第一篇:南昌电池项目实施方案参考例文
南昌电池项目
实施方案
泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
南昌电池项目实施方案
动力电池的四大材料中,正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%,且目前行业格局尚在整合中,CR5 仍未达到 50%;负极材料格局较为稳定,且龙头企业市占率仍在提升,目前人工石墨开始占据主导地位;隔膜领域而言,湿法隔膜性能更优,干法价格低廉,未来隔膜仍有一定的降价压力;电解液行业门槛相对较低,目前总体产能利用率不高,且未来同样有降价压力。
该动力电池项目计划总投资 6758.59 万元,其中:固定资产投资5621.44 万元,占项目总投资的 83.17%;流动资金 1137.15 万元,占项目总投资的 16.83%。
达产年营业收入 8628.00 万元,总成本费用 6820.61 万元,税金及附加 120.87 万元,利润总额 1807.39 万元,利税总额 2177.56 万元,税后净利润 1355.54 万元,达产年纳税总额 822.02 万元;达产年投资利润率26.74%,投资利税率 32.22%,投资回报率 20.06%,全部投资回收期 6.49年,提供就业职位 140 个。
提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:
场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。
......2018 年,中国汽车产业历经了史无前例的负增长,比亚迪、上汽、广汽、吉利、长安、长城等自主品牌巨头的销售目标均未如期达成。与此同时,全球汽车巨头们竟然开始“抱团取暖”,2019 年 1 月,全球最具实力的两大汽车集团——大众和福特宣布将结成战略联盟,并表示未来将在自动驾驶、智能移动出行服务和电动车领域内展开合作。
南昌电池项目实施方案目录
第一章
申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章
发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章
资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章
节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章
建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案
第六章
环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章
经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章
社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表 1:主要经济指标一览表
附表 2:土建工程投资一览表
附表 3:节能分析一览表
附表 4:项目建设进度一览表
附表 5:人力资源配置一览表
附表 6:固定资产投资估算表
附表 7:流动资金投资估算表
附表 8:总投资构成估算表
附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表
附表 10:折旧及摊销一览表
附表 11:总成本费用估算一览表
附表 12:利润及利润分配表
附表 13:盈利能力分析一览表
第一章
申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
(一)项目单位名称
xxx 科技发展公司
(二)法定代表人
江 xx
(三)项目单位简介
公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质
量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。
公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。
(四)项目单位经营情况
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入 5932.95 万元,同比增长 26.54%(1244.50 万元)。其中,主营业业务动力电池生产及销售收入为 4751.77 万元,占营业总收入的 80.09%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额 1489.52 万元,较去年同期相比增长 268.27 万元,增长率 21.97%;实现净利润 1117.14 万元,较去年同
期相比增长 129.51 万元,增长率 13.11%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
1245.92
1661.23
1542.57
1483.24
5932.95
主营业务收入
997.87
1330.50
1235.46
1187.94
4751.77
2.1
动力电池(A)
329.30
439.06
407.70
392.02
1568.08
2.2
动力电池(B)
229.51
306.01
284.16
273.23
1092.91
2.3
动力电池(C)
169.64
226.18
210.03
201.95
807.80
2.4
动力电池(D)
119.74
159.66
148.26
142.55
570.21
2.5
动力电池(E)
79.83
106.44
98.84
95.04
380.14
2.6
动力电池(F)
49.89
66.52
61.77
59.40
237.59
2.7
动力电池(...)
19.96
26.61
24.71
23.76
95.04
其他业务收入
248.05
330.73
307.11
295.29
1181.18
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
5932.95
完成主营业务收入
万元
4751.77
主营业务收入占比
80.09%
营业收入增长率(同比)
26.54%
营业收入增长量(同比)
万元
1244.50
利润总额
万元
1489.52
利润总额增长率
21.97%
利润总额增长量
万元
268.27
净利润
万元
1117.14
净利润增长率
13.11%
净利润增长量
万元
129.51
投资利润率
29.42%
投资回报率
22.06%
财务内部收益率
27.76%
企业总资产
万元
11230.07
流动资产总额占比
万元
28.15%
流动资产总额
万元
3161.57
资产负债率
41.95%
二、项目概况
(一)项目名称及承办单位
1、项目名称:南昌电池项目
2、承办单位:xxx 科技发展公司
(二)项目建设地点
xxx 工业园区
南昌,简称洪或昌,古称豫章、洪都,是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市,国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至2018 年,全市下辖 6 个区、3 个县,总面积 7402平方千米,建成区面积350平方千米,常住人口 554.55 万人,城镇人口 411.64 万人,城镇化率74.2%。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北,赣江、抚河下游,鄱阳湖西南岸,是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心,自古就有粤
户闽庭,吴头楚尾、襟三江而带五湖之称,控蛮荆而引瓯越之地,是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市,也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。南昌是国家历史文化名城,因昌大南疆、南方昌盛而得名,初唐四杰王勃在《滕王阁序》中称其为物华天宝、人杰地灵之地;南唐时期南昌府称为南都;1927 年南昌八一起义,在此诞生了中国共产党第一支独立领导的人民军队,是著名的革命英雄城市,被誉为军旗升起的地方;新中国成立后,南昌制造了新中国第一架飞机、第一批海防导弹、第一辆摩托车、拖拉机,是中国重要的制造中心、新中国航空工业的发源地。南昌是中国首批低碳试点城市,曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号,2006 年被《新闻周刊》评选为世界十大最具经济活力城市。2019 年 6 月,未来网络试验设施在南昌开通运行。
(三)项目提出的理由
降低电池成本,一直都是产业内重要的解决方向。除了电池体系改善和使用寿命提升带来成本降低外,当前主要的降成本方案是规模化和回收资源化。以全球新能源汽车最为成功的企业特斯拉来看,其使用 18650 圆柱电池(电池型号:直径 18mm,长度 65mm)因规模扩大从 2007 年到 2012 年成本约下降了 40%左右。未来随着新能源汽车的普及动力电池的规模化生产,电池成本会进一步降低到 2 元/Wh 以下,从而达到《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》中 2015 年的规划目标。
随着补贴的退坡,电池企业成了难受的“夹心饼干”。由于控制着原材料供应,上游材料企业在整个新能源汽车产业链上拥有非常强的话语权,在交易中通常采取现款和现货的方式,甚至极少付承兑。而电池企业为锁定上游原材料价格,保障原料稳定供给,还会与上游供应商进行预付合作。所以电池企业的“现金流”压力进一步加大。
(四)建设规模与产品方案
项目主要产品为动力电池,根据市场情况,预计年产值 8628.00 万元。
2018 年,中国汽车产业历经了史无前例的负增长,比亚迪、上汽、广汽、吉利、长安、长城等自主品牌巨头的销售目标均未如期达成。与此同时,全球汽车巨头们竟然开始“抱团取暖”,2019 年 1 月,全球最具实力的两大汽车集团——大众和福特宣布将结成战略联盟,并表示未来将在自动驾驶、智能移动出行服务和电动车领域内展开合作。
同样是在 2018 年的中国汽车市场,电动车销量保持着高达 60%的惊人增速,其中乘用车增速更是高达 80%。在渗透率方面,2018 年中国电动车销量占汽车总销量比例已超过 4%,18 年第四季度更是达到 6%。第八届清洁能源部长级会议上,中国提出了“到 2030 年新能源汽车保有量达到 30%”的倡议。
在传统的燃油汽车中,一台发动机和变速箱的价值量之和大概在1.5-3.5 万左右,而目前电池的成本大概占“三电”70%。从长期看,“三电”价值量可能与传统动力系统趋近,而动力电池在全球的长期空间将达到 2 万亿/年。
汽车的全生命周期成本分为两部分。一部分是购置费用,包括:裸车价格、购置税、注册上牌费等;另一部分是使用和维护成本,包括:车船税、能源费用、保险费用、维修保养费、停车过路费等(注:车辆残值变现收入是车辆成本的抵扣项)。现依据《2018 年中国汽车产业发展报告》中对新能源汽车和燃油车成本测算的假设条件与测算结果,对电动汽车和燃油汽车的全生命周期成本进行测算。
购置费用是指购买汽车时缴纳的所有费用。主要由四部分构成:第一是购买汽车时的厂商指导价格(MSRP);第二是购置税(PT),燃油购置税约为整车价格的 10%;第三是注册上牌费(RF),我们取每辆新车 300 元的注册上牌费;最后是国家、地方以及厂商为了推广新能源汽车实行的补贴(S)。
由国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会和大众汽车集团(中国)联合编著的《2018 年中国汽车产业发展报告》中指出,2030 年将迎来“油电同价”拐点。
到 2025 年,电动车全生命周期成本将会低于略低于燃油车,之后因为在能源费用上的巨大优势,电动车在经济性方面会把燃车远远抛
在身后,经测算,到 2030 年相同车型电动车的全生命周期成本比燃油车要低 3.2 万左右。电动车将不再昂贵、缺乏性价比,而其在环保、操控性等方面的优点将得以充分显现。
动力电池行业在客户认证壁垒上与汽车零部件行业极为相似。一方面,锂离子电池产品的安全性、稳定性、一致性、快速响应能力等因素是客户选择生产厂商的主要依据,产品得到市场检验和得到客户认可通常需要较长时间。锂离子电池厂商具备较强的综合实力,才能获取客户的信任。另一方面,整车企业多采用向合格供应商定点采购的模式,通过对供应商的认证与评估,确定其生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等都能够达到要求后,才会与之建立定点的供应关系。动力电池系统作为汽车重要部件之一,在一款车型的生命周期内需持续供货,整车企业一般不会轻易更换电池供应商。因此,锂离子电池企业的品牌对能否进入整车企业供应链具有较强影响,客户粘性强。
汽车零部件行业属于资金密集型的制造行业。前期需投入大量资金购置生产设备,且产品的开发设计、模具开发成本较高,同时生产经营过程中又需要垫付较多的营运资金以保证原材料的采购、资金的周转和生产销售规模的扩大。因此,较大的资金投入要求对新进入的投资者形成了较高的门槛。
在这点上,动力电池行业也表现出极高的相似性。自从国家对新能源汽车企业的补贴开始退坡后,电池企业和和整车企业为应对市场变化而“风险共担”,形成了一种约定俗成的规则:长账期。长账期短则几个月,长则两到三年,时间根据每家与合作方的协议而不同。长账期导致电池企业应收账款高企,巨额货款无法及时收回,给动力电池企业在生产采购、产能扩充、市场开拓、研发投入和设备升级等方面都造成了极大压力;而财务压力大的动力电池企业甚至会因此停产,甚至倒闭,曾经辉煌一时的沃特玛就是最好的例子。
项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与 xx 省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。undefined
(五)项目投资估算
项目预计总投资 6758.59 万元,其中:固定资产投资 5621.44 万元,占项目总投资的 83.17%;流动资金 1137.15 万元,占项目总投资的 16.83%。
(六)工艺技术
项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。
工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。
(七)项目建设期限和进度
项目建设周期 12 个月。
