绥芬河实施方案5篇

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第一篇:绥芬河实施方案

绥芬河 x xxx 制造加工项目建设实施方案

一、项目名称及建设性质

(一)项目名称

绥芬河 xxx 制造加工项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目,依托 xx 良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以 xxx 为核心的综合性产业基地,年产值可达 30000.00 万元。

二、项目建设单位

xxx 有限责任公司

三、报告咨询机构

泓域咨询机构

四、项目提出的理由

近年来国家对农业的扶植和重视,使得农业的发展非常迅速,也带动了肥料产业的发展。为适应时代的需要,有机肥料应运而生,并且得到了国家政策的大力支持。

五、项目选址及用地综述

(一)项目选址方案

项目选址位于 xx,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

绥芬河市,隶属于黑龙江省牡丹江市。绥芬河市唐称“率宾水”,金称“苏滨水”、“恤品水”,明称“速频江”、“恤品河”,清代始称“绥芬河”。绥芬河市因境内的绥芬河而得名,绥芬河是一座风光秀丽的边境山城,东与俄罗斯滨海边疆区接壤,边境线长 27 公里,辖区面积 460平方公里,总人口 69607 人,下辖绥芬河镇、阜宁镇。绥芬河既是中国东北地区对外开放,参与国际分工的重要窗口和桥梁,也是承接我国振兴东北和俄罗斯开发远东两大战略的重要节点城市,被誉为连接东北亚和走向亚太地区的“黄金通道”。2013 年,绥芬河市已正式被国务院批复为中国首个卢布使用试点市。这是新中国成立以来,首次允许一种外币在中国某个特定领域行使与主权货币同等功能。2018 年 11 月,荣登“2018 中国幸福百县榜”。

(二)项目用地规模

项目总用地面积 41574.11平方米(折合约 62.33 亩),土地综合利用率 100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照 xxx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积 41574.11平方米,建筑物基底占地面积 22329.45平方米,总建筑面积 43237.07平方米,其中:规划建设主体工程33303.02平方米,项目规划绿化面积 2326.44平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计 116 台(套),主要包括:xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等,设备购置费 5189.34 万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxxxxx 单位/年。综合考 xxx 有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx 等,xxx 有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足 xxx 有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量 484371.80 千瓦时,折合 59.53 吨标准煤,满足绥芬河 xxx 制造加工项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量 21678.49 立方米,折合 1.85 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 市政管网供给。

3、绥芬河 xxx 制造加工项目项目年用电量 484371.80 千瓦时,年总用水量 21678.49 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.38 吨标准煤/年。达产年综合节能量 19.38 吨标准煤/年,项目总节能率20.44%,能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合 xx 发展规划,符合 xx 产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

(一)产业发展政策符合性

由 xxx 有限责任公司承办的“绥芬河 xxx 制造加工项目”主要从事 xxx 项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性

绥芬河 xxx 制造加工项目选址于 xx,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足 xx 环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)

“ 三线一单 ” 符合性

1、生态保护红线:绥芬河 xxx 制造加工项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。

十四、投资估算及经济效益分析

(一)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 13899.70 万元,其中:固定资产投资 10728.24万元,占项目总投资的 77.18%;流动资金 3171.46 万元,占项目总投资的 22.82%。

(二)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(三)项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入 30445.00 万元,总成本费用 23043.73万元,税金及附加 288.80 万元,利润总额 7401.27 万元,利税总额8710.93 万元,税后净利润 5550.95 万元,达产年纳税总额 3159.98 万元;达产年投资利润率 53.25%,投资利税率 62.67%,投资回报率39.94%,全部投资回收期 4.00 年,提供就业职位 522 个。

十五、报告说明

所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 及xxxxx 行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求,拟建“绥芬河 xxx 制造加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济发展,为社会提供就业职位 522 个,达产年纳税总额 3159.98 万元,可以促进 xx 区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 53.25%,投资利税率 62.67%,全部投资回报率 39.94%,全部投资回收期 4.00 年,固定资产投资回收期4.00 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

附表 1 1 :主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

41574.11

62.33

1.1

容积率

1.04

1.2

建筑系数

53.71%

1.3

投资强度

万元/亩

172.12

1.4

基底面积

平方米

22329.45

1.5

总建筑面积

平方米

43237.07

1.6

绿化面积

平方米

2326.44

绿化率 5.38%

总投资

万元

13899.70

2.1

固定资产投资

万元

10728.24

2.1.1

土建工程投资

万元

3296.08

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.71%

2.1.2

设备投资

万元

5189.34

2.1.2.1

设备投资占比

37.33%

2.1.3

其它投资

万元

2242.82

2.1.3.1

其它投资占比

16.14%

2.1.4

固定资产投资占比

77.18%

2.2

流动资金

万元

3171.46

2.2.1

流动资金占比

22.82%

收入

万元

30445.00

总成本

万元

23043.73

利润总额

万元

7401.27

净利润

万元

5550.95

所得税

万元

1.04

增值税

万元

1020.86

税金及附加

万元

288.80

纳税总额

万元

3159.98

利税总额

万元

8710.93

投资利润率

53.25%

投资利税率

62.67%

投资回报率

39.94%

回收期

4.00

设备数量

台(套)

