第一篇:XXXX小学资产核减会议纪要
关于旧教学楼账面资产核减会议纪要
时 间:XXXX年XX月XX日星期一下午3:00 地 点:三楼会议室
出席人:
缺席:
主持人:
记录人:
会议讨论内容:
会议听取并讨论了总务处主任关于旧教学楼账面资产核减的工作汇报:2008年经XXXX复查小组根据XX市人民政府办公室的明传[2008]170号文进行抗震排查,鉴定为D级危房,并按《XXX中小学校舍安全工程2010年实施意见》,2010年6月份已经拆除的旧教学楼(账面价值80万元)应进行账面核减。会议决定:由总务处着手办理旧教学楼账面资产核减的相关事宜,若有需要各处室要给予配合。
XXXXXXX小学
XXXX年XX月XX日
第二篇:学校固定资产核减申请[范文]
申
请
xxx:
近十年来随着教育布局调整,实施撤点并校,我辖区内xx小学、xx小学、xx小学、xx小学、xx小学、xx小学已陆续撤销,其土地、房屋已被所在村组占用,教育教学施舍设备使用年限较长已经损坏,现申请核减以上学校固定资产,具体核减固定资产见(附表)。
望批准。
xxx
xxxx年xx月xxx日
第三篇:补充协议(适用于税率调整核减价款)
附件1:
项目《 合同》补充协议
本协议于 年 月 日,由如下双方在 共同签订: 甲方: 乙方:
根据国家财政部、税务总局2018年4月4日发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)的相关政策,甲乙双方经友好协商,就双方于 年 月 日签订的关于(填写项目地址)• 项目《 合同》(合同编号:,下称“原合同”)内容的变更达成如下补充协议(本补充协议与原合同合称为“本合同”):
1、原合同暂定总价款金额(含税):人民币(小写)¥ 元,(大写): 元整;其中:合同不含税金额为:人民币(小写)¥ 元,(大写): 元整,增值税税额为(税率 %):人民币(小写)¥ 元,(大写): 元整。
甲方已向乙方支付合同款项金额(含税)为人民币(小写)¥ 元,(大写): 元整(税率为 %,乙方向甲方开具税率为 %的增值税专用/普通发票),除已付款外的剩余合同价款金额中的不含税金额为人民币(小写)¥ 元,(大写): 元整,现增值税税率调整为 %,调整后剩余甲方未支付合同价款(含税)调整为人民币(小写)¥ 元,(大写): 元整,即本合同价款核减人民币(小写)¥ 元,(大写): 元整,本补充协议价款为人民币(小写)¥ 元,(大写): 元整。
备注:本合同价款=原合同价款+本补充协议价款。
2、增值税税率调整后的已标价合同清单详见附表(如有)。
3、本补充协议内容与原合同约定不一致的,以本补充协议约定为准执行,本补充协议没有约定的内容依照原合同执行。
4、本协议甲乙双方盖公章及法定代表人或委托代理人签字后即生效。甲方(盖章)乙方(盖章)
法定代表人或委托代理人(签字): 法定代表人或委托代理人(签字): 签署日期: 年 月 日
第四篇:小学资产管理制度1
小学资产管理制度
一、资产管理工作职责
1、校长室负责组建由校领导为组长的资产管理领导小组和总务处(室)为主的资产管理工作部门。建立资产管理网络。
2、资产管理领导小组主要职责:统一组织和领导,制定相关制度,研究资产管理中的重大问题,监督有关政策法规的贯彻执行等。
3、资产管理部门负责制定本单位资产管理方案、落实资产管理制度和实施资产的管理。
4、学校专职(或兼职)资产管理员负责学校全部资产的日常管理,包括资产登记、入库验收、保管、领用、借用、定期与财务和资产使用部门及使用人账账、账物、账卡核对、设备维护保养、档案建立与保存、资产清查等。
5、各使用部门有专人负责本部门资产的日常管理,包括资产登记、保管和设备维护保养等。
6、各使用人负责所用资产的登记、保管和维护保养等
二、资产管理制度
1、学校购置的固定资产,必须办理验收入库手续。
