新耀行软硬件管理规则

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第一篇:新耀行软硬件管理规则

新耀行软硬件管理规则

第一章 总则

第1条为了保证企业信息系统的安全稳定,加强对信息系统的软硬件管理,特制定本制度。

第2条本制度适用于新耀行的各部门。

第3条工作人员不得随意在计算机办公设备及系统中安装或卸载软件。

第4条 定期检查计算机网络信息系统运行是否正常,网络系统是否存在安全隐患,操作员对业务操作是否熟练等

第5条 定期进行培训,提高计算机使用人员对计算机是否有病毒,是否正确安装、使用杀毒软件,操作员是否具有防范病毒意识。

第6条 定期检查计算机是否安装、使用与工作无关的软件和游戏。

第7条 主要是明确集团IT 资产管理的权限和职责,提出具体管理要求,各部门、各公司应遵循集团程序化、规范化、标准化的IT 资产管理原则,共同维护和管理公司的IT 资产,使其高效、稳定、可靠、安全运行,为集团的信息化建设提供强有力的基础平台。

第8条所称IT 资产是指应用于信息技术(IT)的所有资产,包括软件、计算机及其外设、网络设备以及相应的配件、耗材、工具等。

第9条 IT资产的管理包括采购审核、资产登记、资产调配、资产转移、维护与支持、报废由IT部负责人审核。

第10条 公司的制定、修改、解释和监督执行由集团公司IT部负责。各部门、各公司I T管理员根据此规定行使具体管理职权。

第二章IT资产分类与标识

1、IT资产分为软件、IT 设备以及配件耗材三大类。

2、IT 设备包括服务器(含工作站)、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、打印机、扫描仪、UPS(≥3KVA)、多功能一体机、网络交换机、路由器、防火墙、网关设备、无线AP 等。

3、IT 设备标识码由行政部制定规则统一编码。

第三章IT资产的采购

1、IT资产选型原则上采用统一品牌和型号,特殊需求由IT部审核;品牌和型号由申请人确定。

2、办公设备供应商由IT部和行政部负责人共同评定,并签定长期合作协议,定期或不定期商定采购价格

3、重要IT 设备(服务器、笔记本电脑、管理型交换机、路由器、防火墙、网关设备)的采购申请,由IT部负责人审核和选型,总经理审批,行政部部采购。

4、其它低于单价200元以下IT 设备及配件、耗材的采购申请,由IT部经理审核、总经理审批,交行政部采购,如有可用资产调配的则不予采购。

5、软件系统的采购需使用部门或公司提出需求,由IT部进行选型和论证并最终确定采购的软件。

6、申请采购的IT 资产,如有统一选型规定的应按照统一的选型标准采购。

第四章 IT资产的安装和维护

1、IT管理员负责IT 资产的安装和维护,其他任何人不得对IT 资产进行任何处置,禁止私自修理、拆卸硬件。

2、IT资产发生故障时责任人应及时通知IT 管理员,IT 管理员按照IT 维护与支持流程进行处置;

3、对于保修期外的故障设备,IT 管理员无法维修的须由指定的专业维修服务商进行维修。专业维修服务商由行政部和IT 管理员共同评定;

4、工作人员不得安装可能对计算机及网络系统造成危害或者有泄密可能的软硬件。

5、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境,禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

6、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口,计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告,不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。

第五章计算机报废的条件

1、硬件在损坏时已超出生产厂家的质保时间范围。

2、主要部件严重损坏,无升级和维修价值。

3、修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。

第六章工作电脑软件的安装标配

1、通达OA精灵客户端

2、聚房通

3、单多多(营业部)

4、搜狗输入法

5、搜狗浏览器

6、腾讯QQ

7、微信

8、企业微信

9、office2010 10、360安全卫士

第七章账号安全制度

1、每个员工的账号是进入各类应用系统进行业务操作,角色(岗位职责)不一样权限不一样。

一、系统管理的设置与管理

1、操作账号必须经过人事部和IT部授权取得。

2、网络管理员负责各项应用系统的维护和故障处理。

3、网络管理员不得使用他人操作账号进行业务操作。

4、业务员调离岗位或网络管理员应及时注销其账号交由超级管理处理。

二、密码管理制度

1、密码设置应具有安全性、保密性,不能使用简单的代码和标记。

2、密码是保护系统和数据安全的控制代码,也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和管理操作密码,用户密码是登陆系统时所设的密码。

