潮南区工商联2018年部门预算公开(五篇范例)

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第一篇:潮南区工商联2018年部门预算公开

潮南区工商联2018年部门预算公开

二○一八年

目录

第一部分 潮南区工商联部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潮南区工商联2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 潮南区工商联2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 潮南区工商联部门概况

一、部门职能

(一)部门机构设置、职能

潮南区工商联列入部门预算编制范围的单位共有 1个。潮南区工商联是的主要职责是:

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

(二)做好非公有制经济人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育会员爱国、敬业、守法,培养坚决拥护党的领导的积极分子,积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

(三)做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

(四)参与政府相关的经济活动,与政府有关部门建立工作联系制度;协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督;协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐,开展民营企业的质量技术监督;牵头管理会员企业从业人员的会计从业资格,专业技术资格 3

(职称)的考试、评审和初次认定等工作,并纳入当地人事(财政)部门统一组织。

(五)反映会员的意见、要求,依法维护非公有制经济人士的合法权益,接受他们的投诉和法律咨询,协助会员企业处理经济纠纷,参与经济仲裁。

(六)为会员提供信息和科技、管理、培训及人才交流、人事代理、会计、审计、融资、咨询等服务;组织会员举办和参加各类经贸活动,组织会员出国、出境考察,帮助会员拓展市场,为会员企业办理产品产地证明书,为会员企业中符合条件人员申办户口和出国(境)进行商务活动提供政审材料,申办证照等。

(七)增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界和国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

(八)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量。

(九)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(十)负责管理行业商会、同业公会;指导本区工商联分会工作。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织的工作。

(十一)承办区委、区政府和上级工商联等有关部门交界的其他任务。

(二)人员情况

潮南区工商联本部共有财拨在职人员 4人,其中:行政机关在职人数 3人,事业在职人数 1人。

二、部门预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,潮南区工商联2018年部门预算的编制范围包括: 潮南区工商联1 家单位,相关数据包括本部及所属共1家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算57.85万元,比2017年预算数增加9.34 万元,原因是工作经费增加。其中:财政拨款收入57.85万元(预算拨款57.85万元,非税拨款 0 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元),比2017年预算数增加9.34万元,原因是 工作经费增加;

(二)支出预算说明

2018年支出预算57.85万元,比2017年预算数增加9.34万元,原因是工作经费增加。其中:财政拨款支出57.85万元(预算拨款9.34万元,非税拨款 0 万元,政府性基金拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元)。按用途划分,基本支出预算47.85万元,项目支出(含建设项目)预算10万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数 0 万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:本年度没有因公出国(境); 公务用车购置及运行费 0 万元,包括公务用车购置费 0万元和公务用车运行费0万元,比2017年预算数增加(或减少)0 万元,主要原因是:本年度没有发生车辆购置及运行费用;公务接待费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:本年度没有发生接待费用。

三、其他事项说明

(一)机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算2.4万元,比2017年或减少1.6万元,降低40_%。主要原因是:人员经费减少。

(二)关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0_万元,其中:政府采购货物预算0_万元、政府采购工程预算 0_万元、政府采购服务预算0_万元。

(三)国有资产占用情况说明

预算单位(含下属单位)应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆0_辆,其中,副科级及以上领导用车0_辆、一般公务用车0_辆、一般执法执勤用车0_辆、特种专业技术用车0_辆、其他用车0_辆,其他用车主要是 0_;单位价值200万元以上大型设备0_台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况说明 本单位没有公务车。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个,主要民生项目包括:无,绩效目标:无;重点支出项目包括:无,绩效目标:无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费

指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、手续费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费等。

