专题:内部审计试题及答案
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内部审计知识(精选试题)
内部审计准则知识试题 1.2013 年修订的中国内部审计准则开始施行的时间是:(C) A.2013 年9 月1 日B.2013 年12 月1 日 C.2014 年1 月1 日D.2014 年5 月1 日 2.《内部审计基本准
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审计法和内部审计准则知识竞赛试题及答案
审计法和内部审计准则知识竞赛试题及答案 1.根据《中华人民共和国审计法》的规定,依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,(B)审计机关的业务指导和监督。 A.可以接
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内部审计案例与答案
案例一:大地电焊条公司在销售过程中,销售业务是按照销售合同进行的,当生产车间产品完工后,填制产成品入库单,验收合格后入库。销售部门根据销售合同编制发货通知单,分别通知仓库发
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2018内部控制与审计试题
内部控制与审计 一、 单项选择题 1、内部控制理论的最新成果是COSO发布的。 A《企业风险管理框架》 B《独立公共会计师对财务报表的审查》 C《财务报表审计中内部控制结构的
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会计证继续教育内部审计试题
1 下列关于物资采购审计模式说法不正确的是() 。答案: D 小规模组织适合采用项目管理式审计模式2 审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据,做到客观、完整、清晰、及时
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内部审计
企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问
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内部审计(合集)
最近我再次学习了的《中国共产党党章》,通过认真学习,我对党章有了更新更高的认识,对我们党的性质,理想目标,指导思想,基本要求,党员义务权益有了更深的理解,受到了一次深刻的党的政
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内部审计
事业单位内部审计存在的问题及解决对策
一、事业单位内部审计概述
事业单位内部审计作为一种经济活动由来已久, 随着社会化在生产的开展和管理要求的不断提高, 内部审计也经 -
内部审计
14、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计
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内部审计
三、明确审计重点内容,拓展审计范围 在国外先进内部审计思想的推动下,我国内部审计理论已逐渐涉及以风险为导向的审计,但实践中我国企业内部审计工作仍更多的局限于财务报表项
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行政事业单位内部控制试题及答案
行政事业单位内部控制--考试试卷一、判断题1 组织中决策权的分配有两种方式:集权和分权。()
2行政事业单位应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的缺陷,追究相关责任 -
2013年内部控制试题及答案
2013年会计继续教育内部控制试题及答案2013综合卷一、单选题
1、内部控制的资产目标是( A )。
A.资产安全
B.企业经营管理合法合规
C.提高经营效率和效果
D.促进企业实现发展 -
内部审计通知书范文
内部审计通知书 审通字(2007)第2号 ………………………………………………………………………… 关于对宾馆经理夏尊江同志 离任经济责任审计的通知 宾馆: 根据审计工作计划的
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内部审计通知书模版
***************公司(审计部) 审计通知书 (******)审字[2015]第****号 *********: 根据**********公司董事会批准的年度审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报
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内部审计工作计划
内部审计工作计划 内部审计>工作计划(一)根据教育部17号令《教育系统内部审计工作 规定》和及省、市有关文件会议精神,结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况,制定20**年内部
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内部审计通知书
附件:内部审计通知书内部审计通知书
内审字
签发:
______部/项目部:
根据公司总经理批准,公司审计监察部将于近期派员内对你部门进行内部审计工作,请在接到审计监察部通知的工 -
内部审计制度
内部审计办法 (试行) (SDLQ)QB—SJW—01 山东省路桥集团有限公司 二00六年七月 1 山东省路桥集团有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团
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内部审计实施方案[模版]
内部审计实施方案 >方案一:内部审计实施方案为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,促进全县教育事业持续健康发展,根据教育内部审计工作有关规定,结合我县财务管理实际,经