攀枝花2018年4月份财政预算收支

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第一篇:攀枝花2018年4月份财政预算收支

攀枝花市2018年1-4月份财政预算收支

执行情况分析

一、收入预算执行情况(一)一般公共预算收入大幅增长

1-4月,全市一般公共预算收入累计完成220,781万元,同口径增长13.87%。完成年度预算的36.19%。超时间进度2.86个百分点。其中:市级收入101,642万元,同口径增长21.62%,完成年度预算的39.86%;县区级收入119,139万元,同口径增长7.99%,完成年度预算的33.56%。全市一般公共预算收入增幅较大,完成进度良好。

(二)政府性基金预算收入大幅增长

1-4月,全市政府性基金预算收入完成44,121万元,同口径增收37,774万元,增长595.15%。政府基金收入大幅增长主要是受楼市库存下降,价格上升带动全市土地市场升温,从而拉动基金收入大幅增长。

(三)社会保险基金预算收入执行良好

1-4月,全市社会保险基金预算收入完成99,067万元,增长55.72%,完成年度预算的39.91%。其中:城镇居民基本医疗保险基金收入执行进度较慢,完成预算的28.98%,欠进度4.35个百分点。

二、支出预算执行情况

1-4月,全市各级财政部门积极采取各种措施加快财政支出执行进度。全市一般公共预算累计支出410,768万元,占预算的36.72%,增支42,266万元,增长11.47%;其中:市级累计支出211,853万元,增长27.71%,占年度预算的36.81%;县区级累计支出198,915万元,下降1.83%,占年度预算的36.63%。

全市政府性基金预算1-4月累计支出54,380万元,增长51.37%。其中:市级支出11,301万元,增长89.68%。

全市社会保险基金预算1-4月累计支出76,310万元,增支24,342万元,增长46.84%。占全年预算的32.51%。社会保险基金支出进度略为滞后。

下一步,全市各级财政部门要加强收入征管。寻找创新征管手段和方法,加强税源监测分析,加大税收稽查和非税收入专项检查力度。严格支出安排,强化支出预算保障序列,硬化预算约束。加快分配下达,对上级下达的转移支付资金和本级安排的项目资金,严格在规定时间内分配下达到下级政府和本级主管部门,并加快资金拨付进度,特别是加快与稳增长相关的重大项目的资金拨付,确保支出执行进度达到预期目标。

第二篇:清镇市2018年3月份财政预算收支

清镇市2018年3月份财政预算收支

执行情况报告

一、财政收入完成情况

2018年3月全市完成一般公共预算收入(含贵安新区)45771万元,同比增长12.43%,增收5060万元,一般公共预算收入同比增幅在贵阳市12个区县市中排名第3位。

全市税收收入完成26462万元,占一般公共预算收入57.81%,非税收入完成19309万元,占一般公共预算收入42.19%,收入保持了较好的质量。

二、财政支出完成情况

全市完成一般公共预算支出90771万元(含上级专款),同比增长22.07%,增支16413万元。

从一般公共财政预算支出情况来看,支出科目中支出比重较大的有:

(1)教育支出31829万元,占一般公共预算支出的35.07%同比增长39.46%,主要原因是增加发放教育系统教师的目标奖6033万元;

(2)一般公共服务支出11404万元,占一般公共预算支出的12.56%;

(3)公共安全支出8926万元,占一般公共预算支出的9.83%;

(4)农林水事务支出8903万元,占一般公共预算支出的9.81%。

第三篇:2017年1-8月份财政预算执行情况

2017年1-8月份财政预算执行情况

进入2017年以来,在区委的正确领导和区人大的监督支持下,全区财税干部职工认真贯彻落实各项积极财政政策,深入贯彻执行新《预算法》,主动作为,深入推进财政改革,强化预算执行管理,防范财政运行风险,紧紧围绕全区中心工作,把抓收入、稳增长、调结构、攻重点、抓改革、惠民生、优环境紧密结合起来,保证各项重点支出,2017年1-8月份全区财政运行基本平稳。具体执行情况如下:

一、预算执行基本情况

1、财政收入持续增长,收入质量明显提高。

2017年1-8月份,我区全部财政收入完成309093万元,占全年任务的75.7%,高于序时进度9个百分点,同比增长26.7%,较去年同期增收65032万元。其中税收收入完成300012万元,同比增长35.2%,高于全部财政收入增幅(26.7%)8.5个百分点。税收占全部财政收入的比重为97%,财政收入完成质量比较高。

