10固定资产采购申请表[精选5篇]

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第一篇:10固定资产采购申请表

远成置业办公生产物采购申请书

(含其它物资和申请)尊敬的公司领导: 因

。需要申请购置和配备物品与设备(以下简介:物资)

,数量

。以上需求请于最迟

日之前配备到位。我们严格按照资产管理办法的相关要求,爱惜爱护所购置或配备的物资与资产,严格管理使用,并制定本部门内部的使用登记台帐。并制定专人和责任人进行管理(以下依依列出签字确认),部门负责人为所申购配置物品的监管责任人,如发生损坏和丢失应承担连带管理责任,保管责任和监督人自愿接受公司的处罚和责任划分,公司根据资产管理办法和追究公司损失制度规定给予责任划分和处罚。备注:

1、申请部门严格加强资产和物资的管理工作,严格落实使用人正确的使用和对物资的保护爱惜。

2、申请部门负责人承担起对资产物品的定期检查,履行对资产管理监督职能。

3、各部门申请时必须明确保管人、监督人。

4、损坏的物资和物品必须由部门负责人负责回收全部移交人力行政部,统一处理,任何部门和个人不得随便处理,一经发现严肃处理。

5、申请流程:需求部门提交申请本申请(部门负责人为申请人签字)——单位负责人(签字)——财务部负责人(签字)

部门负责人:

保管人:

单位负责人:

财务负责人:

监督人:

****年**月**日

****年**月**日

第二篇:固定资产报废申请表

东莞市华炜雷电防护设备有限公司

Hopewell Dongguan Lightning Protection Equipment Co.,Ltd

.固定资产报废申请表

第三篇:固定资产报废申请表(2013版)

固定资产报废申请表

申请科室: 第 页/共 页

卡片编号 合计金额: 申报科室 意 见 资产管理科室技术鉴定意 见 资产管理 科室意见 审计科 意 见 分管院长 意 见 意 见 院长意见 名称 规格型号 购买日期 数量 单价 金额 报废原因 部门负责人: 年 月 日 技术鉴定人: 年 月 日 监察室 意 见 财务科 备注:

1、由使用部门负责人和保管人详细说明报废原因。(特殊情况另附材料说明)

2、资产管理科室技术鉴定人意见由科室组织专业技术人员鉴定后填写。

3、申请报废的固定资产应保持完整,未经资产管理科室同意,任何单位或个人均不得擅自处理或拆卸零部件。

4、此表一式三联,第一联资产管理部门存档,第二联申请科室保存,第三联财务部门销账。自13年11月启用。

第四篇:固定资产报废申请表(2012)

菏泽市立医院固定资产报废申请表

申请科室:

第 页/共

卡片编号 合计金额: 申报科室意见 资产管理科室意见 审计 监察 意见 备注:

1、由使用部门负责人和保管人详细说明报废原因(特殊情况另附材料说明)

2、资产管理科室技术鉴定人意见由科室组织专业技术人员鉴定后填写;

3、申请报废的固定资产应保持完整,未经资产管理科室同意,任何单位或个人均不得擅自处理或拆卸零部件。

4、此表一式三联,第一科科室存档,第二联资产管理部门保存,第三联财务部门销账。名称 规格型号 购买日期 数量 单价 金额 报废原因 部门负责人: 年 月 日 技术鉴定人: 年 月 日 科室负责人: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 院领导 意见 年 月 日

第五篇:固定资产采购流程

固定资产采购流程

流程编号: 3.1.2 流程拥有者:行政事务部

相关表单步骤 部门固定资产需求

1.由各个部门根据实际需求向行政事务部提出固定资产方面的需求申请 部门固定资产需求 固定资产需求单

2.行政事务部根据固定资产采购预算审核需求 固定资产采购预算 审核结果

3.若审核不合格,使用部门申请对超预算的特批 审核不通过 申请特批 固定资产需求单

4.根据权限由行政事务部经理或总经理审批 超预算采购申请 审批结果 行政事务部汇集各部门的固定资产需求,获得完整的固定资产需求清 审批后的固定资产采 固定资产需求单汇

5.单 购需求 总

6.根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划 固定资产需求单汇总 固定资产采购计划 总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批,如未能审批则

7.固定资产采购计划 审批结果 通过行政事务部修改固定资产采购计划;如通过则进行下一步

8.未通过审批的与各部门协商调整采购需求 审批结果 调整后的采购需求

9.根据调整后的需求重新作出采购计划 调整后的采购需求 调

整后的采购计划 采购合同、维修协

10.行政事务部根据采购申请办理具体采购业务 批准后的采购计划 议

11.行政事务部进行到货检验(资金财务部相应更新固定资产帐务)采购完成 库存帐

12.登记固定资产记录 采购完成 固定资产记录 固定资产台帐 13.在资金财务部办理出入库手续 采购完成 出入库手续 14.使用部门领用所购的固定资产 出入库手续

流程名称:固定资产实物管理流程——报废管理 流程编号: 3.1.2 流程拥有者:行政事务部

1.固定资产报废申请 事务部 请表

2.行政事务部组织专人进行审定 固定资产报废申请 审定结果

3.资金财务部签署意见 固定资产报废申请 审核意见

4.总经理审批 固定资产报废申请 审批结果

5.总经理批准,资金财务部作帐务处理 帐务处理结果

6.行政事务部对固定资产提出处理意见 残值处理意见

7.有残值的,将残值收入全额上交资金财务部 残值处理结果

流程名称:固定资产实物管理流程——调拨管理 流程编号: 3.1.2 流程拥有者:行政事务部

1.需用部门提出固定资产使用申请,上报行政事务部 固定资产

使用申请

2.行政事务部对使用需求进行审核,并征求现使用部门意见 固定资产使用申请 审核结果 固定资产使用申请 固定资产《调拨

3.行政事务部填写固定资产《调拨单》 《调拨单》 现使用部门意见 单》 固定资产《调拨

4.现使用部门上交固定资产 固定资产 单》

5.行政事务部办理调拨手续 调拨手续

6.行政事务部调整固定资产卡片

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