2、固定资产必须登记入账:专职(或兼职)资产管理员负责学校全部资产的登记;各使用部门有专人(包括使用人)负责本部门资产的登记。
3、领用借用固定资产必须经校领导审批同意方可领取和借用。
4、设备类固定资产须安装标识(设备卡),并标明设备名称、编号、设备管理部门、操作责任人等。
5、各使用人必须对固定资产进行日常维护保养,确保安全完好。
6、图书管理员做好图书的防火、防盗、防潮、防尘、防蛀等。
7、不同使用人、不同部门之间使用的资产不得擅自移用。确需移用,需经资产管理部门同意后办理交接手续。
8、固定资产报废、报损、盘亏等资产处置,必须根据《教育局国有资产处置管理实施办法》要求进行。
9、学校内各部门对使用的固定资产每半年清查一次,并将检查情况报资产管理部门;学校对固定资产每年清查一次,并以书面形式将检查情况报告资产管理领导小组。
10、资产管理部门必须建立固定资产档案,并妥善保存。
Xxx小学
2016年2月
第五篇:小学资产清查工作报告
小学资产清查工作报告
小学资产清查工作报告1
根据县教育局关于学校固定资产清查的会议精神和工作部署,我镇决定于20xx年x月28号在全校开展资产清查工作。为保证资产清查工作的顺利开展和按时保质完成,结合我校实际,特制定资产清查方案如下:
一、工作目标和清查日期
(一)工作目标:摸清学校资产的“家底”,如实反映学校的固定资产管理状况,进一步加强对国有资产的监督管理。
(二)清查日期:此次清查工作,以20xx年x月x日为资产清查结束日。
二、资产清查工作领导小组及职责
(一)资产清查领导小组:
组长:xxx
成员:xxx
(二)职责:一是组织、指导、监督和检查本校资产清查工作;
二是对资产清查中发现的重大问题进行研究和处理;
三是审核确保本校资产清查最终结果。
(三)成立固定资产清查工作小组。具体成员如下:
(1):土地房屋及附属设施。
(2):负责教学仪器设备清查。
(x):负责电教设备清查。
(4):负责图书资料等清查。
(5):负责办公家具清查
(6:负责音、体、美器材清查
(7):具体负责数据的整理,电脑操作等。
三、实施阶段:
(一)第一阶段为准备阶段(20xx年x月28日)
1、学校成立资产清查领导小组,明确职责;
2、研究制定资产清查工作方案,明确资产清查工作的内容、时间、步骤,制定基本情况清理和固定资产清理等;
x、召开学校资产清查工作会议进行动员和部署;
4、组织资产清查有关工作人员业务培训。
(二)第二阶段为实施阶段(20xx年x月28日—x月x0日)
1、部门自查,由各部门负责人分别完成这次资产清查工作,对各项资产、各项资金进行清查、登记、核对;对清查结果和查出的问题进行更正。
2、资产清查工作领导小组组织核实、验收。
(三)第三阶段总结情况和整改(20xx年x月x1日)
1、根据清查情况进行汇总,并向资产清查领导小组汇报。
2、针对学校在财产管理和财务管理中存在的问题,清查工作领导小组要督促其限期整改。
四、工作要求
(一)这次资产清查应做到全面彻底,不重不漏,帐实相符,通过核实“家底”,找出学校管理中存在的问题,以便于完善制度,加强管理。
(二)对于固定资产清查,重点做好“帐、物、卡”相符、帐实相符。
(三)在资产清查工作中应当坚持实事求是的原则,如实反映存在的问题,清查出来的问题应当及时申报,不得瞒报虚报;
(四)固定资产第三类、第八类实行一物一卡。
小学资产清查工作报告2
根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:
一、单位基本情况
柳埠镇窝铺小学属于财政补助事业单位,财务隶属关系为历城区教育局下属一级预算单位,执行事业单位会计制度。资产管理以窝铺小学校长为第一责任人,设置1名资产总管理员,按照分类下设资产部门管理员,分工明确,责任到人。我单位共有23名在职教,学校预算收入6265017.97元,支出6265017.97元。