116

年用电量

千瓦时

484371.80

年用水量

立方米

21678.49

总能耗

吨标准煤

61.38

节能率

20.44%

节能量

吨标准煤

19.38

员工数量

522

附表 2 2 :土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

主体生产工程

15786.92

15786.92

33303.02

33303.02

2792.66

1.1

主要生产车间

9472.15

9472.15

19981.81

19981.81

1731.45

1.2

辅助生产车间

5051.81

5051.81

10656.97

10656.97

893.65

1.3

其他生产车间

1262.95

1262.95

1931.58

1931.58

167.56

仓储工程

3349.42

3349.42

6457.13

6457.13

393.80

2.1

成品贮存

837.36

837.36

1614.28

1614.28

98.45

2.2

原料仓储

1741.70

1741.70

3357.71

3357.71

204.78

2.3

辅助材料仓库

770.37

770.37

1485.14

1485.14

90.57

供配电工程

178.64

178.64

178.64

178.64

12.26

3.1

供配电室

178.64

178.64

178.64

178.64

12.26

给排水工程

205.43

205.43

205.43

205.43

10.96

4.1

给排水

205.43

205.43

205.43

205.43

10.96

服务性工程

2121.30

2121.30

2121.30

2121.30

129.37

5.1

办公用房

977.40

977.40

977.40

977.40

63.45

5.2

生活服务

1143.90

1143.90

1143.90

1143.90

77.18

消防及环保工程

598.43

598.43

598.43

598.43

41.06

6.1

消防环保工程

598.43

598.43

598.43

598.43

41.06

项目总图工程

89.32

89.32

89.32

89.32

-148.19

7.1

场地及道路硬化

5713.42

960.24

960.24

7.2

场区围墙

960.24

5713.42

5713.42

7.3

安全保卫室

89.32

89.32

89.32

89.32

绿化工程

1833.28

64.16

合计

22329.45

43237.07

43237.07

3296.08

附表 3 3 :节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

61.38

1.1

—年用电量

千瓦时

484371.80

1.2

—年用电量

吨标准煤

59.53

1.3

—年用水量

立方米

21678.49

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.85

年节能量

吨标准煤

19.38

节能率

20.44%

附表 4 4 :项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

12212.41

1.1

——完成比例

87.86%

完成固定资产投资

万元

9181.54

2.1

——完成比例

75.18%

完成流动资金投资

万元

3030.87

3.1

——完成比例

24.82%

附表 5 5 :人力资源配置一览表

序号 项目 单位 指标 1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

355

1.2

人均年工资

万元

4.53

1.3

年工资额

万元

1812.01

工程技术人员工资

2.1

平均人数

2.2

人均年工资

万元

6.93

2.3

年工资额

万元

543.87

企业管理人员工资

3.1

平均人数

3.2

人均年工资

万元

7.81

3.3

年工资额

万元

146.38

品质管理人员工资

4.1

平均人数

4.2

人均年工资

万元

5.89

4.3

年工资额

万元

249.91

其他人员工资

5.1

平均人数

5.2

人均年工资

万元

4.32

5.3

年工资额

万元

180.82

职工工资总额

万元

2932.99

附表 6 6 :固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

3296.08

5189.34

172.12

10728.24

1.1

工程费用

万元

3296.08

5189.34

19955.38

1.1.1

建筑工程费用

万元

3296.08

3296.08

23.71%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

5189.34

5189.34

37.33%

1.2

工程建设其他费用

万元

2242.82

2242.82

16.14%

1.2.1

无形资产

万元

981.71

981.71

1.3

预备费

万元

1261.11

1261.11

1.3.1

基本预备费

万元

538.53

538.53

1.3.2

涨价预备费

万元

722.58

722.58

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

10728.24

10728.24

附表 7 7 :流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

19955.38

9558.51

17410.52

19955.38

19955.38

19955.38

1.1

应收账款

万元

5986.61

2693.98

4489.96

5986.61

5986.61

5986.61

1.2

存货

万元

8979.92

4040.96

6734.94

8979.92

8979.92

8979.92

1.2.1

原辅材料

万元

2693.98

1212.29

2020.48

2693.98

2693.98

2693.98

1.2.2

燃料动力

万元

134.70

60.61

101.02

134.70

134.70

134.70

1.2.3

在产品

万元

4130.76

1858.84

3098.07

4130.76

4130.76

4130.76

1.2.4

产成品

万元

2020.48

909.22

1515.36

2020.48

2020.48

2020.48

1.3

现金

万元

4988.85

2244.98

3741.63

4988.85

4988.85

4988.85

流动负债

万元

16783.92

7552.76

12587.94

16783.92

16783.92

16783.92

2.1

应付账款

万元

16783.92

7552.76

12587.94

