前台文员工作大集合

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第一篇:前台文员工作大集合

公司前台文员工作总结

要做好前台这个岗位的话,就要对前台工作有重要性的认议识。这个岗位不单单体现公司的形象;还是外来客户对公司的第一形象。所以,从前台迎客开始,好的开始是成功的一半。我觉得,不管哪一个岗位,不管从事哪一项下作,都是公司整体组织结构中的一剖分,都足为了公司的总体目标而努力。有了对其重要

性的认训,促使我进一步思考加何做好本职下作:

一、上下班时要整理好前台的物品,察看一切电器足否完好,是否关闭好电源。当天看看备忘录还有什么事情要做。前台大厅是随时都要保持整洁大方:每天报纸耍整理好,饮用水桶发发现不够时叫罗先生送水。前台所需物品不够日,都要及时中请购买:纸巾、复印纸等。摆在会客厅、前台大厅里的宣传册不够时也要及时添加。传真机、复印机、打印机没有墨时,要电话通知罗先生加墨。如果前台的物品坏了如:窗帘坏了就要叫维修工维修;如果电话有问题就要求助电信局。有什么问题都要想办法解决。

二、接收传真,要注意对方传给谁,问清传真内容,以免接收到垃圾信息,接受到传真要及时转交给相关人员,要查收传真有无缺漏。如果对方是自动传真,可以不接收。发佱后要注意对方有无收到,是否完整清晰。复印时要注意复印的资料完整否,避免复印资料缺漏。收发传真、复印都要做好登记。如有信件也要及时交给相关人员。

三、前台接待客人,做好这项工作,最重要的是服务态度和服务效率。看到有来访客人,要立即起身主动问好。对第一次来访客人要问清楚对方贵姓,找谁有什么事,了解来访者的目的后通知相关负责人,其中也要了解是否把客人留在前台大厅还是会客室,还是引客到负责人办公室、会客室。接待客人要笑脸耐心,细致大方。引客入座倒上茶水,告知客人已通知相关负责人,请稍等。会客室夏天时开空调。冬天开窗,同时要让会客室无异味,空气流畅。

四、转接电话,要注意礼貌用语,使用公司的标准用语:您好!佛山普公司之后问有什么可以帮到您的,问清楚对方找哪位,贵姓有什么事情,了解情况后转给相关人员。熟悉公司内部人员办公电话短号。如果来电方是作广告、推销、网络这些都是与公司无关的来电就要拒绝。如果有人找李总,要注意对方是不是真的有关公司的事情找李总;如果无法判断可转给祝莹。找李助理、余经理等领导的电话也要问清楚;领导们的电话号码也要记清楚,看到领导来电也可问候。

做前台工作也有四个月多了。工作范围较小;工作内容也比较少。但自己也有不足的地方,工作时集中力不够,会犯迷糊;我希望以后能够更认真上班工作。勤力做事。为公司做的多些。

在以后的工作里要不断提高自身形象,提高工作质量、效率。还有责任心。下一步的工作计划如下:

(1)努力提高服务质量,做事麻利,有效率,不出差错。服务态度要良好,接待客人要不断积累经验,要给客人留下良好印象。接电话时,也要不断提高用语技巧;巧妙的回答客人。尽力那个让每一个客户满意。

(2)加强礼仪知识学习。如业余时间认证学习礼仪知识,公共关系学。了解在带人接物中中必须要遵守礼仪常识,包括坐姿,站姿,说话口气,眼神,化妆,服饰搭配,以及回答客户提问技巧等等。也可以上像美莲凯的课,讲的知识都是很实用的,上了课后会让人更自信,另一个人有气质。

(3)加强与公司各部门的沟通。了解公司的发展状况个各部门的工作内容,有了这些只是储备,一方面及时准确地回答客户的问题准确地转接电话。如果只是某个部门没人,会提醒来电方,并简要说明可能什么时间有人,或者在力所能及的范围内,简要回答客户的问题,同时也能抓住适当机会为公司作宣传。

