2017年降成本工作总结

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第一篇:2017年降成本工作总结

2017年降成本工作总结

2017年以来,我县财政局积极响应贯彻国务院财政部、省财政厅、市财政局工作思路和指示,按照市政府、县政府工作安排和相关文件要求组织部署,及时有效推动实体经济企业成本的降低工作,特别是积极开展主要由我局牵头和负责的政府性基金项目,圆满地完成了政府性基金免征范围扩大、停征、降低、整合任务,健全完善了收费目录清单制度,现将具体情况汇报如下:

一、工作完成情况

(一)减免调整部分行政事业性收费和政府性基金情况 截止2017年4月,我县共有10个行政事业单位收取涉企收费项目,其中:国土局执收土地出让金、地租、耕地开垦费、不动产登记费,规划局执收城市基础设施配套费,环保局执收排污费和监测费,人防办执收防空地下室易地建设费,质量技术监督局执收计量检定费和产品质量监督检验费,住建局执收新型墙体材料专项基金,质监站收取检测费,水务局收取水资源费,法院收取诉讼费,地税局收取残疾人保障金和教育附加费,房地产管理局收取的房屋登记费。

依据财税„2017‟20号文和聊财外„2017‟2号文,从2017年4月已取消或停征部分行政事业性收费,其中包括环保局收取的监测费、住建局收取的新型材料专项基金、质监站收取的检测费、质量技术监督局收取的计量检定费和产品质量监督检验费以及房地产管理局收取的房屋登记费。

依据财税„2017‟18号文和聊财外„2017‟1号文,自2017年4月起,已取消政府性基金中的城市公用附加和新型墙体材料专项基金,调整残疾人就业保障金免征范围,设置残疾人就业保障金征收标准上限。

(二)规范目录清单制度

规范目录清单制度,及时将减免收费项目的最新情况整理汇总公示在县政府网站。

二、遇到的问题和难点

1,降低企业成本的改革涉及面广泛,特别是全县的减收费方面的工作千头万绪,牵一发而动全身。国家逐渐取消、停征或减免政府性基金等各项收费后,使得企业获益良多,然而政府财政收入相应地也随之减少,加大了政府财政压力。

针对这一情况,积极采取应对策略,按照相关文件规定,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级预算予以保障,其中,行政单位和财政补助事业单位有关经费支出,纳入相关单位预算予以保障,经费自理事业单位有关经费支出,通过安排其上级主管部门项目支出方式予以解决。

2,出现能力恐慌。随着“放管服”改革的不断深入,工作所涉及范围不断拓展,需要工作人员具备经济、法律、环保等多方面的知识。由于工作人员对其他方面的知识储备不足,在面对日趋复杂的改革工作时,知识结构及自身能力难以适应实际工作的需要,许多工作人员出现了能力恐慌。

针对这一问题,工作人员在工作之余加强学习充电,扩充自己的知识面,广泛了解各方面的相关内容,不断提高自己的工作能力和业务水平,以便于更好开展减免涉企收费等各项放管服改革工作。

二、下一步工作安排

1、坚决落实收费公示制。扩大各项收费的透明度和公开度,及时公布收费清单,收费项目、标准、依据一目了然,清清楚楚,企事业单位放心交费,部门明白收费,切实做到简政放权、放管结合、优化服务。

2、加强宣传,高度重视。针对当前形势,要使收费单位、监管部门充分认识到治理整顿收费行为是整顿和规范市场秩序的重要内容,是优化发展环境、减轻企业和行政、事业单位负担的重要举措。进一步规范收费行为,努力营造规范、有序、透明、高效的收费环境,为企业降低实体经济企业成本,促进我县经济又好又快发展做出贡献。

高唐县财政局 2018.01.08

联系人:王贝贝

联系电话:0635-3952302

第二篇:降成本工作总结

篇一:降成本总结

2004年上半年

“降成本、增效益”工作总结

2004年上半年,在生产处“降低成本费用,提高经济效益,提升企业核心竞争力”活动领导小组的领导下,生产系统全体员工依照“降低成本费用,提高经济效益,提升企业核心竞争力”活动实施方案,有阶段,有步骤的实行,并取得了一定的效果,现将,上半年“降成本、增效益”工作做如下总结:

1、加强开收工管理,提高劳动效率。下发了《开收 工管理规定》,生产处对各生产单位开收工不定期的进行检查和抽查,每周至少检查三次,每月至少出一期通报,表扬先进,批评落后,使各生产单位充分利用好每一分工作时间,干好、干满8小时,向8小时要效率,生产始终处于不间断,良性循环之中,大大提高公司的整体劳动生产率,缩短了产品的周期,上半年完成24台/523.5万千瓦,是2003年全年30台/526万千瓦的99.4%。

2、制定科学详细的公司生产作业计划。面对2004年公司繁重的生产任务,生产处对《公司月度生产作业计划》进行周密详尽的测算和安排,使《公司月度生产作业计划》科学合理,对公司的生产有更高的指导性。利用计算机网络发放计划,节约了纸张和经费,并使计划具有更高的通用性和可操作性。生产处详细制定了《公司重点部件节点计划》,对于重点关键部件严格控制生产节点日期,并对于在制品严格考核,压缩产品制造周期。制定《投料计划》,使部件的前期投料,处于控制之中,优化了生产管理,使部件在前期的投产周期大大缩短,生产更加有序的进行。通过加强开收工管理,向8小时要效率,提高了公司整体劳动效率;通过制定科学周密的生产计划,提高了公司整体生产能力。由过去厂内每月平均生产6000吨,提高到每月平均生产9000吨,每月增产3000余吨,上半年累计约增加经济效益6×3000×3000(按外包受热面最低价格计算)=5400万元。

3、严格公司生产能源管理。加强生产顺序的控制,使部件的生产有序进行,合理安排产品的热处理计划,合理的生产顺序,使产品合理的进行合炉退火、正火、淬火等热处理工艺,减少炉次,为公司节约煤气费用如水冷壁分厂、管一分厂、管二分厂出产的管屏部件,每月按生产处编制的热处理计划,按日期产成一定数量的管屏,合炉处理。另外,加强公司生产用的空气、氧气、水、电等能源的合理调配,减少能源浪费,节约开支。上半年平均每月合炉5炉,累计节省费用约6×5×4000=12万元。