该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资 5063.59 万元,占计划投资的 74.92%。其中:完成固定资产投资 3351.31 万元,占总投资的66.18%;完成流动资金投资 1712.28,占总投资的 33.82%。
项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1
完成投资
万元
5063.59
1.1
——完成比例
74.92%
完成固定资产投资
万元
3351.31
2.1
——完成比例
66.18%
完成流动资金投资
万元
1712.28
3.1
——完成比例
33.82%
(八)主要建设内容和规模
该项目总征地面积 22738.03平方米(折合约 34.09 亩),其中:净用地面积 22738.03平方米(红线范围折合约 34.09 亩)。项目规划总建筑面积 25466.59平方米,其中:规划建设主体工程 15891.50平方米,计容建筑面积 25466.59平方米;预计建筑工程投资 2206.51 万元。
项目计划购置设备共计 56 台(套),设备购置费 2866.86 万元。
(九)设备方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 56 台(套),设备购置费 2866.86 万元。
第二章
发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
(一)建设背景
降低电池成本,一直都是产业内重要的解决方向。除了电池体系改善和使用寿命提升带来成本降低外,当前主要的降成本方案是规模化和回收资源化。以全球新能源汽车最为成功的企业特斯拉来看,其使用 18650 圆柱电池(电池型号:直径 18mm,长度 65mm)因规模扩大从2007 年到 2012 年成本约下降了 40%左右。未来随着新能源汽车的普及动力电池的规模化生产,电池成本会进一步降低到 2 元/Wh 以下,从而达到《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》中 2015 年的规划目标。
在资源化利用上,动力锂电池还存在回收体系不完善,回收价值偏弱的问题。虽然国内也涌现出了像格林美和湖南邦普等大型回收企业,但是动力锂电池回收存在回收成本高、回收产业链不完善的问题。动力锂电池的回收资源化需要充分借鉴铅酸电池回收利用的经验。铅酸电池建立了完备的回收网点和回收产业链,一般铅酸电池在回收时具备 30%的回收价值。
动力锂电池再利用是指介于新能源汽车和动力锂电池资源化的中间环节,通过对汽车使用后的动力电池进行拆解、检测和分类后的二次使用,实现动力电池梯级,从而实现动力电池 30-60%的成本降低目的。一般来说,新能源汽车对动力锂电池报废的标准是电池容量低于80%,如果剩余容量还在 70-80%电池直接进行资源化回收是极大的浪费,做好动力锂电池再利用对电池成本的降低尤为重要。
国家政策支持动力锂电池在利用的产业化探索。2012 年 7 月出台的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》明确提出“制定动力电池回收利用管理办法,建立动力电池梯级利用和回收管理体系,明确各相关方的责任、权利和义务。引导动力电池生产企业加强对废旧电池的回收利用,鼓励发展专业化的电池回收利用企业。”国家从规划层面给动力电池再利用提供了方向。
新能源汽车动力锂电池再利用领域主要瞄准 ICT 领域、家庭以及可再生能源发电储能等领域。虽然动力锂电池再利用实践在国内还未开展,但是在日本、美国已经有多年的示范经验。日韩从新能源汽车发展伊始就开始着力动力电池再利用的研究,这些前期研究工作给我国开展电池再利用研究提供了很好的借鉴。
动力锂电池再利用商业模式需要建立多方面的合作机制。首先是动力锂电池的回收需要遵循“谁制造谁回收”责任体制,通过推行回收责任制建立回收利用网络,保证再利用电池来源。再利用核心主要包括电池回收、电池评价和二次再装配利用等环节,由于再回收和新能源汽车运营中的电池运营商密切相关,建议由运营商、汽车厂和电池企业合资建立电池服务模块,承担动力锂电池的再利用业务,对再装配电池可以考虑通过电池租赁或者零售等方式应用在终端客户上。
在全球重点发展电动车、储能电池等新能源产业的今天,锂电池做为公认的理想储能元件,得到了更高的关注。我国也在动力电池领域投入了巨大的资金和政策支持,已经涌现了比亚迪、比克、力神、中航锂电等全球电池行业引人注目的骨干企业。正极材料、负极材料、电池隔膜、电解液是锂电池最重要的四项原材料,锂电池隔膜由于投资风险大、技术门槛高,一直未能实现国内大规模生产,成为制约我国锂电池行业发展的瓶颈,特别是在对安全性、一致性要求更高的动力锂离子电池领域,更是我国从锂电池生产大国到锂电池生产强国难以逾越的障碍。
锂电隔膜的主要生产工艺可分为干法和湿法两大类。车用动力电池容量大,安全性要求高,这也要求隔膜具有更高的强度、保液能力
及安全温度。干法工艺可以采用多层复合的形式,该种隔膜具有结构安全、孔隙均匀、透气性好、耐高温性好等诸多优势,完全满足于动力锂电池的严格要求,国内外众多的动力电池厂商均认可该种工艺的隔膜是动力锂电池的应用方向。
(二)行业分析
随着补贴的退坡,电池企业成了难受的“夹心饼干”。由于控制着原材料供应,上游材料企业在整个新能源汽车产业链上拥有非常强的话语权,在交易中通常采取现款和现货的方式,甚至极少付承兑。而电池企业为锁定上游原材料价格,保障原料稳定供给,还会与上游供应商进行预付合作。所以电池企业的“现金流”压力进一步加大。
汽车供需关系和消费市场、宏观经济发展情况有很强的关联,因此汽车行业随着经济景气度的变化呈现周期性。当宏观经济处于上升阶段时,汽车消费活跃,汽车市场发展迅速;当宏观经济处于下降阶段时,消费者的购买力下降,汽车市场发展放缓。而汽车市场的消费状况会最终影响汽车零部件行业,所以汽车零部件行业存在一定的周期性特征。
2018 年以来,行业进入“总量没弹性,龙头大扩张”的行业状态,目前中国每千人保有汽车大概 160 辆,未来将保持低速增长与高波动。
欧美汽车行业现状:已经非常成熟,可以看出明显的周期性。美国在千人保有量达到 150 以后,从之前的持续稳定增长转化为低速增长与高波动,波动性远大于复合增速。日韩的情况也一样。
新车周期:消费者的细分需求决定了车型产品的多元化,我们可以发现,作为耐用消费品的汽车价格区间非常大。而技术的革新与产品的复杂程度决定了车企产品换代周期在 5-7 年。为了在激烈的竞争中保持竞争力,每一次产品更新换代都要支付巨额的费用:其中包含车型、平台等的开发费用以及模具和产线的更新费用。
一般新车型和改款车型上市初期,汽车售价较高,汽车零部件利润水平较高。随着车型销量的逐渐增加,生产规模扩大,单位固定成本逐步下降,整车厂商在保证一定的利润水平基础上,对原有车型降价,同时要求一级供应商的相应产品降价一定比例,同时一级供应商也会将该降价传递至二级供应商。一级汽车零部件供应商中的优秀企业,由于具备较强的开发能力,能紧跟整车厂商更新的步伐,控制生产成本,其利润水平受影响较小。
消费锂离子电池的盈利状况会在一定程度上受到下游周期性的影响,但由于消费类电子产品的单品价格相对较低,且更换周期相对较
短,受到宏观经济变动影响较小。因此消费锂电行业周期性表现相对不强。
动力电池行业在现阶段并未看到明显的周期性表现,主要由于新能源汽车行业还处于政策拉动下的导入与导入期与成长期交界点交界点,2018 年之前完全依赖于补贴、限牌等政策。从目前的时点来看,动力电池企业与车企的联系紧密程度远不如传统汽车零部件企业,但从更长远(比如电动汽车的生命周期成本超越燃油汽车后)的角度来看,动力电池行业会在更大程度上趋同于传统汽车零部件行业。未来其盈利同样普遍会受到行业周期以及车企新品周期影响。
(三)市场分析预测
动力电池的四大材料中,正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达 30-40%,且目前行业格局尚在整合中,CR5 仍未达到 50%;负极材料格局较为稳定,且龙头企业市占率仍在提升,目前人工石墨开始占据主导地位;隔膜领域而言,湿法隔膜性能更优,干法价格低廉,未来隔膜仍有一定的降价压力;电解液行业门槛相对较低,目前总体产能利用率不高,且未来同样有降价压力。
新能源汽车动力电池行业的现金流特点主要由其商业模式决定,由于龙头动力电池企业的市场化程度更高,客户面向全球范围内,因
而在客户的应收账款回收上一般不会出现延期的现象,现金回流能够及时;但排名靠后的企业则有一定的应收账款拖欠问题,增大了企业风险。
动力电池目前以锂电池为主:锂离子电池作为替代镍氢电池和铅酸电池的一种新型绿色电池,由日本索尼公司于 1990 年最先开发成功。锂离子电池的构成部分主要由正极、负极、电解液、隔膜四大材料为主。正极、负极和隔膜通过叠片和卷绕等工艺形成方形或圆形的形状,在空隙处注入电解液,并用铝壳、钢壳等进行包装,组成锂离子电池。目前新能源汽车主要采用锂电池作为动力电池,按正极材料分为磷酸铁锂电池和三元电池,其余如铅酸电池等占比极小,且不是未来方向。
产业链较长,涉及领域众多:锂电池上游主要是正极、负极材料,隔膜、电解液、电解质以及外壳包装等其他材料;中游环节是由原材料加工制成锂离子电芯,并成组为电池包。电池分为动力电池、消费电池、储能电池三大类,应用于不同的下游领域,动力电池是新能源汽车核心的零部件环节。
我国动力电池可认为从 2015 年起正式形成了产业规模,当年装机量达到 15.55GWh,而 2018 年因补贴调整及大巴车的低迷导致有所下滑,全年装机量 32.84GWh。
进入 2019 年后,动力电池装机量因“抢装”的出现而快速增长,上半年动力电池累计装机电量为 30.0GWh,其中 6 月份装机电量6.61GWh,环比增幅达到 16.5%,相比于 5 月份增速高出近11 个百分点。相对应地,6 月份新能源汽车产量达 12.9 万台,环比增长 16%,相较 5月份增速上涨 11.6 个百分点。
正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素,直接决定电池的能量密度及安全性,进而影响电池的综合性能。另外,由于正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达 30-40%,其成本也直接决定了电池整体成本的高低,因此正极材料在锂电池中具有举足轻重的作用,并直接引领了锂电池产业的发展。
正极材料可划分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等多种技术路线,整体集中度仍然相对分散。目前,行业主流的 NCM 型号包括 333、523、622 和 811 四种型号。三元正极材料主要是通过提高镍含量、充电电压上限和压实密度使其能量密度不断提升,高镍正极通常指镍相对含量在 0.6(含)以上的材料型号。
市场格局:正极材料行业尚未出现 CR5 占比超 50%的现象,但2018 年 CR5 已从 2016 年的 34%提升至 43%,趋势较为明显,而其中主
要发展方向的三元正极材料领域,2018 年 CR5 占比超 50%,随着大厂的逐步扩产,未来集中趋势将更加明显。
三元材料占比持续提升:2019 年上半年,我国动力电池累计产量达 43.4GWh,其中三元电池累计生产 27.4GWh,占动力电池总产量的63.2%;磷酸铁锂电池累计产量 13.9GWh,占动力电池总产量的 32.0%;其他材料电池占比 4.8%。
负极材料目前主要是人造石墨和天然石墨,还有部分硅炭负极,目前行业的 CR5 超 70%,其中上海杉杉和江西紫宸稳居一线梯队。未来行业内低端重复产能将逐步被淘汰,拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展,市场集中度有望进一步提高。
目前主流三元动力电池对负极材料的需求约是 0.1 万吨/GWh,非三元电池负极用量约为 0.11 万吨/GWh。2017、2018 年全球动力电池出货分别是 67GWh 和 112GWh,对应负极材料需求约 7.3 万吨和 11.4 万吨,而人造石墨的渗透率目前约 70%。
二、产业政策分析
实现高质量发展,是破解“不平衡、不充分”的重要支点。十九大强调:“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。这个不平衡,主要就是指经济发展结构
上的问题,不充分则主要突出质量上的问题。在新的历史方位下,经济与社会发展,经济发展与资源、环境生态之间以及经济内部结构发展都出现不平衡,中小企业家的发展视野和思维还在高速发展的惯性中。“不充分”的问题同样是在总量上有空间,在质量上更有差距。在县域经济上,表现为发展不足、量质不够、转型不快,提升不高。这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决。实现高质量发展,是经济现代化的根本要求。十九大提出了“两个一百年”的宏伟目标,只有高质量发展,才能实现国家治理体系和治理能力现代化,才能实现“两个一百年”的宏伟目标,才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦,才能实现全体人民共同富裕。高质量发展是强国之本、筑梦之基。唯有不断增强经济创新力、竞争力等质量优势,才能化解发展中的矛盾,实现现代化的目标。如果说,以前经济工作主要解决“有没有”,那现在着重解决的应该是“好不好”;以前发展主要依靠“铺摊子”,今后则主要是“上台阶”;以前主要是总量情结和速度焦虑,现在要牢固树立质量指标、内涵导向。只有这样,实现现代化的路上才不会走弯路、回老路、上斜路。
2016 年全省制造业完成工业增加值是 868 亿元,占全省规模以上工业增加值的 55.45%,同比增长 6.6%,高于规模以上工业增速 0.4 个百分点。其中,装备制造业完成增加值 87.2 亿元,同比增长 10.7 个百分点,高于规模以上制造企业增速 4.1 个百分点;电子信息产业完成增加值 22.5 亿元,同比增长 15.8 个百分点,高于规模以上制造业企业 9.2 个百分点。
当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续,也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化,反映了中央对实体经济发展的高度重视,也蕴含了经济工作的重要政策取向。
三、行业准入
xxx 科技发展公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程,达到行业准入条件。