3、密码应定期修改,间隔时间不得超过一个月,如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即上报IT部负责处理。

4、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由IT部经理负责设置和管理。

三、机房管理制度

1.进入主机房至少应当有两人在场,并登记“机房出入管理登记簿”,记录出入机房时间、人员和操作内容。

2.IT人员进入机房必须经领导许可,其他人员进入机房必须经IT 部门领导许可,并有有关人员陪同。值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非IT 部门工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必须操作时,经IT 部门负责人批准同意后有关人员监督下进行。对操作内容进行记录,由操作人和监督人签字后备查。

3.保持机房整齐清洁,各种机器设备按维护计划定期进行保养,保持清洁光亮。4.工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。

5.机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房,严禁携带与上机无关的物品,特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。

6.机房工作人员严禁违章操作,严禁私自将外来软件带入机房使用。7.严禁在通电的情况下拆卸,移动计算机等设备和部件。8.定期检查机房消防设备器材。

9.机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料,对废弃储蓄介质和业务保密资料要及时销毁(碎纸),不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出。

10.主机设备主要包括:服务器和业务操作用PC 机等。在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定,做好静电防护和防尘等项工作,保证主机系统的平稳运行。服务器等所在的主机要实行严格的门禁管理制度,及时发现和排除主机故障,根据业务应用要求及运行操作规范,确保业务系统的正常工作。11.定期对空调系统运行的各项性能指标(如风量、温升、湿度、洁净度、温度上升率等)进行测试,并做好记录,通过实际测量各项参数发现问题及时解决,保证机房空调的正常运行。

12.计算机机房后备电源(UPS)除了电池自动检测外,每年必须充放电一次到两次。

四、数据安全管理制度

1、注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理,保证存储介质的物理安全。

2、任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批,以保证备份数据安全完整。

3、数据恢复前,必须对原环境的数据进行备份,防止有用数据的丢失。数据恢复后,必须进行验证、确认,确保数据恢复的完整性和可用性。

4、数据清理前必须对数据进行备份,在确认备份正确后方可进行清理操作。

5、非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时,必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修,须经设备管理机构负责人批准。送修前,需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除,并进行登记。对修复的设备,设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

6、IT部应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除,并妥善处理废弃无用的资料和介质,防止泄密。

7、建立本单位的计算机病毒防治管理制度,经常进行计算机病毒检查,发现病毒及时清除。

第二篇:计算机软硬件管理

计算机软硬件日常维护管理规程

第一章总则

第一条 本规程是为了使公司计算机网络系统使用、管理、信息安全、资源共享有所遵循,规范公司上网操作流程,提高网络系统安全性,提高办公效率而制定。

第二条 相关定义:

周边或外部设备:泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱、软驱、打印机、条码

打印

机、扫描仪、扫描器、ZIP机、MODEM、UPS电源等;

向外发送的数据:包括对外刻录的光盘,因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传

递的资料;

有效数据:指工作所需的各种文档,不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。

第二章 日常管理

第三条 计算机设备开机顺序:先开UPS电源、打印机、扫描仪等、显示器等外设,再开主机;关机顺序相反,不得强行开/关机。

第四条 计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时,应首先在关机状态(关掉所有设备电源)下将计算机及外设连接好,禁止带电连接或去掉计算机外部设备。

第五条 计算机外部设备不使用时,应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源,显示器应设置节能模式,要求做到人走机关,除特殊情况,如下班没关计算机的将记录并公布姓名。

