云南防腐剂项目实施方案[共五篇]

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第一篇:云南防腐剂项目实施方案

云南防腐剂项目

实施方案

泓域咨询机构

摘要

食品防腐剂通常分为化学食品防腐剂和天然食品防腐剂。在中国,按照 GB2760-2014 食品添加剂使用标准中规定的容许添加的食品防腐剂共有28 种。

该食品防腐剂项目计划总投资 17664.90 万元,其中:固定资产投资13856.44 万元,占项目总投资的 78.44%;流动资金 3808.46 万元,占项目总投资的 21.56%。

达产年营业收入 31861.00 万元,总成本费用 25270.85 万元,税金及附加 302.78 万元,利润总额 6590.15 万元,利税总额 7801.92 万元,税后净利润 4942.61 万元,达产年纳税总额 2859.31 万元;达产年投资利润率37.31%,投资利税率 44.17%,投资回报率 27.98%,全部投资回收期 5.07年,提供就业职位 660 个。

消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少建设投资,提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门,要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地做出科学合理的研究结论。

我国的食品添加剂有 2000 多种。功能分为 23 类,包括酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、增稠剂、食品用香料、食品工业用加工助剂及其他添加剂,生产生活中较常用的食品添加剂共有 907

种,如防腐剂、抗氧化剂、增稠剂、乳化剂、甜味剂、膨松剂和食品用香料等。

报告主要内容:项目基本信息、建设背景、市场调研预测、项目建设规模、项目选址研究、项目工程设计说明、工艺先进性、环境保护概况、职业安全、风险应对评估、项目节能说明、实施安排方案、投资方案分析、经济效益、项目综合评价等。

云南防腐剂项目实施方案目录

第一章

项目基本信息

第二章

建设背景

第三章

市场调研预测

第四章

项目建设规模

第五章

项目选址研究

第六章

项目工程设计说明

第七章

工艺先进性

第八章

环境保护概况

第九章

职业安全

第十章

风险应对评估

第十一章

项目节能说明

第十二章

实施安排方案

第十三章

投资方案分析

第十四章

经济效益

第十五章

项目招投标方案

第十六章

项目综合评价

第一章

项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx 有限公司

(二)公司简介

本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。undefined

公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能

力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。

公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

(三)公司经济效益分析

上一年度,xxx 有限责任公司实现营业收入 24758.88 万元,同比增长10.11%(2273.47 万元)。其中,主营业业务食品防腐剂生产及销售收入为

23316.90 万元,占营业总收入的 94.18%。

上年度主要经济指标

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

5199.36

6932.49

6437.31

6189.72

24758.88

主营业务收入

4896.55

6528.73

6062.39

5829.23

23316.90

2.1

食品防腐剂(A)

1615.86

2154.48

2000.59

1923.64

7694.58

2.2

食品防腐剂(B)

1126.21

1501.61

1394.35

1340.72

5362.89

2.3

食品防腐剂(C)

832.41

1109.88

1030.61

990.97

3963.87

2.4

食品防腐剂(D)

587.59

783.45

727.49

699.51

2798.03

2.5

食品防腐剂(E)

391.72

522.30

484.99

466.34

1865.35

2.6

食品防腐剂(F)

244.83

326.44

303.12

291.46

1165.85

2.7

食品防腐剂(...)

97.93

130.57

121.25

116.58

466.34

其他业务收入

302.82

403.75

374.91

360.49

1441.98

根据初步统计测算,公司实现利润总额 4754.56 万元,较去年同期相比增长 924.30 万元,增长率 24.13%;实现净利润 3565.92 万元,较去年同期相比增长 754.88 万元,增长率 26.85%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

24758.88

完成主营业务收入

万元

23316.90

主营业务收入占比

94.18%

营业收入增长率(同比)

10.11%

营业收入增长量(同比)

万元

2273.47

利润总额

万元

4754.56

利润总额增长率

24.13%

利润总额增长量

万元

924.30

净利润

万元

3565.92

净利润增长率

26.85%

净利润增长量

万元

754.88

投资利润率

41.04%

投资回报率

30.78%

财务内部收益率

25.12%

企业总资产

万元

42169.83

流动资产总额占比

万元

35.94%

流动资产总额

万元

15155.66

资产负债率

30.36%

二、项目建设符合性

(一)产业发展政策符合性

由 xxx 有限公司承办的“云南防腐剂项目”主要从事食品防腐剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性

云南防腐剂项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物

达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)

“ 三线一单 ” 符合性

1、生态保护红线:云南防腐剂项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

三、项目概况

(一)项目名称

云南防腐剂项目

食品防腐剂是指为食品防腐、加工、储运的需要,加入食品中的化学合成物质或者天然物质。它能防止食品因为微生物引起的腐败变质,使食品在一般的自然环境中具有一定的保存期。食品防腐剂的用途,广义地说,就是减少、避免人类的食品中毒;狭义地说,就是防止微生物作用而阻止食品腐败的有效措施之一。

根据世界卫生组织定义,食品防腐剂是指通过抑制或消灭微生物的增长而防止食品腐败变质、延长食品保质期的一类食品添加剂。目前我国已批准了 32 种食品防腐剂的使用,应用范围较广的包括苯甲酸/苯甲酸钠、山梨酸/山梨酸钾、丙酸钙等。

(二)项目选址

某新兴产业示范基地

云南省,简称云或滇,中国 23 个省之一,位于西南地区,省会昆明。介于北纬 21°8′~29°15′,东经 97°31′~106°11′之间,东部与贵州、广西为邻,北部与四川相连,西北部紧依西藏,西部与缅甸接壤,南部和老挝、越南毗邻,云南省总面积 39.41 万平方千米。截至 2019 年末,云南省常住人口 4858.3 万人,比 2018 年末增加 28.8 万人。云南省地势呈现西北高、东南低,自北向南呈阶梯状逐级下降,属山地高原地形,山地面积占全省总面积的 88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界,分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原,是云贵高原的组成部分,表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵;西部高山峡谷相间,地势险峻,形成奇异、雄伟的山岳冰川地貌。云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江 6 大水系。云南气候基本属于亚热带和热带季风气候,滇西北属高原山地气候。截至 2019 年 8 月,云南省下辖 8 个地级市,8 个自治州,个市辖区、16 个县级市、67 个县,29 个自治县,合计 129 个县级区划。177 个街道、683 个镇、400 个乡、140 个民族乡,合计 1400 个乡级区划。2019 年,云南生产总值(GD)23223.75 亿元,比 2018 年增长 8.1%,高于全国 2.0 个百分点。

