第一篇:业务部工作流程图[最终版]
业务部流程图
一、11.推广
① 参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会,增强产品竞争性。② 完善网站页面,建立属于自己的植保机械网站进行网络推广,并在各大网站投注设置关键搜索,建立产品信息顺畅传递渠道,增加潜在客户对本公司的关注度。③ 参加政府等有关机构举办的现场演示会。
④ 在各业务员的回访客户期间,大力宣传公司的产品,提高本公司产品的覆盖率。以下为①、③的流程图:
以下为业务员回访流程图:
回访注意事项:
提高本
品及进行一些应酬活动。(提前申请)
④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
8.1 回访目的:①调查市场、研究市场。②了解竞争对手。
③客户保养(电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他):
A、强化感情联系,建立核心客户。B、推动业务量。C、结清货款。④开发新客户。⑤新产品推广。⑥提高本公司产品的覆盖率。
11.2 推广的原则:
①推广过程中,各类人员要以身作则,维护公司的形象。
②业务部内部要相互辅助协作,为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。
二、4.关于接单、订单受理办法
订单情报处理流程图
4.3 经销商订货下单:
①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。
②各业务部门接受订货时,应先调查有无该项库存,如有库存即予填具《销货申请单》,并注明允许的信用额度及应收款项清形,一式两联,一联送主管签核,一联送财务部存查。
③各营业单位主管签核《销货申请单》时,应依据价格表及信用额度与应收款项情形,审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。
④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订,应呈上一级权责主管核准。⑤若客户以现金或支付票据订货时,应于《销货申请单》的备注栏内,注明现金交易。⑥上述的《销货申请单》,其有关客户信用额度的资料,各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。
⑦《销货申请单》应编流水号码,依序使用,不得有中断、跳号或乱号的情况,注销时
须经营业单位主管签注。
三、9.客诉 客诉处理流程
9.2→填写《客户客诉单》
9.2 经销商客诉处理:
①各营业单位接获经销商的客诉时,应填写《客户客诉单》,应交由售后服务部处理。售后服务部依客诉内容视情况来实施检查,并将处理建议交由主管裁示。
②售后服务部若受器材及技术上的限制时,将客诉记录单转回营业本部售后服务部,由本部单位人员继续处理。
9.3 其他客户客诉处理:
应按照处理经销商客诉的方式流程执行。
9.4 客诉处理原则:
①业务部内勤人员接到客户客诉时,应立即交予售后服务部进行处理,不得积压。②在客户客诉没有达成的时候,需要时可派遣业务员进行协商处理。
四、10.退货 10.2退货流程:
10.2 退货处理:
①由负责的业务员填具《销货退回单》,呈主管签字。②商品确认有瑕疵的,接受客户的退货办理。
五、四.公共业务 12.公开招标
12.1 公开招标准备活动:
(1)制作投标文件或标书应答书。标准投标文件应包含一下三点:
①企业资质文件。(包括法人授权书、企业营业执照复印件、行业许可证、相关资质证书、项目负责人身份证明、投标许可人员证明等。)②质量保证体系。
③应用案例及客户评价。
(2)围绕招标信息,针对竞争对手进行技术及战术分析,尽一切可能突出本公司产品的优
势,提高企业竞争力。
(3)完善公司产品,增强产品外观的可视性,增加产品功能的多样性,坚持创新。
(4)招标前,对相关业务人员进行培训,充分了解公司产品的具体功能效用还有沟通谈判
技巧,争取夺标时可以详尽的对评委阐述本公司的产品优势。
第二篇:业务部工作
业务部工作管理(与各部门协调部分)
一、对质检部
1、业务部转到质检部的资质须及时审核;
2、货到当日须入库(随货同行,检验报告及相关资料齐全时)
3、入库时,货物与产地须相符,入库必须保证准确性;
4、因差资料而未入库,须及时报业务部;
5、到货三天内破损(数量不符,货品不对),可视为来货破损,三天后视为在库破损,来货
破损由业务部负责退换货,在库破损业务部协调退换,但不保证能全部退换。来货破损,当天需有书面通知业务部。
二、对库房
1、采购退出的药品,业务部通知马伟,库房见退货票备货,退货不超过一个工作日。
2、对于商业发货,库房须明确负责发货、退货的人员;
3、原则上,到货七天后的在库破损,业务部概不负责;
4、做好近效期退换货配合工作,做好赠品管理;
5、如库房有批号调整的货物,须及时通知业务部。
三、对财务
1、安排协调对账;
2、做好票据转接工作;
3、及时下账。
四、对运输部