一般公共财政预算收入完成85374万元,同比增长18.2%,较去年同期增收13240万元。受房地产行业整体形势好转的影响,土地增值税、契税增幅较大,分别比去年同期增长了37.7%和130.2%。受国家出台减税降费政策的影响,行政性收费和罚没收入下降幅度较大,同比分别下降

34.3%和56.5%。

政府性基金预算收入完成375791万元,同比增长2133.8%,较去年同期增收358968万元。国有土地收益基金收入、国有土地使用权出让金收入增长明显,分别比去年同期增长2264.9%和2154.7%。

2、财政支出规模扩大,支出保障有力。

1-8月份,全区公共财政预算支出完成112600万元,占调整预算的比例为58.2%,落后序时进度8.5个百分点。除保障机关事业单位正常运转外,重点支持了教育、社保、医疗卫生、农林水、交通运输、住房保障等民生支出。在全部支出中,用于民生的支出86388万元,占全部支出的比重为76.7%,占比很大。

1-8月份,全区政府性基金预算支出193568万元,占调整预算的比例为68.6%,高于序时进度1.9个百分点。重点支持了中湖大道景观打造提升工程、城中村改造、高新区土地收储、公园植物园、京衡大街、南外环贯通工程等项目建设。

二、预算执行中采取的具体措施

1、加强收入征管。一是加强综合治税,财政部门与国税、地税密切协作,明确征管责任,明确时间任务进度,形成了各部门齐抓共管财政收入的良好局面。二是加强税源监控,多渠道、多层面收集涉税信息,通过对涉税信息的采集、分析、比对,及时发现征缴异常现象,有针对性地采取堵漏

增收措施。三是加强非税管理,督促指导执收执罚部门,及时将非税收入足额均衡入库。

2、切实保障民生需求。围绕经济增长方式转变,重点支持科教文卫、农林水、城建等与人民群众密切相关的各项事业及公益事业发展,全力打造“民生财政”。教育支出32928万元,有力的保证了城乡义务教育的优先发展;社会保障和就业支出25376万元,通过对退伍(役)士兵安置的投入、支持就业再就业、加大对养老保险和其他保险基金的补助,进一步完善了我区的社保体系,确保了社会的稳定与和谐;医疗卫生与计划生育支出9518万元,有力支持了医药卫生体制改革和城乡公共卫生体系建设,减轻了重大疾病人员家庭的经济负担;节能环保支出完成2429万元,有力支持了生态环境和大气环境的改善;农林水事务支出5131万元,着力支持农业、农村经济发展;交通运输支出2693万元,支持了国省干线和农村公路养护。

3、全力争取政府债券资金,支持我区重点项目建设。面对区委区政府确定的重大基础设施和民生项目建设,资金如何保障成为我们工作的重点。为此,我们积极与省厅、市局沟通联系,全力为我区争取地方政府债券资金。通过项目筛选、论证和跑办,并仔细研究今年政府债券资金的投向和规模,争取到地方政府债券(专项债券)资金3.2亿元,为历年来争取债券资金之最。有力地支持了我区京衡大街改

建、中湖大道改造提升、高新区基础设施建设及孔颖达公园建设项目。

4、统筹财政存量资金,合理控制预算规模。按照存量资金管理的要求,对连续结转两年以上的专项资金和部门预算结转结余资金收回财政统筹使用,全部调入预算稳定调节基金,用于弥补财力不足,安排2017年及以后预算支出。

5、积极推进和深化财政改革,提升理财水平。一是加强政府采购,认真做好政府采购项目计划、公告发布和采购计划备案工作。同时配合一问责八清理工作,对招标代理公司的规范操作进行检查。二是对改制企业的国有资产进行不间断巡视,防止国有资产流失。三是利用财政投资评审机制,对财政性投融资建设项目的工程概算、预算进行评价审查,有效控制财政投资项目建设资金,提高财政建设资金的使用效益。

6、采取积极措施,加快支出进度。采取多种方式加快支出进度。一是按上级财政部门有关规定,将财政资金全部采用授权支付方式,加快资金支出。二是加快实行政府采购管采分离,各部门在政策规定范围内要灵活采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、货物单一来源、询价等多种政府采购方式,尽量缩短政府采购时间,加快项目开工建设进度;三是实施支出进度通报制度。每月将支出情况