16783.92

16783.92

16783.92

流动资金

万元

3171.46

1427.16

2378.60

3171.46

3171.46

3171.46

铺底流动资金

万元

1057.14

475.72

792.86

1057.14

1057.14

1057.14

附表 8 8 :总投资构成估算表

序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

项目总投资

万元

13899.70

129.56%

129.56%

100.00%

项目建设投资

万元

10728.24

100.00%

100.00%

77.18%

2.1

工程费用

万元

8485.42

79.09%

79.09%

61.05%

2.1.1

建筑工程费

万元

3296.08

30.72%

30.72%

23.71%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

5189.34

48.37%

48.37%

37.33%

2.2

工程建设其他费用

万元

981.71

9.15%

9.15%

7.06%

2.2.1

无形资产

万元

981.71

9.15%

9.15%

7.06%

2.3

预备费

万元

1261.11

11.76%

11.76%

9.07%

2.3.1

基本预备费

万元

538.53

5.02%

5.02%

3.87%

2.3.2

涨价预备费

万元

722.58

6.74%

6.74%

5.20%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

10728.24

100.00%

100.00%

77.18%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

3171.46

29.56%

29.56%

22.82%

铺底流动资金

万元

1057.15

9.85%

9.85%

7.61%

附表 9 9 :营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

13700.25

22833.75

30445.00

30445.00

30445.00

1.1

万元

13700.25

22833.75

30445.00

30445.00

30445.00

现价增加值

万元

4384.08

7306.80

9742.40

9742.40

9742.40

增值税

万元

459.39

765.64

1020.86

1020.86

1020.86

3.1

销项税额

万元

4871.20

4871.20

4871.20

4871.20

4871.20

3.2

进项税额

万元

1732.65

2887.75

3850.34

3850.34

3850.34

城市维护建设税

万元

32.16

53.60

71.46

71.46

71.46

教育费附加

万元

13.78

22.97

30.63

30.63

30.63

地方教育费附加

万元

9.19

15.31

20.42

20.42

20.42

土地使用税

万元

166.30

166.30

166.30

166.30

166.30

税金及附加

万元

221.42

258.17

288.80

288.80

288.80

附表 10 :折旧及摊销一览表

序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(构)筑物

原值

3296.08

3296.08

当期折旧额

2636.86

131.84

131.84

131.84

131.84

131.84

净值

659.22

3164.24

3032.39

2900.55

2768.71

2636.86

机器设备

原值

5189.34

5189.34

当期折旧额

4151.47

276.76

276.76

276.76

276.76

276.76

净值

4912.58

4635.81

4359.05

4082.28

3805.52

建筑物及设备原值

8485.42

当期折旧额

6788.34

408.61

408.61

408.61

408.61

408.61

建筑物及设备净值

1697.08

8076.81

7668.20

7259.59

6850.98

6442.37

无形资产

原值

981.71

981.71

当期摊销额

981.71

24.54

24.54

24.54

24.54

24.54

净值

957.17

932.62

908.08

883.54

859.00

合计:折旧及摊销

7770.05

433.15

433.15

433.15

433.15

433.15

附表 11 :总成本费用估算一览表

序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外购原材料费

万元

15205.95

6842.68

11404.46

15205.95

15205.95

15205.95

外购燃料动力费

万元

1117.51

502.88

838.13

1117.51

1117.51

1117.51

工资及福利费

万元

2932.99

2932.99

2932.99

2932.99

2932.99

2932.99

修理费

万元

49.03

22.06

36.77

49.03

49.03

49.03

其它成本费用

万元

3305.10

1487.30

2478.82

3305.10

3305.10

3305.10

5.1

其他制造费用

万元

1101.86

495.84

826.39

1101.86

1101.86

1101.86

5.2

其他管理费用

万元

635.45

285.95

476.59

635.45

635.45

635.45

5.3

其他销售费用

万元

1131.94

509.37

848.96

1131.94

1131.94

1131.94

经营成本

万元

22610.58

10174.76

16957.94

22610.58

22610.58

22610.58

折旧费

万元

408.61

408.61

408.61

408.61

408.61

408.61

摊销费

万元

24.54

24.54

24.54

24.54

24.54

24.54

利息支出

万元

总成本费用

万元

23043.73

12221.06

18124.33

23043.73

23043.73

23043.73

10.1

可变成本

万元

19677.59

8854.92

14758.19

19677.59

19677.59

19677.59

10.2

固定成本

万元

3366.14

3366.14

3366.14

3366.14

3366.14

3366.14

盈亏平衡点

58.86%

58.86%

附表 12 :利润及利润分配表

序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

30445.00