第四部分 潮南区工商联2018年部门预算表

第二篇:潮南区科协2018年部门预算公开

潮南区科协2018年部门预算公开

二○一八年

目录

第一部分 潮南区科协部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潮南区科协2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 潮南区科协2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 潮南区科协部门概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1.汕头市潮南区科学技术协会为正科级事业单位,内设两个职能部门,学会部和科普部。学会部:负责协助全区性学会和镇、企业科协的组织建设与管理,指导全区性学会和镇、企业科协的业务工作;组织科技工作者参与科技论证、科学决策、相关科技规范性文件的制定及地方政治协商和民主监督工作;征集科技工作者提出的合理化建议,反映科技工作者的意见和呼声;组织开展各学科理论研究、咨询服务、专题调研和学术交流;组织评选、奖励自然科学优秀论文,表彰先进学会和学会积极分子等;组织指导开展全区性的青少年科技教育工作和科技活动;编制学会工作计划和业务总结,编辑学术交流刊物。科普部:负责建立健全科普工作网络,加强科普队伍建设;负责制订每年“科技进步活动月”的活动方案;组织开展各种形式的城乡科普宣传、展教活动,提高全民科技文化素质;组织开展科技人员继续教育和组织实施农村党员、基层干部科技素质的培训工作,指导、创办科普示范基地(点)等;编制科普专项经费的使用计划;编辑出版科普书刊、读物。

主要职责是:(1)开展学术交流,活跃学术思想,提高学科水平,促进学科发展。(2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科

学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学文化素质。(3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术规范性文件的制定和参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。(4)表彰、奖励优秀科技工作者,推荐人才,营造“尊重科学,尊重人才”的社会氛围。(5)开展科学论证,咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。(6)开展民间国际科学技术交流活动,发展同港澳台、国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。(7)开展科技人员继续教育和农村党员、基层干部科技素质培训工作。(8)办好科学技术活动阵地,兴办直接为经济建设服务的社会公益性事业。(9)做好全区性学会、协会、研究会和镇科协的组织管理和业务指导工作。(10)完成区委、区政府及上级科协交办的其它任务。

2.人员情况:潮南区科协共有财拨在职人员6人,其中:科协机关在职人数4人;离退休人数1人,其中:离休人员0人,退休人员1人。

(二)潮南区科协所属单位科协培训中心基本情况 1.科协培训中心属于潮南区科协下属的公益一类事业单位。主要职责是:负责做好群众性科学技术普及及推广工作;负责做好有关科技人员及农村有关人员的实用技术培训工作。

2.人员情况:事业在职人数2人;离退休人数0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,科协(单位)2018年部门预算的编制范围包括:科协(本部)、科协培训中心等 2家单位,相关数据包括本部及所属共2家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 潮南区科协2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 107.08 万元,比2017年预算数增加5.32万元,原因是增加养老保险支出。其中:财政拨款收入107.08万元(预算拨款107.08 万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2017年预算数增加 5.32 万元,原因是增加养老保险支出;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算107.08万元,比2017年预算数增加 5.32万元,原因是增加养老保险支出。其中:财政拨款支出 107.08万元(预算拨款107.08万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款0 万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算89.08万元,项目支出(含建设项目)预算18万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数3.30万元,比2017年预算数增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2017年预算数增加万元,主要原因是:预计无出国活动; 公务用车购置及运行费3.3万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费3.3万元,比2017年预算数增加0万元,主要原因是:预计运行费无变动;公务接待费0万元,比2017年预算数增加0万元,主要原因是:预计无公务接待支出。

三、其他事项说明

(一)机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算4.2万元,比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:预计机关运行经费无变动。

(二)关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

预算单位(含下属单位)应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算无安排购置车辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个,主要民生项目包括:无,绩效目标:无;重点支出项目包括:无,绩效目标: 无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、手续费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费等。

第四部分 潮南区科协2018年部门预算表

第三篇:潮南区司马浦中学2018年部门预算公开

潮南区司马浦中学2018年部门预算

公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市潮南区司马浦中学部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市潮南区司马浦中学部门概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1.汕头市潮南区司马浦中学列入部门预算编制范围的单位共有 1个。主要职能是:实施高中学历教育及初中义务教育,促进基础教育发展。