二、资产清查工作总体状况
(一)本次资产清查基准日定为12月31日。
(二)资产清查范围。根据财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》规定要求,对我单位占有使用的国有资产进行全面清查。清查的主要内容包括:单位基本情况清理、账务清理、财产清查和完善制度等。
(三)资产清查工作组织实施情况。
1.资产清查工作方案制定情况。
窝铺小学法人---校长是资产清查工作的第一责任人。建立由资产、财务、纪检、后勤等部门组成的资产清查工作领导小组,负责协调和组织各部门开展资产清查工作,研究制定资产清查工作方案,保证资产清查工作保证质量,按时完成。按照资产清查工作任务和资产类别,在资产清查工作领导小组下成立3个专项资产清查工作组,明确了资产清查负责人。
(1)、单位基本情况清理组
组长:黄治涛联系电话:15588805899
成员:陈学生赵德润马宁新
主要任务:是指对应当纳入资产清查工作范围的所属单位户数、机构及人员状况等基本情况进行全面清理。
(2)、账务清理工作组
组长:陈允增联系电话:13153155200
成员:陈学利王恩庆温茂荣
主要任务:是指对行政事业单位的各种银行账户、各类库存现金、有价证券、各项资金往来和会计核算科目等基本账务情况进行全面核对和清理。
(3)、财产资产清查工作组
组长:李延峰联系电话:13864124953
成员:刘传顺李庆利江连友
主要任务:是指对行政事业单位的各项资产进行全面的清理、核对和查实。行政事业单位对清查出的`各种资产盘盈、损失和资金挂账应当按照资产清查要求进行分类,提出相关处理建议。
2.资产清查工作方案实施情况。
固定资产清查:在资产管理信息系统运用清查模块提取现有卡片数据,打印后作为资产清点核查的帐面依据。按照本单位人员分工和资产分类情况,分工负责,逐一核对资产实际使用状况,进行统计。以清查后核实确认无误的材料为依据,再次在平台信息系统中录入修改完善资产盘点单,对卡片数据信息不完整的补充完善,对个别信息有误的,尤其是部门、地点、人员发生变动的进行补充修改完善。在保证资产盘点单基础表信息准确的前提下,生成并填报整套资产清查报表。
财务清查:与同本单位财务会计决算数据进行核对,通过分析差异原因确保清查数据准确。逐项填写并手工录入信息系统的相关科目明细表。
三、资产清查工作结果
(一)单位清查出的资产损失情况。
具体见行政事业单位国有资产损溢、资金挂账核实申请表(共3页,附1)
(二)资产损失原因分析。
本次清查出的固定资产因为使用年久,造成资产损坏,或达到报废年限,申请列入正常报废范围。
(三)资产盘盈、资产损失、资金挂账证明材料。
柳埠镇窝铺小学关于申请核实资产损失的说明
(共1页,附后)
四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务管理中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等
(一)存在的实际问题。
对资产管理系统使用系统不够熟悉,工作效率低。
(二)原因分析。
因学校的工作人员工作变动等原因带来的资产信息变动录入不够及时。
(三)改进措施。
根据资产清查核实后的资产情况,核实、完善“历城区行政事业资产管理信息系统”基础数据,将相关信息录入信息系统,确保资产信息数据的真实、准确。在今后的资产管理中,对资产变化情况做到及时更新,按时上报,实现资产的动态管理,切实做到家底常清,常抓不懈,真正杜绝“前清后乱”和“清管两层皮”现象的发生。
柳埠镇窝铺小学
6月20日
小学资产清查工作报告3
为了进一步加强学校固定资产的管理和使用,提高固定资产使用效益,达到合理配置资源、科学管理资源、有效利用资源的目的,我校精心组织了以校长为组长的固定资产清查小组,对我校校产进行清查盘点,对现有资产情况进行微机录入,现将学校固定资产管理工作做如下汇报。
