专题:审计实施条例

  • 如何实施优秀审计项目

    时间:2019-05-14 22:50:17 作者:会员上传

    如何实施优秀审计项目 什么是优秀审计项目?通俗的说,优秀审计项目,即质量高、审计成果显著,能在上级审计机关优秀审计项目评比中获奖的审计项目。优秀审计项目是审计项目中的“

  • 实施内部审计业务重点

    时间:2019-05-14 22:28:09 作者:会员上传

    A 实施内部审计业务(要求熟练掌握) 1、审计准备 研究和采用适当的标准 a IIA专业实务框架 《内部审计实务标准》《实务公告》《道德规范》 判断准则要求:《道德规范》要求 聪次

  • 现场审计实施系统介绍

    时间:2019-05-12 07:10:39 作者:会员上传

    现场审计实施系统(AO)介绍1. 现场审计实施系统(AO)作用随着审计工作的进一步深化,一些矛盾日益突出:审计任务日益繁重,审计力量和时间却相对不足;审查数据量日益庞大,资源利用率、工作

  • 如何实施信息系统审计(共5篇)

    时间:2019-05-12 18:32:00 作者:会员上传

    如何实施信息系统审计
    来源:CIO时代网如何加强和改善公司内部控制状况,建立和完善公司内控体系呢?谈到这个问题,大多数人就很自然联想到了公司治理,而当前IT治理作为公司治理中必

  • 内部审计实施程序(五篇范文)

    时间:2019-05-12 07:04:48 作者:会员上传

    内部审计实施程序
    第一条 审计部应当根据公司整体发展规划,拟定内部审计工作中长期规划,根据审计工作规划和公司年度总体计划拟定内部审计工作年度计划,经审计委员会审定后报董

  • 政府工程如何实施全过程跟踪审计

    时间:2019-05-14 05:10:42 作者:会员上传

    浅析政府投资建设项目全过程跟踪审计的意义及相应措施 随着经济的不断发展,建设工程项目日益增加,为保证充分发挥建设资金投资效益,保护资金使用安全,避免损失浪费,保证建设工程

  • 浅论内部审计如何实施工程项目全过程跟踪审计

    时间:2019-05-14 02:00:13 作者:会员上传

    摘 要:工程项目全过程跟踪审计是现代审计的发展方向之一。企事业单位内部审计部门开展工程项目全过程跟踪审计,应根据内部审计人员较少、难以做到各方面审计内容均面面俱到的

  • 企业内部控制审计指引实施意见★

    时间:2019-05-14 22:49:35 作者:会员上传

    中国注册会计师协会 企业内部控制审计指引实施意见 ____________________________________________________________________________________ 会协〔2011〕 66 号 各省、

  • 领导干部经济责任审计制度实施情况汇报

    时间:2019-05-12 07:08:01 作者:会员上传

    近几年来,为了进一步加强对领导干部的教育、管理和监督,我们从建立制度、规范程序、完善机制、突出重点入手,对党政机关领导干部和企事业单位领导人员实施经济责任审计制度,进一

  • 民生工程审计监督实施意见(范文)

    时间:2019-05-12 07:09:36 作者:会员上传

    为充分发挥审计监督的作用,切实保障民生工程顺利实施,根据上级有关文件精神,结合我区实际,现就进一步加强我区民生工程审计监督,提出如下意见:一、充分认识深入实施民生工程的重大

  • 关于审计整改成果及实施进度报告(格式)

    时间:2019-05-13 09:21:37 作者:会员上传

    关于审计整改成果及实施进度情况报告
    公司内审办:
    根据紫竹内审字[2006]第 6 号关于紫竹保健品内审报告要求,我们提出了整改措施计划,现将整改成果及实施进度情况报告如下: (根据

  • 跟踪审计(样例5)

    时间:2019-05-13 23:11:28 作者:会员上传

    跟踪审计现场记录 一、现场砂浆均采用预拌砂浆 二、现场记录: (1)基础模板均采用砖模,砖模高度至防水筏板垫层顶,砖模宽度为200mm。 砖模宽度 砖模内侧面及顶面均做防水层及保护

  • 公司审计委员会工作细则(例)

    时间:2019-05-14 07:01:25 作者:会员上传

    第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《

  • 审计工作总结[样例5]

    时间:2019-05-12 07:04:31 作者:会员上传

    内部审计工作总结
    2010-7-21 11:48 合肥市审计局 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
    我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持

  • 审计桉例库桉例集

    时间:2019-05-15 11:14:50 作者:会员上传

    【拒绝表示意见的审计报告】 一、编写目标 通过学习,使同学们能熟练掌握和运用拒绝表示意见的使用范围和条件,并结合证券市场上的现实案例,增强同学们的真实感,培养其理论与实践

  • 审计通知书(范本)(样例5)

    时间:2019-05-13 09:33:53 作者:会员上传

    ****关于对**公司进行审计的通知 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年

  • 跟踪审计实施的经验、得失及建议

    时间:2019-05-13 23:33:05 作者:会员上传

    一、跟踪审计目前的现状 1、全过程造价控制中常见的利益相关方是委托方、建设单位、承包人。明确三方分别代表不同的利益; 2、委托方的核心利益是成本或者是合法合规下的成本

  • 审计法、审计法实施条例、审计准则测试题及答案

    时间:2019-05-14 23:18:54 作者:会员上传

    《审计法、审计法实施条例、审计准则》 测试题 一、单选题 1.《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国审计法〉的决定》由中华人民共和国第( )届全国人代表大