《中小企业促进法》以“改善中小企业经营环境,促进中小企业健康发展,扩大城乡就业,发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨,确立了中小企业在国民经济中的法律地位,明确了政府管理部门的职责,并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。《中小企业促进法》提出,国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针,致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境,并明确提出将在财政、金融和税收等多方面加大扶持力度,鼓励和支持创业、技术创新,加强中小企业社会化服务体系建设,以促进中小企业健康发展。《中小企业促进法》强调,国家保护中小企业及其出资人的合法权益,任何单位不得违反法律法规向中小企业收费和罚款。这些措施,必将对我国中小企业发展产生深远的影响。中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。“十三五”期间仍然处于新常态阶段,经济增长速度难有明显回升,大中型企业规模化扩张的空间有限,将不得不进行发展方式的转变,其转变的一个道路是产品升
级,向价值链高端提升,另一个途径是向上下游延伸,扩张其产品空间,这样,原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足,加大了中小企业的竞争压力。“十三五”时期,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,中小企业遇到的困难和问题尤为突出。
从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了 80%,而新增就业贡献率超过了 90%。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等
参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
第三章
资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目,其生产经营过程未对环境资源进行开发,无资源开发方案。
二、资源利用方案
(一)土地资源
该项目选址位于 xxx 工业园区。
园区是 1992 年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地 11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016 年实现财政收入 8 亿元,引内资到位 40 亿元,固定资产投资 38 亿元,出口总额 9850 万美元,累计完成基础设施投资 12.5 亿元。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到 2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造 1 个千亿级产业集群、4 个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设 10 个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。
项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。
企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方
面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx 省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。
场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。
(二)原辅材料
项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。
(三)能源消耗
1、项目年用电量 1051004.62 千瓦时,折合 129.17 吨标准煤。
2、项目年总用水量 4070.54 立方米,折合 0.35 吨标准煤。
3、“南昌电池项目投资建设项目”,年用电量 1051004.62 千瓦时,年总用水量 4070.54 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.52 吨标准煤/年。达产年综合节能量 40.90 吨标准煤/年,项目总节能率 25.22%,能源利用效果良好。
三、资源节约措施
积极选用 FS11 系列节能型变压器;正确选择和配置变压器容量,通过运行方式的择优,合理调整负荷,实现变压器经济运行,通过合理调整负荷提高功率因数,从而提高变压器的利用率。供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费;电气线路采用静电容器补偿无功负荷,配电室内安装低压电容器补偿屏,使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上,减少无功损耗。
第四章
节能方案分析
一、用能标准和节能规范
倡导全民参与,推动全社会树立节能是第一能源、节约就是增加资源的理念,深入开展全民节约行动和节能“进机关、进单位、进企业、进军营、进商超、进宾馆、进学校、进家庭、进社区、进农村”等“十进”活动。
1、《中华人民共和国节能能源法》
2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》
3、《国务院关于加强节能工作的决定》
4、《中国能源技术政策大纲》
5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》
6、《节能减排综合性工作方案》
7、《中华人民共和国节约能源法》
8、《工业企业能源管理导则》
9、《企业能耗计量与测试导则》
10、《评价企业合理用电技术导则》
11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
12、《国务院关于加强节能工作的决定》
13、《产业政策调整指导目录》
14、《重点用能单位节能管理办法》
15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。
二、能耗状况和能耗指标分析
(一)项目用电量测算
全年用电量 1051004.62 千瓦时,折合 129.17 标准煤。
(二)项目用水量测算
项目实施后总用水量 4070.54 立方米/年,折合 0.35 吨标准煤。
(三)能耗指标分析
项目位于 xxx 工业园区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 129.52吨,节能量折合标煤 40.90 吨。
三、节能措施和节能效果分析
(一)公共建筑节能设计
热桥:外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理,保温材料采用发泡聚氨脂。
(二)居住建筑节能设计
屋面均采用发泡聚氨脂板,保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温,上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。
(三)公用工程节能设计
建、构筑物间连接管道的布置应尽量缩短线路长度,尽量使水流顺畅以减少能源损失,排水采用重力流排放。
(四)节能措施
车间动力 50.00KW 以上用电设备采用分控配电系统,设备空转时将自动断电,杜绝较长时间空转,从而达到节电的目的;主体工程充分利用自然采光节约照明能源。做好生产设备的综合保养提高其利用率,杜绝各类能源浪费现象,节约能源和物料资源,提高材料综合利用率,废旧材料集中回收利用。
积极选用 FS11 系列节能型变压器;正确选择和配置变压器容量,通过运行方式的择优,合理调整负荷,实现变压器经济运行,通过合理调整负荷提高功率因数,从而提高变压器的利用率。供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费;电气线路采用静电容器补偿无功负荷,配电室内安装低压电容器补偿屏,使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上,减少无功损耗。
制定合理的用水定额,调整供水政策,在项目承办单位内部进行用水商品化管理,首先必须有科学的用水定额,只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核,才能将用水成本体现到工序能耗上,才能促进有限的水资源发挥积极效能。
办公及生活用水,选用节水水嘴等产品节约水资源;生产场所和办公及福利设施照明选用节能型灯具,避免不必要的浪费;要求做到人走灯灭,空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。设计中尽可能地提高设备的利用率,一则能够减少设备的数量,从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施,二则可以减少设备的投...
第二篇:镁电池项目发展商业计划书
镁电池项目发展商业计划书
一、市场前景广阔:镁电池是以镁材为主要原料的新型高性能环保电池,最早由以色列开发研制生产,目前又由中国所掌握。我公司投资控股的山西和唐山镁电池企业所掌握的新技术已申请国家专利,拥有生产技术的自主知识产权,同时使生产效率大幅度提高。公司主打产品是镁系列电池。由于镁电池的性能价格比,优于以往的任何一款电池,并且更安全、更环保,因此可以替代现有市面上的所有电池产品,并将成为市场主流产品。本项目可以生产各种规格型号的军用镁电池和各种规格型号的民用镁电池(1#、2#、5#、7#家用电池;矿工用矿灯电池;电动自行车电池;电动汽车电池;手机电池;笔记本电脑电池;摄像机、照相机、游戏机、mp3、mp4随身听播放机电池等)。中国电池 180多亿只的年产量占到世界电池总产量的30%以上,年销费量达到70至80亿只,市场非常巨大。
二、原材料优势:我国是世界上最大的原镁产量国,占全球市场的70%。作为全球原镁最主要的产地,中国原镁产能充足,竞争充分,价格低与国际市场。我国原镁产地主要分布在山西、宁夏、辽宁等地。
三、产品成本优势:镁电池是同等体积锂电池成本的三分之二。
四、生产技术优势:经相关技术部门的鉴定,其生产技术指标优于以色列和德国。
五、产品性能优势:镁电池具有能量高(是同等体积锂电池的三倍、是铅酸电池的十倍、是镍电池的十倍以上)、体积小、重量轻、容量大、贮存寿命长、工作温度范围宽、应用领域广、性价比优势大、环保无污染、可二次回收的特点。
六、自主知识产权:镁电池的发明者系国内该领域的著名专家,其知识产权已经申报专利,审查已通过,目前正处在确认流程的两年等待期。其专利技术可以马上应用于商业化进程。
七、产品成熟度:产品性能优势、成本优势、生产技术优势是取得国营重要单位用户的试用认可和订单的根本原因。
八、国家鼓励政策:普通废旧电池严重污染环境,如何解决这个问题已日益突出地摆在人们面前。为此,国家出台了很多政策意图解决这些问题,但收效甚微。镁电池具有环保、新能源的特点是国家政策鼓励的根本原因。
九、企业发展目标:项目符合资本市场的上市条件,力争用三年左右时间发展为新能源行业的优质上市公司。
十、投资回报:公司上市后,市盈率将会高于市场平均市盈率。
十一、项目风险控制:对项目公司进行控股60%、控制董事会、加强管理和内部监督。已有可靠用户的订单,公司运营风险小。投资成本回收周期短,风险低。
十二、经济效益预期:基于市场潜在需求和目前获得订单的情况,公司达成投资目标,形成稳定的经营状况和赢利状况后,每年利润可达3—8亿元人民币。
十三、上市时间安排:2012年下半年。
十四、投资金额:山西金源天荣镁电池有限公司投资1亿元;唐山金源鸿基镁电池有限公司一期投资1亿元,二期投资2亿元。
十五、投资收益率:三年后,预期股权升值5—10倍。
十六、项目状况:该项目在河北省唐山市和山西省太原市进行产业化生产。唐山厂建成后每年可生产加工镁电池24个品种19075 万只,年产值189950 万元。
十七、投资方式:直接创业投资(直接持有项目公司股权)。
十八、股份比例:我公司占新组建的镁电池公司60%股份,技术发明人占40%股份。
十九、投资分配红利比例:公司每年企业所得税后净利润的60%用于红利分配。
二十、资本流动性强:三年期满后,在投资人同意的条件下,按投资额160%的股权转让价格优先回购投资人的全部股权。
第三篇:南昌第十二中学扩建项目
南昌市第十二中学扩建项目 社会稳定风险分析公示
根据《国家发改委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》(发改投资[2012]2492号)要求,受建设单位委托,江西求是经济咨询有限公司开展南昌市第十二中学扩建项目社会稳定风险分析报告编制工作,现将该项目社会稳定风险分析的相关事项公示如下:
一、项目概要
1、项目名称:南昌市第十二中学扩建项目
2、项目拟建地点:南昌市城西朝阳洲抚生路108号(南昌市第十二中学)。
3、建设内容及规模:总本次扩建工程总建筑面积约38116.45㎡,包括:一栋5层的教学楼,地上建筑面积11434.89㎡(一层:食堂、地上自行车库、体育器材室;二层:普通教室、理化实验室、实验准备室、风雨球场、图书馆、教师办公室;三层:普通教室、图书馆、多媒体教室、计算机教室、计算机准备室;四层:普通教室、美术教室、舞蹈教室、更衣及道具室个、合班教室;五层:普通教室、科技房、音乐教室、音乐准备室)和地下两层停车场(地下车库面积26681.56㎡,停车位911个),并且设置社会车辆与学校车辆分开进出口;同时新增连廊与原教学楼两侧连接。另外将现有200米跑道扩建成300米跑道,及运动设施改造。
4、工程进度计划:初步计划为30个月。
二、项目建设单位名称 单位名称:南昌市第十二中学
三、报告编制单位和联系方式
单位名称:江西求是经济咨询有限公司 联系人:董宝楠 联系电话:*** Email:1151855813qq.com
四、征求公众意见的主要事项
1、您对本项目建设的态度(请说明支持和反对的理由及对本项目的意见或建议)?
2、您认为项目所在地环境质量现状如何,有何看法?
3、您认为本项目的主要社会稳定风险是什么?
4、您认为本项目建设对您的生活质量有何影响?
5、您认为本项目建设对当地社会、经济发展的影响有哪些?
五、公众提出意见的时间及可采用的方式
自公告之日起10个工作日内,可以以书面形式通过信函、传真、电子邮件等方式将意见反馈给建设单位或项目社会稳定风险分析报告单位。
第四篇:电池综述
试用期工作总结
从11月15上班至今一个月的时间里,我在车间感受非凡;从第一道拉浆制片工序到最后包装工序,通过向车间的工人师傅学习结合查的一些资料;从根本不懂碱性二次充电电池生产工艺的我到如今至少略懂一二的我,我深切感受公司领导的关怀指导以及各工序员工的细心示教。现对一个月的工作进行回顾总结,并对帮助过我的同事表示衷心感谢!
