XX区审计局2021年一季度工作总结和二季度工作谋划报告
为全面总结区审计局2021年第一季度工作成效,查找存在的问题和差距,进一步分析研判和科学谋划二季度重点工作,做到以季保年,经详细排查梳理,现就我局一季度工作总结和二季度工作计划情况报告如下:
一、2021年第一季度各项工作完成情况
开展2021年度区本级预算执行审计工作
完成XX区2021年第一季度稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况跟踪审计工作。
(二)XX区审计局经济责任审计
依据XX区审计局2020年度审计工作计划,安排了经济责任审计项目18个,共对20名领导干部进行审计。其中乡镇、街道办事处党政领导干部经济责任审计项目6个(8人),区直部门单位党政领导干部经济责任审计项目11个(11人),市局委托审计项目1个(1人)。
一季度正在对区科技局原局长XX、团区委原书记XX、区委区政府信访局原局长XX、区文化旅游局原局长XX、区文明办原主任XX、区交通局原局长XX、区文联主席XX、区供销社党组书记理事长XX八个单位进行审计。计划四月底完成。
做好政府投资审计工作,确保政府投资项目审计全覆盖,加强对项目变更的审计监督
一季度,我局按照区领导安排稳步开展政府投资项目价款结算审计,同时继续开展18个政府投资项目跟踪审计。
专项审计及调查工作
根据审计署的工作安排,我局配合XX市审计局开展了2020年度社会保障基金专项审计工作,分别对我区医疗保险专项基金和社会养老保险专项基金的筹集、管理和使用情况进行审计。根据《审计署办公厅关于审计国家税务总局XX省税务局2020年度税收和非税收入征管及部门预算执行等情况的通知》审办税通{2020}X号文件要求,我局对国家税务总局XX市XX区税务局2020年度预算执行、其他财政收支和决算草案进行审计,同时对省下发税收征管疑点进行审计调查。目前两个项目正在进行中。
加大对审计处理意见的整改督查力度
每个季度巡查一次审计处理意见执行情况,督促审计发现问题的整改。
加强审计工作联系,做好市审计局对XX区审计反馈问题整改的牵头工作
积极配合市审计局对XX区审计反馈问题整改的牵头工作,并按进度情况向区领导进行汇报。
二.存在问题
1.部分项目的资料提供不及时、不完整,如征迁资金审计和合并单位审计;
2.审计任务逐年加重,专业技术人员少,人员不足的矛盾突出。
三、科学谋划2021年第二季度工作计划
(一)对已经进点的8个单位,我局对审计组一周一调度,要求审计组严格执行《新规定》,提高思想认识,认真负责,核准数据,确保审计工作的质量。
审计过程中遇到的问题、发现的问题、需要解决的问题要进行汇报,对发现的重大问题专题向审计委员会汇报。计划于四月底前完成第一轮经济责审计工作并出具审计报告。(二)根据上级审计机关和区委、区政府部署、要求,开展专项审计调查工作。
持续加大对审计处理意见的执行力度,建立审计问题整改清单,逐项督办,审计整改。(三)继续加大信息宣传力度。
(四)加大对审计处理意见的整改督查力度。
督促各相关单位审计问题的整改。(五)牵头做好市审计局对XX区审计反馈问题的整改工作。
为区委区政府科学决策、加强领导班子建设和党风廉政建设发挥重要作用。