2.汕头市潮南区司马浦中学共有财拨在职人员121人,其中:事业在职人数121人。

二、部门预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算的编制范围包括:本单位,相关数据包括本单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算1288.65万元,比2017年预算数减少374.78万元,原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算。其中:财政拨款收入1288.65万元(预算拨款1288.65万元,非税拨款 0万元,政府性基金预算拨款 0万元,财政专户拨款 0万元),比2017年预算数增加(或减少)374.78万元,原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算;其他收入 0 万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算1288.65万元,比2017年预算数减少374.78万元,原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算。其中:财政拨款支出1288.65万元(预算拨款1288.65万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款 0 万元,财政专户拨款 0万元)。按用途划分,基本支出预算1288.65万元,项目支出(含建设项目)预算0 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数1.8万元,比2017年预算数或减少0.5万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少)0 万元,主要原因是: 无 ; 公务用车购置及运行费 1 万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 1 万元,比2017年预算数增加(或减少)0.5万元,主要原因是: 公车准备拍卖,已封存 ;公务接待费0.8万元,比2017年预算数增加(或减少)0

万元,主要原因是:减少公务按待无变动。

三、其他事项说明

(一)机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算_0万元,比2016年增加(或减少)0_万元,增长(或降低)_0%。主要原因是:预计无该经费支出。

(二)关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额580万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算_580万元。

(三)国有资产占用情况说明

预算单位(含下属单位)应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆_0辆,其中,副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况说明无。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 2 个,主要民生项目包括:高中学生助学金项目,绩效目标: 资金发放及时,减轻学生家庭负担;重点支出项目包括:高中学生免学费生活费项目,绩效目标:资金发放及时,减轻学生家庭负担。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、手续费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费等。

第四部分 汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算表

第四篇:2018源汇区工商联预算公开说明

2018源汇区工商联预算公开说明

目 录

第一部分 概况

一、部门预算单位构成二、主要职责

第二部分 源汇区工商联2018部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:源汇区工商联2018部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

纳入源汇区工商联2018部门预算编制范围的单位共1个。区工商联内设机构为2个。区工商联(民营经济服务中心)。

单位主要职责是:源汇区工商联主要职责是:面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

1、参政议政,民主监督;

2、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4、在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;

5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

7、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

(二)人员构成情况

区工商联(民营经济服务中心)共有人员编制数12人,其中行政编制6人,事业编制8人;实有人数20人,其中在职职工14人,退休人员6人。

二、2018部门预算情况说明

(一)源汇区工商联2018年收入总计126万元,支出总计126万元,与2017年相比,收、支总计持平。

(二)、收入预算说明

源汇区工商联2018年收入合计126万元,其中:财政拨款收入126万元。

(三)、支出预算总体情况说明

2018年支出预算126万元,其中:基本支出119万元,占94.4%;项目支出7万元,占5.6%。

(四)、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算126万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算持平。

(五)、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为126万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出94万元,占74%;社会保障和就业(类)

支出17万元,占14%;医疗卫生与计划生育(类)支出5万元,占4%;住房保障(类)支出10万元,占8%。

(六)、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出119万元,其中:人员经费111万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年无政府性基金预算支出。

(八)、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2018年“三公”经费预算为1.5万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费1.5万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费1.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加0万元。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0万元。

(九)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出预算7.9万元,包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,保障机构正常运转及正常履职,完成预算主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

我单位2018年政府采购预算安排0万元,均为政府采购服务预算。

3、其他事项

我单位本无专项转移支付项目申报。

关于国有资产占有使用情况的说明。我单位共有国有资产19万元。一是公车数量1辆,价值3.4万元;二其他资产,价值15.6万元。

我单位本无财政支出绩效项目。

三、名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五篇:部门预算公开自查报告

部门预算公开自查报告1

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》,对本部门预算公开的'情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开20xx年预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20xx年财政支出预算的皮肤》和文件精神的要求,新闻信息中心在20xx年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开,同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开20xx部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20xx部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定,新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署,于20xx年10月10日将20xx年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围,严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支,不在开支范围的决不搞特殊,在规定支出范围的尽量减少开支,厉行节约,确保全年预算支出不能突破指标,不给财政增加负担。