第六条 公司办公人员严禁使用磁盘、光盘和移动磁盘等传输介质,如特殊情况使用请填写《内部联络单》,并只允许在指定电脑上使用。

第七条 及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢,保证设备正常使用。

第八条 打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备,防止出现雷击现象。

第九条 不得私自拆卸机械、增加、减少或试用新配件。

第十条 电脑出现故障时请填写<<电脑维修申请单>>,及时交IT部,IT部在电话沟通无法解决问题时应尽快安排到现场处理。

第三章 软件管理

第十一条 计算机软件及各类设备驱动程序、配置软件,统一贴好标签。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。

第十二条 公司的ERP系统、财务进销存及其它正版软件一律不外借。

第十三条 各单位需要使用或安装新软件时,请填写<<设备维修申请单>>,经部门经理同意后,向IT部提出申请,由IT部派专人负责安装调试工作。

第十四条 不得在电脑上安装各类游戏软件。

第十五条 不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。

第十六条公司正版软件(如金碟K3)需妥善存放,如有损坏或丢失,责任人需按价赔偿。第十七条 重要的公用程序(应用软件)不允许任意复制,防止出现版权问题。

第四章 网络管理

第十八条 严格控制机房内的温度,做好消防工作,整体布置要求:布线规范、硬件设施摆放整齐,防止线路交叉短路等接触不良情况发生。

第十九条 未经允许,任何人不得对服务器、UPS、网关服务器、交换机、网桥等设备进行移动、关机、重新启动或进行其它操作。

第二十条 公司内部员工严禁攻击数据库服务器等其它服务器,或利用黑客软件对其它电脑进行攻击,一经发现,报总经办处理,并保留送交公安机关的权利。

第二十一条 公司分为连网工作站和不连网工作站PC机,连网工作站的机器不能配置软驱、光驱。未经允许严禁使用移动磁盘和移动硬盘。

第二十二条 严禁在网上传播非工作的内容(如在网络上散布、传播谣言及任何不利于公司的消息等)。

第二十三条 公司电脑通过一台专用的服务器(网关)接入宽带网(Internet).公司员工不得利用电话拔号,手机GPRS蓝牙等其它方式上网。

第二十四条 电脑操作员使用应用系统(如金碟K3)时,当有事要离开,要先退出应用软件或将桌面锁定。

第二十五条 网络各个站点,要保持整洁,堆放有序,对交换机的每一口,要贴上标签,以标明去向,不用时,要关掉这些设备的电源。

第二十六条 当电脑出现故障时,应立即关掉电脑电源,及时向IT部报告,禁止带电拔插IT部件和自行装、卸设备,损坏设备照价赔偿。

第二十七条 网内禁止玩游戏,干工作无关的事情。

第五章 Internet申请及使用

第二十八条 申请直接上网的员工,填写《内部联络单》,经部门经理批准,总经办审核,再由IT部开放相应权限。

第二十九条 公司需用到外部邮箱的员工,填写<<内部联络单>>,注明使用外部邮件系统,经部门经理批准,总经办审核,由IT部开放相应使用权限,对外统一使用@janes-lock.com.cn的邮箱。

第三十条 所有的电脑在使用时均要打开病毒防火墙。一旦其报警,应立即保存相关文件,并与IT部联系。

第三十一条 使用电子邮件时,未知的附件请不要打开。对于陌生的电子邮件,请以直接删除;

第三十二条 为了安全和特别的原因,IT部有权随时关闭Internet网。或者直接关闭某人的上网权限。

第三十三条 公司电脑的IP地址由IT部统一规划,员工不得擅自更改其IP地址,更不得恶意占用他人的地址。

第三十四条为了节省网络带宽和防止电脑病毒,员工不得在网上下载大容量软件、音乐、电影或电影片断。

第三十五条 在上班期间不得浏览与工作无关的网站。

第三十六条 员工在上网时,除非工作需要,否则不允许使用QQ等软件上网聊天。第三十七条 员工不得利用公司电脑在网上填写、发布任何应聘信息。

第三十八员工不得利用他人电脑上网。

第六章 数据安全管理

第三十九条企业防病毒服务器升级后,所有电脑应自动升级。要随时监控企业杀毒软件的升级情况、网络系统的流量及病毒情况。

第四十条在重大病毒爆发前,IT部应提前通过邮件或OA系统发出病毒豫警信息。第四十一条 要做好服务器的安全性预防工作,每周进行一次完整杀毒,按应用系统的要求进行数据备份,以防数据的丢失。

