专题:企业集团内部审计模式

  • 浅谈企业集团内部审计管理模式创新

    时间:2019-05-14 07:01:23 作者:会员上传

    浅谈企业集团内部审计管理模式创新 摘要:随着我国企业集团规模的不断扩大,建立有效的内部审计管理模式已成为其加强内部管理的必然要求。本文探讨了企业集团内部审计管理模式

  • 内部审计的模式(共5篇)

    时间:2019-05-12 18:31:32 作者:会员上传

    简答:内部审计的模式
    公司内部审计部门的隶属关系大体可分为三种类型:监事会领导模式、董事会领导模式和总经理领导模式。
    1、监事会领导模式
    内部审计部门直接由监事会领导,在

  • 企业集团内部审计制度的不足及完善建议论文

    时间:2019-05-15 12:48:02 作者:会员上传

    一、引言企业集团和普通企业差别很大,他要求内部审计水平必须比普通企业高得多,这主要是由他自身复杂的结构和运营要求决定的。通常来说,企业集团和下属企业之间存在着大多数的

  • 构建监事会领导下的内部审计模式探讨

    时间:2019-05-13 16:11:33 作者:会员上传

    构建监事会领导下的内部审计模式探讨 程想元 上海国际集团有限公司 内部审计是公司内部的一种独立客观的监督和评价活动,通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性

  • 国际化运作的内部审计模式案例

    时间:2019-05-12 07:04:46 作者:会员上传

    近年来,国际内部审计发展十分迅速。它适应了国际跨国公司的全球经营战略,它在风险管理、控制框架及治理程序中富有成效的运作,提高了组织的效率,因而成为当今国际市场上最具活力

  • 国有企业集团内部审计工作思考

    时间:2019-05-12 07:06:25 作者:会员上传

    国有企业集团内部审计工作思考
    近年来,作为国资经营公司的国有企业集团以全资、控股、参股等形式经营国有资产,控制市场资源,参与市场竞争,为国有资产的保值增值作出了不懈的努

  • 关于企业集团内部审计工作的思考

    时间:2019-05-12 07:04:41 作者:会员上传

    关于企业集团内部审计工作的思考摘要:企业集团内部审计的重点已经从原来对财务收支审计和任期责任审计转为对经营效益和风险的审计。文章从企业集团角度,针对内部审计的组织

  • 内部审计管理办法[大全]

    时间:2019-05-14 16:23:15 作者:会员上传

    公司规章制度 内部审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计和监督工作,强化公司内部控制,维护公司和全体股东的权益,改善经营管理,提高经济效益,根据《中华人中共和

  • 事业单位内部审计

    时间:2019-05-14 03:50:09 作者:会员上传

    2浅谈医院内部审计战略转型发展内容及对策 摘要:内部审计战略转型是发挥内部审计工作在完善组织管理中作用的重要举措。从国际内部审计发展的要求、增加企业价值、适应医院

  • 内部审计管理办法

    时间:2019-05-14 23:29:22 作者:会员上传

    一、内部审计管理办法 第一条 总则 为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本制度。第二条 审计机构和人员(一)内部审计机构和

  • 2017年度内部审计计划

    时间:2019-05-15 01:56:49 作者:会员上传

    2017年度内部审计工作计划 一、集团公司内部审计工作思路 以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计等专项审计,保障集

  • 内部审计管理

    时间:2019-05-15 00:05:49 作者:会员上传

    我国内部审计管理现状与对策1 The status and measures of internal audit management inChina 陈丹萍 南京审计学院 摘要:本文从审计管理的角度对我国内部审计的管理现状进

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 22:50:15 作者:会员上传

    内部审计制度 第一章 总则 第一条为提高**有限公司(下称“公司”)内部审计工作质量,增强信息披露的可靠性,保护投资者合法权益,规范公司内部审计工作,根据《审计法》、《内部审计

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 22:50:16 作者:会员上传

    48883471.doc ————————————————————————————————————————————————— ***专科集团医院 内部审计制度(2011 06讨论稿) 目 录

  • 内部审计实施细则

    时间:2019-05-14 04:13:57 作者:会员上传

    杭州汽轮机股份有限公司 内部审计实施细则(暂行) 第一章 内部审计管理 第一条 为加强杭州汽轮机股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司的管理和监督,保障公司规范运作,维护财

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-12 03:34:09 作者:会员上传

    内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,规范公司经济行为,维护股东合法权益,提高内部审计工作质量,加大审计监督力度,明确内部审计工作职责及规范审计工作程序,

  • 内部审计管理办法

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    内部审计管理办法(01) 第一章 总则 第一条 为加强内部审计工作,健全内部审计制度,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署4号令)、国家烟草专卖

  • 内部审计管理制度(范文模版)

    时间:2019-05-14 22:50:17 作者:会员上传

    内部审计管理制度 1.目的:为规范内部审计执行,制定本制度。 2.适用范围:内部审计工作。 3.内容: 3.1总则 3.1.1 释义 公司的审计工作分为内部审计和外部审计。 A.1 内部审计是指