第一篇:整改报告例2012
整改报告
xx地区安委会:
本公司在2011年第四季度车辆发生严重违章交通安全事件,使车辆造成了在交通违章超标。特此,公司紧急召开整改交通安全大会,并制定了以下整改措施:
一、通报批评(京xxxxxx)车辆违章及处罚情况;由公司经理宣讲交通法规;重申全员要树立交通安全意识;对违章驾驶员进行了严重处罚,并要求写出书面检查。
二、由安保部车管干部宣讲交通法规,宣布《车辆违章整改方案》、重申车辆管理制度。在每月的例会上定期通报交通安全法规执行情况、学习交通安全法规、宣布车辆违章处罚情况(要公布违章车辆所在部门和车号、驾驶员姓名同时在公司内部爆光)。
三、严格处罚交通违法违章。非专职司机均在违法违章出现的当月末按《公司车辆违章整改方案》扣罚。凡出现三次以上(含三次)违章者,无论兼职司机、及其领导一律扣除当月奖金和车补。
四、设立查车日。每月第一周星期一为查车日,由车辆管理小组对所有车辆进行检查, 检查的同时要按车逐一填写《车辆检查登记表》;每个查车日时要对驾驶员进行遵守交通法规的经常性教育。
五、凡是发生酒后驾驶者一次以上(含一次),一律取消驾驶公司公用车的资格。
xx部针对此事件发生所暴露的问题,做了深刻的检讨,在今后的工作中要提高思想教育力度,认真组织学习交通安全法律、法规,建立起监督、监察、处理的快速反应机制,对违章司机曝光、严惩。避免此类事件的再次发生。
xxxx
2012年2月3日
第二篇:餐饮整改报告
快餐店整改报告 尊敬的***卫生局: 贵局于****年*月**日对我店进行检查,对存在问题提出整改意见。我单位组织全体人员认真整改,整改情况汇报如下:
1、设置食品安全管理人员。
2、厨房设置在距离有毒、有害污染源的影响范围外,设置相应的粗加工等操作场所,以及食品存放等场所。各加工操作场所按原料进入处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局并分区明确。用于原料、半成品、成品的工用具和容器有明显的区分标识,并分开存放。
3、对厨房地面进行平整,无裂缝,设置足够数量的洗手设备,门窗设置防蝇网。
4、设置独立的餐用具洗消间,结构密闭专供存放消毒后餐用具的保洁设施,使用集中消毒企业供应的餐具。
5、设置粗加工操作台及数量足够的菜架,接触食品的设备、工具符合食品安全标准和要求。
6、食品和非食品分开存放,有明显标识。
7、设置独立的空调、工具清洗消毒设施,专用冷藏设备,专用留样冰箱并标识。
8、建立从业人员健康管理档案。************快餐店 2013年4月1日
第三篇:GSP整改报告
唐山xxxxxxxxxxxxxxxxxx gsp认证现场检查缺陷项目整改报告
唐山市食品药品监督管理局: 我药房于2014年12月向我市食品药品监督管理局提交药品gsp认证申请资料,经审核,唐山市食品药品监督管理局于2015年3月20日派检查组对本药店进行了现场检查.通过这次认证现场检查,检查组对本企业经营管理上存在的不足,给予指出,并予以指导、建议和提出整改意见,对本店树立良好的社会形象起到了促进作用,本店将按照gsp管理的要求,针对gsp认证小组现场检查发现的问题,做出认真、详细,着实有效的整改。整改落实到各责任人,专人专项进行纠正,对存在的缺陷问题已逐步整改完毕,如还有不足之处恳请专家组予以指正。今后我企业将继续按gsp的要求,搞好企业的规范化管理,把实施gsp工作做得更好!