通报给各部门(单位),并同时报送区政府领导。定期由区政府组织召开支出情况调度会,督促各部门加快支出进度。按照区政府主要领导批示,由督查室、财政局联合组成专项小组,对部分支出较慢的单位进行专项督导,要求部门认真解决工作中存在的问题,加快支出进度。

第四篇:2010年1-6月份财政预算执行情况分析

2010年上半年预算执行情况分析

今年上半年,在县委、县政府的正确领导下,全县上下认真贯彻科学发展观,紧紧围绕“工业大发展、城镇大变化、财政大增长、民生大改善”目标,财税部门强化征管,依法理财,财政收入实现了“时间过半、任务过半”,各项重点支出得到有效保障,财政运行情况总体良好。

一、上半年预算执行情况

(一)1-6月财政收入完成情况

1-6月,我县财政总收入完成24144万元,同比增收9089万元,增长60.4%。其中,地方财政收入完成15661万元,同比增长54.8%;省级收入完成576万元,同比增长95.3%;中央级收入完成7907万元,同比增长70.3%。

按征收部门划分:国税累计完成8870万元,同比增长72.1%;地税累计完成9652万元,同比增长87%;财政及其他部门累计完成5622万元,同比增长18.6%。

(二)1-6月财政支出完成情况

1-6月,全县一般预算支出34822万元,同比增支9731万元,增长38.8%。主要项目支出情况是:

基本公共管理与服务支出6385万元,同比增支1829万元,增长40.1%,增长原因主要是2009年乡镇超收分成在2010年拨付列支。公共安全支出2082万元,同比增支649万元,增长45.3%。教育支出6204万元,同比增支203万元,增长3.4%,增幅较低是因为义务教育春季生均费只预拨了240万,未全部拨付。

科学技术支出62万元,同比增支23万元,增长59%。文化体育传媒支出270万元,同比增支49万元,增长22.2%。社会保障和就业支出4570万,同比增支1085万元,同比增长31.1%。

医疗卫生支出3054万元,同比增支1751万元,增长134.4%,大幅增长的原因是新农合中央及省级配套专款在本期列支,上年同期未列支出。

环境保护支出451万元,同比增支333万,增长282.2%,增长原因是巩固退耕还林成果上级专项列支。

城乡社区事务支出362万元,同比减少110万元,下降23.3%,原因是今年城建项目主要安排在融资及基金中列支。

农林水事务支出5613万元,同比增支1057万元,增长23.2%,主要是上级专款。

交通运输支出140万,同比增支49万元,增长53.8%。资源勘探电力信息等事务1514万元,同比增支1040万,增长219.4%,主要是增加企业技改资金。

商业服务业等事务支出520万元,同比增支376万元,增长261.1%,主要原因是发放家电及汽车、摩托车下乡补助。

国土资源气象等事务支出110万元,同比增支32万,增长 32%。

粮油物资储备管理事务支出53万元,同比减支14万元,下降24.1%。

其他支出3375万元,同比增支1691万元,增长100.4%,主要是核电建设用款。

(三)1-6月份基金预算收支执行情况

1-6月,全县基金预算收完成6833万元,同比增长66.2%。其中:国有土地使用权出让金收入完成6168万元,同比增收4550万元,增长281.2%。

1-6月,全县基金预算支出8594万元,同比增长42.3%。其中:城乡社区事务支出 8280万元,同比增44.2长%。

二、上半年财政预算执行的主要特点

1、财政总收入、地方财政收入双双过半,增幅全市第四。1-6月,财政总收入完成24144万元,占年初任务数53.7%,地方一般预算收入完成15661万元,占年初任务数54.8%,都超额完成了过半数。增幅分别为60.4%、54.8%,高于全市县区平均增幅5.7、11.2个百分点,在全市排名都位列第四。

2、主体税种增长快,收入质量明显提高。1-6月份,我县累计完成税收收入21318万元,占财政总收入88.3%。其中,增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种收入总量达16294万元,占总收入67.4%,同比增收7170万元,增长78.5%。其中,增值税同比增收3624万元,增长79.3%;营业税同比增收2637 万元,增长104.4%,主要是彭湖高速、彭泽核电等重点工程及房地业拉动经济产生的税收;由于房地产业个人所得税税率调整,交通运输业个人所得税调整为企业所得税管理使得企业所得税同比增长100.2%,相应个人所得税同比下降10.4%。