第四十二条普通办公电脑每周至少要进行一次完整的查毒操作。

第四十三条不得恶意修改公司数据,电子文档等重要数据不存放在启动盘(一般为C盘)。第四十四条公司数据库系统、人事档案、图纸、统计资料、营销计划、财务报表等重要资料要定期备份;企划部,开发部不仅要做硬盘备份,还要定期将图档资料刻成光盘,永久保存,每月检查一次。

第四十五条含有重要资讯的资料(卡片、稿纸等)废弃时,应确定销毁,以免被误用。第四十六条输出资料使用后若无保存需要,应经过适当毁弃处理;输出资料若以磁性媒体保存时,应定期检查,以确定在必要时能予使用。

第四十八条 应用系统只有系统管理员有权变更;数据库维护人员在未经使用部门同意前不得自行更改资料。

第四十九条 数据库管理中每周至少查看一次应用系统数据库日志文件,以尽早发现异常情况,确保数据库的存取安全。

第五十条 IT部根据办公系统的使用情况,将不定期的组织临时性的专项培训。

第五十一条 电子邮件的使用由操作员自己负责。IT部在总经理同意后,有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。

第五十二条 除总经理批准或有特殊用途的电脑外,锁定所有电脑的USB接口,拆除或禁用

第五十三条除IT部指定岗位外,所有电脑禁止安装刻录机或相关设备,如特殊情况填写《内部联络单》。

第五十四条 未经允许,员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用,也不允许接入公司网络系统。违者记大过一次。并对其设备进行检查,确认后归还给当事人。情节严重者没收相关设备,如特殊情况填写《内部联络单》。

第五十五条 个人所有的笔记本电脑或存储设备在责任人离职时,需经过IT部的检查,将公司资料备份或删除。

第五十六条 所有的电脑操作员最多每6天向服务器备份一次有效数据。IT部指定岗位每月3日前必须将所有数据备份到光盘存档。具体备份方式以通知为准。

第七章 宿舍网络规定

第五十七条宿舍上网覆盖区域三区宿舍1-7楼、二区宿舍1-2楼,禁止私拉、私接网线、以及安装无线上网设备,如特殊情况填写《内部联络单》

第五十八条宿舍上网电脑必须到IT部登记领取IP地址,因人员流动性大,每半年审核登记一次。

第五十九条为了创造良好的网络环境,星期1-5时间18:00—23:30,星期

六、日时间07:00---24:00内禁止下载、P2P、看电影等,如违反操作防火墙系统自动记录姓名并断网工作日7天。

第六十条宿舍内部禁止利用黑客工具、限制软件控制他人网速,请员工不要侥幸尝试,如违反操作防火墙系统自动记录姓名并断网工作日180天。

第六十一条配合宿舍卫生检查,凡宿舍卫生环境被评为C级别,断网15工作日。

第六十二条IT部宿舍维护范围只包括宿舍网络故障,受理时间星期一至星期六19:00—20:00。

第八章 相关奖罚规定

第六十三条 不办移交手续转移计算机、自行安装或拆卸、调换部件者罚款50元/次,并对丢失或损坏的部件按价赔偿。

第六十四条 人为原因破坏微机部件、违反规程,带电拔插微机部件者罚款20元/次,并对造成的损失进行赔偿。

第六十五条 删除机内文件造成他人数据丢失者以及修改、泄漏公司数据者,根据情节严重罚款20~200元/次,并对数据恢复的费用全部个人承担。

第六十六条 将计算机、OA等用户名、密码转借或转让他人者,罚款20-100元,对因此而造成的损失负责!