总结从四个方面进行了阐述分别是:
一、电池原理。我们产品功能的实现是以电化学反应为基础的;生产中很多工艺参数、控制重点以及异常的发生都是这个内因导致的,所以第一部分总结了镍氢、镍镉电池的形成原理。
二、以电池原理为导向结合现场实践进行双向验证,对公司的过程控制重点、成因、弊病异常的分析方面进行汇总。
三、结合公司现有的型式试验,对行业内的IEC、GB进行总结学习,掌握质量控制制高点。
四、一些个人观点(仅供参考)
一、电池原理:
1、镍镉电池原理
正极板上的活性物质是氢氧化镍(NiOOH)晶体。镍为正三价离子(Ni3+),晶格中每两个镍离子可从外电路获得负极转移出的两个电子,生成两个二价离子2Ni2+。与此同时,溶液中每两个水分子电离出的两个氢离子进入正极板,与晶格上的两个氧负离子结合,生成两个氢氧根离子,然后与晶格上原有的两个氢氧根离子一起,与两个二价镍离子生成两个氢氧化亚镍晶体。
负极上的镉失去两个电子后变成二价镉离子Cd2+,然后立即与溶液中的两个氢氧根离子OH‐结合生成氢氧化镉Cd(OH)2,沉积到负极板上。
氢氧化镍的晶型
α-Ni(OH)2 γ-NiOOH 密度差别大。
β-Ni(OH)2, β-NiOOH 密度差别小,减轻了电极的膨胀,变形。实际使用中正极材料中β-Ni(OH)2, β-NiOOH(晶形是球形的)的质量是个控制点。
氢氧化镍电极添加剂
由于氧化镍电极有半导体性质,充放电反应不彻底,活性物质利用率不高。需要加入少量添加剂以提高电极性能。LiOH 加入到电解液中,有以下几个作用:防止氧化镍晶粒长大,提高活性物质利用率;与钴同时存在,可以降低γ-NiOOH 的生成;提高氧析出超电势。氧化钴。提高氧析出超电势;CoOOH具有良好导电性,降低内阻,提高活性物质利用率。镉,一般正极中都加入镉的化合物。增进反应的可逆性;抑制正极膨胀。无有害影响(对于镍镉来说)
Cd负极的工作原理
负极活性物质为海绵状Cd,放电中止产物为Cd(OH)2。
Cd+2 OH-→Cd(OH)2+2e 在钝化电位以下,沉积在电极表面上的Cd(OH)2:呈疏松多孔状,不妨碍溶液中OH-离子连续向电极表面扩散。因此,电极反应速度不会受到明显影响,镉电极的放电深度较大,活性物质利用率较高。(在实际生产中镍镉的负极片不做不压实,压实不好)
如果到了镉的钝化电位,反应就不一样了.这时将在金属表面上生成很薄的一层钝化膜.这层膜一船认为是CdO。如果放电电流密度太大,温度太低,碱液浓度低,都容易引起镉电极钝化。很明显,镉电级的放电容量、或活性物质利用率会受到镉在溶液中钝化程度的限制。防止电极钝化,在活性物质中加入表面活性剂或其他添加剂,起分散、阻碍作用。防止Cd结晶形成大晶粒;提高电极放电电流密度等作用。氢在负极析出过电位较大,控制充电电流,充电时不会有氢的析出,Cd在碱液中是稳定的。Cd负极是分散性较好的海绵状镉,对氧有很高的化合能力。无论是充电时正极氧,还是自放电产生氧气,当扩散到负极上容易发生化合反应:
2Cd+2O2+2 H2O→2Cd(OH)2 两个特性给密封提供了可能性。正极充电时产生的氧可以被负极吸收,但是还要防止充电或过放电时氢的析出。(水的电解)负极容量应超过正极
负极始终有未充电的活性物质存在,当正极充电时发生过充,负极上还有部分Cd(OH)2未被还原,避免了过充电时发生氢离子的还原而产生氢气;电池过充时,正极析出的氧气被负极充电时产生的海绵状镉吸收后又产成Cd(OH)2.负极永远不会充足电。一般密封电池正负级容量控制在: 正极容量:负极容量=1:1.3~1.2(为什么我们的控制比例是1:1.4-1.6?答:我们在生产过程中会负极片很多时候会掉一部分粉,例好卷绕时)镍氢也同样是不同的是镍氢吸收的是多余的H2。
反极保护
当由单体电池串联组成的电池组放电时,尽管单体电池型号相同,但其容量的不均匀性必定存在.因此,当容量最小的那只单体电池容量放完后,整个电池组仍在放电,此时容量最小的电池就被强制“过放电”,而造成反极充电状态。反极充电,负极开始析出氧气,由于没有氧气的消耗,所以将导致电池内压不断升高。
解决方法:在正极中添加部分反极物质Cd(OH)2,在正常充放电时,这部分物质不起作用,一旦电池深度放电而反极时,这不多的Cd(OH)2才起作用,发生还原,被还原的镉还能吸收反极充电时在负极上析出的氧,使电池内压不会升高。
电解液、隔膜
采用有限电解液及有良好吸液和透气性的隔膜能有效提高电池性能;电解液少,内阻大,电解液多,不利于氧气向镉电极的扩散。安全阀
电池设计采用安全排气阀,当电池内部的气体压力高于设定值时,打开出气孔,让气体排出去,防止电池气涨爆炸。
2、镍氢电池
镍氢电池由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正(氢氧化镍)负极(储氢合金粉),两电极浸泡在能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上进行,通过转换内部的化学能来提供电能。
过充电时发生电解反应,正极生成氧气,负极生成氢气。氧在负极和氢化合生成水。随着过充电的进行,KOH浓度和水的总量不变。
过放电时,正极上产生氢气,在负极上以同样的速率被消耗,电解液浓度没有变化。过充或过放电(产生反极),电池内的电解液浓度不会发生改变,这是镍氢电池的突出特点。正极反应:
2NiOOH+2H2O+2e→2Ni(OH)2+2OH-
负极反应氢是储存在储氢合金中,而不是存在于电池壳体内的气体。负极反应:
H2+2 OH-→2 H2O+2e
Hs →Ha Hs 固体里的氢,Ha 气体氢
过充电,Ni(OH)2产生氧气,与储氢合金中的氢反应,产生水;
过放电,NiOOH产生氢气,可以被负极过量的储氢合金吸收。储氢合金:
以氢化物电极为负极,Ni(OH)2电极为正极,KOH水溶液为电解质组成的Ni/MH电池的电极反应如下: 正极:
负极:
总的电极反应:
其中M代表储氢合金,MHx为氢化物
充电时,氢化物电极作为阴极储氢-M作为阴极电解KOH水溶液时,生成的氢原子在材料表面吸附,继而扩散入电极材料进行氢化反应生成金属氢化物MHx;放电时,金属氢化物MHx作为阳极释放出所吸收的氢原子并氧化为水。可见,充放电过程只是氢原子从一个电极转移到另一个电极的反复过程。
与Ni-Cd电池相比,Ni/MHx电池具有如下优点:(1)比能量为Ni/Cd电池的1.5~2倍;(2)无重金属Cd对人体的危害;(3)良好的耐过充、放电性能;(4)无记忆效应;(5)主要特性与Ni/Cd电池相近,可以互换使用。决定氢化物电极性能的最主要因素是储氢材料本身。作为氢化物电极的储氢合金必须满足如下基本要求:(1)在碱性电解质溶液中良好的化学稳定性;(2)高的阴极储氢容量;(3)合适的室温平台压力;(4)良好的电催化活性和抗阴极氧化能力;(5)良好的电极反应动力学特性;其中储氢合金的化学稳定性即氢化物电极的循环工作寿命是储氢合金作为电极材料能否实用的一个重要指标,要求其工作寿命必须大于500次。
3、极片生产工艺―――拉浆法 正极:和浆→涂膏→ 烘干→ 压片
负极:负极和浆→ 镉浆研磨→ 负极拉浆→ 烘干
4、化成电化学或化学
1)去除夹杂在电极中的有害杂质;
2)电极经过化成,经历了几次氧化还 原过程,可增大电极的真实表面积;
3)和电极结合比较疏松的活性物质在化成后的清洗过程中可以被刷去。镍镉电池的记忆效应
每当镍镉电池充电时,在负极有氢氧化镉与电极作用,产生金属镉而沉积于负极表面,放电时,负电极表面的金属镉反应形成氢氧化镉,这是溶解与沉积的反应。当充放电不完全时,电极内的镉金属会慢慢地产生大结晶体而使以后的化学反应受到阻碍,导致电容量在实质的表现上减少,此即记忆效应产生的缘由。放电电压的低下是可以由1~2次的完全放电而
解决这一现象。几次充电后进行一次放电,以防止记忆效应。
5、成品保存:
1.镍镉电池的保存要放完电后保存。
2.电池存储间会损失部容量,保留的容量随周围温度变化而不同,温度升高时容量衰减加快。
时间(天)
时间(天)
不同储存温度镍镉电池保存电量曲线 不同储存温度镍氢电池保存电量曲线
二、生产工艺注意问题:
1、配料:
使各种原材料充分分散
①搅拌不均匀引起电池局部不均匀,可能导致电池的容量、内阻和循环寿命的异常。②搅拌过程中有杂质混入影响电池性能。
3配比不准或误配可能导致电池的容量、内阻和循环寿命的异常。○4原材料的波动引起电池性能的降低或不稳定。○原因:
1、配料量具没有定期鉴定、校准;
2、操作工没有按要求操作;
3、没有有效的来料验证措施;
2、拉浆:
使浆料均匀地涂覆在基体表面并烘干
① 干增重不稳定/拉浆机调试不到位—引起电池的局部不均匀,可能导致电池的容量和卷绕偏移;过重引起过厚引起卷绕不入壳。原因:
a)刮浆板清理、调整不符合要求; b)刮浆板过度磨损造成刀口不平; c)料浆槽液位落差大 d)添换浆料; e)钢带跑偏; f)钢带接口; g)分切刀没有分切匀; h)称量天平使用前没有校准;
② 湿度不稳定—极片烘不干引起掉粉或过热影响极片的粘接性能。原因:
1、炉温不稳定;
2、线速变动。
3钢带一面上浆厚导致掉粉 ○原因:刮料板没有调整好。
3、烘干: 除去极片中的水分
① 温度过高—极片变脆,引起极片掉粉或电池短路,导致电池自放电大。② 温度过低—极片除水不净,导致电池容量低、内阻不稳定、循环差及尺寸异常 3烘箱中极片引导辊上有异物,导致极片毛刺、不平整。○
4、辊压
增加电极活性物质的密度并使表面平整(镍镉电池负极辊压不作控制,原因见总结一中的镍镉电池的负极机理)
① 压力不足,辊压厚度不到位—装配困难。
2极处面不平整—极片表面不光滑甚至有毛刺,引起电池短路、自放电。○备注:极片生产过程中避免外来杂质的进入;如:极片拖地、托盘、卷绕焊集流盘、封口返修的电池等。
5、裁片:
按型号要求剪裁极片
① 口有毛刺—引起电池短路、自放电。② 片涂布不匀—装配困难,卷绕对位不准。③ 尺寸不符合要求-装配困难、性能改变。
6、极耳:
使极片和极耳良好连接在一起
1虚焊—电池断路或内阻偏大 ○原因:
1、人工和机器的原因
2、极片清粉不净
3、极片有锈
2极耳过长或过短造成装配困难 ○
7、贴极耳胶纸:
封住极耳部位可能存在的毛刺
贴的位置不当,露出毛刺或贴住活性材料—毛刺引起电池的短路,正极活性物质被贴住会影响容量;露出的极耳可能和负极接连引起电池的短路。
7、卷绕: 隔膜良好绝缘的基础上正负极良好地叠合
1)负极片对位不齐—正极活性区域超出负极活性区域,影响容量; 2)操作过程中隔膜受到损伤—导致电池短路或自放电大(毛刺入壳); 3)卷绕手法不对――导致极片靠前、靠后、错位、断路造成容量低、内阻高、短路、集流盘虚焊。4)过度卷绕引起负极粉脱落。
5)卷绕入壳造成的负极毛刺、隔膜上翻露出正极造成短路。
8、集流盘、底、帽的虚焊 造成内阻大或短路使电池报废 原因:
1、人的原因
2、设备的原因,设备没有调好的情况下,即便操作者很用心,虚焊还是不能避免。点焊机的五大因素:电压、电流、周波、放电时间、压力;五因素缺一不可。还有一个最基本的焊接面电极不能有氧化物或脏物造成的接触不良。
3、原材料的变更导致的质量问题。
4、卷绕质量不达要求造成的虚焊。
备注:点底的电流、下压力调置不当导致钢壳底部点焊的外底部凸起的不良外观,到后工序因磨损等原因可能会导致生锈
9、钢壳滚槽、尺寸、外观
影响因素:
1、钢壳质量
2、模具是否完好
3、模具汽缸行程
4、行程感应器位置不对
5、自动线电池轨道的光滑平整度
6、顶杆不同心
异常造成的质量问题:起筋、脱皮、滚透壳、划伤、硬伤、电池损坏、装配配合问题、封口质量。
10、密封圈、密封胶
问题:
1、装配问题密封圈外径的小或大、高或低
2、密封胶不匀造成爬碱
3、本身原料的好坏。
11、注碱量
①注液量不准—注液量过多会导致电池漏液和鼓壳,过少会导致电池容量不足、内阻偏大、循环性差等问题
原因:
1、液泵本身出液量的波动造成的偏移,工位注碱没有按要求检验修正;
2、封口返修电池没有规范的异常处理流程;
3、天平没有按要求进行校准;
4、碱液液位低进入泵内空气;
5、注碱针头堵或偏;
6、碱液的比重与温度;
7、封口封坏的返修电池没有异常问题处理措施。
2配液时电解液与外界隔离效果差—容易导致电池内含水量增加,○引起电池容量低、内阻大、及循环性差等问题
12、封口、清洗
影响封口的因素:
1、封口机的模、顶杆、锁口瓦
2、封口电池的壳、帽、圈的质量和尺寸
此两大点是98%异常的罪魁祸首,不管是塌底、封偏还是起筋、硬伤等问题都能找到问题所在。
清洗过程、清洗工具、装电池的盒是影响清洗外观的主要因素。
13、化成、分容
影响因素:
1、上柜质量反接、短路、过程中崩掉
2、工步设置
3、工人责任心
4、工艺参数设置
5、化成、分容柜的异常
14、包装
规格、外观、数量、标识
15、仓库
库存时间、库存温度、湿度、灰尘
三、电池不良项目及成因: 1.容量低 产生原因:
a.极片附料量偏少; b.极片两面附料量相差较大; c.极片断裂; d.电解液少e.电解液电导率低;f.正极与负极配片未配好;
g.隔膜孔隙率小;h.胶粘剂老化→附料脱落; i.卷芯超厚(未烘干或电解液未渗透)j.分容时未充满电; k.正负极材料比容量小。2.内阻高 产生原因:
a.负极片与极耳虚焊; b.正极片与极耳虚焊; c.正极耳与盖帽虚焊;d.负极耳与壳虚焊;e.没有化成好; f.正负极材料质量以及钢带或泡沫镍质量;g.电解液; h.电池曾经发生短路; i.隔膜纸孔隙率小。3.电压低 产生原因:
a.副反应(电解液分解;正极有杂质;有水); b.未化成好;c.毛刺; d.微短路;e.负极产生枝晶。4.短路
a.料尘; b.装壳时装破; c.隔膜纸不齐或未垫好;d.卷绕不齐; e.封口没封好; f.隔膜有洞;g.毛刺 5.断路
a)极耳与铆钉未焊好,或者有效焊点面积小;
b)连接片断裂(连接片太短或与极片点焊时焊得太靠下)
三、电池的主要型式试验 二次电池性能主要包括哪些方面?