(三)项目用地规模

项目总用地面积 48424.20平方米(折合约 72.60 亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 70.12%,建筑容积率 1.51,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度 190.86 万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积 48424.20平方米,建筑物基底占地面积 33955.05平方米,总建筑面积 73120.54平方米,其中:规划建设主体工程 57194.82平方米,项目规划绿化面积 5569.89平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计 99 台(套),设备购置费 5365.52 万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量 679975.66 千瓦时,折合 83.57 吨标准煤。

2、项目年总用水量 25313.07 立方米,折合 2.16 吨标准煤。

3、“云南防腐剂项目投资建设项目”,年用电量 679975.66 千瓦时,年总用水量 25313.07 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.73 吨标

准煤/年。达产年综合节能量 22.79 吨标准煤/年,项目总节能率 29.70%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 17664.90 万元,其中:固定资产投资 13856.44 万元,占项目总投资的 78.44%;流动资金 3808.46 万元,占项目总投资的 21.56%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 31861.00 万元,总成本费用 25270.85 万元,税金及附加 302.78 万元,利润总额 6590.15 万元,利税总额 7801.92 万元,税后净利润 4942.61 万元,达产年纳税总额 2859.31 万元;达产年投资利润率 37.31%,投资利税率 44.17%,投资回报率 27.98%,全部投资回收期5.07 年,提供就业职位 660 个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地食品防腐剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新兴产业示范基地食品防腐剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“云南防腐剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位 660 个,达产年纳税总额 2859.31 万元,可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 37.31%,投资利税率 44.17%,全部投资回报率 27.98%,全部投资回收期 5.07 年,固定资产投资回收期 5.07 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来,国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化

投融资体制改革的意见》等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在 8%以上,前 7 个月达到了 8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到 62.6%。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

48424.20

72.60

1.1

容积率

1.51

1.2

建筑系数

70.12%

1.3

投资强度

万元/亩

190.86

1.4

基底面积

平方米

33955.05

1.5

总建筑面积

平方米

73120.54

1.6

绿化面积

平方米

5569.89

绿化率 7.62%

总投资

万元

17664.90

2.1

固定资产投资

万元

13856.44

2.1.1

土建工程投资

万元

6164.07

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

34.89%

2.1.2

设备投资

万元

5365.52

2.1.2.1

设备投资占比

30.37%

2.1.3

其它投资

万元

2326.85

2.1.3.1

其它投资占比

13.17%

2.1.4

固定资产投资占比

78.44%

2.2

流动资金

万元

3808.46

2.2.1

流动资金占比

21.56%

收入

万元

31861.00

总成本

万元

25270.85

利润总额

万元

6590.15

净利润

万元

4942.61

所得税

万元

1.51

增值税

万元

908.99

税金及附加

万元

302.78

纳税总额

万元

2859.31

利税总额

万元

7801.92

投资利润率

37.31%

投资利税率

44.17%

投资回报率

27.98%

回收期

5.07

设备数量

台(套)

年用电量

千瓦时

679975.66

年用水量

立方米

25313.07

总能耗

吨标准煤

85.73

节能率

29.70%

节能量

吨标准煤

22.79

员工数量

660

第二章

建设背景

一、食品防腐剂项目背景分析

我国的食品添加剂有 2000 多种。功能分为 23 类,包括酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、增稠剂、食品用香料、食品工业用加工助剂及其他添加剂,生产生活中较常用的食品添加剂共有 907 种,如防腐剂、抗氧化剂、增稠剂、乳化剂、甜味剂、膨松剂和食品用香料等。

2017 年我国食品及饲料添加剂制造行业总产值为 2374.48 亿元,较上年同期增长 5.23%,行业规模总资产达到 1765.33 亿元,较上年同期增长 4.36%。行业销售收入为 2264.40 亿元,较上年同期增长 5.05%。2017 年行业利润总额为 163.46 亿元,较上年同期增长 1.79%%。

食品防腐剂是食品添加剂的一个大类,目前我国已批准了 23 个类别,2000 多个食品添加剂中 32 种食品防腐剂的使用。国内食品防腐剂厂家主要集中在广东、浙江、上海、江苏、北京、天津、福建、山东等省市。生产规模较大的企业主要有:南通奥凯生物技术开发有限公司、王龙集团有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、浙江银象生物工程有限公司、山东瑞普生化有限公司、沈阳红梅生物科技有限公司、福建正味生物科技有限公司。

2017 年以来国家颁布了《“十三五”国家食品安全规划》以及科技部发布的《“十三五”食品科技创新专项规划》。确定了对食品添加剂及防腐剂行业发展的重视。食品添加剂及防腐剂行业发展引来机遇。

二、食品防腐剂项目建设必要性分析

食品防腐剂通常分为化学食品防腐剂和天然食品防腐剂。在中国,按照 GB2760-2014 食品添加剂使用标准中规定的容许添加的食品防腐剂共有 28 种。

防腐剂的研究方向逐渐由化学食品防腐剂向天然食品防腐剂转移。由于化学防腐剂一般都具有毒性,长时间累积叠加势必会对人体健康造成影响,而天然食品防腐剂具有无毒、安全、高效等特点,势必会逐渐取代化学食品防腐剂。

在全球食品防腐剂市场上,天然食品防腐剂的需求量不断增加,市值将从 2013 年的 20 亿美元增至 2020 年的 25.6 亿美元,2014 年-2020 年的年复合增长率(CAGR)约达到 3.5%。

尽管合成食品防腐剂仍然占据主要的市场份额,但是对天然防腐剂的需求在快速增长。较合成防腐剂,天然防腐剂本身具有一定的局

限性如光热和 PH 稳定性,因此近年来,制造商对其的研究和开发活动也是越发关注。

第三章

市场调研预测

一、食品防腐剂行业分析

根据世界卫生组织定义,食品防腐剂是指通过抑制或消灭微生物的增长而防止食品腐败变质、延长食品保质期的一类食品添加剂。目前我国已批准了 32 种食品防腐剂的使用,应用范围较广的包括苯甲酸/苯甲酸钠、山梨酸/山梨酸钾、丙酸钙等。

化学防腐剂的生产成本较低,防腐能力有强有弱,高纯度、高浓度时较难自然降解,个别化学防腐剂被证实高浓度时有刺激性或可能致癌。例如苯甲酸及其钠盐,虽然造价低廉,但是高浓度时具有较高毒性和刺激性,并且容易在人体内积聚,已被多个发达国家停止使用。目前,我国仍允许苯甲酸及其钠盐的生产,并允许用作果汁、汽水、酱类、罐头、酒类等的防腐剂,但使用范围相对较窄且受到严格监管。目前,市面上广泛使用的安全性较高的化学防腐剂主要为山梨酸钾、对羟基苯甲酸酯等。