3、乡镇收入进度超县直,县直企业税收有增有减。1-6月,乡镇财政总收入完成11580万元,占任务数60.7%,超县直序时进度7个百分点。但各乡镇场之间完成进度不一,全县17个乡镇场中有浩山、芙蓉农场等14个完成了过半任务,太平、天红、太泊湖没有完成过半任务。

1-6月,全县工业企业税收形势喜忧参半,但基本面较上年有所下降。四大支柱产业中纺织业龙头企业华孚纺织同比下降21.7%、振兴纺织下降12.9%,只有银海纺织增长28.9%;化工业企业普遍企稳回升,之江化工同比增长47.2%、禾益化工增长19.6%;船舶制造业中朝阳机械厂同比增长17.2%,翔升造船由于增值税政策性留抵没有税收入库。建材业方面,南方水泥同样是由于增值税政策性留抵同比下降25%。

4、财政支出有保有压,重点支出得到保障。1-6月,全县各级财政在收入形势比较严峻、资金调度比较困难的情况下,各项社会事业和经济发展的财政保障水平仍有较大提高,财政支出体现了“五个确保”、“四个倾斜”,民生工程配套资金得到足额落实。同时牢固树立艰苦奋斗、过紧日子的思想,尽可能压缩了会议费、接待费等一般性支出。

三、预算执行中存在的问题

1、财政收入总量不大,全市排名靠后。1-6月我县虽然超额完成了过半数,但财政收入总量不大,位列全市第12位,只排在星子、共青、庐山局前,做大“财政收入蛋糕”任重而道远。

2、财力增长有限,资金调度十分困难。由于财政收入总量小,税收收入多为共享税,县级税收收入比重小,地方可用财力有限,财政自给能力弱。1-6月,中央级、省级共享收入同比分别增长70.3%、95.3%,县级收入只增长54.8%,由此可见财政收入增长对可用财力的增加作用有限。加之省财政今年调整了税收返还比例,由上年的70%调整为28%,仅此一项,1-6月减少资金存量2580万元,另外省厅今年收紧了对省直管县资金的调度,我县由以前月均调度1000万元,减少到月均500万元左右,而一些重点工程项目建设资金需要保障,地方经济建设,各项民生工程的配套资金等,导致资金调度捉襟见肘,十分困难。

3、收入预算执行存在不确定因素。1-6月份,我县财政预算收入执行情况良好,但当前仍然存在一些影响后续月份收入增长的不确定因素:一是县级财源基础薄弱,上规模、效益好的骨干企业不多,财力增长缺乏支撑;二是今年上半年入库的地税收入中多为重点工程和房地产业产生的一次性税收入。据统计,上半年由彭湖高速、彭泽核电等重点工程及房地产业产生的建筑业税收共入库3621万元,但随着彭湖高速、棉船江岸护理等一些重点工程的结束,国家调控房地产政策的出台,势必对后期增收产生影响。三是享受优惠政策的企业实现的税收,对县级财力基本上 没有多大的贡献,同时由于再生资源企业政策性退税,将在今后几个月消化,从而加大了下半年征收压力。

四、下半年的工作措施

今年是我县提出“三年决战工业120亿”的首战之年,从上半年财政收支运行情况看,下半年的收支形势依然严峻,各种减收增支因素影响程度将进一步加大,各部门要进一步增强做好财政工作的紧迫感和责任感。

(一)发挥财政职能,做大财政蛋糕。

一是做大做强棉纺、建材、化工、船舶四大优势产业,引进与之相关配套的产业,把经济增长点转化为财税增长源,促进财政可持续发展;二是进一步理清“资源整合”的思路,有效整合和合理利用土地等政府存量资源,通过资本化运作和市场化经营,实现城市扩容、经济增长和财政增收的良性循环。三是努力加大支持经济发展力度,进一步转变财政支持经济发展的方式,巧用财税杠杆,以信用担保、财税优惠政策和财政贴息等方式促进经济发展,使经济发展的成果真正体现到财政增收上来。

(二)积极组织财政收入,确保收入目标的完成

各收入征管部门一定要正确认识今年的财政收入形势,深入研究、认真应对影响收入的有利方面和不利因素,切实把组织财政收入工作列为各项工作的重中之重,进一步加大工作力度,采取积极有效措施,最大限度地降低减收因素的影响,确保完成全年收入目标任务。