主要包括电压、内阻、容量、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,其它还有过充、过放、可焊性等。电池的可靠性测试项目:
1.循环寿命
3.不同温度放电特性
5.自放电特性
7.存贮特性
9.不同温度内阻特性
11.温度循环测试
13.振动测试
电池的安全性测试项目:
1.内部短路测试
3.过充
5.强迫放电
7.从高处坠落测试
9.平面压碎实验
11.低气压内搁置测试
13.浸水实验
15.高压实验
17.电子炉实验
2.不同倍率放电特性
4.充电特性
6.不同温度自放电特性 8.过放电特性 10.高温测试 12.跌落测试 容量分布测试
2.持续充电测试
4.大电流充电
6.坠落测试
8.穿透实验
10.切割实验
12.热虐实验
14.灼烧实验
16.烘烤实验
14.内阻:指电池内部由化学材料自动生成的阻抗,内阻越小,电池的充放电性能越好。电池内阻包含直流电阻和交流电阻。影响电池内阻的因素有:①电解质的成份;②正负电极片中的成份配方;③正负电极片的几何面积以及比表面积;④金属基片(铜箔和铝箔);⑤电解液与正负电极片接口状态;⑥温度;⑦充电状态(电池的开路电压);⑧测量频率高低;⑨电池的内部结构设计。
C:用来表示电池充放电时电流大小的比率,即倍率。如1200mAh 的电池,0.2C 表示240mA(1200mAh 的0.2 倍率),1C 表示1200mA(1200mAh 的1 倍率)。充放电效率也与C(倍率)相关,在0.2C 条件下,聚合物锂电池的充放电效率应该在99.8%。充放电效率=放电容量/充电容量× 100% 自放电:电池充满电之后,在与外电路没有接触和常温放置的条件下,其电容量会自然衰减。在储存过程中,电池蓄电容量会逐渐下降,其减少的容量与额定容量的比例,称为自放电率。通常,环境温度对其影响较大,过高温度会加速电池的自放电。电池容量衰减(自放电率)的表达方法为:%/月。镍镉、镍氢电池的自放电率为20-25%/月,锂电池的自放电率为2-5%/月。
循环寿命:二次电池经历一次充放电称为一个周期或一次循环。在一定的放电制度下,电池容量降至规定值之前,电池所经受的循环次数称为循环寿命。二次电池在反复充放电的使用下,电池容量会逐渐下降,一般以电池的额定容量为标准,当电池容量降至其60%或80%时的充放电次数称为循环寿命。IEC规定镍镉和镍氢电池标准循环寿命测试为: 电池以0.2C放至1.0V/支后
1.以0.1C充电16小时,再以0.2C放电2小时30分(一个循环).2.0.25C充电3小时10分,以0.25C放电2 小时20分(2-48个循环).3.0.25C充电3小时10分,以0.25C放至1.0V(第49循环)4.0.1C充电16小时,搁置1小时,0.2C放电至1.0V(第50个循环),对镍氢电池重复1-4 共400个循环后,其0.2C放电时间应大于3 小时;对镍隔电池重复1-4共500个循环, 其0.2C放电时间应大于3小时.电池的额定容量
指在一定放电条件下,电池放电至截止电压时放出的电量.IEC标准规定镍镉和镍氢电池在20±5℃环境下,以0.1C充电16小时后以0.2C放电至1.0V时所放出的电量为电池的额定容量,以C5表示.电池容量的单位有Ah,mAh(1Ah=1000mAh).电池的标准充放电
IEC国际标准规定的镍镉和镍氢电池的标准充放电方法为: 首先将电池以0.2C放电至1.0V/支,然后以0.1C充电16小时,搁置1小时后,以0.2C 放至1.0V/支,即为对电池标准充放电.荷电保持
自放电又称荷电保持能力,它是指在开路状态下,电池储存的电量在一定环境条件下的保持能力.一般而言,自放电主要受制造工艺、材料、储存条件的影响.自放电是衡量电池性能的主要参数之一.一般而言,电池储存温度越低,自放电率也越低,但也应注意温度过低或过高均有可能造成电池损坏无法使用,电池充满电开路搁置一段时间后,一定程度的自放电属于正常现象.IEC标准规定镍镉及镍氢电池充满电后,在温度为20±5℃,湿度为65±20%条件下,开路搁置28天,0.2C放电时间分别大于3小时和3小时15分即为达标.与其它充电电池系统相比,含液体电解液太阳能电池的自放电率明显要低,在25下大约为10%/月
镍镉和镍氢电池的自放电测试
由于标准荷电保持测试时间太长,一般采用24 小时自放电来快速测试其荷电保持能力,将电池以0.2C放电至1.0V.1C充电80分钟,搁置15分钟,以1C放电至10V,测其放电容量C1,再将电池以1C充电80分钟,搁置24小时后测1C容量C2,C2/C1×100%应小于15%。
IEC规定镍镉和镍氢电池的标准荷电保持测试为: 电池以0.2C放至1.0/支,后以0.1C充电16小时,在温度为20±5℃,湿度为65±20%条件下储存28天后,再以0.2C放电至1.0V,镍镉电池放电时间应不小于195min,而镍氢电池应大于180min.IEC规定镍镉和镍氢电池的标准耐过充测试为: 将电池以0.2C放电至1.0V/支,以0.1C连续充电28天,电池应无变形,漏液现象,且过充电后其0.2C放电至1.0V的时间应大于5小时.镍镉和镍氢电池振动实验方法为: 电池以0.2C放电至1.0V后,0.1C充电16小时,搁置24小时后按下述条件振动: 振幅:4mm 频率:1000次,分XYZ三个方向各振动30分钟.振动后电池电压变化应在±0.02V之间,内阻变化在±5m以内 ★镍镉和镍氢电池碰撞实验方法为: 电池以0.2C放电至1.0V后,在20±5℃下,以0.1C充电16小时,安装到碰撞测试台上按如下条件测试: 峰值加速度为98m/S2(10g),相应脉冲时间D为16m/s,相应速度变化为1.00m/s,碰撞
1000次结束后,电池应在20±5℃下搁置1-4小时以0.2C放电至1.0V的放电时间应不小于5小时
撞击实验
电池充满电后,将一个15.8mm直径的硬质棒横放于电池上,用一个20磅的重物从 610mm的高度掉下来砸在硬质棒上,电池不应爆炸起火或漏液.穿刺实验
电池充满电后,用一个直径为2.0mm~25mm 的钉子穿过电池的中心,并把钉子留在电池内,电池不应该爆炸起火.高温加速实验
由于标准荷电保持测试时间较长,对镍氢电池一般采用高温加速实验.将充满电后的电池储存在45℃环境中3天(等效于电池在常温下搁置28天),在常温下搁置1小时后,以0.2C放电至1.0V,要求放电时间不大于3小时.镍镉和镍氢电池高温高湿测试为: 电池以0.2C放电至1.0V后,1C充电75分钟后将其置与温度66℃,85%湿度条件下储存192小时(8天),于常温常湿下搁置2小时,电池不应变形或漏液,容量恢复应在标称容量的80%以上.温度循环实验
温度循环实验包含27个循环,每个循环由以下步骤组成: 1.电池从常温转为温度66±3℃,湿度15±5%条件下放置1小时;2.然后转为在温度为33±3℃,湿度90±5%的条件下放置1小时;3.然后条件转为温度为-40±3℃放置1小时;4.电池在温度为25℃下搁置0.5小时.此4步即完成一个循环,经过此27个循环实验后,电池应该无漏液,爬碱,生锈,或其它异常情况出现.四、工作中的一些看法
管理的理念发展的到今天,可以说是五花八门,不管是中式、日式管理还是欧美管理都是很好的管理都是很好的管理,也都有很好的模式可以借鉴,我们也没有必要自己去摸索自己的管理方法,历史的发展告诉我们站在巨人的肩膀上会看的更远一些,也会省去很多不必要弯路但究竟我们的企业更适合那一种管理,我个人观点:这完全取决于老板的认知。近的就说新乡两个我比较佩服的两家企业,一是胖东来,老板文化水平不高,却让世界百货巨头栽了一次又一次跟头,这其中有什么高深的东西吗?没有!他之所以成功,在于他明确知道他要什么――――就是要嬴,但如何嬴他是做了很长时间的策划做了准备的。然尔他使用的管理方法却是不折不扣西式管理,他定期分批次让工人、中、高层到北京、上海、国外的最好的百货公司学习,就是去看,去学,然后带回来效仿,他的很多东西都是沃尔玛、家乐福发明的,他拿来用了比如:拖地、免费停车等都是学来的,这里面真正高的地方是:他们把学来的东西以更高的执行力度执行了下去,而方法我认为是:他用高薪雇佣了一批有能力的人。胖东来刚到新乡时新乡的平均工资700-800,而当时的他的发的工资在1500-5000这间,他们工人间的竞争激烈的很,那真是今天工作不努力明天努力找工作了,胖东来是很不讲人情的,工作不行一个字换有能力的人,正是这种高效胖东来短时间做到了第一,我结婚前有个女友在那四楼做楼层经理,当时一去找她就听她说一字累,她说过一句话让我记忆很深,你发现不了问题等别人发现了就成别人的了。这种工作环境是以公平、公正、高效为基础的,他们用人的大胆也是有口皆碑的。胖东来做了这么多其实就做了一件事,就是服务如何服务好客服,如何真正的把顾客当成上帝。他把服务做到了一种境界,很多人有事没事就喜欢去那转转享受一下上帝的感觉。胖东来的成功我总结为:合适的人放在适合的位置上以目标管理为方法不断的完成策划、实施、测量分析、改进一个PDCA又一个PDCA的步步高。
小结:现在公司的现代化管理都是很完善的,ISO9000六个必要程序一个过程方法SPC七大工具、5S实施的项目标准先后过程你就是提出了这些东西并代表你就拥有了;没有懂的人你是不可能做好的。
第五篇:南昌项目可行性研究报告项目投资分析
南昌项目可行性研究报告项目投资分析
报告说明:该南昌项目可行性研究报告为参考模板,部分内容省略,了解更多内容请咨询报告编写单位。
南昌可行性研究报告编制大纲—— 第一章南昌项目总论 第二章南昌项目法人基本情况 第三章市场需求预测 第四章建设规模与生产方案 第五章南昌项目建设选址及土建工程 第七章技术生产方案 第八章环境保护
第九章劳动保护安全卫生及消防 第十章南昌项目节能分析
第十一章南昌项目风险分析及风险防控 第十二章南昌项目实施管理和劳动定员 第十三章南昌项目实施进度计划 第十四章投资估算与资金筹措 第十五章南昌项目经济评价 第十六章综合评价及投资建议 第十七章附表及附图
南昌项目固定资产投资估算一览表
南昌项目流动资金估算一览表
南昌项目固定资产折旧和摊销一览表
南昌项目综合总成本费用估算一览表
南昌项目产品销售收入及税金估算一览表
南昌项目综合损益估算一览表
南昌项目资金筹措与投资计划一览表
南昌项目资金来源与运用一览表
南昌项目财务现金流量一览表(全部投资)南昌项目财务现金流量一览表(固定资产投资)南昌项目资产负债表
南昌项目建设南昌项目招标方案和不招标申请表 南昌项目盈亏平衡分析一览表
南昌项目盈亏平衡分析图
南昌项目借款还本付息估算一览表
第一章 项目绪论
本章作为南昌可行性研究报告的首章,主要目的在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论,并对南昌项目的可行与否提出最终建议,为南昌南昌有限公司“南昌生产建设项目”建设决策和可行性研究报告的审批提供方便。
项目投资可行性研究是按照投资决策程序要求,在投资决策前对与项目有关的市场、资源、工程技术、经济和社会等方面的问题,所
进行的全面分析论证和综合评价,是一种选择最佳投资项目或投资方案的科学方法。作为重大建设项目决策中必不可少的一个重要环节,进行可行性研究在国内外建设项目的前期管理中有着举足轻重的基础性作用,还是后期工业设计必须参考的重要依据。
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
项目名称:南昌生产建设项目。
(二)项目建设性质
该南昌项目属于新建工业项目,主要从事南昌的研制开发与制造业务。
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该南昌项目选址在南昌,项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜该南昌项目建设。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该南昌项目计划在南昌建设,用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照南昌投资生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合南昌制造和经营的规划建设需要。
三、项目建设进度规划
“南昌生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施
指南要求进行建设,该南昌项目建设期限规划为12个月,包含南昌项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段;目前,南昌南昌有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
四、报告编制说明
受南昌南昌有限公司的委托,泓域企划机构负责编制《南昌生产建设项目可行性研究报告》;泓域企划机构依据国家有关法律、法规、技术规范和南昌等当地政府的有关政策、规定文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据南昌南昌有限公司对本项目总体规划设想方案,认真编制《南昌生产建设项目可行性研究报告》,达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
泓域企划机构(简称“泓域企划”)成立于2011年,是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、业营销策划、商业品牌推广,并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构,在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式,通过信息资源整合,可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。
项目投资可行性研究是按照投资决策程序要求,在投资决策前对与项目有关的市场、资源、工程技术、经济和社会等方面的问题,所进行的全面分析论证和综合评价,是一种选择最佳投资项目或投资方案的科学方法。作为重大建设项目决策中必不可少的一个重要环节,进行可行性研究在国内外建设项目的前期管理中有着举足轻重的基础性作用,还是后期工业设计必须参考的重要依据。
可研报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
报告委托单位:泓域企划机构 联系人:刘先生
(一)报告编制依据
1、关于编制《南昌生产建设项目可行性研究报告》的委托书。
2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》。
3、《中华人民共和国土地管理法》。
4、《中华人民共和国环境保护法》。
5、《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)。
6、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。
7、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。
8、《限制用地项目目录(2012年本)》。
9、《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)。
10、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
11、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。
12、《南昌“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规
划》。
13、国家有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、规定。
14、《南昌“十三五”发展总体规划》。
15、《南昌工业项目规划设计条件》。
16、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。
17、南昌南昌有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该南昌项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。
18、南昌南昌有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。
(二)报告编制范围