13700.25

22833.75

30445.00

30445.00

30445.00

税金及附加

万元

288.80

221.42

258.17

288.80

288.80

288.80

总成本费用

万元

23043.73

12221.06

18124.33

23043.73

23043.73

23043.73

增值税

万元

1020.86

459.39

765.64

1020.86

1020.86

1020.86

利润总额

万元

7401.27

-1800.77

-851.28

7401.27

7401.27

7401.27

应纳税所得额

万元

7401.27

-1800.77

-851.28

7401.27

7401.27

7401.27

企业所得税

万元

1850.32

-450.19

-212.82

1850.32

1850.32

1850.32

税后净利润

万元

5550.95

-1350.58

-638.46

5550.95

5550.95

5550.95

可供分配的利润

万元

5550.95

-1350.58

-638.46

5550.95

5550.95

5550.95

法定盈余公积金

万元

555.10

-135.06

-63.85

555.10

555.10

555.10

可供投资者分配利润

万元

4995.85

-1215.52

-574.61

4995.85

4995.85

4995.85

应付普通股股利

万元

4995.85

-1215.52

-574.61

4995.85

4995.85

4995.85

各投资方利润分配

万元

4995.85

-1215.52

-574.61

4995.85

4995.85

4995.85

15.1

项目承办方股利分配

万元

4995.85

-1215.52

-574.61

4995.85

4995.85

4995.85

息税前利润

万元

7401.27

-1800.77

-851.28

7401.27

7401.27

7401.27

息税折旧摊销前利润

万元

7834.42

-1367.62

-418.13

7834.42

7834.42

7834.42

销售净利润率

%

18.23%

-9.86%

-2.80%

18.23%

18.23%

18.23%

全部投资利润率

%

53.25%

-12.96%

-6.12%

53.25%

53.25%

53.25%

全部投资利税率

%

62.67%

62.67%

62.67%

62.67%

全部投资回报率

%

39.94%

-9.72%

-4.59%

39.94%

39.94%

39.94%

总投资收益率

%

39.94%

-9.72%

-4.59%

39.94%

39.94%

39.94%

资本金净利润率

%

39.94%

-9.72%

-4.59%

39.94%

39.94%

39.94%

附表 13 :盈利能力分析一览表

序号 项目 单位 指标 1

净利润

万元

5550.95

投资利润率

53.25%

投资利税率

62.67%

投资回报率

39.94%

回收期

4.00

第二篇:绥芬河落户政策

绥芬河市引进人才落户暂行规定

2012-04-16来源 绥芬河市人民政府办公室

第一章总则

第一条 为贯彻落实省直管试点工作,加快实施“5851”发展战略,优化人口结构,扩大人才总量,服务地方经济发展,鼓励优秀人才落户我市,制定本规定。

第二条 我市行政区域内引进人才落户按照本规定执行。

第二章引进人才落户条件

第三条 鼓励具备以下条件的人员落户我市:

(一)具有国家承认的大学专科以上学历或在国(境)外取得大学本科以上学历的人员。

(二)具有中高级职称或三级以上国家职业资格的人员。

(三)与我市登记注册并依法纳税的企业签订劳动(聘用)合同、连续工作3年以上、距法定退休年龄10年以上的人员。

(四)在我市注册登记的个体工商户,企业和社会团体的法定代表人及管理层人员。

(五)与我市经济、文化、教育、医疗等领域开展合资合作的投资者和专家。

(六)加入中国国籍的外国人。

(七)到我市人才服务局报到的各院校毕业生。

(八)在我市高级中学、职教中心就读的高一年级学生及各俄语专修学院的毕业生。

(九)在我市购买10万元以上房屋的人员,本人、配偶及未婚子女可以办理落户。

第三章引进人才落户手续

第四条 申请落户的人才均需提供本人二代身份证(16周岁以上含16周岁)、原籍派出所出具的《户籍证明》和《现实表现证明》。年满16周岁以上的申请人近期免冠一寸彩色照片2张。18至49周岁的女性需在原籍所在地开具《计划生育证明》,并到现居住地镇政府(绥芬河镇或阜宁镇)换取《计划生育证明》。同时,还应按下列条件提供相关凭证。

(一)符合第三条第1项的申请人,需提供学历证书。

(二)符合第三条第2项的申请人,需提供有关资格证书。

(三)符合第三条第3项的申请人,需提供《劳动(聘用)合同》和社会保险缴费证明(证明需附连续三年养老保险缴费记录单)。

(四)符合第三条第4项的申请人,需提供《营业执照副本》、《税

务登记证》或《社会团体法人登记证书》。

(五)符合第三条第5项的申请人,需提供合资合作协议书及行业主管部门出具的证明。

(六)符合第三条第6项的申请人,需提供外事部门出具的《变更国籍证明》。

(七)符合第三条第7项的申请人,需提供《就业报到证》、《户口迁移证》和绥芬河市人才服务局出具的《落户介绍信》。

(八)符合第三条第8项的申请人,需提供绥芬河市教育局出具的证明或毕业证书。

(九)符合第三条第9项的申请人,需提供《房屋所有权证》。抵押贷款的,需出具《房屋所有权证》复印件并加盖房产部门公章。

第五条 申请落户的人才提供上述落户手续需原件,并全部交由居住地派出所受理,由派出所上报绥芬河市公安局,为群众开通一站式服务。

第四章附则

第六条 落户的户口性质均为非农业户口,依据《中华人民共和国农村土地承包法》和《国务院办公厅关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》规定,申请在我市登记为常住非农业户口的,申请人

自愿决定如何处置在原籍的宅基地和所承包的耕地、林地、草地等。

第七条 依据本规定申请登记为我市常住户口的,与原市民享有同等权利,履行同等义务。

第八条 本规定自公布之日起三十日后施行。

第三篇:我眼中的绥芬河

我眼中的绥芬河

六年三班 张京洋

在我眼中,家乡绥芬河是美丽的。

北海公园音乐喷泉动听迷人、色彩绚烂;天长山层峦叠嶂,静谧安详;国门气势恢宏、庄严肃穆……这一切无不彰显着绥芬河的勃勃生机。

春天,绥芬河最大的特点是春脖子短,山风大。这风一刮起来没个三四天是停不下来的。卷着漫天的尘土,弥漫着城市的大街小巷。就在这没完没了的风中,小草不知不觉间从潮湿的泥土中探出了头,清新的绿色在每一片树叶上蠕动着。春姑娘带来了无数的生机。时而还会下一场缠绵的细雨,润湿了万物,更润湿了心田。

夏天,绥芬河一定是最热闹的季节,这时候你可以去世贸的游泳馆游泳,还可以去体育场踢足球,玩排球,篮球等, 每到夏天晚上,体育场就变成了我们的天堂,随处可见孩子们在互相打闹、踢球、赛跑等,还有许多人伴随着欢快的音乐尽情地跳着广场舞。这时的体育场充满了欢声笑语。每天晚上写完作业后,我一定会穿好衣服,带上我心爱的足球,穿上我的足球鞋去体育场与伙伴们一起去玩足球。还可以去人工湖的北海公园玩儿各种各样好玩的娱乐设施.夏天是我们最开心的季节,也是最热闹的季节。