现将检查的缺陷项目情况和整改落实的情况汇报如下:
一、缺陷项目及内容
二、缺陷项目的整改 篇二:新版gsp认证整改报告模板 ****药房有限公司文件 ***字[2014]第10号
关于gsp认证现场检查不合格项目的整改报告 ***食品药品监督管理局: 2014年7月3日,贵局对****药房有限公司进行了两证换发工作的gsp认证现场检查,检查组检查人员认真负责,按程序检查,现场总结。没有发现严重缺陷,存在主要缺陷3项、一般缺陷12项。针对检查结果,本店负责人及全体工作人员高度重视,对检查过程中存在的不足之处,我们逐条逐项进行整改,现将整改情况报告如下: 主要缺陷: 一:*14901 计算机系统对近效期药品无法控制,不具备自动报警、自动锁定的功能。在gsp认证前,我公司对近效期药品管理及预警都是通过质量负责人手工在计算机系统里操作,之前不了解计算机系统里有自动报警和自动锁定功能。经gsp认证专家组指出不足及存在的潜在危害,认识到此前会容易造成不能及时发现近效期药品并有可能造成效期药品流入老百姓手中的潜在风险,造成老百姓的用药安全及损害公司的信誉。
通过本次检查,并经过与“千方百计”医药软件商沟通,已得到了软件商的支持,得知计算机系统是存在这些功能的,在安装系统时软件商没有培训到位,没有设置启动这些功能,经过软件商的培训目前计算机系统已经解决了近效期药品的自动报警和自动锁定功能。整改责任人:*** 整改时间:2014.7.14.二:*16702 企业未按包装标示温度要求储存药品如头孢拉定胶囊。
经认证检查组当天检查发现我公司存在少数药品没有按阴凉储存要求储存在阴凉柜里面(如头孢拉定胶囊)。经企业负责人及质量负责人复核之后确实存在这种情况,并组织全体员工认真排查及学习药品储存管理制度,使员工认识到药品没按储存温度要求储存的危害(如容易导致药品变质、失效等等)。
经过公司全体员工的认真排查每个药品的温度储存要求及添加了一台阴凉陈列柜设备已经对本条款整改到位。
整改责任人:*** *** 整改时间:2014.7.18 三:*17203 企业拆零销售记录不全,如无复核人员签字。
针对本条款缺陷,我们立马组织员工补全拆零销售记录,并组织员工学习拆零药品销售管理制度及拆零药品操作规程,教育拆零销售专员在销售时的注意事项,让他们清醒的认识到拆零销售记录的重要性与记录不全的危害性,保障患者用药安全。通过教育培训,我们补全了拆零销售记录,并保证今后在药品拆零销售时严格按gsp管理要求操作,遵守拆零药品销售管理制度及按拆零药品操作规程作业,保证老百姓用药安全。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.14 一般缺陷:
一:13101 调剂员钟敏不熟悉岗位职责,企业培训未针对岗位开展。
作为调剂员,钟敏在任职期间,没有意识到自己的岗位责任重大,对自己的岗位职责认识不全,企业负责人在进行员工岗位培训时,没有落实到人,使药店员工处于松懈状态,对此我店质量管理组在2014年7月15日再次对药店员工进行岗位培训,使他们明确各自的岗位职责,人人过关,认真做好药品销售服务。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.15 二:13102 培训档案内容不全,培训课件未按新版gsp要求制作。
新版gsp要求企业针对《药品管理法》的相关法律法规,药品经营企业质量管理制度,药品专业知识技能和各岗位人员职责与岗位操作规程进行培训,我店对此进行分开培训计划,2014年2月组织学习相关的法律法规,2014年4月组织学习本企业的质量管理制度,为迎接新版gsp的认证检查,2014年6月,对全体员工进行全面的动员,针对新版gsp现场检查细则,认真学习,责任到位。在培训过程中,培训课件制作过于简便,员工理解接受程度受到一定的影响,使得培训效果不到位,对此我店企业负责人在2014年7月18日重新学习,互相提问,考试采取闭卷的形式,按新版gsp零售验收的要求,准确理解新的概念和内容,对新增加的知识有新的认识和提高。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.18 三:13201 个别员工(钟敏)对国家有专门管理要求的药品种类不熟悉。
