庆安庆安镇农村经济管理服务中心2018年部门预算公开说明

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第一篇:庆安庆安镇农村经济管理服务中心2018年部门预算公开说明

2018年庆安镇人民政府部门

预算公开说明

目 录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表

七、政府分类支出情况表

八、政府性基金功能分类预算支出表

九、政府性基金经济分类预算支出表

十、“三公”经费支出表

十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、部门职责:实施党委的决议和决定,执行本级人大会的决议和国家行政机关的决定和命令,发布本级政府有关决定、规定、通知等,负责本乡的农业工作、经济工作和社会各项事业的协调发展,具体要抓好财政的预决算、计划生育、民政、文体、乡建、土地、交通、卫生等工作,负责全镇的公共设施和环境保护,搞好各项福利事业,定期向本级人民代表大会报告工作,提出政府工作报告,制定机构及任期工作计划和规划。

二、机构设置:二是事业机构:设农业技术综合服务中心、农村经济管理服务中心。农业技术综合服务中心设11个职位,农村经济管理服务中心设7个职位.三、人员构成:事业机构两个中心即农业技术综合服务中心、农村经济管理服务中心,庆安镇事业编制20名。

第二部分 部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则庆安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出。本单位2018年收支总预算139.65万元。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算 139.65万元,其中:上年结转0万元,经费拨款收入 137.43万元,占98 %;政府性基金收入 2.22万元,占2%。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算139.65万元,其中:基本支出139.65万元,占 100%。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算139.65万元。其中,收入总计139.65万元,包括一般公共预算本年收入137.43万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入2.22万元、上

年结转0万元;支出总计139.65万元,包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出 2.22万元、农林水支出137.43万元。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款139.65万元,比上年预算数减少362.5万元,主要是基本设施项目减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2.22万元,占2%;农林水支出137.43万元,占98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出:2018年预算数为2.22 万元,比上年预算数增加 2.22万元,主要是调资。

2、农林水支出:2018年预算数为137.43万元,比上年预算数减少 333.97万元,主要是基本设施项目减少。

(四)一般公共预算政府经济分类结构情况 机关工资福利支出 2.22万元;对个人和家庭的补助 137.43万元。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明 2018年一般公共预算基本支出为 139.65万元,其中: 对个人和家庭补助支出,主要包括生活补助139.43万元。

七、关于2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为 0万元,其中: 因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平为零;公务用车购置及运行费 0万元(其中:公务用车购置 辆 万元,公务用车运行费 0万元,公务用车保用量 0辆,与上年预算增加(减少)

0万元。

公务接待费 0 万元,与上年预算减少0 万元。

八、关于2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

庆安镇经管服务中心为事业全额拨款单位机关运行经费预算0万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日国有资产 0万元,在编公务用车 0 辆,执法0车辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年 0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇:2018年部门预算公开情况说明

2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划,制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目,根据国家规定制定工程标准并进行监督;负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作,协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作,协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作,指导监督县(市)级文物保护单位的管理工作;负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核;负责市级文物保护单位原址保护措施核准;负责市级文物保护单位修缮审批。

6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系,管理、协调全市博物馆(纪念馆)的建设及市内外博物馆(纪念馆)间的协作、交流等外事工作,指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理;负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作;审核办理文物收购、经营许可证;负责管理流散文物及其经营活动,对旧货市场实施文物监管。

8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作;负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施,组织实施文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。

9、履行文物行政执法督查职责,会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题,协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算,审核划拨并监督各项经费使用情况,负责局机关和直属单位国有资产的管理;制定全市文物系统的产业发展规划,管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划,组织文物和博物馆人才培训。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处(行政审批办公室)、博物馆处、文物安全处(执法监察处)。

下属单位:郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

(三)人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人,其中:行政编制25人,参照公务员管理单位编制16人,行政单位工勤人员事业编制3人;事业编制271人;在职职工283人,离退休人员168人等。

(四)车辆构成情况

截至2017年12月31日文物系统车辆情况

1、郑州市文物局机关:3辆;

2、郑州嵩山文明研究院:1辆;

3、郑州二七纪念馆:3辆;

4、郑州市商城遗址保护管理处:2辆;