一、领导重视,确保组织机构完善,管理队伍健全
组长:宁春芳
副组长:赵杰
成员:朱红波连纲领各部室管理人员
二、资产清查范围
学校的固定资产包括设备、交通、房屋、土地、家具、图书五大资产类别,不论购置时间先后,不管经费来源渠道,都列入此次清查范围。
三、资产清查工作具体实施情况
(1)、全面动员,广泛宣传,统一思想,认真学习关于资产管理的政策法规和相关文件,提高资产管理意识。
(2)、自查与核查相结合。校内各管理部门首先进行自查,自查主要是依物对帐、依物对卡、依物建帐。各单位各部门在自查的基础上由学校组织核查小组进行核查,核查按“以帐对物,以物查帐”的方式进行。
(3)清查工作的阶段划分及工作任务
第一阶段:年11月10日—15日为准备阶段。
主要任务:
①成立学校固定资产清查工作领导小组。
②认真学习相关资产的文件、法规,明确工作要求,制定固定资产清查工作方案。
第二阶段:年11月16日——20日为清查阶段。
主要任务:
学校清查工作领导小组按责任划分到各相关部门核查。
第三阶段:年12月1日——30日为统计汇总整改阶段。
主要任务:
①对存在的问题提出处理意见进行整改。
②检查验收这次清产核资的成果,进行总结和完善。
(4)清查的主要成果
①全面落实了固定资产实物管理及低值易耗品的各项基础信息,对每一件资产进行盘点,落实资产存放地点、资产状况。特别是针对一些实物信息与资产下转资料不相符的情况,以现场实物盘点为依据,对相关信息进行了补充、修改。
②进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记,做到帐实、帐卡、帐帐相符。
③清查出一批已报废的固定资产和低值易耗品。报废课桌50张,学生方凳130张,在此次清查后汇总上报教育局、申请报废。
④摸清了家底。根据清查结果,我校现有固定资产总量截止到12月30日,总资产金额为:143.0300万元。其中土地、房屋及构筑物,资产总计:126.4800万元;通用设备,资产总计:7.6000万元;专用设备资产总计4.0500万元;家具、用具、装具资产总计:3.9000万元;图书档案资产总计1.0000万元,
(5)资产清查工作中发现的问题及改进措施
第一、个别具体财产负责人对报损财产没有及时填报损单,造成账面有此设备,但是实际无法使用,使帐物不符。学校将定期检查和不定期抽查相结合,设立专职人员定期维护,出现故障,及时维修,切实提高资产的使用率与完好率。
第二、由于认识及能力上的原因,固定资产管理存在很多不到位的地方。依据新的固定资产管理办法,我们将严格规范资产规范资产管理流程,细化管理环节,实施精细化管理,积极推动学校全面可持续发展。
四、今后资产管理的工作思路
1、完善制度。今后我校将根据固定资产管理方面的新要求,结合信息化管理,制定适合我校实际、便于操作的固定资产管理制度。
2、明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门和人员的职责和权限,定人定位,建立统一要求、分级管理、各尽所能、各负其责的新管理机制。
3、加强管理。固定资产日常管理严格遵循学校制定的各项制度,规范程序,把好出入关,健全账、证、卡,加强核算,确保帐账、帐证、帐表、帐物、账卡一致。
4、严格检查。各部门对各自管理的固定资产每学期进行一次盘点,及时掌握固定资产的变动情况,使相关部门能够及时更新与维护,对固定资产做到低耗高效。对盘盈、损失、待报废资产及时处置,对出现的违规情况进行通报并进行相应处罚。
5、抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作,固定资产管理部门在加强日常管理的同时,抓好各项制度落实的督促检查,搞好协调、衔接,督导各部门抓好落实,努力把我校的固定资产管理工作提高到一个新水平。