4、以“6s”管理为基础,建立良好的生产秩序,缩短产品的生产周期。6月份,各生产单位要求全部达标,从而使各生产单位的场地清洁、工件摆放整齐,产品的寻找时间缩短,产品的周转减少,通过“6s”达标班组、机台、库房的活动,改善了员工的工作环境,提高了员工的积极性,提高了员工的素养,减少了设备的故障率,使生产不间断进行,库房的零件摆放整齐有序,各零件库采用微机建帐,使生产管理大大简化,形成了良好的生产秩序,提高了各生产单位的生产能力,缩短了产品的生产周期。通过“6s”管理,对生产场地进行调整,工艺布局进一步改进,重新释放有效生产面积6000多平方米(相当于原结构分厂),提高了生产能力,间接创造经济效益约1400(按外包刚结构最低价格计算)×500×6=360万元。

5、改善生产组织方式,压缩产品周期。生产处进一步改善生产组织方式,改进管理方法,缩短产品周期。针对联箱分厂生产场地紧张,对联箱分厂的包装支架,由联箱分厂每月提出需求计划,按需求日期去上道工序取料,提高了生产场地的利用率增强了生产能力。通过自身挖潜和先进企业学习借鉴,管二分厂取消了t91管子的中间热处理,节约了能源的消耗,平均每月节省约75炉次,约节省费用75×6×340=15.3万元;缩短了产品的生产周期,使管二分厂由原来每月平均400吨,增加到现在每月平均1000吨,3000(按外包受热面价格计算)×600×6=1080万元。

6、加强委托加工产品的管理。对委托加工产品严格控制,合理委托,合理的平衡,对与不合理的委托产品严格把关,严格控制。对外协生产产品,通过多方讯价、比价,尽可能降低外协生产费用,为公司节省开支,上半年通过仔细严格的招标、比价,生产处外协产品价格比投标价格降低15%左右,约节省费用500(生产处每月平均费用)×15%×6=450万元。

综上所述,生产系统在上半年“降成本、增效益”工作中取得了一定的成绩,但离公司的要求还有较大的差距,下半年我们还要进一步加大“降成本、增效益”工作力度,制定切实可行的措施,为公司的发展在做新贡献。

生 产 系 统

二oo四年七月十五日

篇二:2012减少浪费、降低成本总结

2012减少浪费、降低成本总结

2012-12-22 篇三:成本部工作总结(2012年)成 本 部 工 作 总 结

(2012)

公司领导:

2012年已经过去,回顾一年的工作,感觉很充实,开春以来,根据公司精神,对于本的工作进行了统筹安排,在领导的关心与其他部门的支持下取得了优异的成绩,当然也存在一定的不足,现对于工作情况进行了梳理与总结,具体如下:

一、主要工作内容

1、制度建设

为了加强集团公司成本管理力度,实行全员参与、归口分级、全过程管理,春节一过组织相关部门进行了成本管理相关流程制度的梳理,建立《房地产成本管理环节分解责任制度》,下发了《工程清算规范》,对于《预结算编制及审核流程》、《工程割算管理流程》、《工程扣款流程》、《工程预结算管理规范》根据公司现状进行了修订,并与各领导及相关业务部门进行了讨论确定,下一步工作中进一步完善成本管理制度及相关流程,为成本管理工作的深入开展打下基础。

2、项目前期测算

配合相关部门对于柳疃银行项目、东西丁项目、潍坊凯悦大厦、东隅项目、中庄项目进行了多次可行性研究阶段的成本估算与利润分析,与各部门进行了深入讨论,为领导决策提供了依据,对于西区商业进行了按照独立基础、桩基础、条形基础进行了基础形式比较,最终选择了成本最低的条形基础,节约成本约20万元,估算阶段目标成本完成率100%。

3、合同及招标管理情况

? 根据招标委员会管理规定及相关流程,配合相关部门完成了酒店地毯、亮化工程、餐厅家具、公共家具、音响设备、布草、窗帘、餐具、电视、电脑、印刷品、电梯、杂品、宴会厅隔断的招标,参与了招标、议标、商务谈判及合同签订;配合相关部门进行了办公楼装修、柳疃暖气管道、时代广场暖气管道及时代广场商场装修等合同的谈判及签订。

? 对于佳乐家超市补充协议配合昌邑公司与佳乐家进行了多次谈判,对于各种条款据理力争,最大限度的为公司争取了利益,圆满完成协议签订,对于需互相分摊的施工项目于中百集团相关部门进行沟通,已初步达成协议;配合昌邑

公司与房管局测绘部门进行了沟通,合理确定了商务楼、超市佳乐家部分、超市自留部分公摊原则,保证了公司利益,为最终确权打好了基础。

4、工程投标管理 ? 配合苗木公司进行多次投标,其中富昌街绿化工程时间短,任务重,在投标过程中结合成本加利润的原则,与苗木公司对于成本进行了详细核算,根据确定的成本加上合理利润,最终769万中标,投标过程中充分运用了工程的不平衡报价,在总价不变的情况下对于土方、苗木工程量易增加的项目提高单价,对于铺装、安装等工程量变动不大的项目降低单价,通过这种方式为公司争取额外利润约20万元,同时根据公司先算后干的原则,工程中标后与苗木公司进行了目标成本的确定,施工过程中通过公开招标、议标方式围绕目标成本进行了施工成本的过程控制,合理控制了成本,达到了公司预期目标,圆满完成了公司领导安排的工作任务。

? 根据领导安排,配合建筑公司进行了黄金大厦工程的投标工作,并负责商务标的编制,由于工程面积较大,工艺复杂,项目涉及到土建、装饰、水、电、消防、空调等,时间紧,任务重,部门全体人员加班加点,奋战半个月,按期完成了标书的编制工作,并以9698万元中标,达到了公司的预期目标,圆满完成了公司领导安排的工作任务。

5、施工阶段成本的动态控制情况

? 工程预算管理 ? 工程割算管理

严格根据工程形象进度、合同条款、变更、签证及材料批价单进行割算审核,时代广场西区1—8#及沿街商业附属工程,中央商务西区1#、2#及地下车库工程,东付贵和苑1-2#及沿街商业及附属工程,时代广场北区12#、商务楼、酒店、超市、1#高层等工程的土建安装割算进行审核,累计工程割算申报值为8855.77万元,审核值为6280万元,核减值2575.77万元,审减率为41%; ? 工程变更及签证审核

配合分公司进行了工程变更的审核,从成本角度合理确认其可行性;进行了大量工程经济签证的审核,合理确认其费用归属及经济合理性;对于一些施工做法与项目部进行了讨论,从成本角度提出意见。

