采购学作业2014.25篇

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第一篇:采购学作业2014.2

采购学作业2014.2

第一章采购概述

1.什么是采购的利润杠杆效应?它在所有企业都一样吗?为什么?

2.案例1-2西门子公司的全球采购策略是什么?APE高级采购工程部门的作用是什么? P18

3.从采购开始,优化你的供应链http://.cn/zixun/201402/13/277482.shtml

2014年02月13日10:28中国贸易金融网

(1)对于供应链,快速反应、准确预测哪个更有效?

(2)协同供应链要从协同采购做起,为什么?

4、采购新闻播报。

第二章采购分类

1.阅读P40案例2-1,网上文章:联合采购在中国

http://wenku.baidu.com/link?url=DCwTsEVG_pxnY0PZzfSpDPaccQrhhM5-NIwalNpt4r-lv0aFG4casMVvd6NdOIIS1Lh3KmwyY5Mxjv7OiDEHflSwMLQgA3BKpG9nYARrszG,分析中国企业联合采购的障碍在哪?

2、采购新闻播报。

第三章招标采购

案例1 评标委员会组成及其权限(工程招标)

 某依法必须进行招标的机电设备安装工程,开标后招标人组建了总人数5人的评标委员会,其中

招标人代表1人,招标代理机构代表1人,政府组建的综合性评标专家库抽取了3人。评标委员会采用了以下评标程序对招标文件进行了评审和比较:(1)评标委员会成员签到;(2)选举评标委员会的主任委员(3)学习招标文件,讨论并通过招标代理机构提出的评标细则,该评标细则对招标文件中评标标准和方法中的一些指标进行了具体的量化(4)对投标文件的封装进行检查,确认封装合格后进行拆封(5)逐一检查投标人的营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师证书、项目经理部主要人员执业或职业证书、合同及获奖证书原件等。按评标细则并据此对投标人资质、业绩、项目管理机构等评标因素进行打分(6)按评标细则对投标报价进行评审打分(7)按评标细则对施工组织设计进行打分(8)评分汇总(9)推荐中标候选人,完成并签署评标报告(10)评标结束。

 思考题:(1)评标委员会组成是否存在问题?为什么?(2)评标程序是否存在问题?为什么?案例2评标委员会组成及其权限(工程招标)

 甲乙两个项目均采用公开招标方式确定施工承包人。其中,甲项目为中部地区跨江桥梁施工工程,有工期紧。施工地点偏远、环境恶劣的特点。评标时属于枯水期,距离汛期来临有一个多月。开标时仅有A、B、C三家投标单位递交投标文件,开标后进入评标阶段,A、B两家单位的投标文件未能通过初步评审,详细评审之前只剩下C单位的一份投标文件有效,经评标委员会评审,认为其投标有一定的竞争性,故继续评审,以该有效投标文件为依据推荐C为中标候选人。

 乙项目为西北高海拨地区二级公路施工工程,仅每年4-10月可进行施工,当年11月到次年3

月因气温太低无法进行施工。评标时为当年11月份。开标时有D、E、F三家投标单位递交投标 1

文件,开标后进入评标阶段,D、E两家单位的投标文件未能通过初步评审,详细评审之前只剩

下F单位的一份投标文件有效且明显缺乏竞争,经评标委员会评审,评标委员会否决投标,建议

招标人重新招标。

 思考题:(1)同时出现有效投标文件不足3个的情况,但是做出不同的评标结果是否符合法规?

为什么?(2)分析甲乙两个项目评标结果的合法性。

3、以广东工业大学集中采购100台电脑为例,每个班分成1、2、3、4四个小组,其中:

第 1 组:物流实验室台式机50台,编制公开招标文件中。

第 2 组:教师用笔记本电脑50台,编制公开招标文件。

第 3 组:针对第一组编制投标文件。

第 4 组:针对第二组编制投标文件。

第五周周五1、2组提交招标文件,第六周周五3、4组提交投标文件。

4、解决了的问题却变成了投诉

“关于你们在质疑中提出的问题,我们已经进行了调查。在调查中,×医疗电子销售有限公司给我们提供了×太平洋科技有限公司生产的全血质控物注册登记表。根据注册登记表,该产品的适用范围是„用于旨在进行血液分析的各种品牌、型号的血液分析仪(血球仪),该产品供医院检验科用于临床体外血液分析的质量控制‟。因此,×医疗电子销售有限公司是符合我们这次招标的资质要求的……”听到某医药电子商务有限公司项目负责人这样的解释,不满的供应商×生物医疗电子股份有限公司经理不无遗憾地说:“既然中标人确实符合这次招标采购的资质要求,那我就没什么好说的了,毕竟人家报价比我低。”看着×生物医疗电子股份有限公司经理心服口服地离开,某医药电子商务有限公司项目负责人顿时松了口气:“质疑终于解决了,这个项目可以告一个段落了。”令这位项目负责人做梦也没想到的是,第二天,当地财政部门给他们公司传真来×生物医疗电子股份有限公司的投诉副本。原来,×生物医疗电子股份有限公司经理回到单位后,把某医药电子商务有限公司项目负责人的解释告诉公司的法律顾问后,法律顾问想了一会儿,还是认为这次招标存在问题:虽然中标人在招标公司遇到质疑后,提供了可以证明自己具备相应资质的证明文件,但招标当时的投标文件已经是无效投标文件,根本就没有参与之后评审的资格。

