第一篇:4A项目流程
对很多新人而言,经常是觉得自己客户、文案、策划样样都行,其实,正规的大公司,分工是很明确的,目前的趋势,也是对专业要求越来越严格,所以,新人最好想明白自己的兴趣和专长,确定自己的应聘职位。在这里,有必要先了解一下广告公司的操作流程。
首先,客户提出需求,想做XX新产品的全国推广
客户经理接到消息后,向客户总监反映,然后,安排好具体会谈时间,企业负责人会向广告公司就该产品做一个介绍,并谈一下企业方对推广的初步想法和营销目标(如,第一年销售5000万元等等)。
一般来讲,在开会之前,客户经理会和AE一起通过网络等途径了解一下XX产品所在行业的基本情况。这样在会谈中会相对主动些。
会谈结束后,经客户总监同意,客户经理制定一工作进度表,表明工作的内容、负责人、时间安排等,并交企业确认。
然后,客户经理通知各相关部门总监,并介绍项目基本情况。包括(策划部、媒介部、创意部)。
项目正式开始运作,但请注意,一般不是同时进行,而是按次序交叉进行。
大致顺序如下:
1、客户部AE和客户经理开始搜集产品资料、竞争对手资料、行业资料等等,同时,媒介部通过购买,搜集竞争对手的广告投放情况(近年来投放地区、金额、媒体种类),以及竞争对手的广告表现。(企业一般也会提供部分资料)
2、有需要的话,还可能委托市场调查公司,进行定量和定性的市场调查。
3、AE将所有资料整理,提交给客户经理、客户总监,策划总监、策划经理,(注意,很多公司没有策划部,策划工作由客户部完成)。大家消化资料。
4、客户经理、客户总监,策划总监、策划经理会进行几次会议,讨论各自的一些看法和思路,正常时间为一周左右,当大家就某一策略思路达成共识后,再由客户经理和策划经理整理细化,并形成文字(策略思路)。
5、客户经理和策划经理开始讨论策划方案的框架和细节,两人合作或者指定其中一人完成整个提案的撰写。同时,向媒介部讲明策略思路,由媒介部完成媒介方案。并填写创意简报,经客户总监和创意总监签字后,召开创意简报会议。参加者为客户总监、经理、AE,创意总监,文案,美指。会上客户经理向创意部讲解创意简报,并就创意部的疑问进行解答。
6、创意部开始工作。文案和美指开始发想创意概念(或叫点子),总监负责把关。创意部有了几套比较满意的方案后(注意,只是想法,并没有做出来,也可能画有草稿),会向客户部进行一次非正式的提案,一般这种提案会有几次,双方达成共识后,开始正式作创意表现。文案撰写标题和内文,以及影视脚本,美指开始做表现稿,创意总监把关。同时,完成的策略方案也会提交给客户总监和策略总监,给与修改意见。
7、客户经理根据进度,制定内部提案时间,到时进行内部正式提案,不断完善提案,一般会进行一到两次。
8、内部提案ok,跟企业约定时间,进行正式提案(一般是总监提)。通过,根据方案开始执行;不通过,一切重新来过或者被客户解约;基本通过,做部分修改,再进行二次提案。
基本上,本土4A和大公司的操作流程都是大致如此。小公司可能会省略相关环节和部门,比如有家规模较小的公司,想创意都是全公司(包括客户部)一起想的,也蛮好玩。
编辑本段岗位缩写
AAD〔Associated Account Director〕——副客户总监
AAD〔Associated Art Director〕——副美术指导
ACD〔Associated Creative Director〕——副创作总监
AD 〔Account Director〕——客户服务总监、业务指导
AD〔Art Director〕——美术指导(在创作部可以独挡一面执行美术指导工作的美术监督)
AE〔Account Executive〕——客户执行、客户服务、客户主任;预算执行者,负责广告代理商和广告主之间的一切有关业务,观念,预算,广告表现之联系
AM 〔Account Manager〕——客户经理
AP〔Account Planner〕——客户企划(分 策略企划 和 业务企划 两种)
〔Artist〕——正稿员
ASM〔Area Sale Manager〕——大区销售经理
CD〔Creative Director〕——创作总监、创意总监、创意指导(CD的前身,不是撰稿人便是美术设计,因为积累了丰富的经验,并有优异的创作成绩而成为督导)
〔Copy Director〕——文案指导
CGH〔Creative Group Head 〕——创意组长
〔Computer Visualizer〕——计算机绘图员
CW〔Copywriter〕——撰稿人
DCS〔Director of Client Service〕——客户主管
ECD〔Executive Creative Director〕——执行创意总监
FA〔Finish Artist〕——完稿、画师
〔Finish Artist Group Head〕——完稿组长
GAD〔Group Account Director〕——客户群总监
GCD〔Group Creative Director〕——创意群总监
GMD〔General Managing Director〕——总经理
MD〔Media Director〕——媒体指导、媒介部经理
〔Media Supervisor〕——媒介主任、媒介总监
〔Media Planner〕——媒介策划
〔Planning Director〕——企划指导
〔Planning Supervisor〕——企划总监
〔Print Production Manager〕——平面制作经理