(4)努力打造良好的前台环境。要保持好公司的门面形象,不仅要注意自身的形象,还要保持良好的环境卫生,让客户有赏心悦目的感觉。

(二)文员的工作内容

具体描述

第一条 传达事务

1、接待来访:来访者不同,事有大小,文员要区别对待。对应该会见的人,应直接转达对方的意图,并引其进入会客室或告知各部门接洽人,不论对方要求见面还是预约。对不宜会见的人,在请示相关人员后以“不在”、“正在开会”或“工作很忙”等为由,拒绝对方或是将个人意见报经理后接受答复。

回复1:文员的工作内容

2、接听电话:接听电话时一定要先声明“这里是××公司”,然后记下对方的姓名、工作单位等,根据对方情况,不妨碍时可明确回答,但一般不说总经理是否在。

3、转达:需要转达时要正确听取对方的身份和要转达的内容,并准确、迅速地转达。

4、文件的收发及分送:收到的邮件或送来的文件首先要区别是直接呈送办公室主任的,还是需文员再进行处置和整理的,或者是私用文书(这些区分的范围需事先请示主任)。需主任办理的要直接送主任,主任不在时如果有于之人直接有关的留言、电报、快递,可用电话告知。

第二条 日常运转工作

1、日程的设计及其安排:对所确定的应由主任处理的事项 如会见、出席会议的日期和时间进行记录整理,并随时进行调查,协助主任制定出日程表。日程计划应记入每月日程表,必要时在上面记下预定内容和变更情况。

2、准备及安排:有些工作需要特别的准备和安排,这些工作通常都有一定的时间限制,因此必须提前做好适当的准备。

第三条 用品的整理

文员应将主任工作中所需要的文件资料、各项用品及备用品事先准备齐全。

1、在办公室内:平常经常使用的物品及备用品,应在合适的地方放置合适的数量,为此,应设计一张用品及备用品的明细表,在上面记下品种和一月或一周所需数量以及补充的数量和补充日期。

2、主任外出时:主任外出时需使用的钢笔、铅笔等,每天都应该注意事先做好准备好一定数量,需要收入提包内的物品也要做同样考虑。这些需要准备的物品应在询问过主任后制做一张明细表事先贴好以防遗漏。

3、文件、资料的准备:首先要弄清楚那些文件是重要的,如果不明白。要详细询问,以便将可能会用的文件材料一并准备齐全,然后画一张文件明细表以方便使用。

第四条 文件整理业务

1、为使主任处理完毕或正在使用的文件不丢失、散乱,并且随时可以提用,需要对文件进行整理。整理工作首先要根据主任的意见将文件分类,并放入固定的装具和内容器内,使用中还要经常整理,做到很容易查到文件。

2、整理工作的关键是分类项目的确定和保管及整理文件用品的选择与整理、借阅手续的完善。

3、业务用的文件分为正在处理的文件、正在运行的现行文件和已处理完毕的文件,此外还有机密类的文件。根据应用情况还可以分为每日必用、常用和不常用的三种。

4、经过整理后,对文件进行装订,并给每一个文件集合体以一定的户头名称。应在听取合租人意见后再制作一张文件分类的明细表,将表贴在保管场所或保管人的桌子上以便于参照。

第五条 整理清扫工作

1、清理桌面:台历每天调整日期,桌子要擦抹干净,常用品要准备好,并按要求备齐数量,将前一天取出的图书、文件放回原处,有破损和污染的物品要清扫更换。

2、室内的物品要放在固定的地方。

第六条 代行业务

1、参加庆典、丧礼等仪式留心服装和服饰品及行为以表达得体,同时还要十分讲究寒暄、应酬的用语。

2、转达主任意见或命令:表达主任意见要完整、准确,注意简洁迅速。有时根据情况还要将对方的答复向主任汇报。

第七条 会计实务

该项事务是指由经理直接使用的几种账目的管理,包括各项物品的购入及发放、次产的调配及运用、现金收入及支出等方面的账目记录及管理。

1、关于次产状态及收支情况要制作明细表,至少一个月要制作一张月报表。在特殊情况下,要随时根据经理及副经理发要求拿出报表。

2、处理资产状况还应注意以下几点:

(1)支持及收入可以根据原始凭证将其发生额记下现金出纳账中。现金出纳账中与先进余额的数额应保持一致。票据上要有经手人和秘书的印章以明确责任。将这些收据汇总后让经理过目。

(2)日常的现金支出应限定一定的数量,若有特殊项目,应申请特别支出的资金或开出支票。

(3)开具支票需有收据或其他凭証,并在支票上记下用途,由经理盖章。

(4)资产分为土地、建筑物、有价证券备用品及各种家具杂物的押金等。应设立各种资产的台账及有价证券薄,详细记录各种资产的内容、单价、数量及现有额及出入额等。

(5)银行存款及邮政储蓄要设存款底帐,接受款项者应按名称分别立帐并明示账额。

3、各种物品的购入和发放应注意有无使用申请、手续是否齐全,并及时入帐,以免遗忘和推迟记账。

第八条 协助调查

公司的调查通常分为任命调查和一般性调查两类。公司在开展各种调查调查时办公室秘书需做好协助工作。

1、进行调查工作时,秘书应选择合适的专家、顾问进行委托或将他们列为调查委员,并与之保持联系,需要时提出调查课题请他们完成。

2、有些专家事项的调查,秘书也可以亲自听取专家和当事人的意见,或在调查各方面情况后,将意见和调查情况汇总后报告给经理。

第九条 文书工作

文书工作有包括写作信涵、起草文件,以及卷清和印刷文件三个方面。

1、信涵的完成:对经理会经常使用的信件种类可事先汇集为“标准通信范围例”,需要时选择一种,略加增删便可使用,较为方便。

2、文件的卷清及印刷:主要包括将草案以笔记形式卷清、用打字机打印、直接打印以及辑录图书杂志上的有关内容等工作。

第十条 联系业务

联系工作就是要向经理或副经理转达某项事情并向对方转告经理或副经理的意图,听取对方的答复,并将答复再反馈给经理。

第十一条 招待事务

招待是指在 经理外出、返回或有客人来访时的礼仪性款待,多指派事务员或勤杂工来完成。款待包括向导、收存携带物品、奉送茶点、迎来送往等。

1、为经理服务

(1)经理外出时应准备好车辆。

(2)回到公司时,要接过脱下的外套、帽子等,然后放到一定的地方,并随时用刷子清洁衣物。

(3)从外面回到办公室的时候,夏天要递上湿毛巾、冰水、咖啡或苏打水,冬天要递上热毛巾或咖啡。

(4)要视空气情况调好空调。

2、为客人服务:秘书还须对客人进行服务,比如出入公司时参照对经理的服务进行接待。若需要来访者等候时,应递上报纸或画报等。

第二篇:前台文员工作汇总

广州市轩辕网络科技有限公司人力资源与行政部内部流程

行政工作指导书

目录

1、前台工作流程..............12、执行行政管理制度..........23、文档管理...........24、办公用品管理..............35、饮用水管理................36、办公设备管理..............47、办公室日常事务管理...............48、员工活动组织..............59、其它工作...........5一、前台工作流程

1.电话转接:接听来电(您好!轩辕)—询问找访谁—转给相应的人(ICM-分

机号-TRFR。当来电要找的人不在公司时,需要将来电人的联系方式记

录在《来电登记表》中,并尽快通知相关人员回复。

2.电话广播功能操作:拿起话柄按ICM—按“8”“0”—广播内容

3.来宾接待:带来宾进等候室并询问拜访谁---通知相关人员接待(对于

一些与公司确实没有业务来往或公司不想见的人员来访,应尽量打发

他们。)

4.重要来宾接待:根据来宾人数准备相应的饮料(目前公司供应的是小

瓶矿泉水)、水果洗好摆好,欢迎牌放于公司大门位置(大厦大堂是否

需要放欢迎牌须根据实际来决定)。

5.来文(传真件)登记:在《传真签收表》进行登记---通知相关人员---

签收

6.收件邮寄:投寄人填写好快递单,将投寄物包装好,联系速递公司在每天两个时间点:(10:30)、(17:00)到公司收件。公司现使用的速

递公司是顺丰快递,月结号:02011540825。电话:4008111111)