第六十七条 上班时间玩游戏,干与工作无关事的人员处以警告或20元/次罚款。

第六十八条 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序,危害公司计算机信息网络安全者依法送公安机关处理。

第八章附则

第六十九条 本办法由IT部负责制订、修改和解释。

第七十条 本办法自公布之日起施行。

附表一 OA<<设备维修申请单>>

附表一 OA《内部联络单》

IT部

2009年10月20日

第三篇:驾驶证实习期管理新规

驾驶证实习期管理新规 5月20日,北郊大队车管分所民警深入辖区欣泰驾校开展123号部令中关于驾驶证实习期管理制度的宣传。

民警对123号部令中驾驶证实习期管理部分进行详细解读。针对三类驾校中均为申请C类机动车驾驶证的驾驶人,主要进行了四项内容的强调: 一是驾驶证在实习期内有记满12分记录的,将予以注销实习车型的驾驶资格,提醒准驾驶人认真学习交通安全法律法规和各项记分规定,遵纪守法; 二是实习期驾驶人驾驶机动车上高速公路行驶时,应当由持相应或者更高准驾车型驾驶证三年以上的驾驶人陪同;

三是驾驶人实习期结束后,要参加安全文明驾驶等知识考试,接受交通事故警示教育;

四是实习期驾驶人驾车时需要在车身后部粘贴实习标志。

宣传结束后,驾校表示要将此次宣传内容列入驾校学习大纲,常态化组织准驾驶员们认真学习驾驶证实习期管理规定的新内容,提高准驾驶人交通安全法律知识。

第四篇:上海出租车管理新规

上海出租车管理新规

《规定》是交通运输部接手指导出租汽车管理职责后颁布的第一部出租汽车管理部门规章,主要设定了考试、注册、继续教育、从业资格证件管理四项基本制度。

上海出租汽车驾驶员从业资格考试包括全国公共科目和区域科目考试。全国公共科目考试,主要测试国家出租汽车法律法规、职业道德、服务规范、安全运营等具有普遍规范要求的知识;区域科目考试,主要测试地方出租汽车政策法规、经营区域人文地理和交通路线等具有区域服务特征的知识。

取得从业资格证的出租汽车驾驶员,应当经道路运输管理机构从业资格注册后,方可从事出租汽车客运服务,从业资格注册有效期为3年。

出租汽车驾驶员在注册期内,应当按规定完成继续教育。继续教育大纲由交通运输部统一制定并向社会公布,内容包括出租汽车相关政策法规、社会责任和职业道德、服务规范、安全运营和节能减排知识等。

上海舒申租车(经营者,如果聘用未取得从业资格证的人员,将被处1000元以上3000元以下罚款;道路运输管理机构及工作人员如果存在渎职行为,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员将受到行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

拒载3次司机下岗

第五篇:银行账户管理新规

银行账户管理新规将实施 居民用卡更安全

[摘要]在新政下,个人银行卡账户分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ三类,其中最令人关注的是对于Ⅰ类账户开户的限制,以及三种账户的分类管理方式。

理财头条

还有几天就要迈入12月,此前央行为防范电信诈骗和保护储户账户安全推行的银行卡管理新规即将实施。有消息称,11月25日中国人民银行发布特急文件:银发〔2016〕302号文件《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》(以下简称“302号文件”),重申央行关于银行账户个人账户分类管理的相关要求。银行新规将于12月1日正式实施,作为普通市民,不少新规定和习惯你必须知道才能更顺畅便捷和安全地使用金融账户服务。

同一家银行

一人只有一个Ⅰ类户

在新政下,个人银行卡账户分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类账户,其中最令人关注的是对于Ⅰ类账户开户的限制,以及三种账户的分类管理方式。央行在302号文件中再次强调,从12月1日起,个人在银行开立账户,每人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户,如果已经有Ⅰ类户的,再开户时只能是Ⅱ、Ⅲ类账户。

三种账户级别不同,主要区别在于功能和额度,居民可根据个人需要办理不同的账户。Ⅰ类账户属于全功能的银行结算账户,安全等级最高,可以存取现金、理财、转账、缴费、支付等,并且不限制额度。Ⅱ、Ⅲ类账户的额度较小,更适合日常开支和小额网络支付业务,个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人I类银行账户或者信用卡账户进行身份验证。