天然防腐剂的特点是是安全性高、无毒或低毒、易自然降解;但是广谱防腐能力差(只能防止部分微生物繁殖)、成本高。目前,市面上广泛使用的天然防腐剂主要为乳酸链球菌素、茶多酚、纳他霉素等。

二、食品防腐剂市场分析预测

食品防腐剂是指为食品防腐、加工、储运的需要,加入食品中的化学合成物质或者天然物质。它能防止食品因为微生物引起的腐败变质,使食品在一般的自然环境中具有一定的保存期。食品防腐剂的用途,广义地说,就是减少、避免人类的食品中毒;狭义地说,就是防止微生物作用而阻止食品腐败的有效措施之一。

天然类食品防腐剂一般是从植物、动物、微生物中直接分离提取的,具有防腐作用的一类物质,也称作生物防腐剂。根据来源可分为三种类型:动物源天然防腐剂、植物源天然防腐剂和微生物源天然防腐剂。常用的主要有壳聚糖、茶多酚、乳酸链球菌素等。

化学类食品防腐剂一般可分为三大类,分别是:酸性防腐剂、酯型防腐剂、无机盐防腐剂。目前我国市场应用的大多为化学类防腐剂,常用的主要有苯甲酸(钠)、山梨酸(钾)、对羟基苯甲酸酯类、丙酸盐、硝酸盐及亚硝酸盐等。

苯甲酸钠可抑制霉菌、酵母菌、部分细菌,安全性一般,抑菌效果:酸性条件效果好碱性介质无作用,应用方向为饮料、调味品,属于酸性防腐剂。

山梨酸钾可抑制霉菌、酵母菌、好氧细菌,安全性较好,抑菌效果是同类 5—10 倍,应用方向为肉制品、饮料、调味品,属于酸性防腐剂。

丙酸钙可抑制霉菌、部分细菌,安全性一般,抑菌效果较好,应用方向为调味品、烘焙制品,属于酸性防腐剂。

对羟基苯甲酸酯类可抑制细菌、霉菌、酵母菌,安全性较好,抑菌效果:抗细菌性能比苯甲酸、山梨酸强,应用方向为饮料、调味品、烘焙制品,属于酯型防腐剂。

美国市场研究机构 MarketsandMarkets 发布报告称,全球食品防腐剂市场的规模预计到 2016 年为 25 亿美元,年复合增长率为 2.5%。北美依然是最大的市场,随后是拥有一定市场份额的亚太地区。亚太地区的新兴市场,包括中国和印度在内,增长速度最快。欧洲市场的增长率为 2.2%,主要是依靠天然防腐剂。欧洲市场的高年复合增长率主要受天然防腐剂的迅速增长所推动。在欧洲市场内,德国、法国、英国和意大利的增长率较高。北美和亚太地区一共在全球食品防腐剂市场中占有将近70%的份额。其中化学防腐剂苯甲酸钠、山梨酸钾、丙酸钙这三个品种目前仍然是亚太市场消费的主流。

目前,世界各国允许使用的食品防腐剂种类很多,美国允许使用的食品防腐剂约 50 种,日本约 40 种。它们都经过了大量的科学实验,在食品行业中的重要性逐渐得到了广泛认可。国内防腐剂市场发展

目前,我国的防腐剂企业约有 100 多家,总产量接近50 万吨。近10 年防腐剂的产量已经翻了几番,我国食品工业总产值年均增长速度达 15%以上,防腐剂的品种及数量也随之不断地增长。统计资料表明,防腐剂市场约占整个食品添加剂市场的 4%。山梨酸盐是防腐剂产业的主要产品,年增长率为 4%—5%,增长趋势较好;其次是苯甲酸,年增长率为 4%;丙酸盐的年增长率约为 3.5%,排在第三位。

中国的防腐剂企业在满足国内市场的同时,注重开发国际市场。防腐剂的出口量在世界占重要地位。我国是防腐剂主要品种苯甲酸钠的生产出口大国,全国生产单位有 10 多家。其中武汉有机在搬至武汉化工新城后,苯甲酸及其钠盐的产能扩充至每年 20 万吨,已经坐上了苯甲酸钠全球市场的头把交椅,占据全球食品防腐剂苯甲酸钠市场份额 30%以上。

山梨酸钾发展到 2010 年已成为具有竞争力的、以出口为主的食品添加剂,产量在世界名列前茅,年生产能力在 10 万吨以上。随着我国

产量增加,成本下降,出口量扩大,使美国和日本的三家公司被迫退出山梨酸钾国际市场。

丙酸钙市场预计从 2012 年的 2.206 亿美元增长到 2018 年的 3.127亿美元。从 2013 年到 2018 年复合年增长率 6.0%。刺激因素主要源于对新鲜食物和畜牧产品增长的需求。然而,丙酸供应量是限制丙酸钙市场增长的一个主要因素。由于我国丙酸生产力缺乏技术创新,在一定程度上会限制丙酸钙的生产。

近年来,国内新研制的防腐剂品种也很多。比如:乳酸链球菌素、TBHQ、茶多酚、异 Vc 钠、对羟基苯甲酸酯类、丙酸系列产品、甘草抗氧剂、双乙酸钠、脱氢乙酸钠、二氧化氯等,绝大多数都是天然类食品添加剂。

乳酸链球菌素已经销往欧、美、东南亚市场,很受欢迎。它既是防腐剂,又具食品品质改良剂的功能,符合我国农业部 NY/T392-2000绿色食品添加剂使用准则的规定,具有巨大的市场潜力,相信将在国内外绿色食品、有机食品、健康食品的生产中发挥更大的作用。

第四章

项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为食品防腐剂,根据市场情况,预计年产值 31861.00 万元。

随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积 48424.20平方米(折合约 72.60 亩),其中:净用地面积 48424.20平方米(红线范围折合约 72.60 亩)。项目规划总建筑面积 73120.54平方米,其中:规划建设主体工程 57194.82平方米,计容建筑面积 73120.54平方米;预计建筑工程投资 6164.07 万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计 99 台(套),设备购置费 5365.52 万元。