6、竣工结算审核

? 潍坊公司

潍坊二期工程由于公司的原因、中建八局资料不全及人员不及时等种种原因造成时间较长,在审计过程中协同潍坊公司与审计公司及监理公司进行了多次沟通,为了能够保质保量的完成审计工作,采取了以下措施:1、2、3、要求围绕四个统一进行审计:即各楼座施工范围要统一、建筑做法对于各审计单位提出的疑问由潍坊公司牵头,成本部、审计公司及对于竣工图纸组织到现场进行复核,对于不清晰的进行现场测量,要统一、材料价格要统一、定额子目套项要统一。监理公司参与,共同讨论答复。图纸有未施工的扣出来,做到工程量准确无误。

经过各业务单元的共同努力,工程量已审计完毕,工程原报值为22986万元,基本确定值为20010 万元,审减值2976万元,审减率为15%,下一步进一步的内审,合理确定审定值。

? 昌邑公司

1、已审计完毕的工程

已审核怡景华庭配电室及附属工程、时代广场3#——8#附属土建安装工程共计造价218.36万元,公安局综合服务楼北裙房土建原报价1434.08万元,审定值1279.27万元,审减额154.81万元,审计完成新天地10#楼,土建造价251.4万元,怡景华庭综合楼300.94万元,新天地11#楼审计值250.86万元,审计总值为2318.83万元,审减率22%。

2、已基本完成的工程

时代广场北区4#安装工程、新天地10#沿街土建工程、时代广场西区3#、4#、沿街土建工程、新天地12#、沿街及附属土建工程、新天地11#沿街土建工程、时代广场西区5#、6#、沿街土建工程、时代广场西区7#、8#、沿街土建工程、时代广场西区3#-8#及沿街安装工程、新天地11#、12#安装工程、怡景华庭安装工程这些工程原报值8868万元,工程量已审计完毕,但有些争议,资料需相关部门确定后出具结算报告。

3、正在审计的工程

时代广场北区超市及增加层土建工程及附属、时代广场北区超市安装工程及附属、新天地10#及沿街安装工程及附属、时代广场西区2#地下车库土建工程、时代广场北区超市消防空调安装工程、时代广场北区商场空调冷却塔安装工程、时代广场北区三层商场土建工程及附属,这些工程原报值5945.39万元,由于提报时间晚、资料不全、人员不到位等原因正在审计,预计春节前审计完毕。

? 分包工程测量

对已完工工程进行审核结算,完成大量完工工程审核,装饰玻璃窗

300012.44元,钢结构雨棚131765.87元,镂空装饰钢架45352.26元,雕花铝板框架180646.71元,钢结构楼梯333732.8元,钢结构扶手23448元,钢结构房139335.61元,雨棚铝板217413.89元,部分石材196079.64元,文化墙57322.79元,玻璃护栏78856.56元,防火墙151413.63元,玫瑰金地弹门19339.81元,不锈钢地弹门42811.603元,冷库货架37907.4元,仓库货架52023.24元,储物箱8687.07元,仓库环氧地坪8328.96元,超市防火门

综上所述,审计总值为23254万元。

7、资金计划

根据项目部提供的工程进度计划进行了、半年、季度及月度资金计划的编制,根据根据公司需要及工程进度计划的变化及时进行了调整,为公司总体资金的调度提供了依据。

8、员工培训

今年开春,根据公司要求,在建筑公司对于公司年轻员工从房地产成本管理与建筑成本管理进行了系统的培训。

为了加强成本管理,迅速提高员工成本管理水平,与正阳公司联系,组织建筑公司王建芬、王亚楠,苗木公司禄江敏,集团公司刘学婷、郭雷雷、林萍萍到正阳公司进行了多次培训,取得了一定的成效。

9、其他工作

制定部门工作目标及计划,定期检查工作情况,根据公司安排积极参与了各种培训,配合其他部门进行了外界关系的协调,按时完成领导安排的其他工作。

二、工作不足及下一步工作应重点关注的几个方面

针对工作中发现的一些问题,下一步工作应重点关注以下几个方面:

1、工作计划性措施性要加强,对今后的工作要高标准、严要求,更加认真细致,要有计划性,措施要到位,抓好制度与流程建设,严格执行成本管理的各种制度与流程,同时要进一步进行深化。

2、工程变更签证缺乏系统的总结,下一步严格控制施工阶段各种变更、签证及材料价格的审核,合理确定其费用归属及核算,并进行原因分析,不要在同一个地方再次跌倒。

3、结算报告要由系统的分析,工程清算要到位,不能流于形式,下一步要认真细致的完成竣工结算的审核,要图纸、变更与现场情况相结合,要抓好咨询单位监控,做到结算准确,分析到位,找出差距,积累经验,做好工程清算。

4、做好相关合同的签订及其他合同相关部门业务方面的审核工作,配合相关部门做好合同履约情况分析,合理处理好工程的索赔与反索赔。

5、加强成本的主动控制,要加强设计阶段方案的优化管理与创新,要注意价值工程的应用,根据公司不同项目的战略目标,通过对产品的功能分析,达到产品适当的价值,以最低的成本实现产品的必要功能,要学会创造价值。

6、加强业务培训,采取外派学习、审计事务所培训、内部培训、老带新等方式培养年轻人才,为公司的发展做好人才储备工作。

2012的工作有成绩也有不足,在今后的工作中要高标准、严要求,更加认真细致,加强工程成本的动态管理,加强设计阶段成本控制力度,多提合理化建议,配合各分公司尽可能的降低工程成本,把工程成本控制在目标成本以内,达到有效控制成本的目的,降低公司的市场风险,实现公司利润最大化。