5、郑州市文物考古研究院:8辆;

6、郑州市大河村遗址博物馆:1辆;

7、郑州博物馆:1辆;

8、郑州市文物稽查大队:6辆;

二、收入预算说明

2018年收入预算28994.80万元,其中:一般公共预算28271.55 万元(财政拨款18118.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.09万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入10094.04万元、其他收入59.41万元),政府性基金收入0万元,其他各项收入0.25万元,转移支付收入723万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算28994.80万元,其中:基本支出6715.45万元,项目支出22279.35万元。

(一)按功能科目分类,包括普通教育支出57.5万元,文化体育与传媒支出27925.18万元,社会保障和就业支出487.40万元,医疗卫生与计划生育支出148.82万元,住房保障支出275.90万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出6715.45万元,其中:工资福利支出3102.54万元,商品和服务支出3389.48万元,个人和家庭补助支出223.43万元,资本性支出0万元;项目支出22279.35万元。

(三)主要项目:

1、郑州市文物局机关(1)文物保护宣传45万元。(2)遗产保护研究48万元。(3)古都学会40万元。

(4)文物保护课题研究45万元。

(5)2018年文物局基建项目经费12000万元。

2、郑州嵩山文明研究院

(1)中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元。

3、郑州二七纪念馆

(1)2018年国家文物保护专项资金10万元。

(2)2018年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套72万元。

(3)2018年市级文物保护专项补助经费---文物征集50万元(4)文物征集10万元。

(5)新增场馆运转经费100万元。(6)展览专项经费8万元。

4、郑州市商城遗址保护管理处

(1)2018年市级文物保护专项补助经费-商城遗址绿化维护管理50万元。

(2)2018年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费30万元。

(3)临时工工资 88万元。

5、郑州市文物考古研究院

(1)公众考古传播宣传920万元。(2)田野考古发掘费4170万元。(3)2018年国家文物保护专项资金341万元。(4)科研课题700万元。

(5)文物保护科技中心1750万元。

6、郑州市大河村遗址博物馆

(1)2018年国家文物保护专项资金372万元。(2)大河村运转经费160万元。

7、郑州博物馆

(1)文物征集保护费15万元。(2)临时人员支出48万元。(3)展览经费70万元。

(4)郑州博物馆物业费补助42万元。(5)文化创意产业研发25万元。

(6)2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金市级配套41万元。

8、郑州市文物稽查大队

(1)2018年市级文物保护专项补助经费—文物行政执法电子巡查系统30万元。

9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

(1)勘探经费649万元。

(2)“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查及基础数据库建设工作180万元。

(3)登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费20万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算28271.55万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算(减少)1564.93万元,减少的原因是:基本建设项目减少

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算28271.55万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出27301.93万元,占96.57%,教育支出57.5万元,占0.2 %;社会保障和就业支出487.40万元,占 1.72 %;医疗卫生支出148.82万元,占0.53 %,住房保障支出275.90万元,占0.98 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6715.19万元,其中:人员经费3325.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费3389.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(四)政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算187.80万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费160.30 万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费27.50 万元。与2017年“三公”经费预算相比压缩5.1万元(公务用车运行维护费压缩1万元,公务接待费压缩4.1万元)压缩原因:严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费,严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明:

2018年,运行经费安排331.67万元,主要用于保障行政单位运行,其中:办公费206.59万元,会议费10万元,委托业务费22万元,公务接待费 3 万元,公务用车运行维护费25万元,维修(护)费19.5万元,其他交通费25.78万元,办公设备购置费、19.8万元。与2017年相比减少了31.17万元,减少的主要原因是培训支出30万元纳入教育支出,其他交通费减少1.17万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算 5053.51 万元,其中:政府采购货物支出2146.66万元,政府采购服务支出2906.85万元,具体采购明细如下。

1、郑州市文物局机关

(1)空气调节设备,单价1.8万元,数量1台,共计1.8万元;

(2)空气调节设备,单价0.85万元,数量2台,共计1.7万元;

(3)一体机,单价0.35万元,数量2台,共计0.7万元;(4)投影仪,单价2.74万元,数量1台,共计2.74万元;(5)台式计算机,单价0.5万元,数量10台,共计5万元;(6)便携式计算机,单价0.8万元,数量7台,共计5.6万元;