(三)严格控制支出,优化支出结构。

要按照公共财政的基本要求,科学调度资金,合理安排支出,加快支出进度,确保年初预算支出的落实到位,保证支农、教育、科技等三项法定支出和社会保障资金的需要。同时,强化预算约束,加强专项资金管理,规范财政支出范围和项目,按照建设节约型政府的要求,控制和压缩一般性支出,不断提高财政资金使用效益,努力实现今年财政收支平衡。

(四)加大财政改革力度,不断加强财政管理。

一是继续推进部门预算、国库集中收付制度改革。部门预算要进一步完善基本支出定员定额标准体系,细化项目预算编制,提高预算编制的科学性、合理性和预算执行的指导性。在进一步巩固国库集中收付制度改革成果基础上,要积极探索并实施公务消费卡改革制度;二是要确保电子票据和规范津补贴二项改革的成功实施。

第五篇:合肥市1-9月份财政预算执行情况分析

合肥市1-9月份财政预算执行情况分析

一、9月份财政收支情况

9月份,全市财政收入完成26.68亿元,比上年同月增收6.18亿元,增长30.09%,增幅高于全省平均增幅10.83个百分点,在全省17市中收入增幅居第8位。其中:地方收入完成13.51亿元,增收3.9亿元,增长40.54%,和中部六省省会城市比,我市地方收入增幅已由上月第2位跃居第1,总量居第4位。

分部门看,各征收部门完成情况如下图:

省地税直属局完成0.42亿元,同比下降19.23%,占全月收入的1.57%海关完成0.8亿元,同比下降30.43%,占全月收入的3%财政完成3.45亿元,同比增长1.33倍,占全月收入的12.93%地税完成8.03亿元,同比增长23.35%,占全月收入的30.1%国税完成13.98亿元,同比增长28.97%,占全月收入的52.4%

分级次看,市本级财政收入完成17.36亿元,同比增长26.72%;区级财政收入完成5.51亿元,增长42.38%;县级财政 1 收入完成3.81亿元,增长30.03%。

2009年9月份各县区财政收入情况图(单位:万元)*********02008年9月2009年9月经济区852912908高新区5,273 6385新站区21613796肥西县1236616546肥东县1086213271长丰县60818251包河区807212505庐阳区73838575蜀山区37416548瑶海区35234336

9月份,全市税收入库24.79亿元,占财政收入比重达到92.92%。分项目看,增值税完成9.82亿元,同比增长32.17%;营业税完成4.72亿元,增长55.26%;企业所得税完成2.6亿元,下降14.75%;个人所得税完成1.07亿元,增长38.96%;消费税完成2.11亿元,增长51.8%;契税完成1.82亿元,增长3.23倍;城建税完成0.79亿元,增长61.22%。非税收入完成1.89亿元,增长46.51%。

9月份,全市财政支出完成22.49亿元,比上年同期增加10.24亿元,增长83.66%,其中科学技术支出6.35亿元,同比增长50.78倍,主要是拨付自主创新资金和合芜蚌综合改革试验区资金6亿元;环境保护支出0.32亿元,同比增长4.88倍;农林水支出0.98亿元,同比增长83.82%;教育支出3.79亿元,同比增长65.38%;公共安全支出1.07亿元,同比增长63.65%; 其他支出2.31亿元,同比增长2.02倍。

2009年9月主要大类支出情况对比表(单位:万元)40,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000一般公公共安共服务全教育社会保医疗卫环境保城乡社农林水交通运采掘电其他支障和就生护区服务事务输力信息出2008年9月13,623 6,559 22,936 11,857 3,771 547 35,934 5,357 655 9,338 7,643 2009年9月14,537 10,714 37,931 11,408 5,938 3,215 31,170 9,847 1,189 9,618 23,112

二、1-9月份财政收支情况

1-9月份,全市财政收入完成250.66亿元,增收27.7亿元,比上年同期增长12.42%,年内首次超过全省平均增幅0.6个百分点,完成预算的73.5%,落后序时进度1.5个百分点,地方收入完成134.17亿元,增长18.35%,完成预算的76.04%,超过序时进度,与中部省会城市相比,我市地方财政收入增幅排名第1,比1-8月份提升1位,总量排名第4。地方收入占总收入比重为53.53%,比上年提高2.68个百分点。全市实现税收收入230.94亿元,增长8.71%,占财政收入的比重为92.13%。

分级次看,市本级财政收入完成167.12亿元,同比增长11.54%;区级财政收入完成51.99亿元,增长10.43%;县级财政收入完成31.54亿元,增长21.11%。