成本控制部

2012/12/10 篇四:xxx部“保目标、降成本、增效益”活动总结

深入开展“保、降、增”活动

为实现企业目标做出贡献

——xxxxx部“保目标、降成本、增效益”活动总结

开展“保目标、降成本、增效益”主题实践活动,是贯彻落实科学发展观,实现低碳发展,建设资源节约型、环境友好型企业的具体体现;是进一步树立

全员管理意识,提高管理水平,增强企业核心竞争能力的有效途径;是应对当

前严峻的生产经营形势,组织和动员员工坚定信心、凝聚力量,迎难而上,确

保完成目标任务的重要举措;是广大党员、员工为企业又好又快发展建功立业

的有效载体。2010年6月以来,xxx部为深入贯彻落实金元集团2010年工作

会议和我厂第二届二次职代会精神,根据公司及总厂“保目标、降成本、增效

益”主题实践活动实施方案要求,充分发挥xxx部干部员工在生产经营中的主

力军作用,全面完成我厂和部门既定目标任务,为推进集团公司“保发展目标,抓利润增长、促战略转型”三大任务和我厂既定目标任务做出了贡献。

一、工作方法: 1.结合部门工作实际,党、工、团组织及各班组以思想教育和舆论宣传 为先导,进一步营造勤俭节约、爱企敬业、强化管理、提升效益的良好竞赛氛

围;

2.印发了活动实施方案及实施细则,对活动载体、活动内容和活动步骤、责任措施给予进一步明确,确保活动取得实效;

3.开展“节能降耗、人人参与,低碳发展、人人有责”活动。认真落实

集团公司和中电投关于节能减排和节能降耗的各项措施,从节约“一滴水、一

克煤、一度电、一张纸”等做起,确保节能降耗目标的实现。深入开展经济

效益分析,厉行节约,精打细算,开展修旧利废活动,严格控制成本费用支出,确保实现增收节支目标。4.充分调动员工的积极性,广泛发动员工立足岗位实际,针对本单位安

全、生产、管理等方面存在的问题和薄弱环节,查找不足,提出优化流程、提

高精细化管理程度和风险控制能力的“金点子”建议。

5.开展群众性技术创新活动。以增强创新意识、提高创新能力、实现创

新成果为主旨,以检修作业中的关键环节为重点,开展科技攻关,提高检修质

量,降低工程造价和生产运营成本。结合生产实际,开展“技术改进、技术攻

关、技术创新”等专项活动,巩固和扩大群众性技术创新活动的成果。

二、主要工作内容 1.在变频器厂家技术人员的共同努力下不断完善了1~4号机组4台凝

结水 泵变频器、8台一次风机高压变频器控制方面存在的问题,目前12台

高压变频器能稳定运行,大幅度降低了一厂的厂用电率,为一厂的节能降耗

工作作出了较大贡献;

2.配合机务专业对一厂8台引风机进行进行增容改造后并投入了8台

引风机电机变频控制,有效的解决了由于引风出力不足,机组负荷偏低的重

大缺陷,同时投入6台引风机变频装置,大幅度降低了一厂的厂用电率,为 一厂的节能降耗工作作出了较大贡献;

3.加强队入炉煤电子皮带秤进行(上、中、下旬各一次)链码校验和实

煤校验,保证计量误差在合格范围,为节能指标分析和经济核算提供可靠依据。

4.利用1号机组大修机会更换了1号机发电机本体温度测量元件引出接

线板,由原来的接线柱引出方式改造为航空插头引出线方式,该方式无漏氢发

生,机组的补氢量减少,无论从节能方面还是安全方面都有较大作用。

5.对一厂1~4号机组脱硫系统8台石膏排出泵进行变频改造,改造后不

但节约大量的厂用电,还有效地控制原来石膏浆液的跑漏现象。无论是从节能

还是环保方面都取得良好的效果;

6.利用一厂机组停运检修机会,对1单元2、3号循环水泵、2单元5、8 号循环水泵4台电机进行双速调节改造,在冬季环境温度及循环水温低或机组

低负荷用水量减少时可采用循环水泵电机低速挡运行,在夏季环境温度及循环

水温高或机组高负荷用水量增加时可采用循环水泵电机高速挡运行,这样根据

负荷和环境温度的高低有效的选择循环水泵电机的运行方式,循泵电机在低速

档时,其电机工作电流为115a左右,较高速档电机电流降低约40a(每小时折

合偱泵电耗353kwh),且机组的真空完全能满足运行需要。按单台偱泵全月低

速档运行计算,每月可创造约9万元的经济效益,节能效果十分显著。

7.全年现场仪表、das/idas测点(包括脱硫系统)投入率100%,每月

定期抽检仪表30块(每台机组5块、脱硫系统5块、程控系统5块)、dcs通

道校验20个(每台机组5个),保证了各节能计量仪表和指标参数的准确性。

8.加强电气、热工保护装置校验维护。2010电气继电保护、热工保护正确动作率100%,为机组的经济运行打下良好的基础;

9.2010年2月份,投入了3、4号机组rb功能,使机组在事故状态下的运行更加稳 定,减少运行人员的操作调整,同时减少了机组事故状态下的用油量,节约能源。

10.定期进行自动调节系统的扰动试验,提高调节品质,利于机组经济运行。

11.配合奥兰厂家对1~4号机组agc及一次调频信号的传输方式进行改造,改造后与中调传输的信号传输时间减少,信号的传输精度提高,使得机组负荷能快速响应中调的负荷指令,在满足机组节能调度的同时,也维护了电网安全和稳定运行。

12.各班组根据现场工作情况,探索采用新工艺,总结一些安装、检修的小技巧、小绝招应用在实际工作去,收到了很好效果。今年部门职工共提出被厂部立项的合理化建议57 项。

13.在1号机组a修中,针对1号高厂变绝缘油中乙炔含量超标的重大缺陷,首次对大型变压器进行解体吊罩检查,发现故障原因为低压侧a分支c相引线对铁心夹件固定螺栓放电所致,并同时对变压器在引线布置上存在很多不合理的地方采取了加垫环氧板包扎的绝缘加固防范措施,消除了隐患。

14.1~4号机组漏氢自动检测装置改造,解决了原装置长期不能投运的问题,增加了机组运行的安全性。15.入厂煤称重系统增加防作弊装置,有效防止燃料进煤计量上的损失;

16.职工成本意识进一步加强,充分利用集团公司统一购买的设备保险,设备损坏及时申报保险索赔,补偿损失,今年累计申报保险赔款金额68400元。

总之,通过开展活动,倡导员工立足本岗,以身作则,降本增效,提高自身素质和能力水平,为确保实现企业又好又快发展提供强有力的人力保障。篇五:2011年年终成本控制个人工作总结

2011年年终成本控制部个人工作总结

时光荏苒,2010年很快就过去了,2010年是不平常的一年,不论是对国家、企业还是对个人都充满挑战。为应对经济大体形势公司各方面的工作都做了很大程度地调整。由于公司性质间的差异我不得不调整自己已有的工作经验和专业知识,探讨和积累新的工作经验。从熟悉的施工单位工作流程与建设单位工作流程的转化。每天积极面对工作中出现的新的问题,按照公司及成控部的各项规章制度,按时按质地完成各项工作。回顾这一年来本人的工作情况,现简述如下:

一、预算、结算审核工作:

1、完成了土建、装修工程量的计算工作;

2、审核了二建人工挖孔桩的结算工作,与青园建筑公司核对了土方开挖

的工程量并办好了结算书,办好了桩基检测、售楼部装修等的结算;

3、根据现场需要与施工方、工程部进行了现场排水洞的开洞实查个数、抽水台班、等施工现场工作;

4、与二建桩基的桩长、桩直径、空桩长度的实际测量并整理存档;

5、土建、装修工程材料的价格信息搜集和询价;

6、装修公司、配电工程、门窗等的招标;

6、审核装修设计图纸。

二、签证

根据现场监理工程师核实的本岗位范围内的签证工程量进行造价计算现已完成1~12号及零星工程的签证的审核并提出了结算方式。

三、资料管理

对施工单位及其他部门发的资料如预决算资料、签证资料、工程造价资料和其他资料的归档与管理。

四、不足之处及提高要求

回顾这一年的工作,在看到成绩和进步的同时,我也意识到自身所存在的不足和需要改进的地方,在每一项工作任务完成的同时也在不断进行自审:

1、管理工作需要灵活度,需要提高同其他部门同事沟通与协调的积极性与顺畅性,坚持以解决事情为目的的工作原则,提高事情处理的成功率。

2、需要提高成本意识的敏感度针对每一项招标工作开标时,每一种材料价格签证都要思考一下,是否超出成本预算范围,是什么原因造成,有什么办法解决,有什么办法进行补救,在事前进行成本控制的通盘考虑。

五、工作感悟及明年总体工作思路

通过参与各种不同档次、不同功能材料的采购招标工作及联系单或材料价格的签证工程,让我深刻理解了这样一句话:“成本控制是一门花钱的艺术,而不是节约的艺术”。如何将每一分钱花得恰到好处,不该花的钱不要花,该话得钱让他花的物有所值。以前在我的观念中成本管理是以节约为依据,较片面的从降低成本乃致力求避免某些费用的发生入手,强调节约和节省。而今年的各项工作经历中我发现,完全以“节约”作为成本控制的基本理念不能事事都行的通,甚至会为产生后期成本的一项隐患。而这种理念却对我今后的工作提出了更高的要求,就是需要不断的学习,提高专业知识、紧密联系技术分析商务内容。

作为一名成本管理人员仅仅做好预结算已远远不够,还必须担当起成本管理当中主要的协调人较色,培养个人的牵头组织能力,所以在处理各种同成本有关的问题时,都需要努力发挥个人的综合能力去协调解决。

明年的工作任务将更加严峻及忙碌,土建审计及精装修工程,许多相关的工程降集中进行结算审核工作,但我会理好计划,有信心做好每一份工作。

以上为本人粗略的个人工作小结,请领导审阅,如工作上有不到之处,请领导不吝指出,以便本人及时改正,从而能更好地工作。

第三篇:降成本总结

2004年上半年

“降成本、增效益”工作总结

2004年上半年,在生产处“降低成本费用,提高经济效益,提升企业核心竞争力”活动领导小组的领导下,生产系统全体员工依照“降低成本费用,提高经济效益,提升企业核心竞争力”活动实施方案,有阶段,有步骤的实行,并取得了一定的效果,现将,上半年“降成本、增效益”工作做如下总结:

1、加强开收工管理,提高劳动效率。下发了《开收 工管理规定》,生产处对各生产单位开收工不定期的进行检查和抽查,每周至少检查三次,每月至少出一期通报,表扬先进,批评落后,使各生产单位充分利用好每一分工作时间,干好、干满8小时,向8小时要效率,生产始终处于不间断,良性循环之中,大大提高公司的整体劳动生产率,缩短了产品的周期,上半年完成24台/523.5万千瓦,是2003年全年30台/526万千瓦的99.4%。

2、制定科学详细的公司生产作业计划。面对2004年公司繁重的生产任务,生产处对《公司月度生产作业计划》进行周密详尽的测算和安排,使《公司月度生产作业计划》科学合理,对公司的生产有更高的指导性。利用计算机网络发放计划,节约了纸张和经费,并使计划具有更高的通用性和可操作性。生产处详细制定了《公司重点部件节点计划》,对于重点关键部件严格控制生产节点日期,并对于在制品严格考核,压缩产品制造周期。制定《投料计划》,使部件的前期投料,处于控制之中,优化了生产管理,使部件在前期的投产周期大大缩短,生产更加有序的进行。通过加强开收工管理,向8小时要效率,提高了公司整体劳动效率;通过制定科学周密的生产计划,提高了公司整体生产能力。由过去厂内每月平均生产6000吨,提高到每月平均生产9000吨,每月增产3000余吨,上半年累计约增加经济效益6×3000×3000(按外包受热面最低价格计算)=5400万元。

3、严格公司生产能源管理。加强生产顺序的控制,使部件的生产有序进行,合理安排产品的热处理计划,合理的生产顺序,使产品合理的进行合炉退火、正火、淬火等热处理工艺,减少炉次,为公司节约煤气费用如水冷壁分厂、管一分厂、管二分厂出产的管屏部件,每月按生产处编制的热处理计划,按日期产成一定数量的管屏,合炉处理。另外,加强公司生产用的空气、氧气、水、电等能源的合理调配,减少能源浪费,节约开支。上半年平均每月合炉5炉,累计节省费用约6×5×4000=12万元。

4、以“6S”管理为基础,建立良好的生产秩序,缩短产品的生产周期。6月份,各生产单位要求全部达标,从而使各生产单位的场地清洁、工件摆放整齐,产品的寻找时间缩短,产品的周转减少,通过“6S”达标班组、机台、库房的活动,改善了员工的工作环境,提高了员工的积极性,提高了员工的素养,减少了设备的故障率,使生产不间断进行,库房的零件摆放整齐有序,各零件库采用微机建帐,使生产管理大大简化,形成了良好的生产秩序,提高了各生产单位的生产能力,缩短了产品的生产周期。通过“6S”管理,对生产场地进行调整,工艺布局进一步改进,重新释放有效生产面积6000多平方米(相当于原结构分厂),提高了生产能力,间接创造经济效益约1400(按外包刚结构最低价格计算)×500×6=360万元。

