第一篇:质量管理体系评审制度
质量管理体系评审制度 范围
本标准规定了质量管理体系评审的方式、时间间隔、评审内容及评审程序。本标准适用于大连惠腾机车焊材有限公司。2 职责
2.1 技术部
a)负责制定质量管理评审计划及质量管理评审会的召集;
b)负责组织起草、审定质量管理评审会所需的资料,包括:专项报告、综合报告等资料;
c)负责起草质量管理评审会议纪要(质量管理评审报告),制定专项改进计划,并组织落实。
2.2 经销部、生产部等职能部门及各生产单位
a)参加质量管理评审,并按需要负责起草质量管理评审专项报告(准备本部门体系运行的汇报资料);
b)负责在相关方面提出改进建议;
c)负责落实质量管理评审中提出的与本单位有关的纠正与预防措施的实施工作。3 评审方式
3.1 质量管理评审以质量管理评审会议的方式进行。3.2 质量管理评审原则上每年进行一次(不超过12个月),但在下列情况下应适当增加:
a)连续发生重大质量事故;
b)公司组织机构发生较大变化;
c)公司适用的质量法律法规和其他要求发生较大更改; d)产品或生产工艺发生较大变化; e)顾客及相关方有严重抱怨等。4 质量管理体系评审内容
4.1质量管理体系目标实现情况及方针目标是否适宜可行。4.2质量管理体系审核情况(内部审核、外部审核)。4.3 顾客满意情况。
4.4 过程的业绩和产品的符合性。4.5 预防和纠正措施的状况。4.6 以往管理评审的跟踪措施。4.7 可能影响质量管理体系的变更。
4.8 质量管理体系要改善的领域及努力方向。5 评审准备
5.1 制定评审计划
5.1.1 技术部编制质量管理评审计划,内容包括: a)质量管理评审的目的; b)评审会议时间; c)评审主要内容;
d)需审议的报告及汇报人员; e)参加人员及相关事项。
5.1.2 质量管理评审计划由质量管理者代表审核、总经理批准。5.2 准备会议报告或资料
5.2.1 以下单位负责准备相关资料,根据管理评审计划安排,提报报告编制部门。
a)技术部负责提供产品实物质量评价和质量管理体系运行情况; b)经销部负责提供产品合同履行及配件采购情况; c)生产部负责提供配件采购情况; d)办公室负责提供人员培训情况。
5.2.2 技术部负责在评审会议召开日7天前,将评审计划、会议报告发给参加会议人员。6 评审实施
6.1 技术部按照质量管理评审计划通知相关人员。
6.2 质量管理评审会由质量管理者代表组织,总经理主持。
6.3 体系主管部门和相关部门领导按照评审计划规定,汇报专项及综合情况报告。6.4 参加会议人员对专项及综合情况报告进行评审,并提出方针、目标的改进,质量管理体系及其过程有效性等方面的改进。6.5 总经理组织与会人员针对会议提出的改进建议进行评审、论证,明确体系需改善的领域及努力方向。
6.6技术部形成会议纪要,经总经理批准后,下发给与会人员及相关单位。纪要内容包括:
a)评审目的;
b)评审会议参加人员; c)评审时间; d)评审主要内容;
e)评审主要结论和措施及可改进的领域等。
6.7 相关单位按照质量管理评审会议纪要中提出的改进方案组织实施改进。7 资料管理
质量管理评审计划、评审报告、会议签到单、会议纪要等资料,由技术部统一归档管理,保存期3年。8 记录表单
Q/HCG 005-035-2008 管理评审计划 Q/HCG 005-036-2008 管理评审报告
第二篇:质量管理体系制度
质量管理体系管理制度
第一章 总则
第一条、为了保证公司依据ISO系列标准建立的质量管理体系适宜性、充分性、有效性,确保公司的质量方针得到贯彻实施和质量目标能够实现,产品质量能够满足顾客和国家法律法规以及技术标准的要求,特制定本制度。第二条、本制度确立的管理对象为公司质量管理体系覆盖的部门和具有质量管理职能的各级管理者和员工。
第二章
细则
第三条、质量管理体系文件控制和管理
一、质量管理体系文件包括
1.质量手册、质量方针和质量目标。2.程序文件。
3.确保过程有效运行和得以控制要求的作业文件、操作规程、标准和法规、各种管理制度等。
4.记录表格。
二、质量管理体系文件的使用
质量管理体系文件是公司质量活动的“法律和法规”,它规定了公司质量活动的原则、程序和标准,最终使公司产品满足顾客和国家法律法规以及技术标准的要求,达到用最经济的手段管理质量的目的,必须得到贯彻执行。
三、质量管理体系文件控制
