专题:上市公司财务内部控制
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公司财务内部控制制度
承德创元投资有限责任公司 财务管理及内部控制制度(试行) 为加强公司财务管理,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计管理制度》等有关法律、法规以及《企业内部控制规范》
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公司财务内部控制制度5篇
财务会计内部控制制度第一章 总则
第 1 条 为了保证公司会计资料正确可靠,防止会计差错及营私舞弊现象的发生,便于公司审计工作的开展,加强公司各管理岗位的责任心,维护公司财经 -
上市公司财务战略
上市公司财务战略 美的集团创建于1968年。1980年正式进入家电业。1981年开始使用美的品牌。1997年实行事业部制改造。2001年,美的转制为民营企业。2003年,美的集团相继收购
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上市公司财务工作总结(精选合集)
上市公司财务工作总结 在上市公司的财务需要写工作总结时需要写哪些内容呢?应该如何写工作总结更好呢?下面是小编分享给大家的上市公司财务工作总结,希望对大家有帮助。 上市
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上市公司财务工作计划
上市公司财务工作计划 制定公司财务工作计划的目的是为全面做好年全面预算管理与财务管理工作,下面是小编整理的上市公司财务工作计划,希望对你有帮助。 上市公司财务工作计划
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上市公司财务工作总结
上市公司财务工作总结 在上市公司的财务需要写工作总结时需要写哪些内容呢?应该如何写工作总结更好呢?下面是小编分享给大家的上市公司财务工作总结,希望对大家有帮助。 上市
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上市公司财务工作总结
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上市公司财务会计工作
浙证监上市字„2011‟156号 关于开展上市公司财务会计工作 规范自查的通知 辖区各上市公司: 推动辖区上市公司夯实财务会计基础,是推动企业健全内部控制,提高上市公司质量的一
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上市商业银行内部控制信息披露分析
摘 要:内部控制信息披露报告主要是对内部控制有效性和执行情况的检测,同时也是利益相关者获得信息的载体。以沪深两市上市的16家商业银行近三年的内部控制自我评价报告为样本
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xx上市公司财务管理制度
Xx上市公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范xx公司(除特别指明外,以下简称公司)的财务行为,加强财务管理和经济核算,强化公司内部监控与协调机制,规范会计确认、计量和报
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某上市公司财务管理制度
XXXXXX股份有限公司 财务管理制度 二 0一0年八月 第一章 总则 第一条 为加强XXXXXX股份有限公司(以下简称“公司”)财务管理,使财务管理工作有章可循、有法可依,根据《中华人民
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上市公司财务舞弊案例[合集]
1月5日,辽宁新兴佳向美国纽约州法院提交诉状,起诉纳斯达克交易所违反了其规章及其法定诉讼程序,导致该公司声誉受到不可挽回的损害并使公司市值缩水2.2亿美元。
此事件起源于20 -
上市公司财务分析报告
上市公司财务分析报告(一)一、我国物流类上市公司简介随着国民经济的发展,我国物流产业迅速发展壮大,部分优秀物流企业已经开始进入股票市场,给股票市场注入了活力。我国沪深股市
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关于A公司财务控制报告
关于中山市杰杰有限公司内部控制的调查报告
企业的生产经营活动最终都要反映到财务成果上来。企业规模不断扩大,经济活动的日益复杂和财务风险的日益加剧也迫切要求企业加强 -
母子公司财务控制.
“母子公司财务体制建设和财务控制” 项目推荐 第一部分 母子公司财务体制建设的动因 企业在进行了战略结构调整和法人结构治理,完成了母子公司的集团模式以后,往往陷入一种模
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上市商业银行内部控制信息披露状况分析
上市商业银行内部控制信息披露状况分析 摘 要:上市商业银行内部控制信息披露是验证其内部控制体系构建与运行有效性的常见方法。本文应用5级表衡量法,对2007―2013年中信银行
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内部控制材料
内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规
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上市公司财务欺诈及其法律规制
赢了网s.yingle.com 遇到民法问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>http://s.yingle.com 上市公司财务欺诈及其法律规制 【摘要】上市公司财务欺诈严重影响了证券市场的健康发展