5、改善生产组织方式,压缩产品周期。生产处进一步改善生产组织方式,改进管理方法,缩短产品周期。针对联箱分厂生产场地紧张,对联箱分厂的包装支架,由联箱分厂每月提出需求计划,按需求日期去上道工序取料,提高了生产场地的利用率增强了生产能力。通过自身挖潜和先进企业学习借鉴,管二分厂取消了T91管子的中间热处理,节约了能源的消耗,平均每月节省约75炉次,约节省费用75×6×340=15.3万元;缩短了产品的生产周期,使管二分厂由原来每月平均400吨,增加到现在每月平均1000吨,3000(按外包受热面价格计算)×600×6=1080万元。

6、加强委托加工产品的管理。对委托加工产品严格控制,合理委托,合理的平衡,对与不合理的委托产品严格把关,严格控制。对外协生产产品,通过多方讯价、比价,尽可能降低外协生产费用,为公司节省开支,上半年通过仔细严格的招标、比价,生产处外协产品价格比投标价格降低15%左右,约节省费用500(生产处每月平均费用)×15%×6=450万元。

综上所述,生产系统在上半年“降成本、增效益”工作中取得了一定的成绩,但离公司的要求还有较大的差距,下半年我们还要进一步加大“降成本、增效益”工作力度,制定切实可行的措施,为公司的发展在做新贡献。

生 产 系 统

二OO四年七月十五日

第四篇:2017年上饶市降成本优环境工作总结

2017年上饶市降成本优环境专项行动

工作总结

今年以来,我市紧紧围绕“降成本、优环境、解难题”主题,按照“三深入、四精准”要求,在落实上级部署求“快”、优化环境求“深”、帮助企业解难题求“准”上下功夫,全力推进专项行动,取得了良好的效果。现就我市专项行动推进情况作以下总结:

一、政策落地情况

一是快速行动,全面落实上级决策部署。4月7日,省降成本优环境专项行动领导小组会议之后,我市立即召开市委常委会、市政府常务会议,专题听取省降成本优环境专项行动领导小组会议精神汇报,认真学习鹿心社书记、刘奇省长和毛伟明常务副省长对全省降成本优环境专项行动的重要指示精神,并对今年全市专项行动进行了部署。5月4日,我市召开了降成本优环境专项行动领导小组电视电话会议,对专项行动进行再动员再部署,对今年市降低成本优环境专项行动工作要点、措施、目标进行了明确。

一是深化改革,不断优化发展环境。深化“放管服”改革,不断优化营商环境、激发市场活力。截止目前,我市通过取消、下放、合并等方式,将国务院、省政府下放的237项行政审批事项精简为63项,精简率73%;将市本级保留的328项行政审批事项精简到85项,精简率74%;政府部门行政权力由8090项精简为4970项,精简率39%,上饶已成为全国行政审批事项最少地区之一。5月初,我市迎接了国务院“放管服”改革专项督查,推进“放管服”改革取得成效和做法得到了督查组的认可。为进一步推进“放管服”改革,我市还不断向先进发达地区学习,国务院“放管服”改革专项督查后,我市立即组织编办、发改、市场管理、电子政务等部门,前往浙江省衢州市学习考察,取经“最多跑一次”改革,不断优化经济社会发展环境。

二、入企帮扶情况

为扩大政策知晓度,帮助企业用好政策,扎实开展了领导挂点、部门对口、干部入企帮扶活动,实现了市县两级领导全覆盖、工业园区全覆盖、规上企业全覆盖。

一是市领导率先垂范。四套班子成员负责挂点13个工业园区、185家企业。在书记市长的率先垂范下,市领导率队进园区企业宣讲政策。走访调研、解决问题,带动县级领导挂点联系企业活动有序推进。

二是市直部门开展对口帮扶。按照企业的发展好坏按照“1+1+5”模式,即由1名领导牵头,带领1个部门的5名机关干部,挂点帮扶5户工业企业。由部门负责人开展政策宣讲,帮助园区做优平台,推进项目建设,协调解决困难。

三是千名干部入企业。市县四套班子、法检两长和市县两级近400个职能部门共2000余人次深入企业开展调研,形成了抓实体、帮企业的鲜明导向和强大合力,实现了市县四套班子领导、市县部门单位、所有园区和规模以上企业的“四个全覆盖”。

三、问题解决情况

一是完善办理机制。从企业反映的问题入手,帮扶实效落到协调解决具体问题上,我们建立起了及时受理机制、台账管理机制和分类处理机制,坚持企业诉求“属地化解、逐级上交,统一交办、分头落实”的原则,区分企业、市县、市直等不同层级责任,建立台账、分类解决。

二是落实办理责任。按照“谁负责、谁落实”原则,市专项办交办各县(市、区)受理办结问题40个,县(市、区)自行受理办结问题1097个。

三是创新办理平台。实行线上线下联动机制,我们正在筹备组织开发企业精准帮扶平台APP,预计将于明年正式上线,计划今后将由市专项办负责协调交办重大事项,APP平台负责日常涉企问题管理,通过线上线下的联动,进一步提高问题办结的实效。

四、动员宣传情况

我市为了积极营造帮扶企业降成本的氛围,进一步优化企业发展环境,一直在开展多种形式的宣传方式。

一是全方位动员宣传,召开了全市降成本优环境电视电话动员大会部署,各级党委(党组)、政府召开专题会抓落实,市县领导干部与企业心往一处想,劲往一处使。二是开展多形式入园宣讲,市县领导干部联动,通过政策宣讲会、座谈会、实地调研、专题培训等形式开展政策宣讲。

三是多媒体聚焦报道,我市市直部门不断创新活动载体,合理引导企业预期,除不断在部门网站及时更新专项行动的有关内容外,还在省级以上媒体刊发额专项行动有关稿件超过40篇,并且在省专项行动简报中亦有刊发信息。

五、特色活动情况

去年实施的降成本优环境专项行动基础上,面对企业创新难、融资难、成本高等问题,今年我市专项行动在“准”字上着力,切实帮助企业解难题。

针对企业创新不足问题,在组织好专家入企业的同时,一方面,我市充分利用省科技成果在线现场对接会、省科技活动周在我市召开契机,组织企业与高校、科研院所开展了在线对接、现场咨询、现场签约,解决技术难题50余个。另一方面,我市通过多方努力,邀请了中科院过程研究所专家团来我市为企业授课,并与企业开展成果对接活动。

