专题:集团公司内部审计报告

  • 集团公司内部审计报告

    时间:2019-05-14 15:31:14 作者:会员上传

    针对2012年至——2013年4月份度内控审计反馈 审计时间:2013年4月14日-2013年4月16日 审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性 审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的

  • 物业公司内部审计报告

    时间:2019-05-12 07:01:15 作者:会员上传

    物业公司内部审计报告
    审核日期: 2008年12月15日—12月18日 审核目的 评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分

  • 绿地集团审计报告

    时间:2019-05-15 06:54:46 作者:会员上传

    寒假调研报告 —牡丹江市房地产情况调查组员:李新颖 经济贸易系 顾晓艳在现在的社会中买房已经是大学生走向社会的人生一大问题,大部分大学生的住房消费观并不理性,还处于“

  • 中信集团审计报告(本站推荐)

    时间:2019-05-13 17:25:18 作者:会员上传

    2012年第25号公告:中国中信集团公司2010年度资产负债损益审计结果时间:2012年06月01日中国中信集团公司2010年度资产负债损益审计结果(二○一二年六月一日公告)根据《中华人民

  • 集团公司内部审计方案

    时间:2019-05-14 06:45:33 作者:会员上传

    青岛奋能物流有限公司内部审计方案一、分支机构应提供的资料:1、 组织结构
    2、 主要业务内容及流程
    3、 员工的职位及职责描述
    4、 财务文档:凭证、发票、科目余额表、明细帐

  • 集团公司内部稽核管理办法

    时间:2019-05-15 01:00:26 作者:会员上传

    内部稽核制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范集团公司的内部管理,建立和完善内部稽核制度,以保护公司资产的完整与安全,降低成本费用,防止内部管理过程的失控,履行各所属公

  • ××集团公司内部审计制度

    时间:2019-05-12 07:07:16 作者:会员上传

    中国会计人首选网站——天财会计网(http://)
    ××集团公司内部审计制度
    第一章 总 则
    第一条 为了加强和完善集团公司内部控制制度,充分发挥内部审计监督作用,使审计工作制度化

  • 集团公司内部审计管理制度(定稿)

    时间:2019-05-12 07:04:36 作者:会员上传

    XX集团内部审计管理制度第一章 总则
    第1条 为了加强集团内部审计监督,完善集团内部控制制度,优化集团各业务流程,改善经营管理,提高经济效益,根据国家审计法规,结合实际情况,特制定

  • 集团公司内部审计业务流程

    时间:2019-05-12 07:05:14 作者:会员上传

    集团公司内部审计业务流程
    一、审计准备阶段
    审计准备阶段是内部审计部门根据年度审计项目计划或审计委员会临时指派确定的审计事项组成审计组,制定审计方案,向被审计单位送达

  • 集团公司内部人事调动管理办法

    时间:2019-05-14 08:26:20 作者:会员上传

    集团内部人事调动管理办法 为进一步规范集团内部人事调动工作,保证集团内部各部门、子公司的员工调动工作能够有序、及时的完成,适应集团各部门、子公司的发展需要,特制定本

  • 太平洋集团公司内部审计管理制度

    时间:2019-05-12 07:04:19 作者:会员上传

    太平洋集团公司内部审计管理制度第1章总则
    第1条为了加强公司内部审计监督,完善内部控制,保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,提高经济效益,维护公司和全体

  • 某集团公司内部审计制度

    时间:2019-05-13 07:09:48 作者:会员上传

    海量免费资料尽在此 横店集团控股有限公司 内部审计制度 目录 第一章 总则 ..........................................................................................

  • 集团公司内部审计工作管理办法(试行)

    时间:2019-05-13 16:07:14 作者:会员上传

    XX投资集团有限责任公司 内部审计工作管理办法(试行) 第一章总则 第一条为规范内部审计工作,发挥内部审计工作在促进经营管理、提高经济效益中的职能作用,提高企业内部控制系统

  • 拓新科技股份有限公司内部控制审计报告(5篇)

    时间:2019-05-12 17:19:34 作者:会员上传

    拓新科技股份有限公司内部控制审计报告
    各位股东代表:
    为了配合今年年底公司组织的行业检查活动,我们临时调整了审计计划,组成了以程洁英为项目负责人的5人审计小组,对公司内部

  • 集团公司内部退养管理规定(推荐5篇)

    时间:2019-05-14 04:35:51 作者:会员上传

    集团公司内部退养管理规定 为进一步推动公司劳动用工、人事制度的改革,解决部分年龄大、身体病残员工的退出通道,维护内部退养员工的切身利益,根据国家有关政策,结合集团公司实

  • 中石油关于集团公司内部退养的通知

    时间:2019-05-14 09:10:19 作者:会员上传

    中石油关于集团公司内部退养的通知 集团公司各单位,各子、分公司: 依据《关于转发国务院国资委〈关于中央企业开展亏损企业专项治理工作的通知〉的通知》(中石油[2015]72号)的规

  • 某集团有限公司内部审计制度

    时间:2019-05-13 03:02:02 作者:会员上传

    某集团有限公司内部审计制度 第一章 总 则 1. 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,促进廉政建设,维护集团有限公司合法权益,保障企业经营活动健康发展,保证国有资产的

  • 集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定

    时间:2019-05-12 07:08:08 作者:会员上传

    ****集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定(试行)
    第一章总则
    第一条为了规范集团内部审计工作底稿的编制、复核、使用及管理工作,保证审计工作质量,提高审计工作效率,依据《审计