(三)产能规模

项目计划总投资 17664.90 万元;预计年实现营业收入 31861.00 万元。

第五章

项目选址研究

一、项目选址原则

节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于某新兴产业示范基地。

云南省,简称云或滇,中国 23 个省之一,位于西南地区,省会昆明。介于北纬 21°8′~29°15′,东经 97°31′~106°11′之间,东部与贵州、广西为邻,北部与四川相连,西北部紧依西藏,西部与缅甸接壤,南部和老挝、越南毗邻,云南省总面积 39.41 万平方千米。截至 2019 年末,云南省常住人口 4858.3 万人,比 2018 年末增加 28.8 万人。云南省地势呈现西北高、东南低,自北向南呈阶梯状逐级下降,属山地高原地形,山地面积占全省总面积的 88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界,分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原,是云贵高原的组成部分,表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵;西部高山峡谷相间,地势险峻,形成奇异、雄伟的山岳冰川地貌。云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒

江、大盈江 6 大水系。云南气候基本属于亚热带和热带季风气候,滇西北属高原山地气候。截至 2019 年 8 月,云南省下辖 8 个地级市,8 个自治州,17 个市辖区、16 个县级市、67 个县,29 个自治县,合计 129 个县级区划。177 个街道、683 个镇、400 个乡、140 个民族乡,合计 1400 个乡级区划。2019 年,云南生产总值(GD)23223.75 亿元,比 2018 年增长 8.1%,高于全国 2.0 个百分点。

“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了 ISO9000 质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 70.12%,建筑容积率 1.51,建设区域绿化覆盖率 7.62%,固定资产投资强度 190.86 万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积 基底面积 建筑面积 计容面积 投资(万元)

(㎡)

(㎡)

(㎡)

(㎡)

主体生产工程

24006.22

24006.22

57194.82

57194.82

5303.68

1.1

主要生产车间

14403.73

14403.73

34316.89

34316.89

3288.28

1.2

辅助生产车间

7681.99

7681.99

18302.34

18302.34

1697.18

1.3

其他生产车间

1920.50

1920.50

3317.30

3317.30

318.22

仓储工程

5093.26

5093.26

10351.72

10351.72

698.12

2.1

成品贮存

1273.32

1273.32

2587.93

2587.93

174.53

2.2

原料仓储

2648.50

2648.50

5382.89

5382.89

363.02

2.3

辅助材料仓库

1171.45

1171.45

2380.90

2380.90

160.57

供配电工程

271.64

271.64

271.64

271.64

20.61

3.1

供配电室

271.64

271.64

271.64

271.64

20.61

给排水工程

312.39

312.39

312.39

312.39

18.43

4.1

给排水

312.39

312.39

312.39

312.39

18.43

服务性工程

3225.73

3225.73

3225.73

3225.73

217.54

5.1

办公用房

1796.20

1796.20

1796.20

1796.20

95.25

5.2

生活服务

1429.53

1429.53

1429.53

1429.53

93.65

消防及环保工程

910.00

910.00

910.00

910.00

69.04

6.1

消防环保工程

910.00

910.00

910.00

910.00

69.04

项目总图工程

135.82

135.82

135.82

135.82

-270.83

7.1

场地及道路硬化

8724.89

1373.07

1373.07

7.2

场区围墙

1373.07

8724.89

8724.89

7.3

安全保卫室

135.82

135.82

135.82

135.82

绿化工程

3070.83

107.48

合计

33955.05

73120.54

73120.54

6164.07

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

(一)平面布置总体设计原则

按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。

(二)主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米,次干道宽度 3.00 米,人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为 12.00 米,通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。

(三)绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。undefined

(四)辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目

建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、配电系统采用 TN-C-S 制,变压器中性点接地,接地电阻 R≤4.00欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为 10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为 380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

5、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为 5.00 次/小时。工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适

时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

八、选址综合评价

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合《工业项目建设用地控制指标(2008 版)》中的相关规定要求。

第六章

项目工程设计说明

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状,力求设施联系密切浑然一体,总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。本工程项目位于项目建设地,本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证,最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级为Ⅱ级。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求,基本地震加速度值为 0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取相应抗震构造设计。undefined

四、建筑工程设计总体要求

建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置,进行平面布局,空间组合,结构选型,全面考虑施工、安装及检修要求,既要充分满足生产经营要求,又要注重建筑的形象。项目总体布置要按照使用功能要求,进行功能分区,做到人流、车流路线通畅,空间布置和周围环境协调,同时,应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求;所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求;环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色;所有建筑物设计,应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化,以便于施工和降低成本。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积 73120.54平方米,其中:计容建筑面积73120.54平方米,计划建筑工程投资 6164.07 万元,占项目总投资的34.89%。

第七章

工艺先进性

一、原辅材料采购及管理

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

二、技术管理特点

投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。

三、项目工艺技术设计方案

(一)工艺技术方案要求

工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。

(二)项目技术优势分析

投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:

四、设备选型方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 99 台(套),设备购置费 5365.52 万元。

第八章

环境保护概况

循环经济理念逐步树立,国家把发展循环经济作为一项重大任务纳入国民经济和社会发展规划,要求按照减量化、再利用、资源化,减量化优先的原则,推进生产、流通、消费各环节循环经济发展。一些地方将发展循环经济作为实现转型发展的基本路径。

一、建设区域环境质量现状

投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)Ⅱ级标准,大气环境质量现状较好,符合功能区划要求。

二、建设期环境保护

(一)建设期大气环境影响防治对策

土建建筑施工应首选使用商品混凝土,因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时,应在临时工棚内进行,加水泥时尽量靠近搅拌机料口,加料速度宜缓慢,应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒,搅拌时要有喷雾降尘措施。施工车辆在进入施工场地时,需减速行驶以减少施工场地扬尘,建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时,此时的扬尘量可减少为一般行驶速度(15.00千米/小时计)情况下的三分之一;另一方面缩短怠速、减速和加速的时间,增加正常运行时间,减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加,因此,应加强对运输车辆的管理,尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度,同时,加强控制汽车鸣笛等措施。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题,投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音,根据调查可知,项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声;不同施工机械噪声强度相差很大,重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB(A)-93.00dB(A)和 82.00dB(A)-90.00dB(A),打桩机的噪声级范围可达 95.00dB(A)-105.00dB(A),施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110.00dB(A),特别是夜间施工时影响更为严重;根据类比调查和现场资料分析,确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级(源强)。

(三)建设期水环境影响防治对策

施工单位应设置临时厕所等生活设施;施工人员生活所产生的少量生活废水,主要污染物是:COD、氨氮、SS 等,生活废水经临时化粪池处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978)Ⅱ级标准后排入附近的水体,对受纳水体的水质影响较小。

(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策

随着主体工程、道路的陆续建成,场区内不渗...