1.质量管理体系归口管理部门对质量管理体系文件进行控制,并进行统一编号、分类、归档。
2.各类质量管理体系文件经授权人批准才能发布。
3.发现文件不适宜时,由相关部门对文件进行评审,确立文件修改的内容,经授权人批准后实施更新。
第四条、过程质量控制
一、人力资源部按照岗位人员能力标准,对员工能力进行考核,确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。
二、采购人员按照物资质量标准或合同约定的质量标准进行物资采购,每年对供方进行一次业绩评定,建立战略合作伙伴关系,实现与供方互惠互利双赢。
三、质量检验人员按照检验规则,依据检验标准对原料、半成品、成品进行检验,确保合格的原料才能投入生产,合格的半成品才能转序,合格的成品才能出厂。
四、各生产工序依据工艺作业指导书和操作规程进行生产。
五、仓库管理员按各类物资的要求入库码放,作好防护和标识,防止错发。第五条、质量管理体系实施与检查
一、公司的各部门按质量管理体系过程职能分配表的职责开展质量活动。
二、公司通过质量管理体系内部审核和检查等活动确保质量管理体系得到有效贯彻实施。制定内部质量管理体系审核和检查计划,确保公司质量管理体系覆盖部门的所有的质量活动每年至少得到一次审核和检查。
三、每年至少开展一次管理评审活动,对质量方针和质量目标完成情况、产品质量和顾客投诉信息、纠正和预防措施实施情况、上次管理评审提出改进建议落实情况等进行一次系统评
审,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
四、内部审核和检查以及监督审核发现的不合格项,由体系归口部门督促责任部门制定纠正预防措施,限期改正,并验证其有效性。管理评审提出的改进建议由公司办公室督促责任部门制定改进实施计划,并检查落实。第六条、处罚与奖励
一、人力资源部对从事影响产品质量工作的人员进行考核,不胜任者进行培训或转岗,仍不能胜任者解除聘用劳动合同。
二、采购过程中出现的不合格物资依据检验结果在不影响产品质量时可进行降级或降价处理,不能作降级降价处理的,由采购人员进行退货处理,带有本公司标志的物资应在本公司就地消毁。不按采购程序采购的不合格物资,由此造成的损失由供应公司或采购人员承担。
三、质量检验人员不按检验规则和检验标准进行检验,使不合格的原料投入生产,不合格的半成品转序,不合格的成品出厂而造成损失,由质量检验员或技术中心承担。
四、工序操作人员不按工艺作业指导书和操作规程操作的,每发现一次罚款50元,造成损失的承担赔偿责任。
五、仓库管理人员不按规定码放和标识,致使物资错发的,造成损失的由仓库管理人员承担。
六、质量管理体系内部审核和监督审核,发现的不合格项,管理评审提出的改进建议,责任部门必须在规定时间完成整改。不按时完成整改的每项按500元对责任部门或责任人进行处罚。
七、监督审核出现的严重不合格项,导致认证证书被取消,违犯质量控制程序发生批次重大质量事故给公司造成损失巨大的,依据事实,提交公司管理层讨论,作出处罚决定。
八、质量管理活动中徇私舞弊、玩忽职守、贪污受贿等触犯国家法律的,公司启动法律程序,追究其法律责任。
九、对严格执行质量管理体系管理制度并作出贡献的人员,公司每年将予300---1000元的奖励。
第三章
附则
第七条、本制度由质量管理体系归口部门起草。
本制度自颁布日起正式执行。
2013 年 5 月 6 日
第三篇:如何做好质量管理体系评审(下)
www.xiexiebang.com 如何做好质量管理体系评审(下)
课程描述:
质量管理体系真的是通过认证后就能顺利运行吗?
为何许多企业拿到了认证证书,质量管理工作依旧难开展,产品质量还是上不去?
这一切的症结就在于没有结合企业实际,对质量体系进行评审,验证体系文件的有效性、符合性和实用性,并进行改善,维持质量体系的有效运行。
怎样才能做好质量管理体系进行评审呢?
本课程将结合实际案例,为您一一阐述做好质量管理体系评审的方法与技巧。
解决方案:
他山之石,可以攻玉!
虽然不同行业或不同企业在做质量管理体系评审时,都会有一些差异,但万变不离其宗!下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程,以便大家参考借鉴!
质量管理体系评审,结果无非就是通过或不通过两种结果,但要做好评审工作,还得下足功夫!