秋天,绥芬河同样是非常迷人。周围的山都变得万紫千红,我想一定是秋姑娘的油彩盒洒了吧,不经意间把绥芬河的山变成了一幅五彩的水墨画。来,附上耳朵,让我偷偷的告诉你,这时你

最好去天长水库走一走。走在林间的木桥上,一边呼吸着新鲜的空气,一边享受着美丽的艳阳天。欣赏着这片如诗如画的景象。想一想,都觉得是一种享受呢。

冬天,绥芬河更是迷人,当那些天国的精灵飘落到人间时,银装素裹的山城格外美丽。远方的客人,你来到绥芬河就会品尝最具东北特色的菜,像杀猪菜,铁锅炖等等。还可以去森林公园滑雪,滑雪圈等等,真是好玩极了。

绥芬河还有一大特色,就是俄货,因为这里与俄罗斯接壤,所以在街上更是随处可见金发碧眼的俄罗斯人。离北海公园最近的商场伊戈尔,,是绥芬河最大的俄货批发市场。而我最喜欢那里的提拉米苏了.圆圆的提拉米苏,香甜可口,那种味道真是令我回味无穷。

这就是我眼中的绥芬河,这就是我美丽的家乡。

第四篇:绥芬河木材加工行业分析

绥芬河木材加工行业情景分析

从2011年下半年以来,木材加工企业出货乏力,整体销量同比下降约30%,大量的库存造成了企业资金周转紧张。近半年来,各企业大量木材积压的原因是:一方面各木材商此前在国外已签订单,每月会定时进口到绥芬河;另一方面,国际市场受欧债危机、美元贬值等影响,出口形势不乐观。国内市场需求量也相对减少很多。据绥芬河检验检疫部门统计,今年前3个月,检验检疫进口原木材及锯材共计16136批次,同比下降19.54%。4月份,铁路车站进口俄罗斯木材5653车、322066立方米,同比下降4.6%,环比3月份下降9.3%。目前企业面临的困难是资金链条紧缩,企业资金需求急剧加大。受全球通胀预期不断增强和原料涨价因素、能源价格因素的综合影响,企业货款回笼较慢,资金链处于断链状态。据不完全统计,绥芬河木业企业资金的总需求量约在3.6亿元左右。企业熟练技术工人紧缺,招工困难。从爆发金融危机开始,企业招工难的问题一直较为突出,加之自2010年开始到目前全市企业劳动力价格上涨40%以上,造成用工紧张。目前,全市企业熟练型技术工人缺口至少在1300人以上。全市木材加工企业的原料价格上涨20%至200%不等,且原料质量明显低于去年同期水平,造成原料采购困难。汽柴油等能源价格继续上调,也给企业生产经营带来了较大压力。部分企业由于原料采购困难,已经很难维持正常生产,甚至造成少数规模企业停产。

短时间内木材加工企业经济形势不可能实现反转,从宏观经济看,受金融海啸、欧债**等影响,全球经济的复苏道路荆棘密布;

从微观行业看,木材产业订单减少、资金被大量库存占有,从而导致周转不畅、生产成本过高等压力,这对于需求不旺的木材行业来说,无疑是雪上加霜。俄罗斯近年来频繁提高出口关税,尽管在2009年12月23日俄罗斯签署了暂停执行将原木关税提高到80%的法令,但目前俄罗斯原木出口关税已高达25%,如果关税继续提高,对绥芬河市的进口原木加工业尤其是规模较小的木材加工厂势必造成巨大的冲击。成本的快速拉升,降低了木材加工业的利润空间。国外原木价格不降,而国内市场低迷,今年前4个月,绥芬河市木材货场原木价格每立方米都有10到200元的降幅。“两头压”的现实让木材商面临两难境地。一方面,成本上扬,投入加大,资金压力骤增;另一方面,需求下降,业绩不佳,行业走势变得扑朔迷离。

第五篇:绥芬河团市委2011年工作要点

绥青发[2011]2号

关于印发《绥芬河团市委2011年工作要点》的通知

各直属团委:

为更好地开展共青团工作,切实转变工作作风和工作思路,形成正确的工作导向,现将《绥芬河团市委2011年工作要点》印发给你们。希望各直属团委按照团市委下发的工作要点,结合本单位实际,制定本团委的工作计划,于4月22日之前上报。希望各直属团按照工作计划创造性地开展工作,努力提高团的工作水平。

共青团绥芬河市委员会 二○一一年三月二十九日

绥芬河团市委2011年工作要点

2011年是“十二五”规划的开局之年,绥芬河团市委将继续围绕市委、市政府工作重心和上级团组织的工作部署,深入实践科学发展观,切实履行共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益的重要职能,发挥共青团组织生力军和突击队的作用,引领全市广大团员青年围绕市委八届九次全委会议确定的“领跑沿边开放、加速跨越升级”的主题,积极投身加快国际化口岸建设的实践中,为开创国际商旅名城建设新局面,争当沿边开放升级排头兵做出新的贡献。结合我市共青团工作实际,制定2011年工作计划如下:

一、用社会主义核心价值体系教育青年,倡导社会文明新风,着力加强青少年思想道德建设

1、坚持用科学理论武装青少年。注重用党的光荣历史、中国特色社会主义的伟大成就和我市改革开放的生动实践教育青年,使他们坚定跟党走的信念。开展“青年月”系列活动,“六一”表彰大会,建党90周年演讲比赛,纪念辛亥革命100周年学习“双百人物”竞赛等主题教育,在广大青少年中大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。