分项目看,增值税完成65.88亿元,同比增长17%;营业税完成49.05亿元,增长6.17%;企业所得税完成47.82亿元,下降9.99%;个人所得税完成10.52亿元,增长7.24%;消费税完 成16.47亿元,增长21.19%;契税完成11.59亿元,增长10.07%;城建税完成7.2亿元,增长10.94%;非税收入完成19.72亿元,增长87.45%。

1-9月份,全市财政支出累计完成147.69亿元,完成预算的75.07%,比上年同期增长45.08%,其中市本级完成75.88亿元,同比增长68.46%,完成预算的72.35%。

三、1-9月份预算执行特点

(一)财政收入保持增速加快和总量持续做大的发展趋势 伴随经济整体向好趋势进一步明朗,我市财政运行在经历短暂低谷后,顺利实现“V”字型反转并保持了稳中有快的运行态势。从反转开始的5月份至今,全市财政收入完成149.27亿元,月均29.85亿元,超过月均任务数1.43亿元,累计增幅亦以平均每月2.3个百分点的速度增加,现已达到12.42%。在中部六省省会城市中,地方收入当月增幅和累计增幅也均跃居第1,重现领跑中部的态势。

(二)税收收入平稳增长

从收入构成看,前三季度税收收入入库230.94亿元,增长8.71%,累计增幅较上月提高2.02个百分点,说明我市财政收入结构日趋合理。从各税种完成情况看,增值税和消费税是本期增收主力,作为第一大税种的增值税本年累计增收9.57亿元,带动全市财政收入增长4.29个百分点;受益于税率政策调整的消费税已连续2个月单月增幅保持在50%以上,累计增幅更是高居五大主体税种之首,达到21.19%;企业所得税降幅仍控制在10%以下;营业税和个人所得税则继续平稳增长,增幅与税收收入增 幅基本持平。

(三)“重民生、保三农”政策落实较好

在全市支出完成147.69亿元的同时,重点支出均有较大增幅。环境保护、市政建设和农林水事务方面支出均比去年大幅提高,其中大建设支出资金达27.17亿元;市直18所学校义务教育阶段教师绩效工资也于9月底前兑现,带动当月教育大类支出增长65.38%;工业发展专项资金亦拨付5.84亿元用于补助固定资产投资、工业园区免收费等支出。

四、下一步工作建议及安排

从前三季度财政运行情况看,财政收入增速稳步提升,支出结构不断优化,收支进度逐步加快,因此,我们对完成今年收支任务谨慎乐观。但是,尽管财政收入企稳回升迹象十分明显,财政收入增幅达到12.42%,我们也要清醒的看到,财政运行仍然存在完成全年收入任务压力较大、财政收入增长不够均衡、支出刚性需求居高不下等问题。因此,四季度我们将主要抓好以下几项工作:

一是以贯彻落实积极财政政策为重点,推动经济平稳较快发展。各级财政部门将认真贯彻落实中央扩大内需、刺激经济的一系列政策,把保增长作为财政工作的首要任务:认真落实积极的财政政策,结合中央投资项目,用足用好地方政府债券资金,努力扩大政府投资;认真落实好税费减免政策,切实减轻企业负担,支持中小企业技术创新和加快中小企业服务体系建设;扶持中小企业信用担保机构发展,改善中小企业融资环境。

二是依法加强收入征管,确保完成财政收入任务。进一 步依法加强征管,以税源普查为依托,推动协税护税工作向纵深发展;认真清理到期的税收优惠政策,加大税收秩序的整治力度,严厉打击偷、逃、骗、抗税行为,防止税收跑、冒、滴、漏;进一步深化政府非税收入收缴改革,加强各类非税收入的管理,确保应收尽收。

三是优化财政支出结构,增强财政保障能力。确保大建设资金及时到位,确保维护社会稳定支出需要,确保法定增长要求;认真落实惠农政策,提高新农村建设水平;实现财政支出向困难群众倾斜,向农村倾斜,向基层倾斜,不断提高各项社会事业保障能力;进一步关注社会弱势群体生活,支持医疗卫生体制改革,改善城乡医疗卫生条件。

我们坚信,在市委、市政府的坚强领导下,通过全市财税部门的共同努力,必将能克服金融危机的不利影响,全面实现年初既定任务目标,实现全市经济又好又快发展。

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