专题:审计委员会工作指引
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审计指引
企业内部控制审计指引
第一章 总 则
第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师鉴证业 -
上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引(5篇)
上海证券交易所上市公司董事会审计委员会 运作指引 第一章 总 则 第一条 为了推进上市公司提高公司治理水平,规范上市公司董事会审计委员会的运作,根据《公司法》、《证券法
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商业银行内部审计指引2016
中国银监会关于印发《商业银行内部审计指引》的通知 银监发〔2016〕12号 各银监局,各政策性银行、大型银行、股份制银行,邮政储蓄银行,外资银行,金融资产管理公司,其他会管金融
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企业内部控制审计指引
企业内部控制审计指引
第一章 总则
第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质 量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师鉴证业 -
经济责任审计指引[大全五篇]
经济责任审计 操作指引 本操作指引由经济责任审计框架(APG)及以下内容组成: 一、经济责任审计的目标 为了加强企业负责人任期(离任)经济责任的审计监督,客观评价企业负责人任职期
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审计委员会工作条例
某某集团有限公司 监事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了明确监事会审计委员会(以下简称“委员会”)的职责,强化对集团公司董事会、经理层的监督,完善公司治理机构,
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审计委员会议事规则[★]
中国石油天然气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为了规范董事会审计委员会的组织、职责及工作程序,确保公司财务信息的真实性及内部控制的有效性,根据《中华人
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审计委员会工作细则
【】股份有限公司审计委员会工作细则
【】股份有限公司
董事会审计委员会工作细则第一章总则
第一条 为强化董事会决策能力,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效 -
审计委员会议事规则
安徽安利合成革股份有限公司审计委员会议事规则 安徽安利合成革股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章总则 第一条为强化安徽安利合成革股份有限公司(以下简称“公司
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审计委员会工作报告
审计委员会工作报告 审计委员会工作报告1 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司
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保险公司内部审计指引(试行)
保险公司内部审计指引(试行) (2007年4月9日保监发〔2007〕26号) 第一章 总则 第一条 为加强内控管理,完善公司治理结构,提高保险公司风险防范能力,依据《保险法》、《审计法》等相
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浅析《银行业金融机构内部审计指引》
浅析《银行业金融机构内部审计指引》 来源:考试大 【爱学习,爱考试大】 2008年1月17日 为促进银行业金融机构完善公司治理,加强内部控制,健全内部审计体系,依据《公司法》、《审
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企业内部控制审计指引02[范文模版]
企业内部控制审计指引-02第一节基本内容
二、计划审计工作
第六条 注册会计师应当恰当地计划内部控制审计工作,配备具有专业胜任能力的项目组,并对助理人员进行适当的督导。 -
审计委员会2022年工作计划
XXXX商业银行股份有限公司董事会审计委员会2022年工作计划XX农商行董事会:为进一步规范审计工作程序和行为,加强审计工作管理,充分发挥审计委员会监督作用,确保XXXX商业银行股份
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董事会审计委员会议事规则
XX股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条为提高公司内部控制能力,健全内部控制制度,完善内部控制程序,公司董事会决定设立审计委员会。 第二条为使审计
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董事会审计委员会工作细则
苏州东山精密制造股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对
经理层的有效监督,完善苏州东山精密 -
监事会审计委员会议事规则
农村商业银行股份有限公司
监事会审计委员会议事规则第一章总则第一条为强化监事会的监督职能,确保监事会对董事会、经营管理层的有效监督,完善本行治理结构,根据《中华人民共 -
企业内部控制审计指引讲解 课后练习
企业内部控制审计指引讲解 课后练习判断题: 1、注册会计师应当对财务报告内部控制和非财务报告内部控制的有效性发表审计意见。 A、对 B、错 题目解析:注册会计师应当对财务