国家有专门管理的药品在新版gsp中,又有新的内容,复方地芬诺酯片、复方甘草片、复方甘草口服溶液等含麻醉药品和曲马多口服复方制剂、含可待因复方口服溶液、含麻黄碱类复方制剂等国家有专门管理要求的药品,个别员工在学期期间对新的知识掌握不到位,对学习的认识不够,给不法分子有空可钻,使人民群众的用药安全得不到保障。
对此,我店企业负责人在2014年7月18日重新组织全体员工学习,要求熟悉掌握国家有专门管理要求的药品种类。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.18 四:13602 缺文件管理制度。
在这次检查中,我店的质量管理文件缺少文件管理制度,为规范我店的质量管理文件的起草、审核、批准、发布等环节,我店对此进行了整改,质量管理小组增加了文件管理制度一项,完善了制度内容。
整改责任人:***、*** 整改时间:2014.7.14 五:14101 缺特殊药品(国家有专门管理要求的药品)操作规程(有制度无规程)。
药品作为特殊的商品,在购销过程中来不得半点马虎,正确引导顾客选购药品是每一个营业员的职责,我店在制定药品销售操作规程中,对销售国家有专门管理要求的药品,没有具体到位,使得员工在销售药品时,不能正确操作,导致顾客购药存在隐患,质量管理小组对此根据实际情况重新制定国家有专门管理要求的药品操作规程,规范员工的操作程序,更好的为顾客服务。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.14 六:14501 电子记录数据无备份。
我店计算机系统安装的是千方百计医药应用软件,在实际操作中,数据备份的重要性被忽视了,通过这次专家组的指导,我们明白了其潜在风险,在系统失效或遭到破坏时,可以避免数据的丢失。
通过与软件供应商联系,设置数据备份的功能,把数据备份的工作列为一项不可忽视的工作,维护系统完整性和安全性。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.20 七:14701 营业场所南面墙壁有渗水现象,墙壁有水渍。
为有一个更好的经营环境,2014年3月我店进行全面装修,天花板吊顶,墙面粉刷,照明更换,装修后,店容店貌焕然一新,经营场所宽敞明亮,购物环境舒适。但是后期由于楼上自来水管爆裂,水往下渗,检查组来检查时水迹未干,导致南面墙壁有水渍。2014年7月7日我店对南面墙进行粉刷,现在没有水迹现象。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.7 八:15502 部分质量保证协议书上未签字。
经检查组检查发现,在质量保证协议书上甲方只盖公章而法定代表人没有签字。此缺陷的发生是公司管理部门与供货单位签订协议的时候疏忽造成的,经检查组的提醒认识到一旦药品出现质量问题而协议书的不完整性在法律上对我们药店容易产生不利。
经与供货单位业务代表联系开始逐步整改完善质量保证协议书上法定代表人的签字。整改责任人:*** 九:驻店药师晏水生未在经营场所张贴药学技术职称证明。按gsp管理要求驻店药师的药学技术职称证明必须张贴在经营场所里,而认证检查当天我店驻店药师晏水生的职称证明因为前期管理部门的疏忽忘了把他的职称证明张贴上去,此缺陷的发现一是违法了gsp管理的要求、二是不利于更好的服务于顾客购药及提供明确的用药咨询。
经药监认证专家组的提醒现及时把晏水生的药学技术职称证明张贴在药店公示栏里。整改责任人:*** 整改时间:2014.7.14 十:16431 药斗存放其他物品(鹿角霜与紫河车共斗)。
认证专家组发现,药斗存在个别药品单独包装但共斗的问题,经过对中药师的教育培训,中药师认识到出现这种情况是不应该的,认识到饮片共斗的危害性,应按国家药品管理法的相关规定一药一斗分开装斗,不得存在共斗。共斗会存在中药饮片混合,配方时会给患者带来用药安全的潜在风险,同样会损害药店利益。
