专题:审计学案例分析

  • 2011审计学案例分析二

    时间:2019-05-12 18:12:58 作者:会员上传

    2011审计学案例分析二
    一、案例分析题(共 1 道试题,共 100 分。)
    1.【资料】2009年1月15日上午9时,审计人员对NL公司的库存现金进行突击审计。经过清点,实际库存情况如下:
    现钞

  • 审计学经典案例

    时间:2019-05-12 05:11:29 作者:会员上传

    审计学经典案例案例五:注册会计师审计模式的发展与行业管理体制
    (第七、第八章)
    ——“安然”公司审计与萨班斯法案案例
    一、案例资料
    2001年10月17日,安然公司公布季度财务报告

  • 审计学 第三次作业 案例分析2

    时间:2019-05-13 16:16:23 作者:会员上传

    《审计学》第三次作业 2
    一、案例分析题
    2.ABC会计师事务所已于12月6日接受某制造公司的委托,对其年度财务报表进行审计。公司总经理介绍说,公司已于11月25日对存货进行了全面

  • 审计学案例答案

    时间:2019-05-12 07:09:43 作者:会员上传

    王学民是一家公司的承包经营负责人,在承包经营二年期结束之后,他请了当地一家会计师事物所对其经营期内的财务报表进行了审计。
    A:王学民的话是否有道理,如果有错,错在哪里?
    B:如果

  • 审计学案例.doc(含5篇)

    时间:2019-05-12 07:07:23 作者:会员上传

    如何理解密切关系和事务所项目合伙人轮换的重要性
    1.项目合伙人轮换制是指既对同一客户,事务所内部对相应负责的合伙人、签字注册会计师、项目经理按照一定的年限实行轮换。

  • 《审计学》案例讨论

    时间:2019-05-12 05:14:14 作者:会员上传

    《审计学》案例讨论(一)
    [案例1] 太阳会计师事务所的注册会计师张三接到好朋友李四的电话,说有一个亲戚开办的高科技公司2007年度的会计表报拟委托会计师事务所审计,正在寻找合

  • 《审计学》案例分析题

    时间:2019-05-13 09:53:29 作者:会员上传

    《审计学习题与解答》 P141 七、案例分析题 1. 注册会计师甲是Q公司2009年度财务报表审计负责人,在审计过程中,需对负责负债项目审计的助理人员提出的相关问题予以解答,并对其编

  • 审计学(审计失败案例)

    时间:2019-05-14 00:50:23 作者:会员上传

    20140125班蒋城2014012412 普华永道对萨蒂扬审计失败的分析 一、萨蒂扬公司简介 萨蒂扬软件技术有限公司是一家全球性咨询与信息技术服务公司。它提供一系列的专业技术,旨在

  • 案例2审计学(最终五篇)

    时间:2019-05-13 06:03:02 作者:会员上传

    案例、综合题(二) 1. 注册会计师在2009年3月1日审查ABC公司2008年12月“材料采购明细账”时发现甲材料采购成本包括以下费用:因延迟付款而支付违约金2 000元;采购人员差旅

  • 审计学案例教学方法创新(精选五篇)

    时间:2019-05-13 17:13:01 作者:会员上传

    审计学案例教学方法创新本文来源于 (论文网) 原文链接:提要目前,审计学课程案例教学效果 较差的症结在于教学方法存在缺陷,因此必须 创新案例教学方法。本文从启发式教学、建立

  • 审计学

    时间:2019-05-14 05:38:57 作者:会员上传

    单项选择题 1.1.审计对象包括A.被审单位的财务报表及其有关经济资料B.被审单位的财政收支及其有关经济资料C.被审单位的财务收支及其有关经济资料D.A、B、C都是【D】 1.2.审计机构

  • 《审计学》

    时间:2019-05-14 00:50:24 作者:会员上传

    《审计学》复习资料 第一章 审计概论 本章重要考点串讲 考点一审计的定义和特征 一、审计的定义 审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计

  • 审计学

    时间:2019-05-12 18:31:22 作者:会员上传

    审计学论文
    ——小论国有企业内部审计姓名:
    学号:
    专业:财务管理
    学院:外国语学院
    英语教育专业小论国有企业内部审计
    摘要:内部审计是经济组织通过审计人员对本组织内部的经济活

  • 审计学

    时间:2019-05-12 18:31:26 作者:会员上传

    浅谈现代企业内部审计制度摘要:随着我国经济体制改革的进一步深入和现代企业制度的逐步建立,内部审计日益成为企业管理体系中的重要组成部分,越来越成为企业进行内部有效控制和

  • 审计学

    时间:2019-05-12 07:07:08 作者:会员上传

    一、名词解释
    1、审计计划:审计计划是指审计人员为了完成各项审计业务,达到预期的审计目标,在执行审计程序之前编制的工作计划。
    2、重要性:重要性取决于在具体环境下对错报金额

  • 审计学

    时间:2019-05-12 07:09:40 作者:会员上传

    第1页龙腾教育 QQ1159218059审计翻版必究 第1页
    审计:是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计
    准则和会计理论,运用专门的方法、对审计单位的财政、财务收

  • 审计学

    时间:2019-05-12 07:09:45 作者:会员上传

    审计学
    1.1.1审计的起源与发展
    审计是伴随着商品经济的发展而产生和发展起来的,是商品经济发展到一定历史阶段的产物,其产生的直接原因是财产所有权与经营权的相互分离。
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  • 审计学案例讨论课资料会计07

    时间:2019-05-12 08:39:05 作者:会员上传

    1、世通公司案例分析:辛西娅·库珀,世通公司审计部副总经理,《时代》周刊2002年风云人物之一。1994年,辛西娅受雇于世通公司,从事内部审计日常工作,从一名基层小职员做起,几年后升