www.xiexiebang.com 质量管理体系评审工作一般要经历三个大阶段,具体如下:
1.质量管理体系评审的策划阶段
2.质量管理体系评审的实施阶段
3.质量管理体系评审的持续改善阶段
本研修班分为上下两集,本节课是下集。
内容包括质量管理体系评审实施阶段的一部分内容,以及质量管理体系评审的持续改善阶段。
质量管理体系评审的实施阶段,现场审核的实施。现场审核是按照审核表审核的方式之一,之二叫文件审核。其实,依照审核表审核只是质量管理体系评审的审核手段之一,这里还有另外一个手段,就是分组评审。
下面我再谈下质量管理体系评审实施阶段余下要点。
1.组织召开审核小组会议,对审核发现的问题进行说明,在组内展开讨论,确认不符合项。
2.召开体系评审末次会议,做好会议前的人员召集和签到工作,会议中介绍审核发现的优点和审核情况,并提出不符合项及对应的改善要求。
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质量管理体系评审的持续改善阶段,基于内审基础上的体系持续改善。
这里再讲两点。
第一点是基于外审基础的体系持续改善,包括追踪责任部门改善,及检讨改善内审机制。
第二点是评审后体系的动态管理,可以通过新流程机制的需求和相关部门参与的讨论来开展管理。
最后,我们把这几块导图内容串起来,就形成了“做好质量管理体系评审(下)”的完整流程。
或许文字的话大家并不是很清楚,我们可以看下面的思维导图,能让你更加形象的理解和明白该如何做好质量管理体系评审(下)。
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如何对供应商进行质量考核 如何做好质量目标分解和绩效考核 如何制定质量目标 如何进行质量统计分析
如何控制生产过程中的质量异常问题
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第四篇:质量管理体系适用性评审报告
质量体系文件的有效性和适应性报告
在质量管理体系运行以来,我中心不定期开展质量体系文件的宣贯工作,重申了质量方针、质量目标,并及时进行了宣贯,使中心员工均能了解体系文件要求。我中心能做到及时完善质量体系,将中心的政策、制度、程序和作业指导书制定成文件,发放给员工,这些文件的建立对规范检测工作及日常管理起到了重要作用。
一、从社会环境及市场需求变化来看中心管理体系:
随着国内市场的进一步开放,检测要求的提高、检测项目的增加,市场竞争也愈加激烈。我中心领导带领全中人员坚持贯彻中心管理方针目标,严格执行程序文件,坚持以顾客为关注焦点,提高服务意识,认真执行服务程序,提高中心的社会信誉,抓牢重大重点工程及市政工程服务工程的检测业务。现今市场占有率在同行业中有优势。通过以上分析,中心建立的管理体系是适应中心面临的市场情况等变化的,运行也是有效的。
二、从服务质量来看中心管理体系:
1、中心这二年来顾客满意度达到99%以上;
2、中心连续十二年获得市优秀检测机构;
通过管理体系的运行,中心各项质量指标均达标。通过以上,可以说中心的管理方针、目标是适宜和有效的。
三、从组织机构和资源配置来看中心的管理体系
1、中心各个层级人员均制定了各类人员的管理职责、权限、并处于动态管理之中,各级各类人员管理职责、权限均及时地根据工作人员的变动进行了调整改善。
2、对标准条款和程序文件均进行了职责落实和分配并及时进行了补充完善、职责权限和相互关系明确;
3、用于体系运行的资金始终得到保证。如今年中心专门拨出资金用于开展新项目。2013年我中心开展了5个新项目:①建筑玻璃;②混凝土管片;③盾构法隧道管片用橡胶密封垫;等。
4、中心材料、设备、人员的培训能力均能满足中心监测方面的需求;
以上分析,中心的组织机构和各种资源配置能适应中心管理方针、目标和管理体系的有效运行。
四、从内部管理体系审核结果来看中心的管理体系 *年*月*日至*日我室按照*内审计划进行了内审。此次内审是对体系运行工作成效的一次综合大检查。本次内审是依据《实验室资质认定评审准则》对管理体系进行的内审,是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式,对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具*项不符合报告,均属于实施性不符合,并得到了及时有效的整改。
通过内审和监督评审,充分验证了本中心管理体系能够有效、持续的运行;质量目标和质量方针符合实验室的实际,能够坚持贯彻质量方针,很好的完成质量目标,达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强,符合实验室认可准则的要求,适合于中心的体系运行。
五、从外部审核结果来看中心的管理体系
1、*年*月
2、我中心还通过了交通行业检测机构资质评审工作、建设行业检测机构资质延期评审工作。专家对我中心的管理水平、现场操作均十分满意。
六、中心存在的问题及解决意见
此次内审工作,发现了不少体系文件的不适宜性。这说明体系的完善是个动态的过程,不是一个人或某几个人的事,也不是一天两天的事情,需要全员参与并且是一个持续改进的过程。接下来我中心将花大力气将体系文件的全面评审及修订工作做好。
质量管理体系在中心运行过程中,需要我们了解工作中的进展情况和工作中遇到的困难,需要各位子人人和员工的鼎力支持和大力配合,才能不断改进和提高,逐步走向规范、完善和成熟。
第五篇:质量管理体系管理评审通知
质量管理体系管理评审通知
公司总经理决定于2013年月日召开质量管理体系管理评审会议,根据管理评审的要求,请各部门提供书面的管理评审输入信息,并于月日报品管部提交管理评审。
1.2012年内部审核,外部审核结果的报告,以及不合格项跟踪验证的结果。(品管部)
2.顾客满意度结果,顾客投诉信息的出来及分析报告。(营销部)
3.采购外协进场检验合格率,成品实验合格率,产品符合性趋势以及售后服务分析报告。(品管部)
4.各部门在执行程序中存在的问题及纠正预防措施。
(人事部、品管部,生产部、采购部、仓库、营销部、技术部)
5.上次管理评审决定事项的完成情况及跟踪结果。
(人事部、品管部,生产部、采购部、仓库、营销部、技术部)
6.人力资源管理问题及需求建议。(人事部)
7.生产加工存在的问题及需求建议。(生产部)
以上问题请各部门负责人准时提交
品管部2013-1-23