--公司成品油数质量业务管理效能监察工作报告-(合集五篇)

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第一篇:--公司成品油数质量业务管理效能监察工作报告-

**石油分公司

数质量效能监察工作报告

为进一步加强成品油数质量业务管理,提高企业效益和品牌形象,确保“质优量足,客户满意”的质量目标,践行“每一滴油都是承诺”的经营宗旨,按照集团公司及省分公司关于成品油数质量工作的统一部署,**公司2015年度 印发了《**石油分公司数质量管理效能监察工作实施方案》,成立了以***总经理为组长,由主管数质量副总经理和主管零售的副总经理包括相关部门为成员的数质量效能监察工作领导小组,统一立项开展成品油数质量管理效能监察。现将效能监察工作情况汇报如下:

一、节能降耗,挖潜增效,加强内部管理,增加企业效益

结合省公司的考核管理办法,按照**公司实际情况,陆续下发修订了《**石油分公司2015年油品损溢管理责任制及考核办法》、《2015年油品损溢管理责任制及考核奖惩办法补充规定》和《关于对《2015年油品损溢管理责任制及考核奖惩办法》相关内容修订的通知》三个关于考核通知,以达到通过建立新的机制,促使全流程损耗同比明显下降。

夯实基础管理,推进了加油站管理的科学化、规范化、标准化的进程,2015年4月请**计量分站对12个20升标准

管进行重新检定,保证了市公司及各县公司(片区)对油枪精度的督查标定。

2015年三季度**石油分公司**公司全流程综合损溢率**%,全省排名第**名,处中游水平。其中:汽油全流程损溢率***%,全省排**名,其中零售损溢率****%,全省排***名;油库保管损溢率***%,全省排**名;油库进货损溢率**%,全省排**名;柴油损溢率**%,全省排**名其中零售损溢率**%,全省排**名;油库保管损溢率**%,全省排*名;油库进货损溢率**%,全省排**名。同比去年汽柴油损耗率下降明显,达到了节约降耗,提高效益的目的。

二、加大督查力度,严格制度落实

2015年前三季度,**石油分公司组织三次季度数质量大检查,共检查加油站54站次,查出问题累计234项,督察加油站油品库存管理和账实情况,运输油罐车铅封核对,油罐区双人双锁执行情况;抽查监控记录与跟车暗访相结合,查看加油站是否按照卸油十步法进行操作;检查油罐内水位控制情况;检查加油机铅封账实是否相符及铅封完整性、有效性;检查加油站油枪付油精度,规避数量纠纷;抽检加油站各油罐油品质量,避免质量纠纷;检查县公司(片区)自检与督察抽检相结合,核验加油机的计量精度;检查计量账册是否做到规范填写、日结日清,对每日的损溢是否有正确的判断等。

三、全面践行“每一滴又都是承诺”,强化油品质量监控力度

为确保油品质量,效能监察组对油库各岗位管理职责的落实、油品出入库质量控制、油品储运质量控制、油品检验管理等进行日常监督检查和集中监督检查。每月对进货、储存、发货三核对。在工作中加大对水杂和铅封的管理,纪检、物流、数质量等相关部门对铅封跟踪检查,严格加油站接卸油的流程,规范加油站留样,杜绝地埋罐水杂超高,督促加油站按规定测量水杂。为全年的数质量管理工作不出问题提供了保证。

为保证加油站销售油品100%合格,维护消费者权益,2014年前三季度,**石油分公司共抽检加油站255站次,检验加油站和油库油样629个。

通过现场询问、查阅油品出入库检验通知单、记录等资料或LIMS记录,检查油品出入库是否全程受控。检查配置油品和外采油品是否分别按相应规定进行入库质量检测。检查指标卡边油品的入库是否符合处理程序,是否选用合理的技术处理措施,并详尽记载相关资料;针对不合格油品,是否有详尽的调合或退货审批手续和档案记录,保证油品出入库质量监控。