针对企业融资难问题,我市积极探索、勇于创新,一是设立了上饶市发展升级引导基金,首批总规模290亿元,基金到位后将对我市重点项目、重点产业、重点领域进行投资。目前基金劣后资金及优先级资金正在积极筹措当中。二是提高市中小微企业转贷互助帮扶基金资本金额度,目前已增资至1.5亿元,可为企业提供担保资金双倍的转贷资金,转贷能力大大提升。全市转贷基金规模合计8亿元,累计帮扶企业308家,发放转贷资金29.83亿元。三是成立了资本市场服务中心,目前已开始运营;另外民间借贷登记服务中心已在中心城区和德兴市、万年县开展试点工作。

针对企业反映成本高问题,我市在不折不扣落实省里含金量极高的降成本优环境“130条”政策措施的同时,拿出真金白银,出台上饶市“100条”政策措施,切实降低企业成本。成立了上饶市税收保障协调工作领导小组,有序、高效开展税收保障工作,通过建立税收保障工作例会制度、税收保障工作考核评价机制和涉税信息交流和通报制度,强化税源控管,确保企业税收应免尽免、应退尽退,依法征税。紧紧围绕“两光一车”产业和市重点产业集群,以产业链、供应链和创新链为主要内容,以龙头骨干企业为核心,按照“延链、强链、补链”的原则,吸引上下游配套企业,形成完整产业链,降低企业运营成本。

六、主要成效

我市降成本优环境专项行动成效集中体现在“三个一百”: 一是兑现省“100+30条”政策红包成效显著。今年1-12月,省100条和新30条政策共为各类企业降本增效62.58亿元,较去年全年增长22.3亿元。其中:国税减免38.24亿元,办理出口退税10.95亿元;地税减免1.85亿元、执行政府性基金下调政策减征0.24亿元;供电公司直接降低企业用电成本约0.5亿元;执行相关土地政策,为企业减负10.8亿元。二是企业困难问题受理办结率“100%”。今年专项行动开展过程以来,省专项办交办问题16个,办结16个,办结100%;市专项办交办市直各有关单位问题10个,办结10个,办结率100%。与此同时,市专项办交办各县(市、区)受理办结问题40个,县(市、区)自行受理办结问题1097个。

三是大力清理涉企行政事业性收费100余项。共取消、免征、降低涉企行政事业性收费、经营服务性涉企收费等项目100余项。其中:取消涉企行政事业性收费47项、政府制定价格的经营服务性涉企收费项目9项;对小微企业免征45项,暂停征收8项;降低受理商标注册费等6项收费标准。另外我们还通过推行网上审批、限时办结,“一个窗口”受理、“一站式”审批、“一条龙”服务和“一个口子收费”的服务模式,做好了工商注册登记便利化,完成设立登记2327户;实施“五证合一、一照一码”,为近2.5万户企业办理了营业执照.七、存在的问题及建议

降成本优环境专项行动以来,成效显著而实在,但有一些问题仍未根本解决,如:企业融资难问题依然存在。我市信贷主要集中在政府项目、国企、上市公司等,中小微企业、新项目融资普遍困难。截至到7月底,全市工业贷款余额169.7亿元,占全部贷款余额的8.6%。银行贷大、贷强、贷集中问题比较突出。用电成本仍然较高。我市规上企业1200多家,年用电量达80亿千瓦时,符合省定条件开展电力直供交易的仅2家,今年虽放宽了准入门槛,但符合条件的也只有5家企业,全市直供电量占总用电量还很小。因此我市有以下几点建议。

一、完善相关政策,优化中小企业融资环境。首先,完善财政金融机制。政府部门在财政预算中安排扶持中小企业发展的专项资金,为中小企业担保、贴息。适当增加财政专项资金的数额,满足中小筹资需要;积极建设中小企业融资服务平台。同时,建立一定数量的中小企业贷款风险准备金,鼓励各类金融机构为中小企业提供信贷服务。其次,建立公平的融资环境。政府加强与国有银行和地方银行的沟通,以政府推动、银行主导、中小企业参与的方式,研究制定与大企业脱钩、符合本区中小企业实际的银行独立信用评级体系,适当降低中小企业贷款门槛,营造大、中、小企业公平融资环境。

二、积极建立和发展小额贷款公司。积极建立和发展小额贷款担保公司。不吸收公众存款、只从事小额贷款业务的小额贷款公司在解决小企业融资难方面日益发挥着重要作用。特别是那些产业链条上龙头企业发起组建的小额贷款公司,在支持上下游配套企业发展过程中,由于信息比较对称,显著增强了贷款风险的可控性。因此建议加快建立和发展小额贷款公司,尤其是要加大对具备条件的龙头企业组建小额贷款公司的支持。政府要加大对小额贷款担保公司的扶持力度。要安排一定的专项资金用于建立信用担保补偿基金,对符合条件的中小企业信用担保机构,特别是一些比较小的信用担保机构实行免征营业税的优惠政策。

三、发挥职能部门作用,提高中小企业经营管理水平。政府相关职能部门目光下移,关注中小企业的生存发展,进一步发挥好行政监管与服务作用。财政、税务等部门进一步加强对中小企业会计人员的培训,指导其规范企业财务管理,健全财务报表、缴税台账等,为银行信用评级打下基础。中小企业主管部门指导中小企业完善经营管理制度、安全生产制度等,提高经济效益,提升社会形象,履行还贷义务,、争取各类金融机构的广泛支持。同时,亦应建立中小企业信息共享交流平台,鼓励其参与大型集团企业原料、生产、销售、市场等环节的分工,争取大企业的资金支持,尽量减少向社会及金融融资的频次。

四、推进电力改革降低企业用电成本。做好大工业波峰、波谷调峰工作。企业每天的用电分峰、谷、平三个阶段,价差明显。由于企业生产性质不同,有的企业可以错峰生产,有的企业必须连续生产,或者企业必须白天生产,无法享受错峰电价优惠。为此建议对1100千伏安以下的商场、超市、餐饮、宾馆、冷库等无法避峰的企业,不再纳入峰谷电价范围。对企业厂区员工宿舍由受理企业向电网公司申请,现场审核,执行居民用电价格,切实降低工业企业用电成本。