二、执行行政管理制度

1.根据平时的观察,对于执行得不好的制度加于强调。

2.每月初对上月执行制度的情况进行总结,总结中反映发现的问题及对问

题进行分析。

3.每天检查员工的考勤状况:每天早上上班后,打开考勤软件,检查员工

是否准时打卡上班,对于无考勤记录的人员,查问去处,记录于《出勤

登记表》中,在09:00前提交给主管审阅。

4.每月4号下班前统计公司全体员工的出勤记录:迟到、休假、出差、加

班,统计好后,制度成电子版提交给行政总监及抄送一份给财务总监。

三、文档管理

1.文档管理:一般文档一年一存档(一年一独立文件盒),重要文件如租赁

合同等则随时存档(同一文件盒可以使用多年),文件盒贴好标识,方便

查找。建立《文件借阅一览表》,对于重要的文件借阅应登记借阅表中,以保障重要文件的安全。

2.保管公司证书原件:1)ISO质量体系认证证书(中英);2)高级项目经

理证书;3)项目经理证书;4)华为网络工程师认证证书;5)ITIL认

证证书。

四、办公用品管理

1.采购申请,完成办公用品,办公设备消耗的采购工作,并对采购、使用

进行登记:办公用品采购:找固定的供应商,价格和服务都对公司比较

有利。

2.办公用品领用:员工可以领用办公用品:

1)计算器一个(一般业务才用)

2)名片本一个(一般业务才用)

3)笔一支

4)笔记本一本

5)铅笔一支

6)胶水一瓶

7)告示贴一本

以上标准随员工在公司服务时间可重复领用(计算器和名片本除外)。

3.检查办公用品库存—领用登记—拿领用品

4.员工领用后在“领用登记簿”上登记并签字。

五、饮用水管理

1.饮用水的选用:水质保证可以通过其营业执照、水质检验报告等资料来确诊。对于刚开始合作的公司,第一次试用不应签太多数量,经过使用后,在质量、服务及价格方面觉得都不错了,再签一定的数量。即使已建立了诚信的合作了,在合同签定后,也不能一 次把所有水票购买,应分期购买,用完一批再买下一批。

2.饮用水订购:联系供水公司---(订水)报客户编号---报需要的数量---水到登记或付水票,现公司的饮水公司是景田饮用水,卡号:J52413。

六、办公设备管理

1.新购设备管理:对购买的新设备进行贴标并编号---录入《设备档案》。

2.员工领用、借用、调用设备:在洽谈室拿相应的表格填好后,呈部门经理、行政部经理、总经理批准后,领用、借用、调用设备。单据在财务做好账后,在行政部保管,行政部根据员工领和的设备,录入《员工领用设备一览表》中。

3.员工领用贵重设备---笔记本电脑,需与其签定《设备领用责任协议书》。

4.设备归还:员工离职时或在职工领用新设备前,填写设备归还单,表示设备的使用权力及保管义务交还给公司。

5.设备报修:报修人填写《设备报修单》,呈行政部经理批准后,报修设备交由公司网管或技术人员检查故障是否需要维修,检查人签名确认后,交由行政部联系维修点,当维修费用超过500元时,须呈总经理批准。

6.打印机管理:公司打印机的耗材用品及配件维护由广州市凯祺办公设备公司统一管理,管理费以每次加碳粉来计算:HP1320:135元/次(加碳粉一次打印2000-2500张),HP2015:135元/次(加碳粉一次打印2000-2500张)。管理费每季度或每半年结算,7.复印机管理:复印机日常维护由广州金穗隆公司管理,维护费450元/元,如无特殊故障,日常维护每月上门一次。复印机碳粉也由金穗隆公司供应: 250元/瓶,一般每瓶碳粉可以复印6000-8000张。