(7)打印机,单价0.7万元,数量3台,共计2.1万元;(8)碎纸机,单价0.08万元,数量2台,共计0.16万元;

2、郑州市商城遗址保护管理处

(1)办公家具,单价1.88万元,数量1个,共计1.88万元;(2)计算机,单价0.4万元,数量1台,共计0.4万元;

3、郑州市文物考古研究院

(1)试验室设备,单价1.35万元,数量10台,共计13.5万元;

(2)扫描仪,单价0.15万元,数量2台,共计0.3万元;(3)打印机,单价0.3万元,数量4台,共计1.2万元;(4)传真机,单价0.35万元,数量1台,共计0.35万元;(5)计算机,单价0.5万元,数量20台,共计18万元;(6)复印机,单价0.85万元,数量 2台,共计1.7万元;(7)碎纸机,单价 0.08万元,数量2台,共计0.16万元;(8)投影仪,单价2万元,数量 2台,共计4万元;(9)摄影、摄像器材,单价0.8万元,数量10台,共计8万元;

(10)其他网络设备,单价5万元,数量1批,共计5万元;(11)空气调节设备,单价0.85万元,数量10台,共计8.5万元;

(12)摄影、摄像器材,单价0.4万元,数量20 部,共计8万元;

(13)其他家具,单价30万元,数量1批,共计30万元;(14)办公家具,单价11.5725,数量4批,共计46.29万元;(15)文物保护科技中心 试验室设备,单价175万元,数量 10套,共计1750万 元;

4、郑州市文物稽查大队

(1)工具和仪器,单价0.38万元,数量1台,共计0.38万元;

(2)计算机,单价0.8万元,数量1台,共计0.8万元;(3)办公家具,单价0.1万元,数量 3张,共计0.3万元;(4)办公家具,单价0.04万元,数量6把,共计0.24万元;(5)摄影、摄像器材,单价0.12万元,数量1台,共计0.12万元;

(6)打印机,单价0.22万元,数量4台,共计0.88万元;

5、郑州市大河村遗址博物馆

(1)空气调节设备,单价0.7万元,数量2台,共计1.4万元;

6、郑州博物馆

(1)空气调节设备,单价0.65万元,数量1台,共计0.65万元;

(2)录音笔,单价0.43万元,数量1支,共计0.43万元;(3)传真机,单价0.168万元,数量1台,共计0.168万元;(4)空气净化器,单价2.1万元,数量1台,共计2.1万元;(5)一体机,单价0.23万元,数量1台,共计0.23万元;(6)台式电脑,单价0.5万元,数量 10台,共计5万元;(7)录音笔,单价0.15万元,数量4支,共计0.6万元;

7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

(1)计算机,单价0.6万元,数量2台共计1.2万元;

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 35 辆,其中:一般公务用车29 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 15 台(套),单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。

八、预算绩效目标

部门预算项目绩效目标编制项目19个,金额9163.85万元。

九、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本系统不涉及政府基金预算。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本系统资本经营收入。

十、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表 11.预算项目绩效目标表

第三篇:2012年部门预算公开说明.doc

省人力资源和社会保障厅2012年部门

预算说明

一、部门职能职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障地方性法规规章草案,并组织实施和监督检查。对全省人力资源资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全省建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订和组织落实就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险

及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,编制全省社会保险基金预决算草案,参与制定全省社会保障基金投资管理办法。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订国有企业经营者收入分配政策,配合相关部门审核纳入省级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全省专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全省专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作,拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来湘(回湘)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟订和落实全省军队转业干部安置政策及安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策,配合有关部门做

好维稳工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)归口管理全省引进国(境)外智力工作。

(十三)承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2012年部门预算编报范围包括厅机关及省就业服务局、省社会保险管理服务局、省医疗工伤生育保险管理服务局、省机关事业单位养老保险管理服务中心、省就业培训中心、省城乡居民社会养老保险管理服务中心、省人事考试院、省劳动保护教育中心和省劳动人事学校9个财务独立核算单位。全厅共有在职人员616人,离退休人员270人,聘用人员202人。