检查专管、专泵、专线、专罐专用的执行情况;检查发油货位和换罐后首发的油品外观检查情况;查看油罐清洗及

罐内水高检测记录;检查油库是否按有关规定进行油品周期检验;是否按照管理部门要求,开展油库样品自检。确保运输存储不影响油品质量。

四、规范油库管理,确保油库计量准确规范

2015年前三季度,公司组织对油库进行不定期督查,主要内容是:检查是否每月按规定进行盘点计量、关帐,油罐计量登记是否完整。检查是否做到不动罐每三日计量一次、动罐每次作业前后各计量一次,计量原始数据是否完整、真实、准确,是否存在人为编造、随意改动的问题;是否按规定管理自用油、清罐底油、校表用油,并记录回罐或领用情况; 检查各环节油品损耗数量计算是否准确;检查发生运输损耗超耗(溢余)时,索(退)赔手续的办理情况;检查月度盘点报表及其损溢原因分析,降耗(降溢)措施制定,及整改情况。确保油库在整个进存出过程中不出现计量差错。

五、规范质检室管理,加强质检室标准化建设 完善质检室基础管理,健全完善检查质量管理制度,加强质检室环境管理。为提高质检室工作效率,减小质检工作数据误差,对质检人员进行强化培训,所有人员全部持证上岗,能独立完成工作,增强质检人员技术能力,提高了人员工作效率,减少外采油品压车现象发生,有效降低了费用。

六、存在的问题

(1)加油站现场卸油,不能严格按照卸油“十步法”流程卸油,存在签字不全、不检查固定标尺和铅封档案、现场无人监管等问题。

(2)加油机自检记录不完整,存在签字不全或是已鉴定但不登记现象。

(3)加油站库存管理存在账实不符现象和认为推算库存,主要体现在电子帐和手工帐不符、实物帐和库存帐不符、月底认为调整库存等行为。

(4)油库未建立油罐自动计量系统使用管理办法。

七、整改的措施。

对存在的问题能现场整改的立即现场整改,签字确认,不能立即整改的的限定期限,督促后续整改,落实整改结果,今后主要措施一是持续健全系统管理,使流程规章制度体系更适用。二是油品质量常抓不懈,管理触角不断深入现场。三是油品数量真管实做,根治转变账实不符现状。四是严格油品运输、接卸和储存环节的数质量管理。五是尽早实施计量自动化。

2015年10月22日

第二篇:燃煤管理专项效能监察工作报告

燃煤管理专项效能监察工作报告

按照xxxx公司关于创建燃料标杆电厂的相关标准,及《xxxx电厂燃煤管理专项效能监察实施方案》的相关要求,为深入推进我厂20xx年效能监察工作的贯彻落实,进一步抓好效能监察重点工作,规范燃煤管理专项效能监察工作,有效促进有关从业人员正确履行职责,提升企业管理水平,堵塞企业管理漏洞,降低经验成本。X月份效能监察的主要内容为:入厂煤进煤结构、煤样抽查、入炉煤低位热值、采制化管理、存储管理等方面的管理情况,现将有关监察情况汇报如下:

一、主要工作开展情况

从x月x日开始全程跟踪监督了入炉煤的“采制化”工作流程。熟悉入炉煤自动采样机的工作原理,入炉煤自动采样机频率平时在2档,采样1次/5分钟;针对入炉煤热值虚高进行了入炉煤的查样,经查,认为入炉煤的热值符合当前煤种热值;x月份继续对火车煤的采样情况进行跟踪监督,采样用5点循环法;继续陪同相关厂领导对进厂煤的过衡、采样、接卸、制样、化验等环节进行调研,明确工作方向,理清工作思路,提前为创建标杆电厂工作做准备。

二、存在的主要问题

1、入炉煤制样人员不符合国标要求。当前入炉煤总共x人,制样人员为x人,同时还兼化验工作。

2、入炉煤相关设施不全。如:无称重煤样的电子磅秤,无六毫米锤式破碎机等

3、火车煤采样深度不符合国标要求。

三、提出的建议

1、建议入炉煤化验班尽快增加人员配配置。制样人员不低于两人。

2、建议入炉煤尽快配齐相关制样设备。

3、燃管部应加大对火车煤采样管理,进一步提高采样的代表性和准确率,降低采样风险。

Xxx部 2015年x月x日

第三篇:热电公司合同管理专项效能监察情况工作报告

为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用,促进**热电公司“节约年”各项目标任务的实现,加强和规范合同管理,维护公司在市场经济活动中的合法权益,避免和减少因合同管理不规范造成的损失,堵塞管理漏洞,提高公司经济效益,公司4月份立项开展了合同管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下:

一、工作准备情况 公司认真制定了合同管理专项效能监察实施方案,明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤,并分阶段组织实施。工作目的:通过有效的监督,严格的把关,进一步规范合同管理制度,严格各项规定和程序,杜绝不廉洁行为的发生。工作方法:通过检查合同文本,规范合同管理制度、合同会签制度、招议标程序。步骤:4月1日-6月30日为自查阶段;7月1日-9月10日为检查阶段;9月11日-11月10日为整改阶段;11月11日-12月31日为总结提高阶段。

二、自查情况:

物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司等合同主办部门等在自查阶段能认真按照实施方案的要求,组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司、**公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订,对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善;能认真履行**公司合同管理制度物,招议标流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库,并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。

三、检查情况:

在自查工作结束后,监察审计部会同相关部门对合同管理情况进行了检查。

1、首先进行了基础检查。对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司基础资料进行了查阅。检查合同的有关文本、会议纪要、资质资料、会签单以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全、符合归档管理要求。通过检查,各类资料都较齐全,符合归档要求。

2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求,30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标,30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中,监察审计部全过程进行了监督。通过检查,职能部门能按要求执行各项制度,按程序开展工作。

3、对合同文本进行了检查。检查合同文本内容是否严谨规范、会议纪要是否齐全、会签制度履行情况。通过检查,各项合同文本较规范,主要不足是:合同文本格式不统一、合同会议纪要不齐全、个别合同会签单上没有时间。事后,相关部及时统一了合同文本格式、补全了相关内容。

4、对合同承办部门制度执行情况进行检查。我们对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司相关管理制度的建立健全进行检查,检查管理制度是否完善,相关工作人员是否存在不廉洁行为。

经效能监察工作小组对参与合同管理的部门及工作人员工作情况进行全过程检查,各承办单位均严格执行集团公司、大唐甘肃公司以及我公司合同管理制度有关规定情况,无吃、拿、卡、要和以权谋私的不廉洁行为。

经检查统计分析,1-10月份,宏大公司共签订合同126份,其中:工程承包合同20份;工程发包合同29份;租赁合同31份;电热合同9份;灰渣合同18份;煤炭合同8份;其他合同11份。物业公司共签订34份合同。物资供应部共签订47份合同,总标底2017万元,节约资金75万元;兰西物资公司共签订合同51份,总标底1170万元,节约资金183万元。

三、监察建议:

各合同承办单位:

1、组织部门人员认真学习**公司近期下发的《合同管理办法》,严格执行办法中的各项规定,确保合同管理工作正常有序地开展。

2、统一合同各类相关资料的格式、内容、编号。

3、进一步加强对投标单位资质的审查。

4、加强部门及合同承办人应履行的管理职责。

5、进一步完善招议标会议记录、会签单制度;合同相关资料必须统一、齐全、及时归档。

6、进一步加强合同生效的法人签字或法人授权书制度。

四、整改提高情况

在效能监察检查小组的督促下,各合同承办单位针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。

1、各合同承办单位认真组织部门人员学习**公司近期下发的《合同管理办法》,不断规范合同管理。

2、各合同承办单位都进行了梳理,制定和修订了一些管理制度。

3、通过制度建设的不断完善,管理人员工作程序的不断规范,堵塞了管理上的漏洞,提高了管理人员严格执行合同管理制度的自觉性,防范和杜绝了不正当交易行为的发生。

第四篇:热电公司合同管理专项效能监察情况工作报告

为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用,促进**热电公司“节约年”各项目标任务的实现,加强和规范合同管理,维护公司在市场经济活动中的合法权益,避免和减少因合同管理不规范造成的损失,堵塞管理漏洞,提高公司经济效益,公司4月份立项开展了合同管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下:

一、工作准备情况

二、自查情况:

物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司等合同主办部门等在自查阶段能认真按照实施方案的要求,组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司、**公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订,对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善;能认真履行**公司合同管理制度物,招议标流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库,并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。

三、检查情况:

在自查工作结束后,监察审计部会同相关部门对合同管理情况进行了检查。

1、首先进行了基础检查。对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司基础资料进行了查阅。检查合同的有关文本、会议纪要、资质资料、会签单以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全、符合归档管理要求。通过检查,各类资料都较齐全,符合归档要求。

2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求,30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标,30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中,监察审计部全过程进行了监督。通过检查,职能部门能按要求执行各项制度,按程序开展工作。

