1000元。
5.填写差旅费报销单时,需注意:一般以始发地跟到达地以火车票或飞机票上为准;抵达日期及离开日期以住宿发票及水单上日期为准,住宿费用只能报7天费用,若实报金额小于票面金额,需在发票上标注;住宿时餐费,在公司提供餐补的情况下,不准予报销。交通费用以飞机票等金额为准,与飞机票相关的保险费不予报销。
6.报销业务招待费用时,通常必须先填写业务招待费,各领导签字进行审批申请,之后在宴请结束后,填写现金报销单(事由只写“业务招待费”五个字)。若情况比较紧急,未来得及申请及审批时,可先宴请,后期一次性填写业务招待费及现金请款单,此时业务招待费单子必须早于发票日期,同样事由只写“业务招待费”五个字。
7.填写出租车费用报销单需注意:每页都需合计大小写金额,出租车发票后需要标明起始地——目的地、日期、实报金额(尤其实报金额小于票面金额的)、本人签字。高管不得以任何名义报销出租车费以及各地出差的出租车费用不能报。
8.经办人与发票后的签名必须一致,钱打给谁则经办人写谁。经办人也需签日期。可查看审批效率。
9.住宿报销需开取酒店住宿发票及水单(必须盖章)。10.入职报到需附入职OA,出差需附出差审批流程。
11.购买固定资产(金额在2000元以上)需填写固定资产入库单,2000元以下物品需填写低值易耗品入库单。相关人员签字。
12.同一性质费用可以一块报,金额太小,比如100元以下,又比较常发生的费用,攒几笔一块报。不同费用必须分开报,事由上一般只能出现一种费用,不会出现××费用及××费用。
13.开发票注意事项:抬头:兰州万达广场投资有限公司,金额准确真实,盖章不能过于模糊,过于模糊时需加盖一次。需注意:机打发票一律不得手写改正,盖章也不行。14.发票查询:
(1)电话查询法——12366(加区号)
(2)手机应用查询——手机上安装“友商发票查询”查询软件,输入“发票代码”和“发票号”。
(3)电脑查询——百度“友商发票查询”——输入“发票代码”以及“发票号”查询。
注:若出现票面盖章与查询结果不符的,仍为假票。
第五篇:费用报销单流程
费用报销流程
关于费用报销单的填写及贴票的细节,相关程序整理如下:
一、报销流程及时间:
报销人员填报——→逐级签字——→总经理/副总经理签字——→财务签字付款 备注:无凭单据请直接填写一张“费用报销单”,有凭单据请加一张填写“报销单据粘贴单”(将发票用回形针或者订书针固定在报销单据粘贴单左上角);
二、按发票分类填写费用报销单:
备注:参考财务的分类,将发票分类后,算出总额,填入费用报销单相应的费用项目里,(如果产生了财务里没有的发票,或不知道将发票如何分类填写的,请用铅笔填写金额,方便我修改,千万别在费用报销单上的空白处画 S 线)
备注:票据报销分项费用名录如下:
1、办公费
2、通讯费
3、差旅费
4、业务招待费
5、会议费
6、运杂费
7、车杂费
8、修理费
9、培训费
10、咨询费
11、广告费
12、业务宣传费
13、福利费
14、后勤生活费
1、办公费
项目内容:购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品(如:传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等)、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等,印刷宣传彩页(大额的,需要附上合同)
说明:金额在()元以上须附明细,另外个人购买电脑等固定资产不得冲账
2、通讯费
项目内容:有线电话使用费、移动电话使用费、上网费
3、差旅费
项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费(包括启动会期间产生的交通费及住宿费),如:汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等
4、业务招待费
项目内容:招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品(包括订货会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用)、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、5、会议费
项目内容:酒店开具的会议费,会议组织者开具的发票
说明:须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单
6、运杂费
项目内容:指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用
说明:海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费
7、车杂费
项目内容:车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用
8、修理费
项目内容:电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费,其他办公用品移动和安装费等
9、培训费
项目内容:购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用
10、咨询费
项目内容:律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用
11、广告费
项目内容:产品广告费
说明:广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同
12、业务宣传费
项目内容:各种订货会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等
13、福利费
项目内容:体检费
说明:必须是公司员工本人
14、后勤生活费
项目内容:食材费、生活物料费
说明:各种食材、大米、油盐酱醋、煤气、桶装水等。
票据审核注意事项:
1.发票上的单位名称一律填写
2.发票开具时间须为当年日期;
3.所有票据要求正规、合法,发票内容与开具单位的经营业务范围相符,并加盖发票专用章;
4.所有发票是税务机关或财政部门批准在用的发票,已过期作废的发票一律不得使用;
三报销单填写注意事项: 准确性
1.报销单上的大小写金额须一致;
2.报销单封面的金额、内容应与发票金额、内容一致; 规范性
1.规定用黑色水笔或钢笔填写报销单;
2.报销单封面原则上不允许更改,如需改,请在错误的文字或数字上划一红线,再用黑笔在旁边写上正确的文字或数字,另外再签上更改人的姓名;