收入包括公共预算和非税收入;支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括我厅归口管理、面向全省分配的就业补助、企业养老保险基金补助等专项经

费。

(一)收入预算。2012年年初预算数44608.62万元,其中,财政拨款39541.62万元,纳入预算管理的非税收入3829万元,财政专户管理的非税收入1238万元。

(二)支出预算。2012年年初预算数44608.62万元,其中,一般公共服务4826.74万元,教育2934.77万元,社会保障和就业36267.96万元,医疗卫生230万元,住房保障支出349.15万元。

三、财政拨款支出预算

2012年财政拨款收入43370.62万元(包括财政拨款和纳入预算管理的非税收入),具体安排情况如下:

(一)基本支出:2012年年初预算数为7557.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2012年年初预算数为35813.32万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

第四篇:2018年石壁镇农业服务中心部门预算公开

2018年石壁镇农业服务中心部门预算公开

目录

第一部分 石壁镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石壁镇农业服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关农业的方针、政策和法规,负责推广种植业技术和试验示范;

2、负责农业机械的管理,推广先进农机技术及农机具试验示范;

3、负责对辖区发展良种水果种植业,引进和示范水果先进技术,提供技术服务,技术咨询,技术人员培训;

4、开展农业多种经营生产服务,帮助完善和建立多种经营责任制;强化农业综合服务功能,为农村合作经济发展提供服务保障;

5、贯彻执行农村水利政策法规,负责农村水利工程规划,勘测设计,建设和管理;

6、负责农村水利技术开发,新技术示范推广;

7、负责农村水利技术人员培训;

8、负责农村水利项目评估、技术咨询、项目管理;

9、负责甘蔗种植技术和优良品种的管理、推广、指导、培训、咨询和服务;

10、承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

石壁镇农业服务中心

第二部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算情况说明

一、关于石壁镇农业服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

石壁镇农业服务中心2018年财政拨款收支总预算59.63万元。其中,收入总计59.63万元,包括一般公共预算本年收入59.63万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计59.63万元,包括农林水支出39.51万元、社会保障和就业支出6.09万元、医疗卫生与计划生育支出10.15万元、住房保障支出3.88万元,结转下年0万元。

二、关于石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算当年拨款59.63万元,比上年预算数减少24.79万元,主要是在编人员减少导致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出39.51万元,占66.26%;社会保障和就业支出6.09万元,占10.21%;医疗卫生与计划生育支出10.15万元,占17.02%;住房保障支出3.88万元,占6.51%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年预算数为39.51万元,比上年预算数减少17.01万元,主要是人员减少导致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为6.09万元,比上年预算数减少4.11万元,主要是人员减少导致。

3.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为2.59万元,比上年预算数增加0.19万元,基本与上年持平。

4.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为7.56万元,比上年预算数减少1.54万元,主要是人员减少导致。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为3.88万元,比上年预算数减少2.32万元,主要是人员减少导致。

三、关于石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算基本支出为59.63万元,其中:

人员经费55.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费;

公用经费3.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费。

四、石壁镇农业服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

石壁镇农业服务中心2018年“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。

公务接待费0万元,与上年预算持平。

五、关于石壁镇农业服务中心2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

石壁镇农业服务中心2018年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

2018年石壁镇农业服务中心无政府性基金预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2018年石壁镇农业服务中心无政府性基金预算。

六、关于石壁镇农业服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,石壁镇农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。石壁镇农业服务中心2018年收支总预算59.63万元。

七、关于石壁镇农业服务中心2018年收入预算情况说明

石壁镇农业服务中心2018年收入预算59.63万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入59.63万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、关于石壁镇农业服务中心2018年支出预算情况说明

石壁镇农业服务中心2018年支出预算59.63万元,其中:基本支出59.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年石壁镇农业服务中心本级机关运行经费预算3.84万元。

(二)政府采购情况

2018年石壁镇农业服务中心本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,石壁镇农业服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年石壁镇农业服务中心0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五篇:2018年石壁镇社会事务服务中心部门预算公开