3、对合同文本进行了检查。检查合同文本内容是否严谨规范、会议纪要是否齐全、会签制度履行情况。通过检查,各项合同文本较规范,主要不足是:合同文本格式不统一、合同会议纪要不齐全、个别合同会签单上没有时间。事后,相关部及时统一了合同文本格式、补全了相关内容。

4、对合同承办部门制度执行情况进行检查。我们对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司相关管理制度的建立健全进行检查,检查管理制度是否完善,相关工作人员是否存在不廉洁行为。

经效能监察工作小组对参与合同管理的部门及工作人员工作情况进行全过程检查,各承办单位均严格执行集团公司、大唐甘肃公司以及我公司合同管理制度有关规定情况,无吃、拿、卡、要和以权谋私的不廉洁行为。

三、监察建议:

各合同承办单位:

1、组织部门人员认真学习**公司近期下发的《合同管理办法》,严格执行办法中的各项规定,确保合同管理工作正常有序地开展。

2、统一合同各类相关资料的格式、内容、编号。

3、进一步加强对投标单位资质的审查。

4、加强部门及合同承办人应履行的管理职责。

5、进一步完善招议标会议记录、会签单制度;合同相关资料必须统一、齐全、及时归档。

6、进一步加强合同生效的法人签字或法人授权书制度。

四、整改提高情况

在效能监察检查小组的督促下,各合同承办单位针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。

1、各合同承办单位认真组织部门人员学习**公司近期下发的《合同管理办法》,不断规范合同管理。

2、各合同承办单位都进行了梳理,制定和修订了一些管理制度。

3、通过制度建设的不断完善,管理人员工作程序的不断规范,堵塞了管理上的漏洞,提高了管理人员严格执行合同管理制度的自觉性,防范和杜绝了不正当交易行为的发生。

第五篇:公司效能监察管理办法

公司效能监察管理办法

第一章 总则

第一条 为了使公司效能监察工作制度化、规范化,发挥其在加强企业管理,提高管理效能和经济效益中的重要作用,保证政令畅通,促进勤政廉政建设,依据《中华人民共和国行政监察法》和《湖南宝山有色金属矿业有限责任公司审计监察制度》的有关规定,结合公司实际,特制定本办法。

第二条 公司效能监察是公司纪检监察部门依照国家有关法律、法规和公司管理制度对监察对象贯彻执行国家方针、政策、法律、法规和公司各项规章制度以及履行职责行为及其效果的监督检查。

第三条 公司效能监察的对象:公司所属各单位、部室、分(子)公司及其管理人员。第四条 公司效能监察必须坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,以公司生产经营和项目建设为中心,通过监督检查,查找公司管理工作中的薄弱环节和漏洞,提出合理化建议,督促有关部门加强管理,堵塞漏洞,降低管理成本和生产成本;查处失职渎职行为,促使监察对象认真履行职责,廉政勤政,提高工作效率和管理水平;保证国家法律、法规以及公司各项规章制度、改革措施的贯彻落实,增加经济效益和社会效益;为促进公司改革、发展、稳定服务。第五条 效能监察工作坚持以下原则:

(一)科学发展原则。围绕公司生产经营和项目建设中心工作,服务公司改革发展大局,促进建立节约型企业,持续发展,不断提高效益。

(二)依法监察原则。有章必循、违章必纠、执纪必严,激励守法合规行为。

(三)实事求是原则。重调查研究、重证据,客观公正。

(四)协调统一原则。纪检监察与其他部门相协调;监督检查管理人员履职行为与服务经营管理目标相统一;勤政监察与廉政监察相统一,促进制度建设与提高企业效能相统一;完善企业内部管理控制机制与构建惩治和预防腐败体系相统一;教育与奖惩相统一。

第二章 效能监察的组织领导 第六条 公司成立效能监察领导小组:组长:公司总经理;副组长:公司纪委书记、常务副总经理;成员:公司其他高管。

第七条 公司效能监察领导小组下设办公室,办公室设在审计监察部,办公室主任由审计监察部主任兼任,成员由企业发展管理部、财务管理部、人力资源部以及审计监察部等部门负责人组成。

第八条 公司效能监察领导小组的主要职责是:负责效能监察工作部署,立项、实施方案、监察决定书、终结报告的审批,协调解决工作中的培训动员、抽调人力及重大问题,做出奖惩决定等。

