专题:内部审计体系建设

  • 建设期内部审计暂行办法

    时间:2019-05-15 00:57:28 作者:会员上传

    重庆旗能电铝有限公司建设期内部审计暂行办法 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督和风险控制,顺利开展内部审计工作,依据《中华人民共和国审计法》、《企业国有资产法》

  • 内部控制体系建设实施方案

    时间:2022-06-06 10:40:09 作者:会员上传

    内部控制体系建设实施方案为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系,健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系,全面提升集团公司管理水平,强化集

  • 内部审计

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问

  • 内部审计(合集)

    时间:2019-05-12 15:36:11 作者:会员上传

    最近我再次学习了的《中国共产党党章》,通过认真学习,我对党章有了更新更高的认识,对我们党的性质,理想目标,指导思想,基本要求,党员义务权益有了更深的理解,受到了一次深刻的党的政

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 06:11:02 作者:会员上传

    事业单位内部审计存在的问题及解决对策
    一、事业单位内部审计概述
    事业单位内部审计作为一种经济活动由来已久, 随着社会化在生产的开展和管理要求的不断提高, 内部审计也经

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 07:05:30 作者:会员上传

    14、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计

  • 内部审计

    时间:2019-05-13 10:32:05 作者:会员上传

    三、明确审计重点内容,拓展审计范围 在国外先进内部审计思想的推动下,我国内部审计理论已逐渐涉及以风险为导向的审计,但实践中我国企业内部审计工作仍更多的局限于财务报表项

  • 浅议基层农业银行内部控制体系建设

    时间:2019-05-12 01:22:33 作者:会员上传

    浅议基层农业银行内部控制体系建设 建立严密的内部控制体系是金融企业保持持续稳健发展的根本保证, 也是国有商业银行股份制改革的目标之一。在农行上市一年多的时候,再次深

  • 高校内部审计的规范化建设

    时间:2019-05-15 01:09:49 作者:会员上传

    高校内部审计的规范化建设 2010-9-26 11:17 毛艳丽 【摘要】审计工作规范化建设是加强审计管理的重要环节,是促进审计工作发挥效益的重要措施。文中对目前高校审计工作有关

  • 浅论内部审计信息化建设的思考

    时间:2019-05-12 07:10:39 作者:会员上传

    浅论内部审计信息化建设的思考 2010-9-9 17:31 陈杰 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
    论文摘要:结合宁夏电力公司审计信息的建设和ERP实施对审计信息化建设的影响,信息化对

  • 内部审计信息化建设策略分析

    时间:2019-05-13 10:32:00 作者:会员上传

    内部审计信息化建设策略分析 摘 要:随着社会经济的不断发展,网络技术、计算机技术、通讯技术、信息技术等发展也极为迅速,内部审计也得到广泛的应用,尤其是在内部审计工作中,逐渐

  • 内部审计关于小金库长效机制建设情况总结报告

    时间:2019-05-12 12:43:53 作者:会员上传

    关于防治“小金库”长效机制建设情况 总结报告 一、引言 为构建治理“小金库”的长效机制,从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生,我司按照总公司《关于印发2011年公司“小

  • 建设工程内部审计细则(精选五篇)

    时间:2019-05-12 07:10:12 作者:会员上传

    xxx集团有限公司
    建设工程项目审计监察管理细则(草稿)
    第一章总则
    第一条为了完善xxx集团有限公司建设工程项目审计监察制度,发挥审计监察作用,进一步加强和规范工程项目管理,根

  • 医院内部审计的信息化建设初探

    时间:2019-05-12 07:05:04 作者:会员上传

    医院内部审计的信息化建设初探一、引言 医保政策的出台,使得信息化支持的必要性逐渐加强。在医保信息化新一波建设中,医院的信息化工作已初具规模,各种现代化的信息管理手段在

  • 内部审计人员软实力建设探讨

    时间:2019-05-13 03:02:02 作者:会员上传

    文化所彰显的,是一种不可或缺的软实力。内部审计人员不能只做一个单纯业务层面的审计人,还需要深厚文化积淀的滋养,做一个有文化底蕴的审计人。从内部审计实践来看,内部审计人员

  • 改进我国内部审计法规体系的一点思考

    时间:2019-05-14 00:20:28 作者:会员上传

    内容 提要:我国现有的内部审计法规体系适用面有局限性,口径不一致,权威性不足,本文针对这些缺陷提出了三点改进建议:1、制定并颁布单一的、统一的《内部审计法》;2、修改《审计法

  • 内部审计通知书范文

    时间:2019-05-12 02:12:06 作者:会员上传

    内部审计通知书 审通字(2007)第2号 ………………………………………………………………………… 关于对宾馆经理夏尊江同志 离任经济责任审计的通知 宾馆: 根据审计工作计划的

  • 内部审计通知书模版

    时间:2019-05-14 11:57:00 作者:会员上传

    ***************公司(审计部) 审计通知书 (******)审字[2015]第****号 *********: 根据**********公司董事会批准的年度审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报