〔Production Manager〕——制作经理
〔Research Supervisor〕——调查总监
SAD〔Senior Art Director〕——高级美术指导
SCW〔Senior Copywriter〕——高级文案
〔Studio Manager〕——画房经理、作业室经理
〔Traffic Control Specialist(简称Traffic)〕——制管人员
〔Traffic Coordinator〕——平面制作统筹
〔TV Producer〕——制片
〔Visualizer〕——插图家、插画师、绘图员、视觉设计
〔Visualizer Group Head〕——视觉设计组长
第二篇:项目流程
建设工程从立项到竣工所有程序(包括立项审批、规划设计、建设工程报建、建设工程竣工验收)
一、立项审批、项目立项申请报告书(原件一份)、项目建议书或项目可行性研究报告(一份)、建设用地的权属文件或建设项目用地预审意见书(一份)、项目建设投资概算(一份)、银信部门出示的资金证明(原件一份)、企业法人营业执照副本(复印件一份);(房地产项目需提供资质证明一份)7、项目地形图(一份)、有关职能部门的意见。
二、规划设计、由市规划局根据城市总体规划和立项文件核发勘察设计红线,提供规划设计条件。2、建筑设计分为三个阶段,即方案设计、初步设计和施工设计。、市城建局负责联系市有关部门对初步设计进行会审批复。
三、建设工程报建
(一)建设工程报建,首先要提供如下资料到建委办理登记手续。、计划部门核发的《固定资产投资许可证》或主管部门批准的计划任务书;、规划部门核发的《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》;、国土部门核发的《国有土地使用证》;、符合项目设计资格设计单位设计的施工图纸和施工图设计文件审查批准书; 5、人防办核发的《人民防空工程建设许可证》;、消防部门核发的《建筑工程消防设计审核意见书》;、防雷设施检测所核发的《防雷设施设计审核书》;、地震办公室核发的《抗震设防审核意见书》;、建设资金证明;、工程预算书和造价部门核发的《建设工程类别核定书》;、法律、法规规定的其他资料。
(二)公开招标的建设工程,要补充如下资料到招标办办理手续。、建设单位法定代表人证明或法定代表人委托证明;、建设工程施工公开招标申请表;、建设工程监理公开招标申请表。
(三)邀请招标的建设工程,要补充如下资料到招标办办理手续。、建设单位法定代表人证明或法定代表人委托证明;、建设工程施工邀请招标审批表;、建设工程监理邀请招标审批表;、工商部门签发的私营企业证明;、法人营业执照;、其他申请邀请招标理由证明。
(四)直接发包的建设工程,要补充如下资料到招标办办理手续。、建设单位法定代表人证明或法定代表人委托证明;、建设单位申请安排建设工程施工单位报告;、建设单位申请安排建设工程监理单位报告;、工商部门签发的私营企业证明;、法人营业执照;、建设工程直接发包审批表。
(五)办理建设工程质量监督,要提供如下资料到质监站办理手续。、《规划许可证》;、工程施工中标通知书或工程施工发包审批表;、工程监理中标通知书或工程监理发包审批表;、施工合同及其单位资质证书复印件;、监理合同及其单位资质证书复印件;、施工图设计文件审查批准书;、建设工程质量监督申请表;、法律、法规规定的其他资料。
(六)办理建设工程施工安全监督,要提供如下资料到安监站办理手续。、建设单位提供的资料:
(1)工程施工安全监督报告;
(2)工程施工中标通知书或工程施工发包审批表;
(3)工程监理中标通知书或工程监理发包审批表;
(4)工程项目地质勘察报告(结论部分);
(5)施工图纸(含地下室平、立、剖);
(6)工程预算书(总建筑面积、层数、总高度、造价);、施工单位提供的资料:
(1)安全生产、文明施工责任制;
(2)安全生产、文明施工管理目标;
(3)施工组织设计方案和专项技术方案;
(4)安全生产、文明施工检查制度;
(5)安全生产、文明施工教育制度;
(6)项目经理资质证书复印件,安全员、特种作业人员上岗证原件和复印件;
(7)现场设施、安全标志等总平面布置图;
(8)购买安全网的合格证、准用证发票原件和复印件;
(9)建设工程施工安全生产责任书;
(10)建设工程施工安全受监申请表;
(11)法律、法规规定的其他资料。
(七)领取《施工许可证》,除第(一)条规定提供的资料外,要补充如下资料到建委办理手续。、工程施工中标通知书或工程施工发包审批表;、工程监理中标通知书和工程监理合同;、施工单位项目经理资质证书(桩基础工程要提供建设行政主管部门核发的桩机管理手册);、使用商品混凝土《购销合同》或经建设行政主管部门批准现场搅拌的批文; 5、质量监督申请安排表;、安全监督申请安排表;、建设工程质量监督书;、建设工程施工安全受监证;、施工许可申请表;
四、建设工程竣工验收
(一)建设工程竣工验收,要提供如下资料到质监站审核,质监站在 7 个工作日内审核完毕;建设单位组织有关单位验收时,质监站派员现场监督。、已完成工程设计和合同约定的各项内容;、工程竣工验收申请表;、工程质量评估报告;、勘察、设计文件质量检查报告;、完整的技术档案和施工管理资料(包括设备资料);、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;、地基与基础、主体砼结构及重要部位检验报告;、建设单位已按合同约定支付工程款;、施工单位签署的《工程质量保修书》;、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料;、规划部门出具的规划验收合格证;、公安、消防、环保、防雷、电梯等部门出具的验收意见书或验收合格证; 13、质监站责令整改的问题已全部整改好;、造价站出具的工程竣工结算书。