第九条 效能监察办公室负责效能监察的计划制定、组织实施。办公室的日常业务由审计监察部负责,主要包括:

(一)按照总经理、效能监察工作领导小组有关效能监察工作的要求,结合公司经营管理实际,提出效能监察工作计划和效能监察立项意见,负责公司效能监察日常工作;

(二)组织协调相关部门、人员参与效能监察工作,形成综合监督力量;

(三)根据选定项目,建立相应的效能监察项目检查组;

(四)受理对效能监察决定有异议的申请,并组织复审;

(五)开展调查研究,组织理论研讨、业务培训和工作交流,总结推广典型经验;

(六)完成公司总经理、效能监察工作领导小组和上级部门交办的其他事项。

第十条 公司所属各单位、部室、分(子)公司应积极配合监察部门开展效能监察,确保监察建议和监察决定的执行。

第三章 效能监察的标准及要求

第十一条 效能监察的标准:

(一)合法性标准。即监督检查监察对象是否正确贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度。

(二)合约性标准。即监督检查监察对象是否认真执行和完成计划、任务、预算、合同等预定的目标。

(三)合理性标准。即监督检查监察对象是否从公司和本单位、本部门实际出发,进行科学管理,并取得预期效果。

(四)效能标准。即监督检查监察对象是否完成计划规定的各项产品品种、数量、质量和成本、盈亏、安全等各项生产技术经济指标。

(五)岗位职责标准。即监督检查监察对象是否正确履行工作职责,是否正确行使工作权限等。

(六)程序性标准。即监督检查监察对象能否遵守议事规则,严格工作程序,是否违反工作程序等情况。

第十二条 效能监察的要求:

(一)立项准确。能够根据公司生产经营和项目建设中的重要环节、关键问题以及群众反映强烈的热点焦点问题,选题立项。

(二)领导重视。单位党政领导重视支持效能监察工作,及时研究分析对策,认真解决效能监察中遇到的困难和问题,对效能监察中发现的问题能及时安排整改。

(三)监察得力。能够发挥监察部门的协调作用,监督检查方法得当,事实清楚,责任明确,建议可行。

(四)效果明显。能够发挥效能监察在加强企业管理,提高管理效能和经济效益中的重要作用,取得良好的经济效益和社会效益。

(五)奖惩兑现。能够对发现的勤政廉政典型或效能监察中取得突出成绩的工作人员予以奖励;对有违纪违法行为以及工作失职、管理失当的有关人员予以组织处理或纪律处分。

第四章 效能监察的任务、权限和方式

第十三条 公司效能监察的主要任务是:

(一)监督检查公司各单位、部室、分(子)公司以及管理人员是否认真贯彻执行国家的法律、法规;是否严格执行公司制定的管理制度,尽职尽责,勤政高效,做好统筹、协调、监督、服务工作;是否正确行使职权,科学决策,加强指导;发现行为偏差和管理缺陷,分析存在问题的原因,会同相关部门提出监察建议或决定的意见,加强内部管理监控,促进公司加强执行力,确保公司制度、决定、文件的执行、维护指令畅通;

(二)按规定参与调查违反国家法律法规和公司管理制度造成重大经济损失的问题,依法追究有关责任者的责任,避免和挽回公司经济损失;

(三)按规定参与调查处理公司发生的质量、特大、重大安全责任事故,促进公司落实质量、安全生产责任制;

(四)按规定及时对发现的违法违规违纪线索,进行深入调查并作出处理,督促公司依法经营和各级管理人员廉洁从业;

(五)督促监察建议或决定的落实,纠正管理人员行为偏差,总结推广管理经验,健全管理制度,促进公司规范管理,完善激励约束机制。第十四条 开展效能监察工作的权限:

(一)列席、召集被检查单位、部室、分(子)公司与效能监察项目有关的会议;

(二)要求被检查的单位、部室、分(子)公司及人员报送与效能监察项目有关的文件、资料、合同、帐目及其他相关的文件,对效能监察项目的相关情况作出解释和说明;

(三)查阅、复制、摘抄与效能监察项目、资料,核实效能监察项目的有关情况;

(四)向监察对象提出改进工作,加强管理的建议或作出相应决定;

(五)责令有关单位、部室、分(子)公司和人员暂停或终止损害国家、公司利益或员工合法权益的行为;

(六)建议暂停有严重违法违纪涉嫌、并可能给国家和公司利益造成损失的人员的工作或职务;