第二篇:“十三五”重点项目-防腐剂乳酸链球菌素项目可行性研究报告

“十三五”重点项目-防腐剂乳酸链球菌素项目可行性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

0 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告:

防腐剂乳酸链球菌素项目建议书 防腐剂乳酸链球菌素项目申请报告 防腐剂乳酸链球菌素资金申请报告 防腐剂乳酸链球菌素节能评估报告 防腐剂乳酸链球菌素市场研究报告 防腐剂乳酸链球菌素商业计划书 防腐剂乳酸链球菌素投资价值分析报告 防腐剂乳酸链球菌素投资风险分析报告 防腐剂乳酸链球菌素行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 防腐剂乳酸链球菌素项目总论

第一节 防腐剂乳酸链球菌素项目概况

1.1.1防腐剂乳酸链球菌素项目名称

1.1.2防腐剂乳酸链球菌素项目建设单位 1.1.3防腐剂乳酸链球菌素项目拟建设地点

1.1.4防腐剂乳酸链球菌素项目建设内容与规模 1.1.5防腐剂乳酸链球菌素项目性质

1.1.6防腐剂乳酸链球菌素项目总投资及资金筹措

1.1.7防腐剂乳酸链球菌素项目建设期

第二节 防腐剂乳酸链球菌素项目编制依据和原则

1.2.1防腐剂乳酸链球菌素项目编辑依据 1.2.2防腐剂乳酸链球菌素项目编制原则 1.3防腐剂乳酸链球菌素项目主要技术经济指标 1.4防腐剂乳酸链球菌素项目可行性研究结论

第二章 防腐剂乳酸链球菌素项目背景及必要性分析

第一节 防腐剂乳酸链球菌素项目背景

2.1.1防腐剂乳酸链球菌素项目产品背景 2.1.2防腐剂乳酸链球菌素项目提出理由 第二节 防腐剂乳酸链球菌素项目必要性

2.2.1防腐剂乳酸链球菌素项目是国家战略意义的需要 2.2.2防腐剂乳酸链球菌素项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3防腐剂乳酸链球菌素项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 防腐剂乳酸链球菌素项目市场分析与预测

第一节 产品市场现状

第二节 市场形势分析预测

第三节 行业未来发展前景分析

第四章 防腐剂乳酸链球菌素项目建设规模与产品方案 第一节 防腐剂乳酸链球菌素项目建设规模

第二节 防腐剂乳酸链球菌素项目产品方案

第三节 防腐剂乳酸链球菌素项目设计产能及产值预测 第五章 防腐剂乳酸链球菌素项目选址及建设条件

第一节 防腐剂乳酸链球菌素项目选址

5.1.1防腐剂乳酸链球菌素项目建设地点 5.1.2防腐剂乳酸链球菌素项目用地性质及权属 5.1.3土地现状

5.1.4防腐剂乳酸链球菌素项目选址意见 第二节 防腐剂乳酸链球菌素项目建设条件分析 5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

第三节 原材料及燃动力供应

5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则

6.1.2生产工艺

第二节 设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2防腐剂乳酸链球菌素项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局

6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置

7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标

第二节 给排水系统 7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

第三节 供电系统

第四节 空调采暖

第五节 通风采光系统

第六节 总图运输

第八章 资源利用与节能措施

第一节 资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析

8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

第二节 能耗指标及分析

第三节 节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施

8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

第一节 项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

第二节 社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

第三节 项目主要污染物及污染源分析

9.3.1施工期 9.3.2使用期

第四节 拟采取的环境保护标准

9.4.1国家环保法律法规

9.4.2地方环保法律法规

9.4.3技术规范

第五节 环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

第六节 环境影响结论 第十章 防腐剂乳酸链球菌素项目劳动安全卫生及消防 第一节 劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计

10.2.3消防给水及灭火设备

10.2.4消防电气

第三节 地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

第一节 组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

第二节 人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析 表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训

第十二章 防腐剂乳酸链球菌素项目招投标方式及内容 第十三章 防腐剂乳酸链球菌素项目实施进度方案

第一节 防腐剂乳酸链球菌素项目工程总进度

第二节 防腐剂乳酸链球菌素项目实施进度表

第十四章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算依据

第二节 防腐剂乳酸链球菌素项目总投资估算

表14-1防腐剂乳酸链球菌素项目总投资估算表单位:万元

第三节 建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位:万元

第四节 基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位:万元

第五节 设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位:万元

第六节 流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元

第七节 资金筹措

第八节 资产形成第十五章 财务分析

第一节 基础数据与参数选取 第二节 营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位:万元

第四节 利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 第五节 现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元 第六节 赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

第七节 盈亏平衡分析

第八节 财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 防腐剂乳酸链球菌素项目风险分析

第一节 风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素

16.1.2主要风险因素识别

第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

第一节 防腐剂乳酸链球菌素项目结论

第二节 防腐剂乳酸链球菌素项目建议

第三篇:“云南模式”-- 云南IPTV项目工作汇报

开创模式 铸就榜样

云南IPTV业务发展暨“云南模式”总结报告

尊敬的罗司长、汪文斌主任,各位来自兄弟省份电视台的领导、同行和来宾们,大家上午好。

首先我代表云南电视台对各位嘉宾光临我们云南美丽的边陲小城----腾冲表示欢迎。67年前的9月14日,腾冲光复,这是中国第一个在日本侵略者铁蹄下光复的县城。腾冲的光复之战,代表着中国人不屈的,追求独立和自由的精神而被载入史册。今天,中国网络电视台IPTV的首届峰会的召开,我相信也必将被浓墨重彩的写入中国IPTV发展史。

在以数字、网络为基础的新技术不断被引入媒介的革新和传播的背景下,传播格局正发生着深刻的变化。传统媒体和新媒体必然走向融合发展之路。2010年国务院召开会议,决定加快推进三网融合工作,促进信息和文化产业发展,提高国民经济和社会信息化水平,建立适应三网融合的体制机制。为切实推进三网融合工作在云南开展,云南电视台按照国家广电总局及云南省广播电视局的总体要求,加快抢占舆论引导制高点,掌握未来发展主动权,坚持一手抓建设、一手抓管理。加快由单一传统媒体为主,向传统媒体与新兴媒体融合发展的转变。并要求内容制作适应网络传播特点,努力创作生产出新型视听产品。同时,云南电视台还遵照云南省广播电视局相关会议的精神,抓住与中国网络电视台等机构合作的机遇,正努力将云南爱上网络公司打造成云南省新媒体发展的旗舰企业。