第五篇:09技术科降成本措施

2009年技术科降成本措施

为了确保全年成本任务的完成,根据铁厂的实际情况,我科对各项指标进行了细化,并制定了以下措施、管理办法与考核办法,请各单位严格执行。

一、耐火材料成本负责人为彭欣,降成本措施及考核办法如下: 计划:1925万元,目标:1925万元1、6#高炉在不影响炉况顺行的基础上,减少出铁次数,平均每天由13.5炉减少到每天12.5炉以下。

2、加强小高炉铁水沟的维护,做到每炉铁后就进行检查,发现有坑马上修补,龙沟预制块必须使用6个月,高炉更换龙沟预制块必须经技术科认可。小高炉龙沟不及时修补,扣20元/次以上。

3、小高炉预制砂坝加强修补,要求使用3个月或通铁量大于70000吨以上,预制砂坝非质量问题寿命低于3个月,扣主任100元,扣炉前大班长100元。

4、尽快完成大高炉无水炮泥、浇注料的整体吨铁包干模式来降低吨铁消耗。

5、加强生产协调和管理,杜绝结死罐子。高炉每冻死一个罐子,扣1000元,按分析会考核到人。

6、每次施工前对耐火材料消耗进行准确预算,减少浪费。同时要求操作人员按规定进行耐材的使用,反对丢弃行为和浪费现象。

二、管氧和富氧成本负责人为梁南山,降成本措施及考核办法如下: 计划:4432万元 目标:4432万元

1、各单位的氧气包各自负责,严禁外单位使用我厂的管氧,否则考核该单位100元。

2、技术科加强管氧泄漏的检查,严格执行有关考核制度。

3、高炉富氧必须在全风状况下进行,否则扣工长50元/次。

三、转炉煤气等煤气成本负责人为朱智艳,降成本措施及考核办法如下: 计划:2451万元 目标:2451万元

1、当高炉不需要风温时,严禁使用转炉煤气。否则扣热风炉操作工50元/次。

2、加强热风炉操作工的烧炉技术,在不同烧炉阶段及时调剂转炉煤气的配比,最大限度地多烧高炉煤气。

3、各热风炉班加强节约煤气意识,其煤气成本超标则扣50元/人,班长扣100元。累计完成可补回。4、6#高炉要加强烤主沟和摆动流咀的管理工作,不得浪费焦炉煤气火焰。否则,扣50元。

5、准备车间加强节约煤气意识,铁水罐烧烤完成后,要适当减少煤气用量,维持罐底温度在800度即可。其煤气成本超标则扣300元,月累计完成可补回。

6、为了提高热效率,热风炉每班换炉应不低于5次,否则,每少一次扣工长10元,扣热风炉操作工10元。

四、氮气成本负责人为彭欣,降成本措施及考核办法如下:

计划:4580万元 目标:4580万元

1、将小高炉的三根氮气总管合并,减少管损。

2、高炉炉顶放散阀用氮气停用。

3、高炉炉顶气密箱用的事故氮气停用。

4、各重力除尘器遮断阀用氮气停用。5、1#、2#、5#高炉下阀箱用氮气安装气动开关,采用自动或手动控制。

6、各高炉下阀箱温度按不高于120度控制,气密箱温度按不高于70度控制。

7、各炉顶摄像仪用氮气适当压少。

8、各高炉N2安装流量计,使N2的使用处于可控状态,减少不必要的浪费。

9、喷煤的流化、补气、充气有计划性地使用压风。

10、将烟煤集中制粉,布袋反吹用气有计划性地用压风代替氮气。

11、控制好原煤水分,保持磨机出口温度正常,减少用氮气保安的时间和次数。

12、中速磨因故停机时,一定将反吹氮气关闭。否则扣50元。

13、技术科加强N2泄漏的检查与考核。

14、加强各单位节约氮气、降低氮气成本意识,其月消耗氮气吨铁成本和小时流量同时超计划时,则扣300元,且每超1%,再加扣50元。月累计完成时可补回。

五、压风成本负责人为龚国球,降成本措施及考核办法如下:

计划:3680万元 目标:3680万元

1、当3#铁口出铁,且东渣未提渣时,将1# 2#皮带压风关闭。否则扣50元。

2、当皮带上无水渣时,及时关闭压风。否则扣50元。

3、将部分用压风吹扫的点改用高压水冲洗。

4、轮法内过滤网吹扫用高压水冲洗。

5、技术科加强压风泄漏的检查,严格执行有关考核制度。6、6#高炉要加强节约压风、降低压风成本意识,若吨铁成本和小时用量同时超计划,则扣6#高炉300元,且每超1%,再加扣50元。月累计完成时可补回。

六、水成本负责人为梁南山,降成本措施及考核办法如下: 计划:11193万元 目标:11193万元

1、控制1#、6#高炉软水进出水温差在合理科学范围(暂定4度),以此调节水量。

2、其它小高炉风口、冷却壁、热风炉用水就在合理范围,其水量据此进行调节。

3、加强长流水的检查,严格执行有关考核制度

七、烧结片煤气成本负责人为刘石生,降成本措施及考核办法如下: 计划:1810万元 目标:1810万元

1、加强工艺指导和管理,减少停机时间和停机次数。

2、抓好原料预热,提高原料温度,减少煤气用量。

3、增加料层厚度,提高利用系数。

4、对点火炉进行适当改进。

八、烧结片用水、压风成本的负责人为刘联富,降成本措施及考核办法如下: 计划:879万元 目标:879万元

(1)火车生石灰生卸车:大车皮控制在50分钟内,小车皮40分钟内,质量差的车皮不予卸车,退回供应商。

(2)加强操作责任心,缩短卸车和送灰的时间,确保输送量,降低压风消耗。(3)岗位禁止使用压风吹扫卫生。

(4)火车、汽车漏气的及时通知供货单位整改,没有整改的禁止卸车,并从严考核。

(5)杜绝常流水,发现问题及时处理好。

(6)区域和岗位卫生规定每周只能用水冲洗一次。

(7)烧结机的单辊、点火炉、竖炉的大水梁、各高压风机的冷却水根据气温合理调节流量降低水耗。

(8)各循环水处理系统要合理平衡好本区域的用水,节约用水。

九 技术科内部考核办法

1、各负责人要建立日成本台帐。否则扣100元。

2、所负责的成本发生异常时要及时分析,查找原因,并向科长汇报。

3、每月按成本降低百分比进行打分排名,第一名10分,第二名9分,第三名8分……,以此类推。并做为业绩考核和奖罚的依据之一。

技术科

2009.01.02

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