(二)建设工程竣工验收前,施工单位要向建委提供安监站出具的工程施工安全评价书。
(三)建设工程竣工验收备案,自工程竣工验收之日起 15 个工作日内,要提供如下资料到质监站办理手续。、工程竣工验收报告;、《施工许可证》;、竣工验收备案表;、工程质量监督报告;、工程竣工验收申请表;、工程质量评估报告;、工程施工安全评价书;、工程质量保修书;、工程竣工结算书;、商品住宅要提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;、法律、法规规定的其他资料。
(四)建设工程竣工结算审核,要提供如下资料到造价站办理手续。、工程按实际结算的,要提供如下资料:
(1)建设单位和施工单位的委托书;
(2)工程类别核定书;
(3)工程施工中标通知书或工程施工发包审批表;
(4)工程施工承发包合同;
(5)施工组织设计方案;
(6)图纸会审记录;
(7)工程施工开工报告;
(8)隐蔽工程验收记录;
(9)工程施工进度表;
(10)工程子目换算和抽料(筋)表;
(11)工程设计变更资料;
(12)施工现场签证资料;
(13)竣工图。、工程按甲乙双方约定的固定价格(或总造价)结算的,要提供如下资料:(1)建设单位和施工单位的委托书;
(2)工程承包合同原件;
(3)竣工图。
第三篇:项目材料采购流程
材料采购管理流程
为确保工程顺利完工,便于系统统筹材料采购工作,提高工作成效,特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。
一、材料采购流程
1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位,避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象,特制订本流程。
2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
3、常规物资的采购,项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间,再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期,计算出材料需提交请购计划的时间;
4、采购计划表的填写、审核
成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门,公司总经理或总工程师审核材料计划,如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过,采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档;填写××项目材料(设备)采购计划表由项目部申报,表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。
二、采购计划表的内容
(1)项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。
(2)对于采购材料必须符合项目中标品牌,规格、型号符合设计要求,须在采购单上注明完整,必要时可附有说明、图纸等,以做为采购和验收时的标准。
(3)采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰,特别是易混淆的字母、数字等,要保证他人可以辨认清楚。
(4)项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。
(5)采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。
(6)采购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新的内容。
(7)对于有样品的,供应商须将样品提交到相应的采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。
(8)对于特殊紧急情况,采购部门可直接填写采购单,交付相关人员执行采购同时告知公司总经理,采购后补签字后存档。(9)采购单上的到货期限需符合材料采购周期。
(10)采购单须注明采购物资的用途及使用部位,材料采购量的审核依据为:公司成本部门预算+现场实际情况。
(11)不能出现重复采购,原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的采购。
三、采购合同谈判、编辑、审核流程
第一条
合同谈判
1、在和客户谈判之前,主谈人员必须做好详尽谈判计划,使用规范的表格做成 洽谈备忘录,及时记录洽谈的内容;
2、所谈物资含有较强的专业性、技术性时,必须邀请相关技术人员参与谈判,并对相关技术参数签字确认;