2018年石壁镇社会事务服务中心部门预算公

目录

第一部分 石壁镇社会事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 石壁镇社会事务服务中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分 石壁镇社会事务服务中心2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石壁镇社会事务服务中心概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于科技、教育、文化、卫生、旅游、体育、广播电视和劳动保障的方针、政策和法规。

劳动保障:审核上报就业、失业登记资料,开展登记失业人员日常管理,开展就业和再就业服务工作,开发就业岗位,组织下岗失业人员培训,协助社保经办机构办理各类养老、失业社会保险事务,承担社区企业退休人员的社会化管理服务工作,组织劳动输出、办理外来劳动力管理与服务工作,组织、指导、协调、监督社区、行政村开展人力资源社会保障公共服务工作,开展就业和社会保障政策法规宣传、咨询工作。

文化工作:积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策;巩固乡、村两级文化阵地,加强精神文明建设,活跃广大群众文化生活;积极组织指导镇、村文化活动。

教育工作:统筹、管理、协调本镇各类教育事业,制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施,为镇域教育的均衡发展、内涵发展提供保障,抓好校园建设,完善教育设施,保护教育资源,督促学校建立健全安全管理制度,落实安全措施,及时消除安全隐患。

卫生工作:负责开展爱国卫生运动,卫生防疫和农村初级卫生保健、组织农村合作医疗参合个人资金筹集、新农合医疗证的补办等相关工作、无偿献血工作、血防工作、食品安全工作、防疫、急控、等工作。

村委会管理:负责村民委员会的基层政权建设,依法对村民委员会的自治工作给予指导、支持和帮助、镇域内的社区管理工作。

协助政府做好村民委员会的服务、指导等工作;切实做好科技、防疫、疾控、旅游等工作;完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石壁镇社会事务服务中心

第二部分 石壁镇社会事务服务中心2018年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 石壁镇社会事务服务中心2018年部门预算情况说明

一、关于石壁镇社会事务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

石壁镇社会事务服务中心2018年财政拨款收支总预算38.92万元。其中,收入总计38.92万元,包括一般公共预算本年收入38.92万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计38.92万元,包括文化体育与传媒支出26.24万元、社会保障和就业支出4.1万元、医疗卫生与计划生育支出5.97万元、住房保障支出2.61万元,结转下年0万元。

二、关于石壁镇社会事务服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

石壁镇社会事务服务中心2018年一般公共预算当年拨款38.92万元,比上年预算数减少22.61万元,主要是人员调动减少导致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出26.24万元,占67.42%;社会保障和就业支出4.1万元,占10.53%;医疗卫生与计划生育支出5.97万元,占15.34%;住房保障支出2.61万元,占6.71%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)2018年预算数为26.24万元,比上年预算数减少15.59万元,主要是人员减少导致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为4.1万元,比上年预算数减少3.5万元,主要是人员减少导致。

3.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为1.74万元,比上年预算数增加0.06万元,基本与去年持平。

4.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为4.23万元,比上年预算数减少1.47万元,主要是人员减少导致。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为2.61万元,比上年预算数减少1.99万元,主要是人员减少导致。

三、关于石壁镇社会事务服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

石壁镇社会事务服务中心2018年一般公共预算基本支出为38.92万元,其中:

人员经费36.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费;

公用经费2.66万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费。

四、石壁镇社会事务服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

石壁镇社会事务服务中心2018年“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。

公务接待费0万元,与上年预算持平。

五、关于石壁镇社会事务服务中心2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

石壁镇社会事务服务中心2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

2018年石壁镇社会事务服务中心无政府性基金预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2018年石壁镇社会事务服务中心无政府性基金预算。

六、关于石壁镇社会事务服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,石壁镇社会事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。石壁镇社会事务服务中心2018年收支总预算38.92万元。

七、关于石壁镇社会事务服务中心2018年收入预算情况说明

石壁镇社会事务服务中心2018年收入预算38.92万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入38.92万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、关于石壁镇社会事务服务中心2018年支出预算情况说明

石壁镇社会事务服务中心2018年支出预算38.92万元,其中:基本支出38.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年石壁镇社会事务服务中心本级机关运行经费预算2.26万元。

(二)政府采购情况

2018年石壁镇社会事务服务中心本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,石壁镇社会事务服务中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年石壁镇社会事务服务中心0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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