专题:内部审计岗工作流程
-
公司财务流程之内部审计岗工作流程
公司财务流程之内部审计岗工作流程
(一)资产审计
1.货币资金审计
(1)审计目标
证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性
(2)内部控制系统测试
调查了解货币资金内部控 -
内部审计流程
内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法,而且是一个完整的体系。审计人员与被审人员都有各自的心态表现,审计人员
-
内部审计流程
内部审计程序 前言:根据当前集团的管控模式,以及审计部人员配置及岗位设置情况,考虑到外部审计因素,为更好发挥现有的审计资源效率,满足审计需求,本版内部审计程序综合财务审计和
-
现代内部审计流程
一、审前准备工作 (一)整体内容框架 (二)主要工作 1 编制年度审计计划应该关注的因素。 单位组织年度内经济工作的中心问题;单位组织重大政策措施落实情况及存在的问题;经营管
-
内部审计制度与流程
第一章 总 则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的要求,结合本公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象,特指公司
-
内部审计
企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问
-
内部审计(合集)
最近我再次学习了的《中国共产党党章》,通过认真学习,我对党章有了更新更高的认识,对我们党的性质,理想目标,指导思想,基本要求,党员义务权益有了更深的理解,受到了一次深刻的党的政
-
内部审计
事业单位内部审计存在的问题及解决对策
一、事业单位内部审计概述
事业单位内部审计作为一种经济活动由来已久, 随着社会化在生产的开展和管理要求的不断提高, 内部审计也经 -
内部审计
14、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计
-
内部审计
三、明确审计重点内容,拓展审计范围 在国外先进内部审计思想的推动下,我国内部审计理论已逐渐涉及以风险为导向的审计,但实践中我国企业内部审计工作仍更多的局限于财务报表项
-
财务内部工作流程
一、出纳岗工作流程 (一)办理公司各项收款业务 1、营业收款: (1)现金营业收款:根据销售会计岗开具的收据或销售发票收款。收款时要仔细检查收据或发票开具的金额正确、大小写一致
-
审计科工作流程
河北广玉淀粉糖业有限公司审计科工作流程定岗:专职定员:1个定额:3000元一、上游客户1、总经理2、各举报人和建议人(含外部)二、下游客户1、公司范围内各部门中层以上干部。2、公
-
出纳岗工作流程
出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财
-
迎宾岗工作流程
迎宾岗工作流程 编制: 日期: 审核: 日期: 批准:
-
成本核算岗工作流程
成本核算岗工作流程 一、 原材料出库 (一)木片的核算 1、月末根据原料车间提供的木材收购常干量,乘以2.9元/吨的装卸费,计提木材装卸费。 借:原材料3-木材-杂木-装卸费贷:其他应付
-
材料审核岗工作流程
材料审核岗工作流程(一)材料采购报账根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账--→审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单(采购报账正联或采购报账副联)--→编制
-
内部审计实务:企业内部审计的基本流程(范文)
内部审计实务:企业内部审计的基本流程 “企业内部审计的目的是为企业增加价值并提高企业的运作效率,以服务管理、服务效益为出发点,采取系统化、规范化的方法来对风险管理、控
-
财务内部审计的重点与流程
财务内部审计的重点与流程首先需要准备:更新的当年营业执照,税务登记证、组织结构代码证、关联方清单、本年公司的架构表。各科目科目余额表、财务报表、主要的销售合同、租赁