部门预算公开自查报告2

自《中华人民共和国政府信息公开的条例》实施以来,我局按照市政府和财政厅推进政务公开工作的有关要求,坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标,把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容,夯实基础,创新方式,拓展范围,推动财政信息公开工作不断深入开展。

一、财政信息公开工作组织推进情况

(一)建立健全组织领导机构。成立了由局党组书记任组长,其他党组成员任副组长,各有关科室及局属单位主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室,负责牵头组织协调,财政信息编报、考核等工作。做到了机构健全,职责明确。

(二)着力加大领导力度。局党组高度重视财政信息公开工作。20xx年以来,以党组会议、局务会、党组中心组学习会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次,及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时,局党组将政务公开工作纳入对科室、单位目标责任考核范围,制定了政务公开考核实施细则和评分标准,财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。

(三)认真开展学习培训活动。每年我局均积极组织相关人员参加市政府和财政厅举办的培训班。对各科室及所属单位人员进行以会代训,提高其信息公开意识,并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导,提高了科室、单位编报信息的效率和准确性。

二、财政信息公开情况

(一)主动公开信息情况。组织人员对财政类政府信息进行全面梳理,明确信息公开属性,主动在门户网站上公开信息,并对新产生的.政府信息随时保持更新。1—11月份,共主动公开信息1644条,主要涉及内容为:财政机构有关情况,如财政局部门领导及分工、财政局职能及内设处室职责,财政局行政执法主要依据、会计从业资格审批;财政工作计划、规划、预决算报告;财政具体业务,如资金管理办法,差旅费开支标准等;为群众办的实事进展情况等。

此外,及时了发布财政重点工作及动态。今年年初,将20xx年全市财政工作总结及打算、全市财政工作会议精神、20xx年财政执行情况及20xx年预算安排等放于门户网站首页,10月份又将调整预算情况内容上传,同时将这些文件印发相关部门、各县区财政局,目的是全市财政干部参照执行、便于我市群众及有关部门对照监督。

(二)推进行政权力运行信息公开情况。一是结合党的群众路线教育实践活动,优化再造财政业务工作流程,规范审批程序,精简审批环节,强化过程监督。全局共优化再造工作流程42个,并全部印发相关单位业务人员。二是加强行政许可办理信息公开。我局涉及行政许可的事项主要有两项,其一是会计从业资格认证,其二是会计师职称认证,这两项考试相关信息我局均及时在会计之星网站向全社会发布,每年与全省其他地市同步举行会计从业资格考试四次(一个季度一次);会计职称考试一次(当年11月份),今年所有考试均按计划圆满完成,考生成绩均可在网上查询。三是推行行政处罚信息公开。将全市“小金库”专项治理工作相关处理意见及时向有关单位公开。全市“小金库”专项治理工作重点对“三公”经费、会议费和培训费的使用情况进行监督检查,共检查单位112个,其中:党政机关69个,事业单位38个,社会团体5个,重点检查率达到11。69%。检查违纪单位户数62个,党政机关41个,事业单位18个,社会团体3个,违规金额3844。9万元。