其中,Ⅱ类账户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。对于Ⅱ类户非绑定账户,每日转入资金、存入现金的累计限额合计为1万元,每年累计限额合计为20万元。Ⅲ类账户的主要功能是限额消费和缴费,账户余额不得超过1000元,每日非绑定账户资金转入累计限额为5000元,年累计限额为10万元;消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金的累计限额与转入限额相同。

此外,与对银行要求类似,自12月1日起,在支付宝、微信等第三方支付机构,同一个人在同一家只能开立一个全功能支付账户。且12月1日起,要约定支付账户与支付账户、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数,超出限额和笔数的,不得再办理转账业务。

对于市民而言,灵活运用不同账户的功能,可以在享受金融服务便利的同时,更大程度地保障金融安全。如平时进行小额网购绑定的银行卡可选择“小钱柜”Ⅲ类账户,网购是电信网络诈骗的“重灾区”,选择余额较小、转入转出资金限额低的银行卡作为绑定,可以更大程度降低可能的损失。央行也建议,各银行应当积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户办理小额网络支付业务,在移动支付中便捷应用,建立个人银行账户资金保护机制。

同行异地账户

“漫游费”取消 除了银行卡账户分类管理外,12月1日后将实施的一些银行卡管理新规定和居民日常用卡息息相关。其中,同行异地取现免手续费为“一卡走遍全国”提供了便利,而24小时内可撤销转账、对非柜台交易的管理加强等规定,更大程度为居民用卡安全提供保障。

央行规定,下月起银行对本银行行内异地存取现、转账等业务,收取异地手续费的应实现免费。

ATM转账

24小时内有“后悔药”

12月1日开始,银行转账将采取新的管理方式。个人银行账户非柜面转账日累计分别超过30万元的,银行应当进行大额交易提醒,确认后方可转账。对于经常需要大额汇款的人来说,可能会带来不便,需要更频繁地进行确认或赴银行柜台办理业务,也会在一定程度上增加银行柜面客流压力。

此外,央行明确规定,自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定,向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。除了向本人同行账户转账外,个人通过ATM机(包括其他具有存取款功能的自助设备)进行转账的24小时内,可以向发卡行申请撤销转账。

这意味着新规实施后,如果你选择在银行柜面办理转账,比较以往,你需要在安全和时效之间做一个选择,选择是实时到账还是次日到账等。若选择通过ATM机转账,那么就要等24小时后转账资金才能到账,不过也因此拥有了一个“后悔权”。

这项规定无疑是为电信网络诈骗犯罪提高门槛,不少案件中,受害者往往很快就识破骗局,但资金一旦汇出就无法撤销,难以追回损失。新规实施后,24小时内还有“反悔”的空间,最大程度地阻断通讯网络诈骗犯罪嫌疑人诱导受害人进行资金转账、赃款变现。一位国有大行广东地区负责人告诉南方日报记者,下月将按照央行规定进行落实,对于银行而言,管理成本可能有所上升,但对于居民而言,使用银行卡业务更有保障。

6个月无交易账户

暂停非柜面业务

在央行出台的新规中,还规定银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

此外,新规实施后,央行要求银行和支付账户联系电话号码与个人身份证件号码要一一对应,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。比如,单位批量开户,预留财务人员联系电话的,也需要变更为账户所有人本人的联系电话。成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形,可出具说明后可以保持不变。但无法证明合理性的,银行账户会被暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。

而银行和支付机构有权对身份信息存在疑义、拒绝出示辅助证件的个人或单位拒绝开户。

据公安机关反映,不法分子在大量收购账户、假冒开户后,一些账户不会马上启用,而正常情况 下,个人开户后一般会立即启用,长期不用账户应作为异常情况引起高度关注。如果这一规定被严格执行,有利于防范诈骗分子盗用“僵尸”账户用作电信诈骗“据点”账户。

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