由中国网络电视台与云南电视台共同开展的IPTV业务自2009年10月启动以来,由于管理职责落实到位,管理体系构建完善,中央到地方的IPTV集成播控平台建设方案具有前瞻性,因而确保了播出内容导向正确,播出安全,监管有力。同时双方在合作中,精诚团结、优势互补也使得云南IPTV业务得以稳健发展。作为IPTV项目的一个探路者,云南IPTV的模式,需要总结、需要完善,我希望通过此次峰会,各位领导和嘉宾能够献计献策,提出宝贵意见,夯实“云南模式”,使之成为全国开展三网融合地区可复制、可借鉴参考的模式之一。

下面,我就云南IPTV项目近两年的发展情况向各位领导和来宾做一些交流。

2009年10月18日,由央视国际网络有限公司(中国网络电视台)与云南电视台合资组建的云南爱上网络有限责任公司正式挂牌成立。并与中国电信云南分公司强强联合,在云南全省就开展IPTV业务开始了全面深入的合作。

经过近两年的经营发展,云南IPTV项目在用户规模、市场推广、节目内容、运营收入等方面都取得了一定的成绩,积累了较为丰富的经验。截至目前,云南全省IPTV用户已超过16万,日均新增用户量达到500-600户,发展势头良好。其实,云南IPTV项目在发展之初也是一波三折,一路走来克服了重重困难,解决了包括技术升级、平台不稳定、节目传输障碍、云南电信积极性不足等一系列问题。云南爱上网络公司之所以能够积极应对,做到高效沟通、有效协调,一方面是得益于各级领导的正确指导,另一方面是由于云南爱上网络公司的基础架构、合作模式等方面的先天优势决定的。从某种程度上说,正是这些优势为云南IPTV项目发展能够快速走上正轨,并逐步形成特有的“云南模式”打下了坚实的基础。

2009年,以云南爱上网络有限公司成立为开端的云南IPTV业务的启动则备受瞩目。其重要标志就是创造了由央视IPTV全国运营牌照持有方、地方广电和地方电信三方共建的IPTV合作运营新模式—“云南模式”就此形成。“云南模式”是合作三方主体——中国网络电视台、云南电视台、中国电信股份有限公司云南分公司经过反复磨合,本着广电主导、合作共赢的方针,充分权衡了各方利益而最终确立起来的。正是遵循着这样的原则,云南IPTV项目才能在发展之初消除隐患,轻装前进,形成了今天快速发展的局面。合作三方在权利义务、合作模式、股权比例、利益分配等方面不仅能发挥优势、认清定位,而且在收益方面也找到了各方都可以接受的共同点。具体表现为:

第一、权利义务—发挥优势 认清定位

中国网络电视台拥有IPTV业务全国运营牌照,并可以提供中央电视台海量的节目内容,以及集成海内外内容提供商的大量版权节目。云南电视台除提供了7套直播频道内容,目前IPTV正在全面引入云南各州、市电视台的直播频道,第一批已经上线的直播频道有迪庆州电视台一套,丽江市电视台一套,红河州电视台两套节目。即将接入的还有昆明市电视台6套直播频道。此外,保山市、临沧市、楚雄州等多个地州电视台直播频道接入的洽谈都已进入最后阶段。州、市电视台频道的引入不仅满足了本地用户对节目内容的需要,而且对于市场拓展也是有力的支撑。云南电信在全省的宽带用户达到200万,这为快速发展IPTV奠定了坚实的用户基础和宽带传输环境。三方合作伙伴缺一不可,优势互补,以中国网络电视台和云南电视台为代表的广电方面负责视频内容运营和监管审核,云南电信承担用户日常维护,长途电路传输,基础网络的规划、投资、建设、运营和管理的职责。

第二、合作模式—地方广电 分享收益

云南爱上网络有限公司由中国网络电视台和云南电视台合资组建。是发展云南IPTV业务的运营实体。

通过合资的方式,不仅可以很好的解决内容来源,而且通过市场经营,地方广电的收益也在其中。再赋予其充分的本地运营权,合作方达成收益分享的共识,才能实现一致的目标。

第三、股权比例—中央管控 地方运营

云南爱上网络公司由中国网络电视台和云南电视台合资成立,中国网络电视台拥有控股权。这一结果在双方合资谈判之初可能还仅仅是出资多少和股权分配的问题,但在随后的三网融合政策出台,12个试点城市和地区名单公布,且开始与中国网络电视台加紧商讨IPTV业务合作的情况下,“云南模式”所体现出的运营权在地方,但话语权在中央的格局就显得尤其具有前瞻性。因为,三网融合使IPTV的合作模式从原来广电和工信两个机构间的认同上升到了国家层面的认可,中央平台对于各省级平台的统一指导和协调的可控性就变得更加重要。对此,云南IPTV的合作和运营模式再次起到了良好的示范作用。

第四、利益分配—战略业务 不可或缺

云南爱上网络公司与云南电信携手发展IPTV用户,用户费的分配比例广电占据了比较高的份额。这一比例是IPTV业务在中国其他城市和地区发展几年来从未有过的,仅从收益来看便是广电主导的又一最好体现。

对于拥有丰富市场经验的云南电信公司来说并不是甘于丧失利润,而是我们敏锐地认识到IPTV是通信运营商必不可失的战略业务,事实证明,云南电信想在市场竞争中保持优势,抢占IPTV业务绝对是其战略发展的重要组成部分。因为IPTV业务将为电信的宽带用户发展带来巨大的推动作用。这一点再次表明了“云南模式”的预见性。我们在三网融合的文件中看到了相关的规定“:原则上在IPTV试点城市,IPTV传输业务由一家电信企业经营”。而这一排他性条款,也将构成三大通信运营商的竞争。谁拿到了IPTV业务,谁就获得了未来发展的真正全业务,即电视、电话、宽带的权限,这将在资费竞争越来越激烈的未来,成为运营商的核心竞争力。目前,云南电信正在力推的159套餐产品,就是以赠送宽带和IPTV作为核心优质资源吸引用户整个家庭使用电信的C网手机,加强电信与云南移动在手机用户方面争夺市场份额的实力。所以,云南电信才未将眼前利益放在首位,而是着眼于战略层面的长久发展,实现了合作各方的共赢局面。

综上所述,2009年,由中国网络电视台、云南电视台、中国电信股份有限公司云南分公司经过艰难谈判制定的云南IPTV发展格局奠定和构建起了“云南模式”的基础和雏形。它早于三网融合政策出台近一年的时间,但今天看来却完全符合该政策对于IPTV业务发展合作模式的要求,体现出很强的政策前瞻意识和市场预见能力。