2、切实加强未成年人思想道德建设。认真贯彻落实《公 民道德建设实施纲要》,充分尊重未成年人的主体地位,加强辅导员队伍建设、少先队活动载体建设;继续抓好少先队入队仪式、团员入团宣誓、18周岁成人宣誓仪式等团队规范礼仪。在全市范围内继续开展争当“四个好少年”活动,深入开展少先队体验教育活动,举办“快乐成长我能行”夏令

营素质拓展训练,推进“关注48个生活细节”养成教育,开展科技创新大赛、文明礼仪教育等活动,引导少年儿童在体验中促进良好品德和行为习惯的养成。

3、深入实施青少年思想导航计划。用好团中央《思想引导大纲》,研究制定好本地、本部门的具体版本。面向青年学生群体,要深入推进“青年马克思主义者培养工程”,加大理论教育和实践锻炼相结合的力度,引导青年学生坚定跟党走中国特色社会主义道路的理想信念;面向农村青年群体,要深入推进“农村青年致富成才行动”,充分发挥农村青年能人的榜样示范作用,引导农村青年积极投身社会主义新农村建设;面向企业青年,要深入推进“职业青年发展计划”,着重开展职业精神、职业技能和综合素质的培养工作,引导不同所有制企业青工立足岗位、建功立业;面向进城务工青年群体,要深入推进“进城务工青年发展计划”,重点帮助增强自信心和发展潜力,引导进城务工青年在城市中和谐融入、平等发展。积极探索新形势下教育引导青年的方式方法,努力增强引导青年工作的针对性、适用性和普遍性。

4、开展群众性精神文明创建活动。引导青少年保护环境,倡导绿色文明、低碳生活,树立节约意识。以“保护母亲河”行动为旗帜,组织开展春季植树,认养绿地,保护水源、治理污染、美化家园等活动。继续开展维护共青团路和红领巾街,婚育新风近万家活动,积极传播先进文化,大力弘扬文明新风。在乡村深入开展农村青年文化活动,引导广大青年率先摒弃陈规陋习,形成科学文明健康的生活方式,努力构建和谐幸福新型农村社区。

二、带领青年在推动经济发展,构建和谐社会中建功立

业,在服务大局上有新作为

5、带领青年为全市经济发展献策出力。积极引导青年投身经济建设主战场,在转型升级上发挥生力军和突击队作用,投身于推进对俄经贸合作战略升级、大项目建设、“三优”文明城市创建等全市重点工作和重大活动之中,使广大青年发挥才干、施展才华。继续深化青年对外交流与合作、青年人才开发工作,带领青年为加快推进经济增长方式转变,建设创新型城市做贡献。

6、引领企业青年在推动产业调整中作贡献。继续实施“青工技能振兴计划”,开展导师带徒、节能降耗等活动,开展木业、导游、厨艺、美发等行业青工岗位技能竞赛,培养青年岗位能手,多渠道开展技术培训,引导青年职工立足岗位创新创效。组织青年广泛参与企业体制改革,服务企业中心工作,为企业改革发展发挥生力军作用。以青年安全生产示范岗活动为载体,强化青年安全意识,促进企业安全生产。组织经贸交流活动,充分发挥青联、青企协联系广泛的优势,为经济发展招商引资,促进二、三产业协调发展集智聚力。

7、大力开展“激情创业”青年先锋行动。加强培训,解决青年“技能差”的问题。完善“培训基地”建设,大力实施大中专毕业生培训、农村青年技能培训等活动,不断提高青年创业就业能力和职业转换能力。培养青年创业典型,举办“青年创业精英报告会”、举办“青春创业大讲堂”、中小企业经理培训班,全年培训创业青年200人次。

搭建桥梁,解决青年“资金缺”的问题。加大与金融部门的沟通与合作力度,进一步扩大贷款范围,探索新的贷款

方式,为金融部门推荐更多申请创业贷款的青年,对一些具备开发潜力的创业项目重点扶持,全年为创业青年发放创业贷款700万元。

打造基地,解决青年“见识少”的问题。广泛动员社会力量,积极搭建“青年创业就业见习基地”,为大中专毕业生、农村青年提供见习岗位,新建“见习基地”10个,全年为100名创业青年提供创业导师帮扶服务,为100名青年、大中专学生提供就业创业见习岗位。

创建项目库,解决青年“项目空”的问题。通过开展创业方案设计大赛等活动,征集一批符合绥芬河产业政策、可行性强的创业项目,建立青年创业就业信息库,帮助青年做好社会调查,降低创业风险,助推青年成功创业。通过组织招聘会及时为青年提供信息,建立职业招聘信息库,实现校企之间、工岗之间就业信息资源共享。

8、发动青年为建设新型农村社区、“三年实现城市化”发挥作用。要深化青春建功新农村行动,以服务农村青年增收成才为重点,加强农村青年能人队伍建设,大力推进农村青年致富带头人培养工程,全年开展各类农村青年培训班3期,培训农村青年300人,帮助青年农民掌握一技之长,全面提高农村青年素质。加大“青”字号品牌建设力度,推荐命名“青”字号品牌农产品;大力发展农村青年专业合作组织,创建农民专业合作社青年示范社1个,育建农村青年专业合作组织1个,新建青年“农家乐”家庭旅馆3家,推动农村青年走上“青”字号品牌创建、产业化经营、组织化生产的致富之路。