七、办公室日常事务管理

1.办公室绿化:绿化:寻找合适的租赁公司,租赁一定量的摆物在公司适当位置摆放,起点缀作用。现绿化月结是200元/月。

2.办公室卫生:办公室日常卫生找专人负责,办公桌及垃圾每天一次,吸尘每周一、三、五,电话半个月消毒一次,玻璃一个月清洗一次。保洁费450元/月。

3.名片印刷:员工详细填写《名片印刷申请单》,交由上级主管审批后,交到行政部,行政部再安排印刷。名片印刷20元/盒。

4.协助出差人员进行订票,出差人与上级主管定好交通工具后,协助其订相应的票。

八、员工活动组织

1.公司组织活动、联欢:在网上寻找相关资料----找到联系方式----知会上级主管。

2.根据公司的会议时间安排(一般是每年的4月和10月),完成对会议场所的订制,以及会议所需的所有资料。

3.市外会议:应选交通便利、最好在公司附近的会场,会场环境好、空气流通好、设施好。

4.市外会议:一般由旅行社找会场,因为不能到现场察看,所以应对会议室要标跟旅行社说清楚,必要时将这些要求写进合同中。

5.会议室布置:讲台应是国际会议讲台(即

台面只能放一台笔记本电脑宽站立的讲台),麦克风与音响很重要,一定要在会前试好,不管会场是否提供投影仪,都要把公司的投影仪拿到会场备用,会场座位只摆参加会议人数的座位,这样可以避免大家不愿往前坐的现象。

6.如果会上陈统董事长需要发言,应将会议时间在原基本上增多半小时的时间安排。

九、其他工作

1.企业港澳商务报备证年审:根据上一年证书的有效期限提前一个月在广州市金盾网上进行年审。须上传到网上的材料:

1)下载《往来港澳商务备案申请表》,并填写所需信息:如企业负责人

签名和公司公章样式等;

2)公司营业执照副本。

需要采集的数据:上一地税、国税总纳税额(应提前让财务开好纳

税证明)网上申请成功后,一周内将过期的报备证寄往广州市出入培管理处。

年审时间:10个工作日

2.陈统等港澳通告证签注,须备的证件:

1)身份证原件及复印件

2)户口本原件及复印件(非广州市户口提供暂住证原件及复印件)

3)公司报备证原件及复印件(商务);

4)大一寸蓝底照片1张;

5)通行证(正本);

6)单位派遣函;

7)填申请表;

广州市户口如代办,需提供:办证人身份证及复印件,非广州市户口需本人前往办理。

签注时间:10个工作日(非广州市户口需20个工作日)

第三篇:前台文员工作内容.

洪源创业投资服务有限公司 前台文员工作职责 前台文员的工作职责: 1.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集;整 理员工人事档案材料 , 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续

2.负责前台区域水台和接待室清洁卫生。

3.协助文控室收发传真并转交给部门,信件和书刊的收发,并做好相关的 登记工作;协助各部门发放快递

4.接听、转接电话;接待来访人员,清理好接待后续工作。

5.管理办公用品,对公司人员申请领用办公用品进行登记,发放。每月底 进行库存盘点工作,并将汇总表上报给主管一份;6.承办员工考勤工作和外出人员、车辆的登记手续,每天检查到岗情况, 每天不定时检查员工有无中途离岗等等,违反考勤制度的,没有正规手 续的,一律严格按制度执行;每月 3号之前统计好考勤报表上报主管签 字后上交财务。

7.做好公章,车辆出行、人员行程的登记。8.办理人员入职,离职人员的相关手续;9.及时下达领导的各类通知包括口头或电话通知;10.每天检查会议室卫生情况并整理好会议所需所有用品,召开会议时做好 会议记录,会议后的第一个工作日整理好会议纪要,并发布与公司微信 群。会议结束后清理会议室;11.公司员工动态栏两个星期定期更换。