1、自下单日起,运输部须两日内提回货物
2、及时发货
五、对销售部
1、先出近效期的货物;
2、配合近效期的催销;
3、业务部按正常量购进的、销售部订购的、公司决定购进的大宗货物,必须由销售部负责
销完,因销售造成的近效期,业务部不承担责任;
4、原包装完好的正常原因退货,销后三个月内业务部按流程退货;销售过程中因人为因素
造成的破损,业务部不予处理;已销售的药品,因客户滞销造成近效期的,业务部不予处理;
5、公司签约产品,销售部必须按量分销;厂家活动政策,销售部必须按量执行;
6、开票员对部分产品开完大货要及时通知业务部;
7、及时反馈市场信息;
8、增加客户,至少与一千家终端有业务关系(达到单月销售2000元);
9、厂家要求退换货的产品,业务员须按规定日期退回公司,过时业务部不负责;
10、销售尽量按整包装开货,有零散货尽量开票时带出,避免零散货放至近效期的现象发生。最后,所有部门人员电话必须保持畅通,OA在线。
第三篇:工作流程图
干部三科主要工作职责
1、负责全县人才队伍建设的宏观指导、组织协调和督促检查工作。
2、对全县贯彻人才工作政策的情况及人才队伍的基本状况进行调查研究,提出意见和建议。
3、负责制定或参与制定全县人才工作的规划、规定。
4、负责县级专业技术拔尖人才选拔、管理工作,指导有关部门做好学科技术带头人、优秀农村实用人才选拔管理工作。
5、会同有关部门做好省、市级优秀专业技术人才人选推荐工作。
6、负责全县人才信息库管理工作。
7、负责县委人才办日常工作及县委人才工作领导小组交办的其他工作。
人才发展规划编制流程图
第四篇:业务部工作职责
业务部工作职责
一、制定部门营销战略规划和采购供应计划
1、根据公司经营规划,制定采购供应计划。
2、根据采购供应计划,确定营销区域及营销策略。
二、完成市场调研工作
1、根据公司销售目标,开发市场,确定销售渠道和销售政策。
2、根据产品销售特点,提出市场推广方案建议,做好市场调研、市场推广工作。
3、寻找客户、加盟商,进行销售区域、加盟商的开发与维护。
4、不定期回访客户,维护重要客户,与客户保持良好关系。
5、根据公司销售政策提出本区域内客户、加盟商政策建议,并监督客户、加盟商实施公司销售政策。
6、制定销售合同,与客户签订销售合同,解决销售中出现的问题,做好退换货等售后服务。
7、不定期召开部门会议,分析行业政策、区域信息、客户信息等,分析未来市场发展趋势
8、定期、准确核实销售情况,与财务及时对账,了解应收账款等销售现状。控制费用。
9、及时回收货款,清收超期应收账款,协助财务部门完成结算工作。
三、供应采购工作
1、参与公司经营产品招投标工作。
2、做好供应商管理工作,与供应商保持良好关系。
3、掌握库存和销售情况,及时调整采购计划,避免积压或脱销。
4、搜集供应产品相关行业信息、市场供应信息、国家相关产业政策等,分析行业发展趋势。
四、执行公司新产品推广工作
1、根据市场特点,提出新产品引入、新产品市场开发建议。
2、做好新产品市场推广,组织新产品销售。
五、采购销售过程中的质量管理
1、认真贯彻《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营质量管理规范》等法律法规及本公司的质量管理制度
2、坚持“质量第一”的原则,正确处理质量与经济效益的关系,积极推进本公司质量方针、目标的实施及质量体系的正常运行
3、对供货单位、购货单位进行资格认证,杜绝与非法供货方及购货方发生业务往来
4、汇同质管部对供货单位的质量保证能力进行审核。
5、对首营企业和首营品种以及销后退回和购进退出等产品审核
6、掌握销售过程中质量信息,发现质量问题及时与质管部联系处理,负责对质量问题、制度检查、审核存在的问题及改进措施的落实
7、加强对经营人员的质量和业务知识教育和考核
六、业务部其他工作
1、与各部门协调,做好采购销售工作。
2、完成业务部其他工作
第五篇:业务部工作职责
业务部工作职责
1、负责拟定联社对公业务规章制度、操作规程与实施细则,并对相关的业务流程进行持续的改进和优化;
2、承担全辖对公存款及授信业务的协调、统筹和管理工作,保证对公业务条线各项任务指标的完成;
3、进行高端客户、黄金客户、集团客户等客户的业务营销,并参与各信用社(含营业部,下同)营销的高端客户、黄金客户、集团客户、项目贷款、大额贷款等的贷前调查并协助做好贷后管理工作,4、负责对信用社上报联社审查审批的公司授信业务进行尽职调查,核实授信条件;
5、负责行业、区域经济的研究,并拟定公司类授信业务的授信导向和授信业务政策,交信贷管理部汇总制定全辖授信业务政策;
6、负责公司业务新产品(如授信业务产品、中间业务产品)的开发、试点和推广工作,为科技信息部提供新产品、新业务开发方案或建议;
7、负责客户数据信息(包括客户信贷需求等)的收集、分析工作,形成业务需求报告报主管领导,同时提交联社相关部门;
8、负责对全辖公司业务人员的业务培训和业务技能训练及其考评等;
9、推广并完善客户经理制度,并负责全辖客户经理的综合管理和配合人力资源部门对客户经理的业绩考评;
10、完成联社高级经理层分配的其他工作。