1、项目建设背景和必要性分析:依据国家产业发展政策、南昌投资“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据南昌南昌有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述该南昌项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析:根据我国南昌投资市场需求的变化趋势,分析该南昌项目南昌的发展前景,论证南昌的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。
3、项目建设方案:根据南昌市场分析并结合南昌南昌有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、项目工程方案:初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。
5、项目节能、环保与安全卫生:针对项目的特点,分析该南昌项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划:根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分实施进度计划。
7、项目投资估算:根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和南昌及济宁市的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资(TI)估算表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值。
8、资金筹措方案:根据项目建设进度及南昌南昌有限公司能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制项目建设投资估算筹措表和分资金使用计划表。
9、项目经济效益分析:根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不
确定性分析等。
10、可研报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
五、项目综合评价
1、该南昌项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合南昌及行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进南昌南昌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“南昌生产建设项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国南昌的国产化进程,推动南昌制造产业调整和行业振兴;有助于提高南昌南昌有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,该南昌项目的实施是必要的。
3、项目拟建设在南昌,工程选址符合南昌济宁市土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
4、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;南昌南昌有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。
5、该南昌项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质南昌均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
6、电力设备的防雷:按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用TN-C-S接地系统;场区按三类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中性点接地,接地电阻小于4Ω。车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于10Ω,其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。10KV配电室设有专用防雷柜,低压系统分级配有避雷器,弱电系统配有电涌保护器(SPD)。设备的接零保护:配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R≤4Ω,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。
7、低压配电系统采用TN接地型式;车间配电室采用TN-S型三相五线制,变压器中性点直接接地,所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体;保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用,构成共用接地系统,所有接地电阻R≤1Ω。低压配电系统采用TN-C-S接地型式,电源中性线在进户处作重复接地,接地装置均利用建筑物基础,重复接地后PE线和N线完全分开。配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R≤4Ω,高压
配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。
8、水源:该项目水源来自场界外的市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足该项目使用要求。供水水压与用水量:项目生活给水水压0.35Mp,工业用水为0.35Mp~0.45Mp。项目建设区域位于区域,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明,“南昌生产建设项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:该南昌项目所提供的南昌市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,该南昌项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,该南昌项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章 项目建设背景及必要性可行性分析
一、项目提出背景
南昌,简称 “洪”或“昌”,古称豫章、洪都,江西省省会,是江西省的政治、经济、文化、科技中心,长江中游城市群中心城市之一,国家航空、光电产业基地,世界级的光伏产业基地。截至2015年,南昌下辖6个市辖区、3个国家级开发区以及3个县,城市
建成区面积335平方公里,常住人口530.29 万人(多为汉族江右民系)。南昌之名源于“昌大南疆、南方昌盛”之意,南昌城始建于公元前202年,是国务院首批全国历史文化名城。初唐四杰王勃在《滕王阁序》中称其为“物华天宝、人杰地灵”之地。1927年8月1日,震惊中外的“南昌起义”爆发,南昌成为“军旗升起的地方”,被誉为“英雄城”。1928年10月,国民政府设南昌行营,南昌一度成为全国军政中心。1954年7月3日,新中国制造的第一架飞机、第一辆摩托车在南昌诞生,标志着南昌成为新中国最早的航空工业基地。南昌作为中国唯一一个与长三角城市群、珠三角城市群和海峡西岸城市群相毗邻的省会城市,具有独特的战略地位和枢纽性区位优势,是国家重点支持建设的全国性综合交通枢纽。乘坐高铁,南昌至南京和杭州2小时,至上海3小时。南昌有中国优秀旅游城市、国际花园城市、国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市、国家森林城市等荣誉称号,2006年被《新闻周刊》评选为世界十大最具经济活力城市。2016年,国务院设立国家级新区——赣江新区,按照规划南昌顺应国家级赣江新区的设立,不仅把梅岭纳入城区,更把城市边界引向鄱阳湖。
“十二五”时期是我市发展史上极不平凡的五年,国内外发展环境错综复杂,经济下行压力不断加大,发展进入新常态。在省委、省政府的坚强领导下,市委、市政府团结带领全市人民,坚持稳中求进、绿色崛起,按照“十二五”规划确定的目标,经济社会发展成效显著。全市经济保持年均两位数增长,一些重要的预期性指标占全省比重稳
步上升,约束性指标完成良好,确定的“2020年较2010年人均生产总值和城乡居民收入翻番”目标完成大半,全面建成小康社会进程超过九成。大投入引领全面发展。坚持大投入、大建设、大发展,实施招商引资生命线工程,积极引导、持续推动民间投资发力提速,每年聚焦推进“百大重点工程”建设,“十二五”期间,全市500万元以上固定资产投资增幅年年位居中部省会城市前3位,全社会固定资产累计投资15000亿元,年均增长20.3%,推动全市生产总值从2010年约2200亿元增加到2015年4000亿元,年均增长11%;人均生产总值从2010年6450美元增加到2015年12183美元,年均增长13.6%(按可比汇率年均增长12%)。经济增长率在全省的位次不断前移,2015年地区生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资、地方一般公共财政预算收入和利用外资实际到位资金等5项指标增速较2010年在全省排位分别前移了8位、5位、5位、7位和5位。
二、项目提出的理由 南昌南昌
充分发挥市场调节作用,构建工业绿色发展长效机制。深化资源体制改革,通过理顺资源价格体系,建立以市场化为导向的、能够反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境损害成本的资源价格形成机制,建立健全用能权、用水权、排污权、碳排放权初始分配制度,创新有偿使用、预算管理、投融资机制,培育和发展交易市场。建立覆盖工业产品全生命周期、全价值链的绿色管理体系。开展能效、水效、环保领跑者引领行动。发布实施《工业节能管理办法》,强化工业绿色
发展的法规、标准约束,严格监管,营造良好市场环境。
加强舆论宣传引导,开展多层次、多形式的宣传教育,积极开展公益性的宣传活动,大力传播绿色发展理念。充分发挥各类媒体、公益组织、行业协会、产业联盟、公众参与、舆论监督等积极作用,引导消费者树立绿色消费理念,为工业绿色发展营造良好舆论氛围。
三、项目建设必要性分析
(一)产业升级发展的必然要求
推进中小企业信息化应用。建设和完善中小企业信息化服务平台,实施“互联网+”小微企业专项行动,推广适合中小企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业生产制造、经营管理、市场营销各个环节中的应用,支持中小企业通过信息化提高效率和效益。
推动中小企业与大企业协同创新。鼓励有条件的大企业搭建信息化服务平台,向中小企业开放入口、数据信息、计算能力。通过任务众包、生产协作、资源开放等方式,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进大企业带动产业链上下游中小企业协同研发、协同制造、协同发展。
构建以企业为主体的创新机制。推动中小企业开展产学研用合作,鼓励中小企业与各级各类重点实验室、制造业创新中心、工程研究中心,高校、科研院所等创新资源合作,增强中小企业创新发展能力。通过合作、转让、许可和投资入股等方式,推动技术成果转化和应用。创新政府支持方式,支持以企业为主体的技术创新。鼓励中小
企业与境外研究机构建立合作伙伴关系,组建产学研跨境创新协同网络。
(二)企业可持续发展的客观需求
近年来,区域协调发展一直是我国区域经济发展的重要内容,产业园区作为区域经济发展的龙头,是对外开放、招商引资的主要载体,是发展高新技术产业、促进产业集聚的重要平台。南昌南昌有限公司承办的“南昌生产建设项目”为迁建性质,迁建后地址为该区域的化工产业聚集区,项目建设完成后将形成良好的产业聚集效应。
1、产业集群是推动区域经济增长的重要方式
产业集群实际上是把产业发展与区域经济,通过分工专业化与交易的便利性,有效地结
合起来,从而形成一种有效的生产组织方式,是推动地方区域经济增长的重要方式。
首先,发展产业集群,可以提高区域生产效率。大量的中小企业集聚于一定区域,可以进一步加深区内生产的分工和协作。在这种集群内发展,除了可以分享因分工细化而带来的高效率外,而且还由于空间的临近性,大大降低因企业间频繁交易而产生的交通运输成本。此外,在现代产业集聚体内,经济活动主体的合作交易往往能够在社会文化背景和价值观念上达成共识,这种基于社会网络信任基础的合作分工,可以减少企业之间的相互欺诈,对于维持集群稳定和提高生产效率起着非常重要的作用。
发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品,重点
包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。提高医疗器械的创新能力和产业化水平,重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备,全降解血管支架等高值医用耗材,可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。
其次,发展产业集群,可以产生滚雪球式的集聚效应,吸引更多的相关企业到此集聚。扩大和加强集聚效应。集聚本身产生的外部经济就是外部企业进入的动力,产业集群的雏形一旦形成,便进入了内部自我强化的良性循环过程,即吸引更多的相关企业与单位向该集群聚集,而新增的企业与单位又增大了集群效应,如此产生滚雪球效应,推动区域经济快速发展。
第三,发展产业集群,可以促进集群内新企业的快速衍生与成长。在集群内部,不仅有很多的相关企业在此集聚,而且还有很多相应的研发服务机构及专业人才,新企业在此发展,可以面临更多的市场机遇,获得更丰富的市场信息及人才支持,从而降低市场风险。而且由于集群内部分工的不断细化,可以衍生出更多的新生企业,从而进一步增强集聚体自身的竞争能力。
2、产业集群是区域创新系统的一种重要实现方式
创新是区域发展最根本的内在动力,但是由于创新活动的复杂性,企业很难单独开展创新活动,往往需要多个相关企业及科研部门的共同参与,创新才可能获得成功,这一要求恰好为产业集群的网络
特性所体现。首先,在产业集群内部,容易产生专业知识、生产技能、市场信息等方面的累积效应。在产业集群内部,集聚着数量众多的相关生产企业、科研机构、商会、协会、中介机构等,在产生较强的知识与信息累积效应的同时,大量生产企业也时刻面临同行竞争的压力,这一方面为企业提供了实现创新的重要来源以及所需的物质基础,另一方面也使集群内的企业时刻保持创新的动力。其次,企业之间紧密的网络关系,使得生产企业和相关机构之间更容易形成一个相互学习的整体,推动了集体学习的进程,降低了学习成本,促进更多有创新价值的活动发生。
稳步化解产能过剩矛盾。加强和改善宏观调控,按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的原则,分业分类施策,有效化解产能过剩矛盾。加强行业规范和准入管理,推动企业提升技术装备水平,优化存量产能。加强对产能严重过剩行业的动态监测分析,建立完善预警机制,引导企业主动退出过剩行业。切实发挥市场机制作用,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,加快淘汰落后产能。
(三)产业集群是提升区域竞争力的重要方式之一
优化制造业发展布局。落实国家区域发展总体战略和主体功能区规划,综合考虑资源能源、环境容量、市场空间等因素,制定和实施重点行业布局规划,调整优化重大生产力布局。完善产业转移指导目录,建设国家产业转移信息服务平台,创建一批承接产业转移示范园区,引导产业合理有序转移,推动东中西部制造业协调发展。积极推动京津冀和长江经济带产业协同发展。按照新型工业化的要求,改造
提升现有制造业集聚区,推动产业集聚向产业集群转型升级。建设一批特色和优势突出、产业链协同高效、核心竞争力强、公共服务体系健全的新型工业化示范基地。
通过产业集群化,一方面可以降低相关行业企业的建设审批障碍,促进项目尽快投产,另一方面,在实际的生产经营过程中,相关产业企业内部还可更加便捷的实现资源互补,优势互补以及产业协调规划发展,从而实现“抱团取暖”的积极效果,更好的实现区域产业影响力,将企业做到更大更强。