(三)预决算及三公经费使用公开情况。一是加大财政预决算和三公经费公开力度。市本级财政预算报告及相关表格于6月份公开,汇总“三公”经费预算于7月份公开,财政决算报告及相关表格、汇总“三公”经费决算于9月份公开。市本级财政预算公开到类级科目,财政决算公开到款级科目。随同财政决算公开,将20xx年1—7月预算执行情况也进行了公开。二是强化部门预决算和三公经费公开。截止10月底,市本级75个部门公开了部门预算和“三公”经费预算,其中:政府部门53个、党群部门22个,占全部一级预算单位的70。8%;19个部门公开了上年部门决算和“三公”经费决算;因今年部门决算批复较晚,近日,还有一些部门将陆续公开上年部门决算和“三公”经费决算。三是强化制度约束。部门预算及“三公”经费预算信息涉及面广,社会关注度高,为此,市财政局专门下发了《关于公开20xx年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》(朔财预【20xx】35号),明确了公开格式、公开时限和方式,要求各部门要高度重视,确保公开工作落到实处。同时,要加强事前舆情风险评估,制定信息发布、解读和回应的整体方案。切实做好社会关切回应工作,建立健全舆情收集、研判、处置和回应机制,及时发布权威信息,正面引导舆论。

在推进预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题:1、公开内容细化程度不够。市本级及部分县区的政府预决算未按要求公开到项级科目,专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付未单独公开。2、部门预决算、部门“三公”经费预决算公开面偏窄。怀仁县、应县、右玉县三个县基本上按要求公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算,市本级和山阴县公开面为70%,朔城区、平鲁区仅个别单位公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算。3、公开格式、内容不够统一。从公开情况看,各县区之间公开的格式、内容不够统一。结合上述问题我们作出初步打算了:一是要细化政府预决算公开内容。按财政部要求,除涉密信息外,政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目,专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外,公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。

三、财政信息公开机制建设情况

我局结合财政工作实际,依法逐步建立主动公开和依申请公开制度、评议和反馈制度、备案制度、质量评估制度及“预公开”制度。按照“谁拟稿、谁审查、谁公开、谁负责”的公开原则,明确各科室、各所属单位的责任,规范信息制作、信息审查、信息发布、信息归档等流程,不断提高财政信息的质量和更新速度。加大对全市财政系统政务公开的指导力度。

四、财政信息公开载体建设情况

为推进财政信息公开工作,我局不断探索和完善公开形式,充分利用各种媒体,提高财政工作的透明度。

(一)充分发挥机关政务公开平台作用。一是坚持办事公开。局机关办公楼二楼大厅设置政务公开及办事指示栏。办公楼二楼大厅设有电子显示屏,既相当于宣传栏,宣传财政法规、行政审批、行风建设等内容;也相当于告示牌,及时公示、告知机关干部职工周知事项。对外公布政务公开咨询和投诉电话,将机关工作和服务置于社会各界的监督之下。二是坚持公示制度。对干部任免、考核、奖惩和机关财务管理、干部廉洁自律及干部职工关心的重要事项,通过召开职工大会、财政内外网站、印发文件、大屏幕滚动等形式予以公开和公示。三是坚持内部情况通报制度。局机关定期召开全局干部职工大会,由局主要领导通报上级党委、政府对财政工作的要求、财政阶段性重点工作及重大活动安排等情况,切实做到上情下达。充分利用《财政信息》等载体,迅速传达上级精神,及时反映工作进度,适时提出工作建议。同时,坚持按照国务院和市政府公文处理办法的规定和要求,严把办文程序关,对各科对外行文严格审查,尤其是上报文件,凡不符合要求的一律退回重新起草。

(二)充分发挥电子政务平台作用。我市财政业务具有专用的局域网、城域网和广域网,国库集中支付、部门预算、非税收入收缴、惠农一卡通、办公自动化、预算指标管理系统等主要财政业务已经在网上陆续运行,有效地支撑和促进了全市财政业务工作的开展。加强朔州市财政局互联网门户网站建设,以此作为财政局机关政务公开工作的主渠道。今年,我们结合推进政务公开工作的有关要求,在局门户网站开辟了“朔州财政局信息公开”频道,开设了多个专栏,及时发布机关工作动态和财政部门最新政策法规等信息,为群众提供优质规范的服务。同时,加大管护力度,每天专人维护和发布信息,做到了每日更新,节假日从不间断。此外,指定专人通过电子邮件、留言板、在线解答等方式对公众提出的问题做出及时的答复。

