专题:中国审计委员会制度

  • 审计委员会工作条例

    时间:2019-05-14 16:13:03 作者:会员上传

    某某集团有限公司 监事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了明确监事会审计委员会(以下简称“委员会”)的职责,强化对集团公司董事会、经理层的监督,完善公司治理机构,

  • 审计委员会议事规则[★]

    时间:2019-05-14 03:53:27 作者:会员上传

    中国石油天然气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为了规范董事会审计委员会的组织、职责及工作程序,确保公司财务信息的真实性及内部控制的有效性,根据《中华人

  • 审计委员会工作细则

    时间:2019-05-12 07:05:41 作者:会员上传

    【】股份有限公司审计委员会工作细则
    【】股份有限公司
    董事会审计委员会工作细则第一章总则
    第一条 为强化董事会决策能力,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效

  • 审计委员会议事规则

    时间:2019-05-14 21:27:03 作者:会员上传

    安徽安利合成革股份有限公司审计委员会议事规则 安徽安利合成革股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章总则 第一条为强化安徽安利合成革股份有限公司(以下简称“公司

  • 审计委员会工作报告

    时间:2022-11-28 15:09:27 作者:会员上传

    审计委员会工作报告 审计委员会工作报告1 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司

  • 审计制度文本

    时间:2019-05-14 08:43:59 作者:会员上传

    上海**实业发展有限公司 内审部审计管理监督体系及问责机制 编辑日期2015年2月25日 生效日期2015年3月01日 1 / 8 内部审计管理监督体系及问责机制 第一章 总 则 第一条为

  • 审计制度

    时间:2019-05-12 07:07:15 作者:会员上传

    汇川技术(300124)内部审计工作制度
    深圳市汇川技术股份有限公司
    内部审计工作制度第一章 总则
    第一条 为规范并保障公司内部审计监督工作,提高审计工作质量,实现内部审计经常

  • 审计制度

    时间:2019-05-12 07:04:22 作者:会员上传

    陕西建工集团第一建筑工程
    有限公司内部审计制度第一章 总则
    第一条 为了加强和规范公司内部审计工作,强化公司内部监督和控制风险,保障财务收支和经济活动遵守国家法律法规和

  • 委员会制度

    时间:2023-01-09 15:14:32 作者:会员上传

    委员会制度 委员会制度1 为规范医疗设备及医用耗材的管理,加强集体决策,防范和化解医疗设备和医用材料采购、管理中的风险,医院决定将原有的医疗设备管理委员会更名为医疗设备

  • 审计委员会2022年工作计划

    时间:2022-04-18 11:20:08 作者:会员上传

    XXXX商业银行股份有限公司董事会审计委员会2022年工作计划XX农商行董事会:为进一步规范审计工作程序和行为,加强审计工作管理,充分发挥审计委员会监督作用,确保XXXX商业银行股份

  • 董事会审计委员会议事规则

    时间:2019-05-13 23:58:58 作者:会员上传

    XX股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条为提高公司内部控制能力,健全内部控制制度,完善内部控制程序,公司董事会决定设立审计委员会。 第二条为使审计

  • 董事会审计委员会工作细则

    时间:2019-05-12 07:05:40 作者:会员上传

    苏州东山精密制造股份有限公司
    董事会审计委员会工作细则
    第一章 总则
    第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对
    经理层的有效监督,完善苏州东山精密

  • 监事会审计委员会议事规则

    时间:2019-05-13 14:46:58 作者:会员上传

    农村商业银行股份有限公司
    监事会审计委员会议事规则第一章总则第一条为强化监事会的监督职能,确保监事会对董事会、经营管理层的有效监督,完善本行治理结构,根据《中华人民共

  • 审计整改制度

    时间:2019-05-12 02:52:45 作者:会员上传

    某某分局建立六项内部审计整改落实制度近日,为贯彻落实贵阳市人民政府《关于建立审计整改落实工作制度的通知》,进一步规范和加强全市公安机关审计整改落实工作,确保内部审计

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 15:46:36 作者:会员上传

    内部审计办法 (试行) (SDLQ)QB—SJW—01 山东省路桥集团有限公司 二00六年七月 1 山东省路桥集团有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 22:50:15 作者:会员上传

    ***股份有限公司 内部审计制度 目录 第一章 总则............................................................ 3 第二章 审计机构设置及职责...........................

  • 离任审计制度

    时间:2019-05-14 00:59:31 作者:会员上传

    华为公司离任审计制度 第一章 总 则 第一条目的 为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督,促进其在任职期间增强自我约束的意识;同时通过对工作移交情况的监督和检查,

  • 离任审计制度

    时间:2019-05-14 21:17:50 作者:会员上传

    离任审计制度 第一条 为了规范公司人员离任审计及审查报告内容,根据《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》、《基金行业人员离任审计及审查报告内容准则》和其他有关法