经公司要求,中药师晏水生把中药饮片区域的药斗全部清斗一次,认真排查,杜绝了中药饮片共斗的再次发生。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.14 十一:16501 未见定期养护汇总及分析报告。
我店在gsp认证工作前后全体员工做了大量的工作,但也存在着一些问题,工作中存在马虎、忽视了一些小节问题。比如,在gsp认证工作中,我店本着药品质量管理的要求按时每月做好定期药品养护工作,但是在定期养护过程中忽视了汇总及分析原因报告,养护汇总及分析报告的作用主要是起到对药品性能如“发霉、生虫、潮湿、裂变”等性质的了解,为保证药品质量及对下一次养护有了充分的认识。
通过gsp认证专家小组现场的指导与帮助,我店质管部门及全体人员对养护工作存在的问题及时纠正并做好整改工作,补充养护汇总及分析报告,并在今后的养护工作中坚持下去。
整改责任人:***、*** 整改时间:2014.7.15 十二:16731 无定期盘点制度。
本店在gsp认证工作检查发现存在无盘点制度,盘点制度的制定与实施主要起到对药品销售管理质量的一些作用,如对药品的批号、规格、生产厂家、数量等作全面的了解,还对药品构成及销售起一定的帮助,比如哪些品种畅销、滞销,为提高药店经营水平有所帮助,对盘点数量有差异的药品能够及时找出原因及采取纠正与预防的措施,做到账货相符。
通过公司管理部门的协作,现已制定出适合我药店实际情况的盘点管理制度,并在今后的盘点工作中坚持按制度操作。
整改责任人:***、*** 整改时间:2014.7.15 通过这次换证认证现场检查,检查组对本企业经营管理上存在的不足,给予指出,并予以指导,建议和提出整改意见,对本店树立良好的社会形象起到了促进作用,本店将按照gsp管理的要求,针对gsp认证小组现场检查发现的问题,做出认真、详细,着实有效的整改。整改落实到各责任人,专人专项进行纠正,对存在的缺陷问题已逐步整改完毕,如还有不足之处恳请专家组予以指正。今后我企业将继续按gsp的要求,搞好企业的规范化管理,把实施gsp工作做得更好!************************** 2014-07-22篇三:gsp整改报告模板
吉林省xxx医药有限责任公司
文 件 xx管字〔2014〕x号 签发人:xxx gsp现场检查缺陷项目整改报告
吉林省食品药品认证中心:
我公司于2014年xx月xx日-xx月xx日接受了省局组织的gsp现场检查,现场检查发现严重缺陷x项,主要缺陷项目x项,一般缺陷x项(01704、02902、03001、06102、07501)。检查结束后公司质量负责人牵头,成立了整改小组,对产生的缺陷项目进行分析、查找原因、制定有效的整改措施和方案,逐条落实、责任到人、不走过场。公司对缺陷项目的整改情况如下:
1.01704质量管理部门未收集内部药品质量信息。
整改措施:检查结束后,质量负责人责令质管员按照《质量信息管理制度》严格履行职责,xx月xx日质量管理员立即对采购、收货、验收、储存与养护、销售与售后服务的各个环节进行了质量信息的收集,并进行了分析。内部质量信息的收集内容主要有:收货问题信息、验收问题信息、在库储存、养护药品质量问题信息、近效期药品信息、不合格药品信息、客户质量查询、投诉信息、供应商、客户有效证照到期预警信息、药品注册批件到期预警信息等内容,质量管理员针对以上收集的内部质量信息进行了分析、处理,质量管理部部长签署了意见。(详见附件1)整改部门:质量管理部
整改时间:2014年xx月xx日
责任人:质管员xxx 附件1:收集内部药品质量信息照片 2.02902企业冷藏、冷冻药品存储区域没有配备棉衣和手套等。
整改措施:检查结束后,质量负责人责令库管员按照《卫生
管理制度》和《药品储存操作规程》严格履行职责,库管员于xx月xx日上午到劳动保护商店购置棉衣、手套和安全帽,工作时必须佩带,现已整改完毕。(详见附件2)
整改部门:仓储部
整改时间:2014年xx月xx日