综上所述,该南昌项目建设符合国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)、发展高技术产业发展政策,符合国家南昌产业调整和振兴规划发展方向,符合南昌地方发展规划;有利于促进当地经济快速发展;能够满足国内南昌市场的需求,有利于南昌产业化发展,有利于南昌工业园区南昌投资水平的整体提升;有利于提高企业技术水平和市场竞争力;有利于绿色节能减排,实现经济、环境、社会效益的和谐统一,有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会;实现南昌南昌有限公司产品结构优化,具有明显的经济和社会效益,因此,该南昌项目的建设是十分必要的、也是可行的。
第三章 市场需求预测分析
该南昌项目建设地点为南昌,南昌,简称 “洪”或“昌”,古称豫章、洪都,江西省省会,是江西省的政治、经济、文化、科技中心,长江中游城市群中心城市之一,国家航空、光电产业基地,世
界级的光伏产业基地。截至2015年,南昌下辖6个市辖区、3个国家级开发区以及3个县,城市建成区面积335平方公里,常住人口530.29 万人(多为汉族江右民系)。南昌之名源于“昌大南疆、南方昌盛”之意,南昌城始建于公元前202年,是国务院首批全国历史文化名城。初唐四杰王勃在《滕王阁序》中称其为“物华天宝、人杰地灵”之地。1927年8月1日,震惊中外的“南昌起义”爆发,南昌成为“军旗升起的地方”,被誉为“英雄城”。1928年10月,国民政府设南昌行营,南昌一度成为全国军政中心。1954年7月3日,新中国制造的第一架飞机、第一辆摩托车在南昌诞生,标志着南昌成为新中国最早的航空工业基地。南昌作为中国唯一一个与长三角城市群、珠三角城市群和海峡西岸城市群相毗邻的省会城市,具有独特的战略地位和枢纽性区位优势,是国家重点支持建设的全国性综合交通枢纽。乘坐高铁,南昌至南京和杭州2小时,至上海3小时。南昌有中国优秀旅游城市、国际花园城市、国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市、国家森林城市等荣誉称号,2006年被《新闻周刊》评选为世界十大最具经济活力城市。2016年,国务院设立国家级新区——赣江新区,按照规划南昌顺应国家级赣江新区的设立,不仅把梅岭纳入城区,更把城市边界引向鄱阳湖。
“十二五”时期是我市发展史上极不平凡的五年,国内外发展环境错综复杂,经济下行压力不断加大,发展进入新常态。在省委、省政府的坚强领导下,市委、市政府团结带领全市人民,坚持稳中求进、绿色崛起,按照“十二五”规划确定的目标,经济社会发展成效显著。
全市经济保持年均两位数增长,一些重要的预期性指标占全省比重稳步上升,约束性指标完成良好,确定的“2020年较2010年人均生产总值和城乡居民收入翻番”目标完成大半,全面建成小康社会进程超过九成。大投入引领全面发展。坚持大投入、大建设、大发展,实施招商引资生命线工程,积极引导、持续推动民间投资发力提速,每年聚焦推进“百大重点工程”建设,“十二五”期间,全市500万元以上固定资产投资增幅年年位居中部省会城市前3位,全社会固定资产累计投资15000亿元,年均增长20.3%,推动全市生产总值从2010年约2200亿元增加到2015年4000亿元,年均增长11%;人均生产总值从2010年6450美元增加到2015年12183美元,年均增长13.6%(按可比汇率年均增长12%)。经济增长率在全省的位次不断前移,2015年地区生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资、地方一般公共财政预算收入和利用外资实际到位资金等5项指标增速较2010年在全省排位分别前移了8位、5位、5位、7位和5位。
发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品,重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。提高医疗器械的创新能力和产业化水平,重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备,全降解血管支架等高值医用耗材,可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面
分析结果表明,“南昌生产建设项目”技术上可行、经济上合理。该南昌项目所提供的南昌市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出。
第四章 项目选址科学性分析
一、项目选址及用地方案
1、南昌南昌有限公司通过对项目拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选,综合考虑后选定的项目最佳建设地点——南昌,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
3、由南昌南昌有限公司承办的“南昌生产建设项目”,拟选址在南昌,所选建设区域土地资源充裕,而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备,符合项目选址要求。
4、拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积可研报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。67.0平方米(折合约100.0亩),代征地面积600.0平方米,净用地面积66067.0平方米(折合约99.1亩);项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照南昌投资生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合南昌生产经营的需要。
二、现有土地状况及征地拆迁条件
(一)现有土地状况
项目建设区域土地现状为净地,地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。
(二)征地拆迁条件
该南昌项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物,没有拆迁工作量。
三、项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,南昌南昌有限公司在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。
2、在项目建设过程中,南昌南昌有限公司根据的总体规划以及济北高新技术产业园区对该南昌项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。
3、该南昌项目依托南昌工业园区已有生活设施、公共设施、交
通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。
4、该南昌项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由南昌南昌有限公司实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。
5、采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。
四、项目建设条件比选
1、南昌南昌有限公司通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点——南昌,该南昌项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
2、由南昌南昌有限公司承办的南昌生产建设项目,拟选址在南昌,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。
3、该南昌项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作
能力,南昌工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150公里的范围内,供货运输时间约在2小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。
4、南昌拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保该南昌项目的实施能力,同时,南昌商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。
5、南昌工业园区着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。
五、项目选址综合评价
1、该南昌项目用地位于南昌,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是该南昌项目最为理想、最为合适的建设场所。
2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史
文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。
3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于南昌生产经营活动;为此,该区域是发展南昌投资的理想场所。
4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。
综上所述,项目选址位在南昌工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。
第五章·投资估算与资金筹措
一、建设投资估算
(一)建筑工程投资估算
该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算;筑(构)物和场区附属工程参照《项目建设地点建筑工程概算定额》控制指标进行估算;该项目总建筑面积48252.5平方米,项目计容建筑面积48252.5平方米,预计建筑工程投资4829.1 万元,占项目总投资的
38.8%。
(二)设备购置费估算
设备购置费的估算是根据制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算;该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计105 台(套),设备购置费3822.2 万元,占项目总投资的30.7%。
(三)安装工程费估算
该项目安装工程费按主要设备购置费的3.0%估算,预计安装工程费114.8 万元,占项目总投资的0.9%。
(四)工程建设其他费用估算
根据谨慎财务测算,该项目建设投资中的工程建设其他费用216.2 万元,占项目总投资的1.7%。
(五)预备费估算
项目预备费包括基本预备费和涨价预备费;根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定,涨价预备费投资价格指数按零计算;基本预备费=(工程建设费用+工程建设其他费用)×基本预备费费率,基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定;该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取;根据谨慎财务测算预备费为134.7 万元,占项目总投资的1.1%。
(六)建设投资
建设投资估算采用概算法,根据谨慎财务测算,该项目建设投资
9117.0 万元(占项目总投资的73.2%);其中:建筑工程投资4829.1 万元,设备购置费3822.2 万元,安装工程费114.8 万元,工程建设其他费用216.2 万元(其中:土地使用权费0.0 万元,占项目总投资的0.0%),预备费134.7 万元。
该项目建设投资分项明细,详见—《建设投资估算一览表》所示。
二、建设期借款及建设期借款利息估算
该项目建设期18 个月,建设期借款2000.0 万元,假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用,根据中国人民银行最新存借款利率,按中长期借款名义年利率进行测算,建设期借款利息98.5 万元。
三、固定资产投资估算
固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成,该项目的固定资产投资:9117.0 +98.5 =9215.5(万元);详见—《固定资产投资估算表》所示。
固定资产投资估算表
四、流动资金投资估算
该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细估算法进行估算,根据谨慎财务测算,该项目达纲年占用流动资金3233.9 万元,详见—《流动资金估算表》所示。
流动资金估算表
五、项目总投资及其构成分析
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据估算,项目总投资(TI)12449.4 万元,其中:固定资产投资9215.5 万元,占项目总投资的74.0%;流动资金3233.9 万元,占项目总投资的26.0%。
2、在固定资产投资中,建设投资9117.0 万元,占项目总投资的73.2%;建设期借款利息98.5 万元,占项目总投资的0.8%。
3、该项目建设投资包括:建筑工程投资4829.1 万元,占项目总投资的38.8%;设备购置费3822.2 万元,占项目总投资的30.7%;安装工程费114.8 万元,占项目总投资的0.9%;工程建设其他费用216.2 万元,占项目总投资的1.7%,其中:土地使用权费0.0 万元,占项目总投资的0.0%;预备费134.7 万元,占项目总投资的1.1%。
4、总投资及其构成:总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。
项目总投资(TI)=9117.0 +98.5 +3233.9 =12449.4(万元),总投资构成详见—《总投资及其构成一览表》所示。
总投资及其构成一览表
六、投资计划与资金筹措
该项目固定资产投资9215.5 万元,达纲年占用流动资金3233.9 万元,项目总投资12449.4 万元,根据测算,泓域咨询限公司计划自筹资金10449.4 万元,占项目总投资的83.9%;该项目全部借款总额
2000.0 万元,占项目总投资的16.1%;其他资金0.0 万元,占项目总投资的0.0%。
(一)项目资本金
该项目资本金10449.4 万元,其中:用于建设投资7117.0 万元,用于建设期借款利息98.5 万元,用于流动资金3233.9 万元;占项目总投资的83.9%,满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发【2009】27号)规定要求。
(二)债务资金
1、建设期借款
该项目建设期拟申请建设期借款2000.0 万元,占项目总投资的16.1%。
2、流动资金借款
该项目正常运营期,拟申请银行流动资金借款0.0 万元,占项目总投资的0.0%。
(三)其他资金
该项目其他资金0.0 万元,占项目总投资的0.0%。
该项目总投资计划与资金筹措方案,详见—《项目投资使用计划与资金筹措表》所示。
项目投资使用计划与资金筹措表
七、建设资金运用计划
1、该项目固定资产投资9215.5 万元,计划在建设期内一次性投
入。
2、该项目达纲年流动资金3233.9 万元,根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入,该项目分资金投入计划详见—《资金来源与运用一览表》所示。
资金来源与运用一览表
第六章·项目融资方案
一、项目融资计划
(一)建设单位计划自筹资金
该项目由泓域咨询限公司计划自筹资金10449.4 万元,占项目总投资的83.9%,主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。
(二)申请银行借款
1、该项目建设期计划向银行申请借款2000.0 万元,占项目总投资的16.1%;建设期借款期限为10 年,主要用于建设厂房和购置部分生产设施以及支付土地使用权费等。
2、该项目经营期申请流动资金借款0.0 万元,主要用于支付采购原辅材料费用、燃料动力费、职工工资等,占项目总投资的0.0%。
3、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额2000.0 万元,占项目总投资的16.1%。