三、以强化服务功能为重点,增强各级团组织吸引力、凝聚力和影响力

9、深化青少年关爱行动,维护青少年合法权益。一是要全力做好青少年维权工作。加大《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的落实力度。深化青少年维权岗创建活动,大力发展12355志愿服务队伍,及时为青少年提供法律援助、舆论支持、维权咨询等服务。开展未成年人自我保护教育、预防未成年人违法犯罪警示教育巡讲、青少年模拟法庭、预防艾滋病知识竞赛、青少年远离网瘾、远离毒品,青少年法制手抄报展评等活动。广泛开展共青团与人大代表、政协委员面对面活动,进一步优化青少年健康成长环境,不断提高青少年的自我保护意识和能力。

二是要扎实开展青少年关爱行动。关爱进城务工青年、留守儿童等弱势青少年群体和特殊青少年群体,扎实推进共青团关爱农民工子女志愿服务行动,广泛开展爱心助学、学业辅导、亲情陪护、感受城市、心理教育、健康检查等活动,关心他们的生活现状,帮助他们健康成长逐渐融入城市生活。进一步深化“真情助困进万家”、“爱心一帮一”和“爱心接力”、“ 爱心车票圆梦行动”等活动,让青少年在共青团组织的帮助下健康成长。

三是要全面开展青少年文化活动。深入开展青少年读书计划,在全市青少年中开展“荐好书、读好书、传好书”活动,加强青少年文化阵地建设,全年捐建红领巾书角(架)40个。开展青年歌手大赛、农村文化艺术节、青年交友相亲会等活动,举办“五四”青年长跑比赛,青少年三人篮球赛等文化活动。加强青少年网络文化建设,深化青少年绿色网络行动,引领青少年网络文化的发展方向。培育推广青年文

化精品,培养发现青年文化人才,不断发展青年文化事业。

10、大力培育青年人才,深化青年人才开发计划。团结和凝聚不同行业、不同领域的高层次青年人才,建立青年人才库、优秀团干部信息库等人才信息资源,为青年人力资源服务和开发搭建平台;开展第二届“绥芬河十大杰出青年”、第一届“绥芬河优秀青年企业家”、全市中学生“自强之星”等评选活动,全年评选表彰青年典型50人,促进青年人才脱颖而出。广泛开展青年学生社会实践活动,组织青年学生深入企业、社区、农村开展专业实习、社会调查和生产劳动等实践活动,拓展大中学生“三下乡”、“四进社区”等社会实践新形式,促使广大青年学生在实践中受教育、长才干、做贡献。为人尽其才、才尽其用铺路搭桥,促使青年人才脱颖而出。

11、倡导使用新兴媒体,深化青少年网建设。网络信息化建设是共青团组织凝聚青年的重要阵地,也是共青团工作扁平化的有效载体。今年要进一步完善绥芬河青少年网建设, 深化电子团务系统,探索新兴媒体与共青团教育引导服务青少年工作的结合点,着力运用博客和微博、手机短信等新媒体,完善团干部QQ群和飞信群,使新兴信息化沟通方式成为广泛凝聚青少年、服务全团工作的主体。

12、打造平台,深化青年工作体系建设。积极协助政府加强青年事务的管理,建立完善青年事务的协调机制和社会化服务体系,开展青年生存与发展状况的调研活动,为党政改善青少年民生决策提供依据;构筑党与青年之间的信息平台,进一步畅通汇集青年民意、民智的渠道,把党的路线、方针、政策贯彻到青年中去。

四、以实施“青年文明工程”为载体,弘扬社会主义文明新风,进一步加强青年精神文明建设。

13、积极投身“创先争优”主题活动。围绕市委“创先争优”相关工作部署,引领全市各级共青团组织制定实施方案,将创先争优的精神落实到共青团工作的每个环节。进一步健全团内学习制度建设,增强团干部在工作中的执行力,鼓励团的干部在实践中得到锻炼和提高,开展好团员主题意识教育活动和理论学习活动,通过讲座、研讨、竞赛等形式,帮助青少年坚定建设中国特色社会主义的信念,为青少年健康成长打下良好政治思想基础。

14、围绕迎接建党90周年开展各项纪念活动。以庆祝建党90周年和辛亥革命100周年的有利契机,广泛开展“学党史、知党情、跟党走”、主题教育,开展“广场万人宣誓、百米长卷写誓言”活动,举办庆祝建党90周年青年演讲比赛,开展学习“双百人物”竞赛活动,引导青少年坚定不移跟党走。结合争当“四好少年”活动,广泛开展“红领巾〃太阳花”主题教育,灌输培养少年儿童对党和社会主义祖国的朴素情感。

15、组织团员青年为争创“三优”文明城作贡献。按照市委关于“创建三优文明城”的工作要求。积极组织全市各基层团组织开展“争创三优文明城〃青年服务争先锋”主题活动。开展美化环境我先行活动,以共青团路、红领巾街为载体,开展绿色环保志愿者行动,认养绿地、绿色环保宣传等活动,齐心协力建设环境优美、绿色环保的生态宜居城市;开展优良秩序我先行活动,联合相关部门开展“交通志愿者服务月”行动,文明乘车和出租车文明行车宣传活动,努力

在全社会形成人人“争创优良交通环境,争做文明出行者”的良好风尚;开展优质服务我先行活动,组织全市各级“青年文明号”集体开展微笑服务活动,组织青年志愿者深入乡村、企业、社区开展送医疗、送服务、送技术、送温暖、送知识活动,引导全市青年参与“三优”文明城市创建工作,为我市创建“三优文明城”做贡献。