责任人:库管员xxx 附件:1.库管员佩戴劳动保护照片 2.棉衣、手套和安全帽照片 3、03001企业现场不能提供2014直接接触药品的人员健康体检单的原件。
整改措施:检查结束后,质量负责人责令办公室主任按
照《人员健康管理制度》严格履行职责,办公室主任于xx月xx日上午到xxx市疾病控制中心索取我公司接触药品的人员健康体检单原件,并已存放于“人员与培训(健康)”档案盒中,现已整改完毕。(详见附件3)
整改部门:办公室
整改时间:2014年xx月xx日
责任人:办公室主任xxx 附件3:接触药品人员健康体检单照片 4、06102企业与吉林省xxx药业有限公司签订的质量保证协议只有供货单位公章,无双方法定代表人或企业负责人签字。
整改措施:检查结束后,质量负责人按照《药品采购管理制
度》和《药品采购操作规程》严格履行职责,并于xx月xx日上午派采购员到吉林省xxx药业有限公司找到负责人xx,在吉林省xxx药业有限公司质量保证协议供货单位负责人栏里后补签字。
我公司负责人在质量保证协议购货单位负责人栏里补签。现已整改完毕。(详见附件4)。
整改部门:采购部
整改时间:2014年xx月xx日
责任人:采购员xxx 附件4:质量保证协议补签后照片 5、07501收货员xx收货后未在供货单位吉林xxx医药有限公司随货通行单(单号:xsazda01707967)上签字。
整改措施:检查结束后,质量负责人责令收货员按照《收货
管理制度》和《收货员操作规程》严格履行职责,收货员xxx于xx月xx日上午在吉林xxx医药有限公司随货通行单(单号: xsazda01707967)上补签,现已整改完毕。(详见附件5)
整改部门:仓储部
整改时间:2014年xx月xx日
责任人:收货员xxx 附件5:收货员xxx在吉林亚泰xx有限公司随货通行单(单号:xsazda01707967)补签照片
联系人:xxx 电话:189438092xx 2014年xx月xx日
抄送:xxx市食品药品监督管理局
吉林省xxx有限责任公司
2014年6月18日印发篇四:新版gsp缺陷项整改报告
唐山市开平区天益堂大药房
药品gsp认证现场检查缺陷项目整改报告
唐山市食品药品监督管理局:
唐山市开平区天益堂大药房于2014年7月向我市食品药品监督管理局提交药品gsp认证申请资料,经审核,唐山市食品药品监督管理局于2015年1月21日派检查组对本药店进行了现场检查.通过这次换证认证现场检查,检查组对本企业经营管理上存在的不足,给予指出,并予以指导,建议和提出整改意见,对本店树立良好的社会形象起到了促进作用,本店将按照gsp管理的要求,针对gsp认证小组现场检查发现的问题,做出认真、详细,着实有效的整改。整改落实到各责任人,专人专项进行纠正,对存在的缺陷问题已逐步整改完毕,如还有不足之处恳请专家组予以指正。今后我企业将继续按gsp的要求,搞好企业的规范化管理,把实施gsp工作做得更好!
现将检查的缺陷项目情况和整改落实的情况汇报如下:
一、缺陷项目的情况:
二、缺陷整改措施: 篇五:gsp整改报告
药品gsp认证现场检查缺陷项目整改报告
一、gsp认证现场检查缺陷项情况:
按照***食品药品监督管理局审评认证中心的安排,gsp认证现场检查组于***10日至11日对我公司的药品经营质量管理情况进行了现场检查。按风险评估原则,检查组认为严重缺陷项0项,主要缺陷项0项,一般缺陷12项,详述如下: 1、01001: 企业风险评估报告内容不全面,缺少资金流向方面的评估。2、01101: 企业对购货方对天津中医医院实地考察记录中质量负责人有签字,无签字日期。3、02702: 企业对20***外部培训记录未及时归档。4、03001: 企业验收员张艺芝没有进行辨色力检查。5、03302: 企业《运输管理制度》文件中文字表达不准确、不清晰语句。6、04603: 药材阴凉库房顶西北角有小面积墙皮脱落。7、04706: 中药饮片常温库、阴凉库无药品拣选设备。8、05201: 药品运输车无清洁维护记录。9、08505: 饮片常温库防蝇灯不能起到有效防蝇作用。10、08603: 中药饮片阴凉库排风扇封闭不严,养护员未及时发现并采取措施。11、09001:
企业质量管理部门未对20***年库存药品进行分析。12、11802: 药品库房区域未公布投诉举报渠道。
二、gsp认证现场检查缺陷项整改报告 1、01001:企业风险评估报告内容不全面,缺少资金流向方面的评估。
(1)原因分析:公司进行的风险评估中内容不全面,未涉及资金流向方面的评估。
(2)风险评估:中风险,有可能导致财务风险。
(3)整改措施:质量风险评估小组重新对财务资金流向方面进行评估
(4)责任人:质管科科长***(5)完成时间:***15日
(6)整改结果:符合规范要求。2、01101:企业对购货方对天津中医医院实地考察记录中质量负责人有签字,无签字日期。
(1)原因分析:由于在对购货方天津中医医院实地考察结束后,签写考察记录时没有注意到签字日期,导致记录内容不完整。
(2)风险评估:低风险,有可能造成其他资质过期,实地考察表还在有效期内继续使用。
(3)整改措施:重新审查对购货方的考察记录,对不符合要求的内容进行补充完整。(4)责任人:质管科长***(5)完成时间:******日
(6)整改结果:符合规范要求 3、02702: 企业对20***外部培训记录未及时归档。
(1)原因分析:对企业外部培训记录归档不及时
(2)风险评估:低风险,可能导致人员培训内容不完整。
(3)整改措施:重新整理20***外部培训记录并及时归档。
(4)责任人:办公室主任***(5)完成时间:***15日
(6)整改结果:符合规范要求 4、03001:企业验收员张艺芝没有进行辨色力检查。
(1)原因分析:验收员张艺芝进行了健康体检,但体检项目缺少辨色力检查,其原因是公司组织人员未按照公司规定对体检单位要求体检项目。
(2)风险评估:高风险,有可能导致在验收过程中把关不严,导致药品不合格。(3)整改措施:验收员张艺芝重新进行了辨色力的检查。
(4)责任人:办公室主任***(5)完成时间:***15日
(6)整改结果:符合规范要求 5、03302:企业《运输管理制度》文件中文字表达不准确、不清晰语句。
(1)原因分析:由于编写文件时没有注意到将发货原则分类进行描述,而是概括的进行了说明,文字表达不清晰。
(2)风险评估:低风险,可能导致发货员不能在最短的时间内发货。
(3)整改措施:修订《运输管理制度》。
(4)责任人:质量管理员***(5)完成时间:******日
(6)整改结果:符合规范要求 6、04603:药材阴凉库房顶西北角有小面积墙皮脱落。
(1)原因分析:药材阴凉库房顶西北角有小面积墙皮脱落。
(2)风险评估:中风险,墙皮脱落有可能对在库药材造成污染。
(3)整改措施:对墙皮脱落部位进行修补。
(4)责任人:储运科科长***(5)完成时间:***15日
(6)整改结果:符合规范要求 7、04706:中药饮片常温库、阴凉库无药品拣选设备。
(1)原因分析:中药饮片常温库、阴凉库无药品拣选设备。
(2)风险评估:中风险,可能导致零货拣选时无法正常作业。
(3)整改措施:购买药品拣选设备。
(4)责任人:质管科长***(5)完成时间:***15日
(6)整改结果:符合规范要求 8、05201:药品运输车无清洁维护记录。
(1)原因分析:运输车进行了日常的清洁与维护,但没有及时记录及归档。
(2)风险评估:低风险,导致运输车的档案不全
(3)整改措施:完善运输车的清洁维护记录并归档
(4)责任人:储运科长***(5)完成时间:******日
(6)整改结果:符合规范要求 9、08505:饮片常温库防蝇灯不能起到有效防蝇作用。
(1)原因分析:饮片常温库的防蝇灯安装的离门太近太高
(2)风险评估:中风险,防蝇灯灭蝇效果差,导致库区蚊蝇存在,有可能对药品造成污染。
(3)整改措施:重新调整灭蝇灯的位置
(4)责任人:储运科科长***(5)完成时间:******日(6)整改结果:符合规范要求 10、08603:中药饮片阴凉库排风扇封闭不严,养护员未及时发现并采取措施。
(1)原因分析:中药饮片阴凉库排风扇封闭不严,养护员日常工作不细心,没有及时发现并采取措施