(三)其他融资
该项目其他资金0.0 万元,占项目总投资的0.0%;项目融资计
划详见—《项目融资计划一览表》所示。
项目融资计划一览表
二、资金来源及风险分析
(一)资金来源可靠性分析
根据考察,泓域咨询限公司计划自筹资金来源可靠,出资方式中企业资产运营业绩良好,投入资金数额和时序与项目建设进度及投资使用计划相匹配,能够满足该项目建设资金投入的需要。
(二)融资成本分析
该项目建设所需计划自筹资金均为泓域咨询限公司自有资产,无额外融资成本。
(三)融资风险分析
1、资金供应风险:项目计划自筹资金均为自有资产,无资金供应风险。
2、利率风险:该项目计划自筹资金不计付资金利息(包括浮动利率利息)。
3、汇率风险:该项目不使用外资,而且不进口国外设备和原材料,无国际金融市场交易结算风险和人民币对各种外币币值风险以及各种外币之间比价变动的风险。
项目建设期借款偿还计划
(一)项目建设期借款数额及偿还期限
该项目建设期计划申请银行分期借款2000.0 万元,建设期借款
额占项目总投资的16.1%,建设期借款利息98.5 万元,借款偿还期限确定为10 年。
(二)借款本金及利息偿付
1、建设期借款本金计划在项目经营期内按照“等额还本,按时付息”的原则进行偿还,建设期借款利息(98.5 万元)计入固定资产投资,由资本金偿付建设期借款利息。
2、无论是在项目建设过程中还是在项目的正常经营期内,泓域咨询限公司均按银行规定的借款利率每月定时支付(偿还)借款利息。
3、建设投资借款在项目正常经营期所发生的利息支出,计入项目运营期经营总成本费用,列为经营期综合成本的财务费用。
(三)债务资金偿还计划
按照“等额还本,利息照付”模式偿还建设投资借款计算,项目建设投资借款偿还期计划为10 年(不含建设期),借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分,在预设的10 年还款期内,项目投产后达纲年利息备付率(ICR)最低为109.8,大于3.0,以后逐年提高;达纲年偿债备付率(DSCR)最低为44.3,大于1.5,以后逐年提高,因此,该项目具有较强的借贷资金偿还能力。
(四)借款偿还(还本)计划
该项目建设期借款2000.0 万元,占项目总投资的16.1%;计划从项目投产年开始偿还借款本金,到第10 年全部付清借款,即:经营期第10 年底全部付清2000.0 万元建设期借款。
三、偿还借款资金来源
1、该项目借款偿还的资金来源主要包括:可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产及其他递延资产摊销费和未分配利润等。
2、建设投资借款在经营期产生的利息支出计入经营期综合总成本中的财务费用。
3、流动资金借款利息亦计入项目经营期综合总成本中的财务费用。
4、流动资金借款本金在项目计算期末全额偿还。
5、该项目固定资产借款偿还期限确定为10 年,项目在预设的还款期内(借款偿还期)利息备付率(ICR)均大于3.0,偿债备付率(DSCR)均大于1.5,证明该项目借款偿还能力较强;项目借款还本付息估算详见—《项目借款还本付息计划表》所示。
项目借款还本付息计划表
第七章·经济和社会效益评价
一、经济效益评价
(一)营业收入估算
该项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性原则,根据经济评价的计价要求,按照卖方提供的现行市场价作为基期价格,各年生产纲领是根据人员配备及装备生产能力水平并参考市场价格预测情况确定。
营业收入税金及附加和增值税估算表
(二)综合总成本估算
该项目年总成本(TC)的估算是以产品的综合总成本为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达纲年经营能力计算,该项目总成本费用7466.1 万元,其中:可变成本4736.4 万元,固定成本2729.7 万元,经营成本6836.7 万元;详见—《综合总成本费用估算表》所示。
综合总成本费用估算表
(三)利润总额及所得税
1、根据国家有关税收政策规定,该项目达纲年利润总额:利润总额=营业收入-综合总成本-销售税金及附加+补贴收入=13870.1(万元)。
2、根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》,项目所得税税率按25.0%计征,根据规定该项目应缴纳企业所得税,达纲年应纳所得税为:企业所得税=应纳税所得额×税率=13870.1 ×25.0%=3467.5(万元)。
(四)年利润及利润分配
该项目达纲年可实现利润总额13870.1 万元,缴纳企业所得税3467.5 万元,其正常经营年份净利润:净利润=利润总额-所得税=13870.1-3467.5 =10402.6(万元)。
所得税后利润提取10.0%的法定盈余公积金,其余部分为企业可
分配利润;根据《利润与利润分配表》可以计算出以下经济指标:
1、达纲年投资利润率=111.4%。
2、达纲年投资利税率=132.8%。
3、达纲年资本金净利润率=132.7%。
4、达纲年投资回报率=83.6%。
以上指标表明,该项目的投资利润率、投资利税率均高于同行业的平均水平,说明该项目的经济效益较好,随着经济效益的产生和盈余资金的增加,企业的清偿能力将会逐年增强。
根据经济测算,该项目投产后,达纲年实现营业收入21559.2 万元,总成本费用7466.1 万元,营业税金及附加223.0 万元,利润总额13870.1 万元,所得税3467.5 万元,年净利润10402.6 万元;详见—《利润与利润分配表》所示。
利润与利润分配表
(五)项目盈利能力分析
1、财务内部收益率
按照《方法与参数》的规定,项目财务内部收益率系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率:
财务内部收益率(FIRR)=28.6%。
该项目全部投资财务内部收益率28.6%,高于行业基准内部收益率(ic=12.0%),表明该项目对所占用资金的回收能力要大于工业制造行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。
2、财务净现值
按照《方法与参数》的规定,所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(一般采用基准收益率ic=12.0%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:
财务净现值(FNPV)=44045.0(万元)。
以上计算结果表明,投资项目的盈利能力高于行业基准水平,项目投资所得税后的全部财务内部收益率28.6%,财务净现值(ic=12.0%)为44045.0 万元;财务内部收益率均大于行业基准收益率和银行借款利率,说明该项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。
3、全部投资回收期(Pt)
全部投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}:
全部投资回收期(Pt)=3.3 年(含建设期18 个月)。
该项目全部投资回收期(含建设期18 个月)为3.3 年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。
4、总投资收益率
按照《方法与参数》规定,总投资收益率表示总投资的盈利水平,系指项目达到设计能力后达纲年的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润与项目总投资的比率:
总投资收益率(ROI)=112.1%。
5、资本金净利润率
按照《方法与参数》规定,资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平,系指项目达到设计能力后达纲年净利润或运营期内年净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率:
资本金净利润率(ROE)=132.7%。
测算结果表明,上述两个指标均高于同行业平均利润率,说明该项目的获利能力要好于国内同行业平均水平;详见—《全部投资财务现金流量表》所示。
全部投资财务现金流量表
(六)不确定性分析
1、盈亏平衡分析
当项目生产的全部产品营业收入等于全部费用支出时,说明企业达到了盈亏平衡状态,此时的生产能力利用率或产量称为盈亏平衡点;盈亏平衡点的高低表明项目承担风险的大小,为说明项目经营风险的大小,按照项目投产后的达纲年计算,采用生产能力利用率表示该项目盈亏平衡点(BEP):
盈亏平衡点(BEP)=16.4%。
计算结果显示,项目达到设计生产能力年限以生产能力利用率表
示的盈亏平衡点16.4%,也就是说该项目经营能力达到设计能力的16.4%时即可保本,当经营负荷达到设计能力的16.4%时,该项目生产经营处于盈亏平衡状态,企业既不亏损也无盈利,盈亏平衡数据表明该项目具有较强的抗风险能力,或称经营风险性较小,经营安全度较高;详见—《项目盈亏平衡分析一览表》所示。
项目盈亏平衡分析一览表
当经营负荷达到设计能力的16.4%时,该项目生产经营处于盈亏平衡状态,企业既不亏损也无盈利,盈亏平衡数据表明该项目具有较强的抗风险能力,或称经营风险性较小,经营安全度较高,盈亏平衡如图《项目盈亏平衡分析图》所示。
项目盈亏平衡分析图
2、敏感性分析
敏感性分析采用单因素分析法,估算单个因素的变化对项目效益的影响;各单因素的变化对项目投资所得税后财务内部收益率的影响可以看出,固定资产投资及负荷的变化对该项目收益的影响较小,而销售价格和经营成本的变化对财务内部收益率的影响较大,但在销售价格及原材料价格分别降低10.0%或提高10.0%的不利因素影响下,项目的财务内部收益率都高于设定的行业基准财务内部收益率(ic=12.0%)和借款利率,说明该项目具有较强的抗风险能力,从财务经济角度分析是完全可行的;详见—《单因素敏感性分析表》所示。
单因素敏感性分析表
(七)偿债能力分析
该项目建设期计划借款2000.0 万元,建设期发生的财务费用由计划自筹资金支付;经营期每年支付的财务费用,除项目投产年收入无法满足外,其余各年支付财务费用后还有资金节余,因此,从盈利能力来看该项目具有较强的清偿能力。
1、债务资金偿还计划
按照“等额还本,利息照付”模式偿还建设投资借款计算,该项目在预设的10 年还款期内(不含建设期),借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分;投产后达纲年利息备付率(ICR)最低为109.8,以后逐年提高,达纲年偿债备付率(DSCR)最低为44.3,以后逐年提高,因此,该项目具有较强的资金偿债能力。
2、利息备付率(ICR)测算
按照《方法与参数》的规定,利息备付率(ICR)系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度:
利息备付率(ICR)=109.8。
按照约定的还款方式对项目计算表明,该项目实施后各年的利息备付率(ICR)均高于利息备付率(ICR)的最低可接受值,说明该项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
3、偿债备付率(DSCR)测算
按照《方法与参数》的规定,偿债备付率(DSCR)系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度:
偿债备付率(DSCR)=44.3。
根据约定的还款方式对该项目的计算表明,在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率(DSCR)的最低可接受值,说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。
(八)经济评价结论
1、根据谨慎财务测算,该项目总投资12449.4 万元,其中:新增建设投资9117.0 万元,流动资金3233.9 万元;项目达纲后每年营业收入21559.2 万元,总成本费用7466.1 万元,营业税金及附加223.0 万元,利润总额13870.1 万元,全部投资财务内部收益率28.6%,高于设定的基准收益率(ic=12.0%),项目达纲年财务净现值44045.0 万元,达纲年投资利润率111.4%,投资利税率132.8%,投资回报率83.6%,资本金净利润率132.7%,总投资收益率112.1%,全部投资回收期3.3 年,盈亏平衡点16.4%。
2、从以上数据分析可以看出:该项目具有较强的财务盈利能力,其内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于同行业基准值,投资回收期低于基准回收期。
3、从不确定性分析看,项目具有较强的适应能力和抗风险能力;
经过分析论证,该项目投资设计合理、经济效益良好;综上所述,该项目从经济效益指标上评价是完全可行的。
经济评价主要指标
为了便于阅读,本报告将主要经济评价指标进行了汇总,详见—《项目主要经济评价指标一览表》所示。
项目主要经济评价指标一览表
第八章·社会效益预测
1、通过与其他备选生产工艺技术对比,该项目能源消费处于节能优势,根据测算,项目达纲年综合节能量93.1 吨标准煤/年,项目总节能率23.7%。
2、项目达纲年预计营业收入21559.2 万元,占地产出率4707.0 万元/公顷;达纲年纳税总额6134.8 万元,占地纳税1339.5 万元/公顷;项目建成后;达纲年全员劳动生产率107.8 万元/人。
3、该项目建设符合国家和项目建设地点工业园发展规划,有利于促进工业园区域工业制造产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供200 个就业职位,每年可为工业园增加财政税收6134.8 万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
第九章·综合评价结论
1、“该项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013
年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速推进我国该项目制造产业调整和行业振兴,有助于提高泓域咨询限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力,因此,该项目的实施是必要的。
2、该项目计划总用地面积46240.0平方米(其中:净用地面积45823.9平方米),总建筑面积48252.5平方米,购置先进的技术装备105 台(套),形成年产该项目3000.0 台/年的生产能力,项目建设规模合理,经济技术实施方案可行。
3、该项目在工业园内组织建设,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件,因此,项目配套条件成熟。
4、项目建设场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;泓域咨询限公司将对项目建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。
5、该项目采用国内先进的生产技术装备、环境保护设备及产品质量检测控制设备,对节约能源、环境保护、制造优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,该项目生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
6、该项目总投资12449.4 万元,其中:建设投资9117.0 万元、建设期借款利息98.5 万元、流动资金3233.9 万元;经测算分析,项
目达纲年营业收入21559.2 万元,总成本费用7466.1 万元,利润总额13870.1 万元,年净利润10402.6 万元,年纳税总额6134.8 万元(增值税2444.3 万元,营业税金及附加223.0 万元,年缴纳企业所得税3467.5 万元);税后财务内部收益率(FIRR)28.6%,全部投资回收期3.3 年,该项目的经济效益显著。
本项目可行性研究报告认为:该项目国内外市场发展前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,该项目的投资建设并实施无论经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。