3、无论何种物资,原则上杜绝独家投标,必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈,特殊情况需报批。公司战略客户不需货比三家。
4、所谈供应商为新客户时,则应要求其必须提供相关的证件(营业执照、税务 登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书)。
5、我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款;
第二条
合同起草
1、采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容,并规定采购的产品不合格时,供货方应承担的义务等重要事项;
2、买卖双方单位名称要做到“四一致”(乙方单位全称、落尾、图章与营业执 照);
3、若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时,要单独以合同附 件的形式签订;
4、合同上所有栏目都必须认真填写,若有些栏目不需填写时可用“/”代替;
5、“合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准,不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写,合计金额栏应用规范的大写文字填写;
6、所谈对方是个体户时,乙方名称中必须填写对方身份证号码,并附有身份证 复印件;
7、材料及设备资料必须符合国家相应标准,并且无条件提供相关资料。
第三条 合同审核
项目完成合同谈判后,需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审,提交的合同预审资料必须齐全,包括:a、合同电子版 b、三家单位详细比价表(合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件);
待续。。。。
第四篇:项目立项流程
立项及追加预算流程
立项
Step1.责任销售发起项目立项,填写《项目立项申请审批表》、附件一:《项目收益预算表》及附件二:《项目预算分解表》;
Step2.责任销售打印《立项申请审批表》及附件
一、附件二,在销售签字处签字后分别让项目销售总监签字、项目运营总监签字、业务管理总监签字、财务总监签字,总经理签字。责任销售将签好字的《项目立项申请审批表》及附件
一、附件二交给孙莹,由孙莹邮件告知全部运营及销售等相关人员项目立项完成。
如不方便签字,可以邮件形式进行逐级审批,发邮件进行审批时请抄送孙莹。
追加及调整预算
Step1.责任销售发起追加或调整预算,填写《预算调整申请表》。Step2.《预算调整申请表》审批流程与立项流程一致。
第五篇:项目采购流程
项目采购流程
1.X0~X1(可行性分析)
根据采购申请单了解需求;
产品经理填写采购申请单,尽量给出充分的信息。将采购申请单发送至采购部门,由采购负责人分配项目负责的采购人员。产品经理职责:填写采购申请单
采购主管职责:分配项目采购人员(预期订单金额2万元以上为重点项目)采购组职责:根据采购申请单了解项目情况 相关人员:产品经理、采购组 相关文件:采购申请单 收集报价、信息;
项目负责的采购人员将根据采购申请单收集至少2份以上初步报价、供应商资质、供应商信息,收集产品相关信息。
采购组职责:提出询价,预期订单额1万元以上项目至少收集2份以上初步报价、收集供应商信息、收集产品相关信息 产品经理职责:无 相关人员:采购组
相关文件:采购申请单、初步报价单(供应商提供)、询价单(如果需要的话)
2.X1(可行性结论)
明确需求;
根据采购申请单及供应商信息,采购人员与产品经理分析项目可行性。采购组职责:反馈产品相关信息给到产品经理
产品经理职责:结合所有信息,确认项目可行性,完善采购申请单 相关人员:采购组、产品经理 相关文件:采购申请单(完整版)、初步报价单
3.X1~X2(设计/打样)
打样安排;
根据采购申请单(完整版)安排供应商打样,监控打样过程,供应商评价 采购组职责:安排供应商打样(1万以上项目至少安排2份样品),样品品质沟通,样品交货期追踪,供应商评估表填写(2万以上项目需安排供应商实地拜访)产品经理职责:样品品质沟通 相关人员:采购组、产品经理 相关文件:采购申请单(变更版)、供应商评估表
4.X2(设计确认)
设计确认,供应商筛选;
产品经理职责:确认样品,建立产品验收标准(订单额1万以上)采购组职责:供应商筛选、收集正式报价单、供应商谈判 相关人员:采购组、产品经理
相关文件:供应商评估表、正式报价单、产品检验报告 5.X2~X3(生产/到货)
生产过程监控;
采购组职责:下达正式采购订单(10万以上订单需要使用大金额采购合同)、大货生产进度跟进、产品验收(10万以上订单需安排原料检验,2万以上订单需安排关键节点验收)
产品经理职责:确认大货和样品的一致性,对产品质量给出意见 相关人员:采购组、产品经理
相关文件:生产计划(供应商提供),产品检验报告
6.X3~X4(交付至项目结束)
交付后其他事物处理;
采购职责:采购流程中所有文件汇总、项目汇总报告、售后反馈信息收集、不良品处理、惩罚条款激活、付款安排 产品经理职责:无
PS:1万以下金额为小额订单、1~2万金额为普通订单、2万~10万金额为大额订单、10万以上金额为S级订单