专题:浅谈我国的审计制度

  • 我国现行的制度基础审计方法

    时间:2019-05-12 07:09:05 作者:会员上传

    我国现行的制度基础审计方法
    制度基础审计,是指在重点审查内部控制制度各个控制环节基础上,借以发现内部控制制度的薄弱之处,找出问题发生的根源,然后针对这些环节扩大检查范围;

  • 审计制度文本

    时间:2019-05-14 08:43:59 作者:会员上传

    上海**实业发展有限公司 内审部审计管理监督体系及问责机制 编辑日期2015年2月25日 生效日期2015年3月01日 1 / 8 内部审计管理监督体系及问责机制 第一章 总 则 第一条为

  • 审计制度

    时间:2019-05-12 07:07:15 作者:会员上传

    汇川技术(300124)内部审计工作制度
    深圳市汇川技术股份有限公司
    内部审计工作制度第一章 总则
    第一条 为规范并保障公司内部审计监督工作,提高审计工作质量,实现内部审计经常

  • 审计制度

    时间:2019-05-12 07:04:22 作者:会员上传

    陕西建工集团第一建筑工程
    有限公司内部审计制度第一章 总则
    第一条 为了加强和规范公司内部审计工作,强化公司内部监督和控制风险,保障财务收支和经济活动遵守国家法律法规和

  • 我国审计结果公告制度效果分析(合集五篇)

    时间:2019-05-13 11:15:44 作者:会员上传

    【摘要】 本文通过2003-2008年审计署已发布的审计结果公告的内容,分析我国实施审计结果公告制度效果的现状,并有针对性地提出提高我国审计结果公告制度效果的对策。【关键词】

  • 浅析我国审计信息化建设

    时间:2019-05-12 07:04:07 作者:会员上传

    浅析我国审计信息化建设
    [论文摘要]为了适应环境的更化,满足自身发展和参与竞争的需要,审计必须实现信息化。审计信息化建设要从计算辅助审计、审计信息系统和信息系统审计三

  • 审计整改制度

    时间:2019-05-12 02:52:45 作者:会员上传

    某某分局建立六项内部审计整改落实制度近日,为贯彻落实贵阳市人民政府《关于建立审计整改落实工作制度的通知》,进一步规范和加强全市公安机关审计整改落实工作,确保内部审计

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 15:46:36 作者:会员上传

    内部审计办法 (试行) (SDLQ)QB—SJW—01 山东省路桥集团有限公司 二00六年七月 1 山东省路桥集团有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 22:50:15 作者:会员上传

    ***股份有限公司 内部审计制度 目录 第一章 总则............................................................ 3 第二章 审计机构设置及职责...........................

  • 离任审计制度

    时间:2019-05-14 00:59:31 作者:会员上传

    华为公司离任审计制度 第一章 总 则 第一条目的 为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督,促进其在任职期间增强自我约束的意识;同时通过对工作移交情况的监督和检查,

  • 离任审计制度

    时间:2019-05-14 21:17:50 作者:会员上传

    离任审计制度 第一条 为了规范公司人员离任审计及审查报告内容,根据《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》、《基金行业人员离任审计及审查报告内容准则》和其他有关法

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 22:50:15 作者:会员上传

    内部审计制度 第一章 总则 第一条为提高**有限公司(下称“公司”)内部审计工作质量,增强信息披露的可靠性,保护投资者合法权益,规范公司内部审计工作,根据《审计法》、《内部审计

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 22:50:16 作者:会员上传

    48883471.doc ————————————————————————————————————————————————— ***专科集团医院 内部审计制度(2011 06讨论稿) 目 录

  • 离职审计制度

    时间:2019-05-12 16:52:57 作者:会员上传

    离任审计制度 一、目的 为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督,促进其在任职期间增强自我约束的意识;同时通过对工作移交情况的监督和检查,以保持离任后原岗位工作的

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-12 03:34:09 作者:会员上传

    内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,规范公司经济行为,维护股东合法权益,提高内部审计工作质量,加大审计监督力度,明确内部审计工作职责及规范审计工作程序,

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 06:03:19 作者:会员上传

    成都力思特制药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第1条 为保证成都力思特制药股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作,参照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

  • 公司内部审计制度

    时间:2019-05-12 07:05:41 作者:会员上传

    公司内部审计制度第一章总则
    第一条为执行公司董事会的决策要求,规范公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《内部控制制度》和审计署《关于

  • 企业内部审计制度

    时间:2019-05-12 07:07:15 作者:会员上传

    第一章总则第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审