五、财政信息公开监督情况

我局按照《全面推行依法行政实施纲要》和《行政许可法》的有关要求,由局纪检组负责财政信息公开的监督和责任追究工作。强化政府信息公开监督机制,内部监督和外部监督相结合,构建多主体、多渠道、多层次的政务公开监督网络。自觉接受人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督,加强与人大代表、政协委员的沟通;认真听取群众团体和人民群众对财政政府信息公开的意见和建议,主动接受群众监督和评议;配合新闻单位宣传本局政府信息公开工作成果,广泛开展宣传教育,切实增强我局干部职工做好政府信息公开工作的主动意识和责任意识,自觉接受舆论监督。为便于群众办事及强化监督,局政务公开办设立了揭发信箱和揭发电话,及时处理群众反映的各类问题。

部门预算公开自查报告3

根据中共开江县委办公室 开江县政府办公室印发的《关于印发<开江县20××县级各部门工作预决算明细账>的通知》文件要求和市上下达的20××年工作预决算目标任务,经认真组织实施,现将完成情况自查如下:

一、目标任务完成情况

(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务:一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。

完成情况:一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施,二季度已完成低温菇收购,高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的.100%,低温菇种植任务已经完成。

(二)雪峰现代农业园建设目标任务:二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩,钢架生产大棚100亩。

完成情况:1.5公里观光长廊建设已完成,信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设,钢架大棚、100亩已完成建设。

(三)开江宝泉荷花产业园目标任务:一季度完成土地流转,莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。

完成情况:一季度完成了规划设计、土地流转,并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务,万亩莲藕基地建设已全面完成,已完成厂房征地工作,目前正在进行厂房设计。

(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务:一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情况:一季度完成了工程量的80%,目前全面竣工,已接受市财政、市农业局绩效考评验收,完成目标任务的100%。

(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务:二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。

完成情况:一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集,目前泵房4个,安装72千瓦,机耕道路建设310公里,已完成购机补贴169.231万元,办理农户1187户,补贴各类机具1318台。

(六)开江温泉富硒茶场目标任务:一季度完成规划,土地流转,茶树种植20xx亩,二、三、四季度田间管理。

完成情况:一季度已完成规划、土地流转、开垦,并开始茶树移栽、种植工作,3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务,完成目标任务的100%。

(七)开江县20××年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务:一季度争取省市资金;二季度完成规划设计,编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。

完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已开工建设。

(八)20××年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务:在长岭镇天马头村新建渠系28Km、田间道路28km、蓄水池10口,整治山坪塘3口、田心调整500亩。

完成情况:12月份公开招投标,并全面开工。

(九)20××年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务:在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。

完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已进入公开招标。

(十)20××年产油大县奖励资金项目目标任务:新建排灌渠1582米,新建机耕路250米、生产路2725米。

完成情况:该项目已于九月下旬开工建设,已完成工程量的85%。

(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务:一季度做好准备工作,二季度做好人员培训工作,三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。

完成情况:达到时间节点任务要求,目前,已进入航拍阶段。

二、工作措施

一是加强领导,落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理,确定了责任领导,并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划,精心组织实施,分管局长以及股室职工时常放弃休息时间,把握时间节点,及时协调处理各种问题,确保了按时优质高效完成目标任务。

二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金,认真做好资金配套,积极引导社会力量参与建设。

三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”,实行定期通报工作进展情况,结果纳入年终绩效考核。

四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介,认真做好宣传工作,充分展现工程推进中的亮点,保证信息畅通。

部门预算公开自查报告4

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》,对本部门预算公开的情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20××年财政支出预算的皮肤》和文件精神的'要求,新闻信息中心在20××年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开,同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20×× 部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定,新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署,于20××年10月10日将20××年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围,严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支,不在开支范围的决不搞特殊,在规定支出范围的尽量减少开支,厉行节约,确保全年预算支出不能突破指标,不给财政增加负担。

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