16、全力推进青年志愿者工作。大为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,组织协调全市范围内青年志愿者服务活动,积极组织志愿者服务于木博会、名优商品展销会的等全市大型活动。加强志愿者招募注册工作,逐步壮大志愿者队伍,畅通志愿服务供需对接渠道,为青年志愿者服务搭建平台,进一步创新我市志愿者管理工作制度,推动我市青年志愿服务活动蓬勃开展。围绕“3〃5中国青年志愿者日”、“12〃5国际志愿者日”集中开展志愿服务活动,开展全市“志愿服务明星”评选活动,营造浓厚的志愿者服务社会的氛围,使志愿服务理念深入人心。

17、继续深化青年文明号、青年岗位能手争创工作。扎实开展青年岗位能手争创活动,挖掘和培养青年人才,激发 青年创新热情,发扬团员青年“爱岗敬业,文明从业,诚实守信”的良好职业道德精神,弘扬社会新风,促进社会和谐,引导广大青年在促进社会经济友展中勇当先锋。进一步提升青年文明号创建水平,拓展创建领域,建立健全青年文明号的培训考核工作机制,加大对各行业系统的青年文明号的监督检查力度,维护青年文明号的品牌形象。

五、增强基层组织活力、提升组织服务能力、扩大组织品牌影响力,在推动自身建设上有新发展。

18、强本固基,加强团组织自身建设。

一是要加强基层团建基础工程。不断适应新时期青年群体的变化和需求,灵活设置、合理调整团的基层组织,要积极探索农村、学校、机关事业单位团建的新路子、新方法,不断巩固扩大传统领域建团,注重新兴领域的团建覆盖面,不断增强团的凝聚力、吸引力和战斗力。

二是要强化党建带团建。以提高团员先进性和团组织凝聚力为目标,强化党领导下共青团组织的核心主导作用,积极争取党组织在组织、队伍和资源等方面的带动和支持。紧紧依靠党建带动,召开党建带团建工作会议,出台《关于加强新形势下党建带团建工作的意见》,对党建带团建做出更加系统的制度性安排,使团建在党建带动下同步发展。

三是要深化团建创新。全面开展乡镇(街道)团组织格局创新工作,在组织模式、选拔对象、选拔方式上创新,形成以书记、兼职副书记和兼职委员为主的乡镇团委、社区团支部的新格局,年底前100%的乡镇团委、社区团支部要完成组织格局调整工作;加快驻外团组织建设,在外出务工青年较多的地区建立驻外团工委,规范对流动团员的管理工作;适应机关机构改革和事业单位管理体制的新变化,在机关和事业单位深化“团委+青工委”双建模式;推进“一团一品”创建工作,各级团组织都要努力培育独具特色、青年喜爱、效果明显的团建工作特色项目。

四是要构筑大团建工作格局。深入开展区域共青团整体化建设示范县创建活动,开展和铁路部门、中省直部门、金融部门共建和军警地四联等区域团组织项目合作,实现区域

联动、工作协同、资源共享;深入推进“强县固乡活村”活动,标准化团支部创建等活动,促进基层团组织的整体活跃。

19、延伸手臂,有效覆盖各类青年群体。

一是要加大“两新”组织团建力度。坚持建团与团建并重,依托区域企业集群、开发园区、专业市场加大“两新”组织建团力度,理顺民办学校团组织管理机制,稳步提高“两新”组织建团率,全年新建“两新”团组织20家。深入开展“两新”团组织“四个有”团支部创建活动,建立起团员动态管理机制,进一步加大对“两新”组织团干部的教育培养,帮助他们掌握团的知识和技能,推动新兴领域团建工作向纵深发展。

二是切实强化共青团外围组织的建设。加强对青少年宫等团属青少年阵地的建设与管理,充分发挥团属青少年阵地在青少年教育事业中的支撑和依托作用;以提高对各类青年、青年组织的有效覆盖和服务能力为重点,培育一批能够承担青年事务、提供高质量服务的社会组织。通过青年联合会、青年志愿者协会、青年自组织等社团组织,将各领域青年能人团结到共青团组织周围,使团组织真正成为各类青年与各类社会组织之间的桥梁和纽带。

20、坚持长效,不断深化团(队)干部能力提升工程。一是要推进学习型团组织建设。在团干部中大力加强以“提高学习力、提升执行力、提增凝聚力”为目标,以团干部成长观学习教育活动为载体的学习型团组织建设,提高团干部队伍的群体素质;切实抓好团干部培训工作,开展基层团干部论坛等活动,实施“少先队辅导员成长计划”,提高不同层级团队干部的业务水平和工作能力。

二是要加强团(队)干部作风建设。注重培养团干部加强党性锻炼,在团干部中深入开展青年群众工作大调研活动,鼓励团干部在深入基层中发现问题、研究对策,在深入青年中增进感情、赢得认同;引导广大团干部增强学习、敬业、争先的意识,提升求实、务实、落实的能力。

三是要加强团员队伍建设。积极推动“两新”组织发展团员和“推优入党”工作,努力把社会各阶层优秀青年吸收进团组织,不断壮大和优化团员队伍。继续深化“六团”意识教育活动,增强团员的组织意识和模范意识;完善团员统计数据库,加强流动团员管理和服务,从源头上减少团员的流失。完善团内民主制度建设,保障团员团内民主权利的充分实现,努力打造一支模范带头作用突出的团员队伍。

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