(七)有权对有关单位、部室、分(子)公司和人员提出奖惩建议;

(八)国家有关法律及公司有关规定赋予的其他权力。第十五条 效能监察可以采用下列监察方式:

(一)针对公司生产经营管理和项目建设中的重点、难点,针对资产管理的风险因素和职工群众反映的热点问题等,开展单项或者综合事项的效能监察;

(二)针对公司管理活动的重点环节,开展事前防范性、事中跟踪性、事后改进性或全过程的效能监察。

第五章 效能监察对象的权利和义务

第十六条 监察对象有以下权利:

(一)对批评、处罚有异议的,可以向作出批评、处罚的效能监察项目检查组或公司效能监察领导小组直至上一级监察部门提出意见和建议;

(二)对监察建议有异议的,可以在收到监察文书次日起15日内向公司纪检监察部门申请复议,复议期间不影响监察文书的效力;

(三)对监察决定不服或有异议的,可以在收到监察决定次日起15日内向作出监察决定的公司效能监察领导小组或公司纪检监察部门提出书面申诉,申诉期间不影响监察决定的执行;

(四)有权要求与监察对象或监察内容有利害关系的效能监察承办人员回避;

(五)检举、控告效能监察工作人员违法违纪的事实与行为。第十七条 监察对象应履行以下义务:

(一)自觉接受、主动配合效能监察工作,如实提供有关情况和资料,不得隐瞒事实真相,不得出具伪证,不得包庇违法违纪行为;

(二)积极采纳效能监察小组提出的监察建议,认真执行效能监察小组作出的监察决定。

第六章效能监察的范围和内容

第十八条 对职能部门的行政管理活动进行效能监察。主要监督监察对象是否正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规以及公司的各项规章制度;是否正确行使职权,坚持民主科学决策,服从宏观指导;是否尽职尽责,勤政廉政、勤奋高效,保证公司中心任务和目标管理的实现;是否热情为基层服务,做好统筹、协调、监督、服务工作。

第十九条 对安全、生产管理活动进行效能监察。主要监督监察对象是否安全生产法规、公司有关规定,统筹考虑安全生产工作;是否按照公司确定的各项任务和目标组织生产;是否完成计划、任务、预算、合同等规定的目标任务和条款;是否有效地使用人力、物力和生产资金,坚持优质降耗,降低成本;生产过程是否安全,生产环境是否符合规定要求。第二十条 对销售经营管理活动进行效能监察。主要监督监察对象是否依法经营,是否执行公司的相关管理规定;经营决策是否正确,经营决策活动是否合规;经营思想和服务作风是否端正;产品销售价格是否合理;经营目标是否实现;经营过程是否符合规定程序。第二十一条 对设备、物资购销管理活动进行效能监察。主要监督监察对象是否遵守党的纪律和国家政策法规;是否遵守公司关于物资、设备采购、废旧物资处理等相关的制度和规定,是否违反相关的程序,是否树立大局观念和服务思想;对设备、物资采购是否按期、按质、按量满足生产经营需要,是否按照选优择廉、先厂家、后商家的原则,采购质量合格、价格合理的设备、物资;在招标、采购、运输、质检、保管、服务、签订及履行合同等经营活动中,是否认真把关;设备、物资入库验收、保管、领用是否建立了原始台账;设备、物资是否完好合理。

第二十二条 对人事、劳动培训管理活动进行效能监察。主要监督监察对象是否正确贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律法规,坚持党管干部的原则,选拔任用管理人员是否全面正确地执行了德才兼备的原则;是否严格管理权限和任免程序;工资、奖金的分配是否贯彻“效率优先、兼顾公平”的原则;劳动管理是否执行《中华人民共和国劳动法》的规定;教育培训是否符合公司发展需要。

第二十三条 对财务管理活动进行效能监察。主要监督监察对象是否按照国家财政法规、财经纪律和公司财务管理制度进行财务管理和监督;是否认真执行各项成本和费用标准,加强对成本和收支形成过程中的控制;在专项资金管理上是否符合规范。

第二十四条 对产品质量、服务质量管理活动进行效能监察。主要监督监察对象是否严格执行行业有关质量标准、计量方面的法律法规和公司的管理制度;产品质量和服务质量及制定的措施是否落实;是否认真履行合同要求、用户是否满意。