(2)风险评估:中风险,可能导致鸟、虫进入库区,对库区环境造成污染。
(3)整改措施:对排风扇进行维修并按照要求安装。
(4)责任人:储运科科长***(5)完成时间:***15日
(6)整改结果:符合规范要求 11、09001:企业质量管理部门未对20***年库存药品进行分析。
(1)原因分析:由于12月份的盘点没有产生盈亏数据,误认为不用进行分析。(2)风险评估:低风险,不会造成损失
(3)整改措施:重新对12月份的盘点数据进行审查,并分析原因。
(4)责任人:质管科科长***(5)完成时间:***15日
(6)整改结果:符合规范要求 12、11802:药品库房区域未公布投诉举报渠道。
(1)原因分析:药品库房区域未公布投诉举报渠道。
(2)风险评估:中风险,库区未公布投诉举报渠道,会产生客户无法及时投诉而产生发现药品质量问题无法及时处理和反馈的风险。
(3)整改措施:在库区显著位置粘贴投诉电话及投诉负责人信息。
(4)责任人:办公室主任***(5)完成时间:******日
(6)整改结果:符合规范要求。公司总经理王建章立即召开质量领导小组会议,认真研究和分析检查中存在的问题及原因,针对存在问题制定了限期整改措施,由质管科科长***监督落实,现已按照gsp要求整改完成。
第四篇:自查自纠整改报告
关于自查自纠的报告
针对现段项目部形式,响应公司领导整风要求,结合自我实际情况,特做如下报告。
一:主要存在问题
1)工作作风上不够仔细,解决问题没有追究根源的决心。工作上存在盲区,没有加强学习的主观意识,认为应付过去就应付过去,没有做认真的反思和总结,乃至提高。
2)团结协作上和现场结合脱节,问题整改迟迟不能达到现场。和各部室之间的交流不够,数据和问题的角度不一致导致很多时候重复工作。
3)爱岗敬业上对公司和项目的发展不关心。对效益不关心,认为盈亏与自己的工作关系不大。
经过自查自纠,认真反思和总结,我在以后的工作当中应当严格自律,对自己要求进一步提高,做一个符合公司、项目上的要求的职工,具体从如下几个方面改进:
1)做好本职工作,继续细化日常工作,对工程量数据继续细化,做到可以直接指导工作的效果。
2)加强学习,遇到知识盲区要深入学习,认真向其他同志学习,弄懂后需要达到能指导工作的水准,减少工作失误。
3)做好技术交底工作,需追踪到技术员一级,不能交给架子队交底就算结束,与各队加强联系,减少不必要的返工工作。岩溶注浆先导孔资料问题一直困扰我们,需到具体的工点去点对点现场
做交底工作。
4)进一步了解现场实际情况,减少理论化的操作方式,在询问各架子队总工意见的基础上再实施方案。
5)继续加强思想上的学习,了解企业文化,关系企业利益,进一步强化成本意思,方案和方式在保证质量的前提上选取低成本的施工工艺。
通过本次自查自纠活动,我当以全新的心态和热情做实做好工作。
报告人:
第五篇:“春运”整改报告
楚雄交通运输集团有限公司南华分公司
“春运”安全检查整改情况汇报
南华运政管理所:
2011年1月21日,楚雄州运政管理处、南华县运政管理所的相关领导及工作人员组成的安全检查组对我公司进行“春运”安全检查,通过检查,发现确实我公司存在一些管理上的不完善的地方,需要整改。
检查结束后,南华分公司领导高度重视,并及时组织各班组召开会议,对检查出的三个问题进行整改部署安排,要求各班组在会议结束后立即整改到位,整改安排如下:
一、客运站场秩序要求客运站继续加大落实岗位职责,细化工作 范围,强化工作力度,经过对站务人员学习培训及驾驶员的宣传教育,客运站站场内秩序得到很大提高,客运站场环境得到进一步优化。
二、针对公司三类汽车修理厂超范围经营,承修客运车辆的情 况,公司负责分管修理厂的领导及时找到修理厂负责人,勒令其立即停止其超出行政许可范围经营的行为,并要求其提高认识,意识问题的严重性,以后禁止再有此类事件的发生,目前修理厂已停止承接各类营运车辆进行修理。
三、关于客运站播音设备不正常情况,已落实客运站联络电器修理处对播音设备及时修复,通过修复客运站播音设备已恢复正常,要求客运站做好日常维护和调试工作,确保站场内播音设备的正常有效。
二〇一一年一月二十八日