专题:内部控制税务管理

  • XX公司税务管理内部控制业务流程5篇

    时间:2019-05-14 13:43:18 作者:会员上传

    XX公司税务管理内部控制业务流程 一、业务目标1 战略目标 1.1 规避税收风险,严格遵守国家税收法律、法规,保证企业合法经营。2 经营目标 2.1 公司在生产经营过程中进行

  • 融资内部控制管理

    时间:2019-05-15 06:54:33 作者:会员上传

    融资内部控制管理暂行办法------------------2010-07-15上海南汇发展(集团)有限公司
    融资内部控制管理暂行办法(试行)第一章 总则第一条 目的
    为加强上海南汇发展(集团)有限公司(下

  • 内部控制管理情况报告

    时间:2019-05-13 20:19:50 作者:会员上传

    内部控制管理情况报告 XXXXXX: 2015年全年,紧紧围绕总行的主要工作思路,立足新起点,坚持以业务发展为重心,以转换经营管理机制和转变发展方式为主线,强化管理,勇于创新,积极营销,大胆

  • 大企业税务风险内部控制基本规范

    时间:2019-05-15 02:41:20 作者:会员上传

    海南省国家税务局 大企业税务风险内部控制基本规范(试行) 第一章 总则 第一条 为规范和加强大企业税务风险内部控制,引导、帮助大企业建立健全税务风险管理制度,合理控制税务风

  • 内部控制材料

    时间:2019-05-14 10:27:00 作者:会员上传

    内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规

  • 单位预算管理内部控制制度

    时间:2019-05-14 01:01:47 作者:会员上传

    单位预算管理内部控制制度 单位预算是指列入部门预算的国家机关、社会团体和其它单位的收支预算。单位预算是国家预算的基本组成部分。它是指各级政府的直属机关就其本身及

  • 合同管理内部控制制度

    时间:2020-06-04 21:00:07 作者:会员上传

    龙山县公路管理局合同管理内部控制制度第一章 总则第一条 为加强本单位经济合同管理,保障本单位合法权益,预防合同纠纷,根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有

  • 固定资产管理内部控制制度

    时间:2019-05-14 21:16:50 作者:会员上传

    固定资产管理内部控制制度 (一)规章制度: 1、医院固定资产包括医院房地产〈含产权住宅〉,医疗设备、动力设备、机械设备、交通工具及按固定资产管理的高值工具。 2、固定资产实

  • 资金管理内部控制制度

    时间:2019-05-15 01:52:19 作者:会员上传

    北京大学资金管理内部控制制度 校发[2002]111号 一、总则北京大学资金管理内部控制制度 第一条 为加强我校资金的内部控制和管理,确保资金安全,根据《财政部关于印发的通知》(

  • 内部控制与风险管理

    时间:2019-05-14 09:04:49 作者:会员上传

    企业内部风险控制与财务管理 一、 企业的风险管理与内部控制 企业的风险管理从本质上也应当是以内部控制为前提,是以内部的风险为主要对象的进行的有效和适当的管理。现代企

  • 内部控制与风险管理

    时间:2019-05-15 00:37:06 作者:会员上传

    一、单项选择题 (只有一个正确答案) 【1】 对内部控制无效性理解错误的是( )。 A: 内部控制制度设计不够完整合理 B: 内部控制政策和措施有与法律法规相抵触的地方 C: 在

  • 内部控制之合同管理(最终定稿)

    时间:2019-05-13 04:31:29 作者:会员上传

    1.合同管理中常见的风险:
    (1)企业未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏
    和欺诈,会导致企业合法权益受到侵害;
    (2)合同未全面履行或

  • 内部控制与风险管理

    时间:2019-05-14 03:39:16 作者:会员上传

    内部控制与风险管理
    摘要:企业的内部控制制度是企业管理现代化的必然产物,加强内部控制制度建设是建立现代企业制度的内在要求。有效的内部控制不仅能使企业的资源合理配置,提

  • 风险管理与内部控制

    时间:2019-05-12 18:32:39 作者:会员上传

    风险管理与内部控制
    一、CFO在企业内部控制与风险管理中的角色与使命
    中国总会计师协会常务副会长董锋认为,建立风险管理体系,设计好内部控制制度,首先,要把握好CEO与CFO的关系

  • 风险管理内部控制学习心得

    时间:2019-05-12 13:38:21 作者:会员上传

    风险管理内部控制学习心得 集团公司为进一步提高风控、财务审计人员的业务素质和管理水平,于2014年8月29日至9月3日举办了为期5天的关于企业风险控制及财务预警的专题培训及

  • 浅议货币资金管理及其内部控制(最终版)

    时间:2019-05-13 16:49:08 作者:会员上传

    浅议货币资金管理及其内部控制 摘要:随着经济全球化的浪潮,出现跨地区、跨国界经营的企业集团,对拥有较多分支机构、分公司、子公司的企业集团如何加速货币资金的周转,集中控制

  • 风险管理和内部控制之我见

    时间:2019-05-13 08:08:47 作者:会员上传

    银行的风险管理与内部控制之我见加入中国银行的员工行列已有半年的时间,这短短的半年时间让我对银行的风险管理与内部控制又有了进一步的认识。商业银行资产负债的状态决定了

  • 内部税务管理办法

    时间:2019-05-13 16:12:59 作者:会员上传

    合生集团内部税务管理办法 第一章 总则 (一) 为规范集团各项涉税事项操作,加强内部税务管理,根据国家现行税收相关法律法规,结合集团的实际情况和管理需要,制定本办法。 (二) 本