云南IPTV项目经过近两年的推广和宣传,用户体验良好的口碑正在迅速传播。从云南电信遍布全省市场一线的营业厅收集到信息表明,云南用户对于IPTV已经开始脱离对价格的敏感,而逐步转为对体验的关注。IPTV丰富的内容和强大的互动性对用户的吸引力越来越大。截至目前,云南IPTV节目内容可收看到103路直播频道。点播节目内容达到2万小时,包括大量的精彩电影机热播剧目。通过云南电信的宽带网络传输电视信号,除实现点播、时移、回看、轮播等全新的互动功能以外,还能提供了大量的在线购物、互动娱乐、电子商务、气象预报等应用信息服务,全方位满足用户的个性化需求。

此外,IPTV本地频道还选取了云南本土收视率较高、影响力较大的多档新闻、自然、旅游、人文等节目,突出地方特色,彰显云南魅力。丰富优质的内容和良好的用户体验鼓舞了云南电信公司的市场信心,中国电信集团的统计数字显示:目前云南电信公司IPTV发展任务指标完成率达到了131%,位居集团各省分公司的第三位。

由于云南IPTV业务的蓬勃发展和“云南模式”的逐步确立。2010年11月14日,中共中央政治局常委李长春同志在云南考察工作时,专门听取了云南电视台IPTV业务发展的汇报。2010年12月13日,中共中央政治局委员,中宣部部长刘云山同志在云南参加“整治互联网和手机不良信息现场经验工作会议”时,也专门听取了云南IPTV业务发展汇报。2011年5月11日,国家广电总局局长蔡赴朝同志到云南电视台调研考察时,也听取了IPTV的发展汇报。各级领导均对云南IPTV发展情况,对云南IPTV积极探索、因地制宜、创新模式发展新媒体的思路表示认可。

2010年7月1号,国务院发出通知公布了第一批12个三网融合试点城市和地区名单。在随后的工作实践中,这些试点城市和地区在运营IPTV的模式上,很大程度上借鉴了云南IPTV业务发展中积极探索出的“中央—地方”两级架构的模式,包括技术架构、管控模式等。自云南IPTV运营以来,云南爱上网络公司已经接待了来自上海文广集团、江苏电视台、广东南方传媒、河北电视台、山西广电局、辽宁电视台、湖北广电局、西藏电视台、山东电视台、贵州电视台、成都广电局等多个广电系统单位的领导和分管新媒体的负责同志到云南进行交流、调研。大家对云南IPTV近两年来积累的一些心得和运营模式表示了认同和赞赏。

当然 “云南模式”只能说明合作三方寻求在云南开展IPTV业务找到了更为适合的方法,比同行们先行了一步,但模式不是榜样。云南爱上网络公司努力追求的目标是,让基础扎实、开局良好的云南IPTV发展模式真正成为三网融合试点政策出台背景下,后来者能够借鉴、乃至能够复制的“云南榜样”。最后,我祝愿2011第一届中国网络电视台IPTV峰会取得圆满成功。谢谢大家。

第四篇:2+1项目实施方案

琚村小学

体育、艺术2+1项目实施方案

“体育、艺术2+1项目”是教育部为推动学校体育和美育改革与发展而逐步推进的一项重要工程项目,是教育部实施《教育振兴行动计划》的具体措施之一,根据市、县教育局文件精神,结合我校实际情况,从本学期起我校将全面启动“艺体2+1项目”工程。为使“2+1项目”工程强力推进落到实处,特制定本实施方案。

一、目的意义

全面贯彻党的教育方针,提升学校办学品位,提高学生全面素质。培养学生的创新精神和创造能力,净化学生心灵,陶冶学生情操,提高学生的身体素质和艺术修养能力。

二、实施原则、全面发展的原则:课堂是开展“ 2+1 项目”的主阵地,如何在课堂上切实提高“ 2+1 项目”工程的效率,艺体教师要把实施“ 2 + 1 项目”融入新课改之中,要以保证体育、音乐、美术等课程有效教学为核心,充分发挥课堂教学主渠道作用,实施“ 2+1 项目”的过程也是促使师生在课堂上共同提高的过程。、终身体育的原则:体育、艺术工程是实施素质教育重要内容。推进“ 2+ 1 ” 实施,必须以促进学生全面发展,树立终身体育为原则。根据学生的发展需求,系统地设计能切实提高学生体艺技能的内容和方法体系,有效开发体育、艺术教育功能。、主体能动性原则:开展“ 2+1 项目”,学生是主体,按新课改的要求,贯彻新的教育理念,以生为本,引导学生,激发学生参与体育、艺术活动的积极性,通过活动积累和磨炼,长见识、得乐趣,从而掌握运动技能和艺术技能。、发展特长的原则:开展“ 2+1项目”,就是张扬个性,发展特长,就是进一步拓展教育的空间,促使学生发展特长,学校发展特色,从而建设有特色的体育、艺术教育课程体系,让学生自由选择自己喜爱的活动内容,参加自己喜爱的艺体项目,提升教育教学质量。

三、实施对象

我校一至六年级全体学生。

四、项目内容

(一)体育类项目

1.体操类:

首选项目:队列队形、健美操和跳绳系列

2.田径类:

(1)首选项目:耐久跑(女生400米,男生800米)、立定跳远

(2)任选项目:25米、50米往返跑、实心球等

(3)开放性项目:100米、200米等

推荐项目:《国家学生体质健康标准》测试内容

3.球类:

乒乓球、羽毛球、垒球等

4、民族传统体育类

首选项目:武术基本功和组合动作、少年拳、二)艺术类项目

1.美术类

简笔画、水彩(水粉画)、漫画卡通、科幻画、手工剪纸美术等推荐项目:书法、中国画、科幻画

2.音乐表演类

合唱、电子琴、课堂乐器、中华民族乐器、军乐、舞蹈等推荐项目:中国舞、拉丁、竖笛、铜管乐、合唱、声乐

五、实施办法:

(一)组织机构

领导小组

组长:申旭清

副组长:乔忠孝郭树山

成员:吴国安 何广霞李小敏刘爱全孙竞丽王素梅杨庆荣

组员:各年级各班班主任

(二)实施程序

1、分层次,定项目。结合学校场地、器材、师资情况,体育、音乐、美术各备课组统一规划,分年级设置供学生选择的项目。

2、分阶段,定标准。根据项目设置、学校实际情况和教育部《“体育、艺术2+1项目”技能标准》制定适宜等级标准,制定学校《体艺2+1考核细则》。

3、抓课堂,全面推进。艺体教师根据“体育、艺术2+1项目”细化方案,充分利用课堂,全力推进各项目的普及工作。

4、早择定,勤考核。学期初组织学生自主选择体艺项目,定期设置考核测试。允许学生自行更换考核科目。

5、定期开展学校大型活动,如田径运动会、书画作品展、文艺汇演等,多层次搭建各类展示舞台,定期组织各类单项比赛,通过比赛设置项目认定等级。

6、积极推进课外活动和大课间。丰富课外活动内容,强化课余训练,全面提高学生素养,精心组织大课间活动,让学生通过课内外提升体艺项目。

(三)“2+1项目”学生考核认定、成立项目认定考核小组。学校成立由乔忠孝副组长牵头的考核认定小组,根据各项目、各阶段制定的相应标准,由学校统一安排时间进行认定。、“ 2 + 1 项目”技能评定必须公平、公正、公开举行。、评定等级分为:优秀、良好、合格、不合格。获得项目认定后,由学校填写《琚村学校“艺体2+1 项目”评价卡》。、学生参加市、县、校级各类活动、比赛获得成绩,凭相关证书直接认定相应项目的达标等级。

5、学生在获得“艺体2+1 项目”认定后,班主任要将该生的认定结果填写在学生本人成长档案中。学生“艺体2+1 项目”认定未合格者,综合素质评定不能为A等,不得享受学校奖学金。

6、期末评选“ 2+1 项目”星级学生并予以表彰。

六、“体艺2+1项目”实施步骤

1、第一阶段:探索准备阶段(2011年9月-10月)

(1)成立领导小组,明确责任分工。

(2)学习文件精神,结合学校原有各项措施和实际,研究制定切实可行的音、体、美实施细化方案。(项目设置,分层标准)

(3)搞好宣传教育,争取全体教师的支持,提高教师对本项工作目的、意义的认识,自觉参与活动。

2、第二阶段:初期实施阶段(2011年10月至2011年11月)

(1)按实施方案开展课堂教学和课外活动,组织各类社团组织,开展各类体艺活动。

(2)组织对教师进行达标评定,并作好记录,让学生在活动中发现自己的特长。

(3)阶段性总结。

3、第三阶段:整体推进阶段(2011年12月至2012年1月)

(1)根椐调整后的实施方案继续全面推开课外文体

活动。

(2)开展校园各项单项竞赛,颁发相应证书。

(3)阶段性总结。

4、第四阶段:特色发展阶段(2012年2月――2012年7月)

(1)全面总结前几个阶段的实施成果及存在问题,在形成规范化、制度化的同时进一步确立特色发展方向。

(2)以“注重整体、突出特色”为思路,继续深入开展课外文体活动,力争形成学校的“体艺2+1”品牌。

2011年9月

《生日贺卡》教学设计

四年级上册

教学目的:

1、通过讲解生日贺卡的设计、制作方法,进一步学习色彩、设计、制作等各种知识。

2、通过指导让学生发挥创造力,提高动手能力。

3、通过设计制作贺卡,让学生体验成功喜悦,同时增进亲人、朋友之间的感情。

教学时间:1课时

教学重点:设计制作

课前准备:收集有代表性的贺卡印刷品和人工制作的贺卡

准备制作材料:各种颜色笔,各种彩纸,碎布,毛线,剪刀,胶水等 教学过程 :

一、创设情景、引入新课:邻居家的孩子过生日,我想送给他一个自己做得贺礼,不知做什么恰当请教学生。引入课题《生日贺卡》

二、学习新课:

1、谈话交流:贺卡的意义在于表达人们美好的祝愿。

2、欣赏。教师展示贺卡实物,讲述两种作品的不同意义:印刷品——设计精美,有艺术价值;自制品——情真意深,更令人难忘。结合课本图例欣赏。

3、介绍几种贺卡的制作方式:

(1)布贴法:利用各种布的色彩、花纹、肌理剪贴制成新颖的贺卡。

(2)纸贴法:利用各种彩纸及剪纸图案,组合拼贴,制成贺卡。

(3)绘画法:以平面绘画手法,配上文字绘制的贺卡。

(4)综合法:综合运用纸、布、毛线等材料并配合绘画手法制成的贺卡。

4、贺卡的组成:

贺卡一般由正面、内页(中心)和底面组成,也有一面的单页卡。按类型分可以有平面和立体,例(略)

教师用谈话法讲述生日贺卡设计的知识如外形、内容、用不同材料和表现手法制作等。

三、学生设计、组内交流:

在确定贺卡品种(单面或多面)赠送的对象以及用什么手法制作后,按以下步骤进行设计:

1、用纸折成基本形。外形可设计成方形或其他形,某一部分还可镂空,例如设计成小天窗等。

2、构想好贺卡各面的图形及文字,并安排好位置,考虑色彩配置,然后用笔画出。

3、选择适用的材料开始制作。完成设计草稿。

四、小组汇报.展示成果:

各小组展示本组最好的设计思路和草图 ……

五、继续作业:完成生日贺卡的设计制作教师辅导

六、评议总结:自评——互评——师评

琚村小学

何广霞

第五篇:养殖场项目实施方案

项目名称:工商部门登记的名称

(省**县区**乡镇(办事处)**村**养殖场)(签字或盖章)

主管部门:

建设地点:(要详细)

编写日期:

一、项目建设依据

根据省、市发改委、市畜牧局《关于申报生猪良种繁育体系和生猪标准化规模养殖场(小区)建设项目的通知》精神和县区发改局、畜牧局要求编报实施方案。

二、养猪场基本情况

包括场名、场址、占地面积、职工人数、总资产、总负债情况,2010年6月底盈利情况、猪舍面积、存、出栏数量,其中能繁母猪数量,存在问题等。

三、项目建设内容及规模

(一)改扩建内容:如栏圈、沼气池、污水沉淀池、饲料加工间、防疫消毒室、输排水管道等,写明建筑面积、结构及造价等。(含规划设计平面图)

(二)仪器设备购置:如防疫、消毒、配种及病死畜处理设备,饲料加工及运送设备,水、电、暖改造及配套设施等。

(三)建筑设计、安装等

(四)其他

四、投资估算

(一)建筑安装费用(明细)

(二)仪器设备购置费用(明细)

(三)其它费用

(四)投资规模,其中:申请补助资金、自筹资金

五、项目建设期限

项目建设截止2010年底

六、项目达到的规模及预期效益

七、项目建设单位电话、传真、邮箱等联系方式

八、附件

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