专题:风控审计法务制度

  • 风控法务职责(五篇模版)

    时间:2019-05-13 23:01:41 作者:会员上传

    风控法务职责: 一、根据《商务部办公厅关于加强和改善外商投资融资租赁公司审批与管理工作的通知》规定进行公司业务合规风险防范。 二、法律尽职调查。 1、具体对融资租赁客

  • 法务、风控学习总结

    时间:2020-02-19 08:37:52 作者:会员上传

    法务、风控学习总结通过近期的培训学习,本人切实的感觉到了自身的提高,在此感谢上级安排的此次学习活动,感谢领导、老师精彩的授课。此次的培训学习,使自己的理论基础,道德水准,业

  • 风控法务简述报告

    时间:2019-05-13 12:56:11 作者:会员上传

    风控法务简述报告 公司以前格局从重订立、轻履行,重实体、轻程序,重业务、轻法务的模式下逐渐转变。法务工作人员所扮演的角色也不再是救火者,而是向防火者方向转变。以前担保

  • 风控制度

    时间:2019-05-12 01:22:00 作者:会员上传

    ****基金管理有限公司 风险控制制度 ****基金管理有限公司 风险控制制度 (经2011年3月17日第三届董事会第3次会议批准修订) 目录 第一章 总则 ..............................

  • 风控制度

    时间:2019-05-12 06:52:20 作者:会员上传

    风控人员职责标准和交易人员风控制度
    为了强制性约束交易人员行为,预防交易人员和受训人员的主观臆断,造成的账户资金风险和亏损,给技术团队技术能力和技术培训质量带来负面的

  • 审计风控岗岗位职责

    时间:2022-06-17 11:20:11 作者:会员上传

    审计风控岗岗位职责组织审计资源实施财务日常审计和专项审计,对瑞赛公司内部的资产、负债、损益、财务收支情况、资金管理等进行审计根据瑞赛公司董事会、经理办公室授权,组织

  • 风控会议制度

    时间:2019-05-14 06:33:10 作者:会员上传

    风控会议制度 风控会议的主要形式有:风控专题会议、风控联席会议、担保公司股东风控会议、集团公司风控部和担保公司有关风控内容的会议。 一、风控专题会议 1、会议参加人员

  • 一部所有公司审计、合规、法务、风控都应该看的电影

    时间:2019-05-12 01:00:52 作者:会员上传

    一部所有公司审计、合规、法务、风控都应该看的电影 这周我们来聊一部新电影: 《Eye in the Sky》(中文名“空中之眼”)这不仅是一部以英美反恐战争为主题,探讨在战争中生命价值

  • 法务风控部(法律工作)2017年工作总结 -(最终版)

    时间:2019-05-12 07:36:10 作者:会员上传

    法务风控部2017年工作总结报告 2017年,法务风控部在总法律顾问、分管领导的指导下,在法务风控部全体人员的共同努力下,在其他部门的密切配合下,以法律为准绳,以风险防控为抓手,严

  • 合规风控制度

    时间:2019-05-12 01:00:53 作者:会员上传

    合规风控制度 一、总则 为规范公司网下打新业务,防止利益输送,现制定以下制度对网下申购业务进行合规风控。 二、管理细则 (一) 公司申购新股须确保与项目发行人或者主承销商

  • 风控制度及具体措施[共五篇]

    时间:2019-05-12 02:40:19 作者:会员上传

    风控制度及具体措施 第一章 总则 第一条为确保公司业务规范经营、稳健发展,将各种风险控制在可控范围之内,保证公司经营战略和经营目标得以实现,特制订本规定。 第二条本制度参

  • 私募风控制度(推荐五篇)

    时间:2019-05-13 16:05:21 作者:会员上传

    内部控制 管 理 制 度 第一章 总则 第一条制度为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障客户及公司资产的安全、完整,维护公司及公司

  • 风控审计总经理-和昌集团总部-20170906

    时间:2019-05-15 02:42:15 作者:会员上传

    风控审计总经理 主要工作职责: 1、负责内控管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度要求,搭建并维护内控体系; 2、牵头、协助各部门开展风险识别、评估、应对及监控,牵头内控措施

  • 审计制度文本

    时间:2019-05-14 08:43:59 作者:会员上传

    上海**实业发展有限公司 内审部审计管理监督体系及问责机制 编辑日期2015年2月25日 生效日期2015年3月01日 1 / 8 内部审计管理监督体系及问责机制 第一章 总 则 第一条为

  • 审计制度

    时间:2019-05-12 07:07:15 作者:会员上传

    汇川技术(300124)内部审计工作制度
    深圳市汇川技术股份有限公司
    内部审计工作制度第一章 总则
    第一条 为规范并保障公司内部审计监督工作,提高审计工作质量,实现内部审计经常

  • 审计制度

    时间:2019-05-12 07:04:22 作者:会员上传

    陕西建工集团第一建筑工程
    有限公司内部审计制度第一章 总则
    第一条 为了加强和规范公司内部审计工作,强化公司内部监督和控制风险,保障财务收支和经济活动遵守国家法律法规和

  • 风控管理制度(定稿)

    时间:2019-05-12 01:00:48 作者:会员上传

    风险控制流程管理制度 本管理制度按担保业务程序共分为八章: (一)受理 (二)调查 (三)审批 (四)放款 (五)保后管理 (六)风险预警 (七)代偿流程管理 (八) 业务完结 第一章 受理 客户向公司申

  • 风控题库

    时间:2019-05-12 01:50:51 作者:会员上传

    资产保全部题库 单选题: 1、各支行自抵债资产取得日起 个工作日内必须进行帐务处理。抵债资产取得日应为《以物抵债协议》生效日,或法院、仲裁机构终结裁决书生效日。 A、5 B