第二十五条 对科技管理活动进行效能监察。主要监督监察对象是否合理进行技术开发、技术改造、引进项目以及技术转让;是否为科技人员创造良好的条件,充分发挥他们的积极性,使科研项目尽快出成果、出效益。

第二十六条 对工程、建设项目管理活动进行效能监察。主要监督监察对象是否按规定程序、管理内容和要求进行审批立项;是否按规定进行招投标;是否按设计和工期要求,对施工质量、安全、进度、造价等实施有效管理和监督;是否认真进行合同管理和造价信息管理,严格按照国家有关规定和定额标准审定工程量和工程费用;是否预见和认真协调工程建设中的矛盾;是否认真进行竣工验收或审计。

第二十七条 对上级组织、领导交办、以及行政监察部门认为属于监察范围的其他事项进行效能监察。

第七章 效能监察的基本程序

第二十八条 效能监察的基本程序包括确定效能监察项目、实施准备、组织实施、拟定监察报告、作出监察处理、跟踪落实、总结评审和归档立卷等。第二十九条 效能监察项目通过以下方式确定:

(一)公司统一组织的效能监察项目;

(二)公司总经理直接指定的效能监察项目;

(三)审计监察部根据有关部门提供的情况、群众反映较强烈的问题及领导交办的任务,选出在管理中急需解决的问题,提出立项建议,报总经理批准的效能监察项目。第三十条 效能监察实施准备的主要过程是:

(一)成立效能监察项目检查组,检查组成员以审计监察部人员为主,相关部门派人参与,或者聘请具有专门知识、技术的人员参加,本人或者其近亲属与效能监察项目有利害关系,或者有其他关系可能影响公正监察的,不得作为检查组成员;

(二)对效能监察项目检查组成员进行相关专业知识及法律法规和公司相关制度的学习与培训;

(三)收集整理监察依据,理清监察项目的主要业务流程和关键岗位权限,找准主要监察点,明确监察目的、要求和方法步骤,制订实施方案;

(四)向被检查的管理人员所在部门、单位发送效能监察通知,相关部门、单位应当提供效能监察必需的工作条件。

第三十一条 效能监察组织实施的主要内容是:

(一)向被检查的部门、项目通报实施效能监察的目的、要求和相关事宜;

(二)听取检查的部门、单位自查自纠情况汇报;

(三)依据效能监察项目实施方案规定的方法和步骤对有关管理人员进行检查;

(四)深入现场,通过查阅有关帐目、会议记录、合同、文件及相关规定,检查效能监察项目有关管理人员履行职责、执行国家法律法规和公司管理制度、完成管理目标任务的情况;收集与监察项目有关的文件资料和事实陈述;

(五)运用实际调查、资料分析、目标考核、效益审计、因果分析等方法,检查管理人员履职行为的正确性,发现行为偏差和管理缺陷;

(六)向被检查的管理人员及其所在部门、单位通报检查情况,听取其意见,并予以确认;

(七)会同相关部门对发现的行为偏差和管理缺陷进行分析,并查找其在体制、机制和制度等方面的存在原因,研究提出监察建议或决定的意见。

第三十二条 为保证效能监察顺利进行,效能监察项目实施后,效能监察项目检查组应当实事求是、客观公正地拟定效能监察报告,并报公司总经理批准。效能监察报告内容包括监察依据、检查过程、发现的行为偏差和管理缺陷、管理控制制度分析和监察建议或决定意见等。第三十三条 监察部门对监察中发现的需要追究党纪处分或者法律责任的问题,报公司党委批准后,进行处理;对需要进行监察处理的,经公司总经理批准后,下达监察建议或者监察决定;对涉及公司以外的单位和个人的问题,移送有处理权的单位。

第三十四条 监察部门应当对监察建议或决定的执行情况进行跟踪检查,督促整改意见的落实,及时将效能监察结果及整改情况报送给公司效能监察领导小组。

第三十五条 已经完成的效能监察项目资料要及时立卷归档。卷宗应包括:

1、《效能监察立项表》;

2、《效能监察通知书》;

3、《效能监察方案》;

4、《效能监察终结报告》;

5、《效能监察决定书》及执行情况回复;

6、对有关人员的奖惩意见;

7、效能监察过程中收集的各种材料及有关会议记录。

第八章 监察建议和决定

第三十六条 在效能监察工作中,对查明的下列尚不够作出纪律处分的行为偏差事实,报批后,下达整改监察建议:

(一)不执行、不正确执行或者拖延执行国家法律、法规以及公司重要决策、决议、决定等,应予纠正的;

(二)不执行、不严格执行公司内部管理制度的,或存在管理缺陷的;

(三)经营管理决策、计划、指令以及经营管理活动不适当,应予纠正或应予撤销的;

(四)违反公司选人、录用、任免、奖惩工作原则和程序,决定明显不适当的;

(五)按照国家法律法规和公司管理制度相关规定,需要予以经济赔偿的;

(六)其他需要提出监察建议的。

第三十七条 在效能监察工作中,对查明的下列尚未涉嫌犯罪的违规违纪事实,报批后,作出监察处分决定:

(一)违反国家法律法规和公司管理制度,按照人事管理权限应当给予相关责任人纪律处分的;

(二)不按规定追缴,或者不按规定退赔非法所得的;

(三)已经给国有资产或公司利益造成损害,未采取补救措施的;

(四)其他需要作出监察处分决定的。

第三十八条 监察建议或决定以书面形式送达被检查的管理人员及其所在部门、单位,被检查的管理人员及其所在部门、单位应当采纳和必须执行。

第三十九条 被检查的管理人员及其所在部门、单位应当在收到监察建议或决定之日起的15日内提出采纳或执行意见,采纳或执行情况要书面报告公司审计监察部。

对监察决定有异议的,被检查的管理人员可以在收到监察决定之日起15日内向公司审计监察部申请复审;复审应在收到复审申请之日起的30个工作日内完成。复审期间,不停止原决定的执行。

第九章 奖励与惩处

第四十条 效能监察奖惩要坚持惩处与教育相结合,精神鼓励与物质奖励相结合的原则。第四十一条 效能监察奖惩由监察部门按照公司相关规定负责提出奖惩建议或根据领导授权直接奖惩。公司效能监察领导小组依据效能监察的标准和要求对效能监察工作成绩突出的单位和个人每年进行一次评价表彰。效能监察的结果要作为考核、使用和聘任干部的一项重要依据。

第四十二条 对效能监察工作中发现的下列单位和人员,可以按规定建议给予精神或物质奖励:

(一)正确认真履行职责,模范遵守国家法律、法规和公司管理制度,管理得当,决策科学,经营管理成效显著,为公司创造出良好经济效益的;

(二)防止或挽救事故有功,使公司利益免受或减少损失的;

(三)为企业挽回重大经济损失或消除不良政治影响有突出贡献的;

(四)廉政、勤政成绩突出的管理人员和主动开展效能监察获得重大经济效益或社会效益的单位和效能监察工作人员;

(五)控告、检举重大违法违规违纪行为的有功人员;

(六)其他应当奖励的部门、单位和个人。

第四十三条 被检查的人员及其所在单位、部室、分(子)公司违反本办法,有下列情形之一的,由公司对直接责任人和其主管负责人给予经济处罚外,给予相应的纪律处分;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理:

(一)不履行或不正确履行职责,管理混乱,盲目决策,失职渎职造成重大安全、质量事故,造成重大经济损失或不良影响的;

(二)拒绝提供相关文件、资料和证明材料的;

(三)利用职权包庇违法违规违纪行为的;

(四)隐瞒事实真相、出具伪证,或者隐匿、毁灭证据的;

(五)阻挠、拒绝纪检监察人员依法行使职权的;

(六)拒不执行监察决定,或者无正当理由拒不采纳监察建议的;

(七)打击报复监察人员或举报人的;

(八)其他需要给予纪律处分的。

第四十四条 纪检监察人员有下列情形之一的,由公司根据情节给予相应的纪律处分;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理:

(一)玩忽职守,造成恶劣影响和严重后果的;

(二)利用职权为自己或他人谋取私利的;

(三)利用职权包庇或者陷害他人的;

(四)滥用职权侵犯他人民主权利、人身权利和财产权利的;

(五)泄露公司商业秘密的;

(六)其他需要给予纪律处分的。

第十章 附则

第四十五条 本办法所述“较大经济损失”为1万元至10万元;重大经济损失为10万元至50万元;巨大经济损失为50万元以上。第四十六条 本办法由审计监察部负责解释。

第四十七条 本办法自下发之日起施行,若与上级上级文件相抵触的,按上级文件执行。

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