12.协助好各部门组织公司活动等事宜;13.协助各部门打印相关信息;14.协助部门领导完成办公室日常事务。

15.检查和准备好各种办公设备,对其使用时间备案存档,保证办公设备的 正常使用。

16.晚上下班时检查好门窗,关闭设备电源开关。

第四篇:前台文员工作内容

一、办公室日常工作

1、每天早上回到办公室,先把总经理、副总经理的房门打开,把领导茶几上的茶具拿去清洗干净。每周让清洁阿姨打扫两次大会议室,保持会议室及办公室的整洁。

2、寄收快递及派发:签收公司各个人员的快递。查找事业部通讯录得知收件人所在项目,然后打电话通知来领取。同事需要寄快递的来前台领取快递公司的单回去填好,由我统一打电话叫快递人家上门收件。

3、各项目需要使用会议室和投影仪的,来前台填写“会议室使用登记表”和“投影仪借用登记表”。会议过后我会去检查空调、窗户、灯、门。

4、每个项目日常的扫描、复印、打印。在自己的能力范围内处理打印机的故障。严重的问题打电话请打印机师傅来修理。(李师傅:***)

5、每月办公室的日用品采购;每月1号之前打电话去日用品公司采购,收到货品后通知各项目文员来前台领取并派发给项目员工。

6、每月办公室的文具采购;每月底之前会通知各项目负责文员提交文具清单,然后预算每个项目的支出并告知项目经理做好文具采购预算。5号前去文具店按照每项目需要的文具清单来采购。采购完毕后通知文具店老板送货上门。然后按照清单把文具派发下去。(杨生:***)

7、接待来访日员;新人来面试、报到的拿登记表给他们填好个人资料,然后收集需要提交的资料,拿到人事部给负责人。然后告知新来人员坐在前台旁边稍等片刻。拿员工手册或者实习协议给他们看,倒杯水给他们喝。

8、员工卡的佩戴与管理;新员工的员工卡统一由总部派发,然后让我回去领取回棠下事业部,根据不同项目的员工把各项目的员工卡分开,通知项目文员来前台领取员工卡回去派发。按照公司的规定,凡是公司的员工上班时间都必须佩戴员工卡,每周由我来检查,一旦抓到没佩戴员工的一律当场罚款30元1次。(罚款用于购买办公室日用)对于新员工有一次警告,下不为例。

9、办公室的盆栽如需要更换,打电话通知园艺来修剪或者更换。购买办公室饮用水,让送水工每周按时送水上来。

二、各项目工作

1、周报、晨会:每周一下班前,打电话通知各项目经理提交周报及晨会,收集完晨会和周报后并提交给事业部领导。如不能按时提交的,则抄送给项目经理。

2、每月20号之前,发邮件通知项目经理提交“甲方考核表”。给一个星期时间项目经理收集。要求在规定的时间内提交给我。然后汇总所有项目的“甲方考核表”发送给事业部领导审核。审核完毕后,再提交给总公司的林欣颖。(没有这项)

3、每月20号之前,发邮件通知项目经理提交“采购预算”给一个星期时间项目经理收集。要求在规定的时间内提交给我。然后汇总所以项目的“采购预算”发送给事业部的领导审批。审批完毕后,再提交给总公司胡丹。总公司审批完后会给我们报价还有审批结果。最后再把结果回发给各项目经理。

4、每月30号前,打电话通知各项目提交“日常工作照片”。然后汇总所有项目的工作照片发送给总公司的石田,并告知有哪些项目没提交。

5、每月5号之前提交“自购笔记本电脑采购预算”给总公司的吕珏。自购笔记本电脑的采购预算与各项目的采购预算一起提交,由办公室领导审批后,再通知各项目文员收集需要自购笔记本电脑的人员资料。分别填写纸质版“笔记本电脑申请表”(必须有事业部领导的签名)和电子版“笔记本电脑补贴明细”。最后拿回总部交给市场部吕珏。

6、韶关、清远项目的竣工文件;收到项目的文件后,填写“竣工文件制作审核表”拿回总公司给负责人出版,等出版好后回总公司把竣工文件上需要的公章、竣工图章盖好。然后寄回各项目。

7、通知各项目经理提交“客户满意度调查问卷”,改好分数如分数不达标的重新让客户填写。分数达标的统一收齐,让办公室领导审阅。确认无误后,复印一份复印件留底,原件拿回总公司提交给质安部林新颖。(没有这项)

三、事业部工作

1、事业部公章的保管及使用;需要盖事业部公章的同事,先发邮件并添加附件给办公室的领导,然后抄送一份给我。领导同意后,同事便可以来前台登记“部门盖章登记表”,最后由我审核纸质版的资料是否与电子版的附件一致,确认后统一由我帮忙盖章。

2、外出金山,金海;合同的归档,当移动发通知来,由我去金海领取我们公司的合同回来。新的合同就必须走公司内部盖章流程。如是盖好章的合同就把合同复印出来,原件送回总部,复印件由我们事业部装订归档。

3、每周安排人员轮流做好中午休息时间值班前台的工作。

4、每月帮忙贴办公室三位领导的报销单。

5、一切关于宽带或者通信问题由我这边联系移动客户经理,把事情解决。四、一体化工作

1、整理好一体化项目的所有报销凭证和单据。凡是餐费发票都必须上地税网辨认发票的真伪,每月5号前粘贴好票据并填写好费用报销单。再提交到总公司交给彭玉仪。

2、每月去营业厅帮忙打宽带费用的发票。

3、去国税排队开增值税发票。

4、加班协助后勤人员打印并整理车辆合同。

广州无线代维:黄静 广州网格优化支撑:林珊珊 广州网络值班:池子君 广州物业费用代缴:许晓君 广州室分一体化施工项目:陈雨雯

广州机楼现场值守:钱火强(项目经理)

广州基站一体化施工项目:刘桂芳 广州传输本地网一体化施工:吕秋文 广州传输修缮子项目:戴观聪 广州传输基础维护子项目:蔡达玲

韶关无线一体化维护项目:吴增峰(项目经理)

范萍 韶关基站一体化施工:陈瑞谦(项目助理)

罗福标 韶关网优技术支撑:赖少智(项目经理)清远网优:陈炯岗(项目经理)

电脑补贴申请:

笔记本电脑跟采购预算是一起的,一起收集、一起提交。

等领导批后,你就要通知他们项目文员收集好“自购笔记电脑申请表”和“自购笔记电脑明细表”。

然后把纸质版的拿进去给陈总签名。再拿回总部

自购笔记本电脑跟采购预算一起提交给陈总审批。审批下来后就通知各项目提交“自购笔记电脑申请补贴表”、电脑补贴申请明细表“。然后就开始收集,收集齐,就拿去给陈总签名 签名后就拿回总公司交给王莹君

第五篇:前台文员工作规范

前台文员工作规范

(一)问候招呼:早上好、您好;

(二)感谢:谢谢、十分感谢;

(三)向客人道歉:对不起、请原谅;

(四)应答:没关系、不客气、这是我应该做的;

(五)推脱:很遗憾,不能帮你的忙、谢谢好意;

(六)送客:再见、请慢走;

(七)迎宾:欢迎您;

(八)接受工作:是的、明白了、清楚了;

(九)不能立即接待时:请稍等;

(十)接待等候的客人:让您久等了。

(二)电话转接

(三)快递及信件收发

(四)票务预订

(五)名片制作

(六)办公用品采购及管理

(七)公司通讯录更新

(八)日常行政费用统计与核对

(九)会议室与电话会议预定

(十)办公设备/设施的维护

(一)收取快递:前台文员代领后,按照部门将快件摆放整齐,通知收件人领取,收件人领取快件时,需在快递签收登记表上签字,登记单号,以备查询;

(二)发放快递:发件人把信息填写完整后,按照快递公司要求将快递单贴于信封或包裹空白处;前台文员需及时检查发件人填写的快递单据内容是否完整、清晰以及是否在快递发送登记表上进行登记。快递公司取件人员在收取待发货的信件或包裹时,前台文员需与取件人员对发货物品的数量和底单进行再次核对,确保无误。

门申请人校对确认,无误后方可进行印制。

(三)非总部统一结账的供应商可自行确认费用无误后,按照公司的付款流程进行费用申报。

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