投标资料不满足要求却中标

据了解,受采购人的委托,11月5日,某医药电子商务有限公司就其所需的细胞分析仪进行公开招标。根据招标文件的要求,投标人须“提供配套质控物的有效注册证明文件”,而且该条属于招标文件的实质性响应要求,如不能满足将导致投标无效。12月3日,开评标活动如期举行。在此次投标中,×医疗电子销售有限公司所投标的产品是URITEST-3000全自动血细胞分析仪,配套质控物是美国伯乐BC-12质控物。而在其提供的相应的注册证明文件中,BC-12质控物在其医疗器械产品注册登记表中的产品适用范围是:“该质控物用于监控×生物医疗电子股份有限公司的BC系列血液细胞分析仪的工作状态,对不正常的状况进行提示”。但根据评审结果,该公司为第一中标候选人,×生物医疗电子股份有限公司为第二中标候选人。

对评审结果不服,×生物医疗电子股份有限公司提出了质疑。×生物医疗电子股份有限公司经理认为,×医疗电子销售有限公司在投标文件中提供的美国伯乐BC-12质控物的适用范围没有覆盖其投标产品URITEST-3000,未能实质性响应招标文件相关要求——投标人须提供配套质控物的有效注册证明文件,×医疗电子销售有限公司的投标产品不符合此次采购的要求。

遭质疑再补充资料

某医药电子商务有限公司在收到质疑函后,立刻对此进行了调查。调查中,×医疗电子销售有限公司又提供了×太平洋科技有限公司生产的全血质控物注册登记表。根据注册登记表,该产品的适用范围是:“用于旨在进行血液分析的各种品牌、型号的血液分析仪(血球仪),该产品供医院检验科用于临床体外血液分析的质量控制”。

5、采购新闻播报。

第四章电子采购

1、案例4-1反向拍卖给阿尔卡特公司带来哪些优势和风险?如何避免风险? P872、采购新闻播报。

第五章战略采购管理

1、美国本田公司的战略采购管理(教材P109-112)美国本田公司建立总成本模型、建立并维

持与供应商关系、利用供应商进行创新三个方面是如何做的?

2、采购新闻播报。

第二篇:采购作业流程图

深圳大富豪家具制造有限公司

采购作业流程图

深圳大富豪家具制造有限公司

采购作业管制程序

1、目的:为有效监控采购过程,降低采购成本。并满足公司生产经营活动,特制订如下操作管理办法。

2、适用范围:

2.1、适用于本公司A、B类(生产主料)物料采购过程。

3.职责

3.1采购主管

a)负责供方的审核;

b)负责组织供货业绩的考核与评估。

3.2 采购部

a)负责调查、初选,参与评价供方,提交合格供方的报告;

b)负责确定采购物质的采购要求;制定物质的采购计划/订单,跟催交货;

c)负责供方供货业绩的考核和评估。

3.3 产品开发部

a)负责提供所有产品的原材料、主要辅助材料、外协外购件的规格和技术要求;

b)对供方评价时协助采购部评估其技术能力。

c)协助采购对特殊材料的鉴定与评估工作。

3.4 物控部

a)依据生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原材料、辅助材料的需求计划; b)负责采购物质数量的验收、入库、储存与发放。

3.5品管部

a)负责采购物资的检验和试验,参与对供方的评价;

b)负责向采购部传递供货的质量信息,参与业绩评估。

3.6财务部负责采购资金的预算、结算。

4.工作程序:

4.1供方的选择、评价和合格供方的监控(只限A、B类生产物料的供应商):

4.1.1 择选的供方应具备的基本条件如下:

a)

b)

c)

d)供方应合法登记,注册、相关证件齐全。供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。供方应具备生产、交付和服务能力,有足够的生产提前期,确保按时运送的能力。供方的质量管理体系运行状况,其质量控制和保证能力。

e)其他方面,如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。

f)供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。

g)供方的地理位置,对其他买方的依赖程度,是否存在优先满足其他买方需求的风险。

4.1.2 采购部负责采取相应的措施如现场调查、问卷调查等形式,对供方的能力进行调查,填写《供方能力调查表》,向供方了解上述情况,并经采购主管审批,确定初选合格的候选供方。

4.1.3 根据采购的物资对产品质量的影响程度,针对不同的供方采取不同的评价方法:

a)样品评价:采购部根据拟采购产品的采购要求,向供方提出样品检测要求(送样和提供产品质量报告),公司对样品进行检测、评价试用。

b)对供方质量管理体系的现场评价:采购部会同品管部、开发部、工厂生产部等部门的人员到供方对其产品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。c)对历史情况的评价;采购部应对供方已往提供同类物资的质量状况与信誉,如交验合格率、供货及时率、信誉度、顾客满意度等情况进行评价。

d)对比其他使用者的使用经验采购部应通过某些渠道,了解供方其他客户使用同类物质的经验,评定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 实施供方评价

a)对提供A、B类物资(参照本程序4.41规定)的供方,必须采用4.1..3中最少二种方法进行评价;对其他类物资的供方,可选用4.1.3中至少一种评价方法进行评价。

b)采购部组织相关部门按上述要求实施供方评价,在《供方评价表》上记录评价情况,由相关部门会签意

见后,报总经理审核。

4.1.5 合格供方的确定

a)合格供方的资格条件:

1)已取得ISO9001质量管理体系认证的厂商;

2)按4.1.3的评价方法,经评价合格的厂商;

3)特殊原因经总经理特批或指定的厂商。

b)采购部依据经审批后的《供方评价表》,参照资格条件,对供方进行综合分析、比较、选择出合格供方,填写《合格供方名录》,并同《供方评价表》报采购主管审核,呈总经理批准。经审批后的《合格供方名录》应分发到体系办、会计部、品管部、工艺技术部、产品开发部、物控部等,以便作为日后对合格供方的监控依据。

4.1.6 合格供方的监控和评估:

a)供货业绩评估

采购部依据品管部提供的材料的检验报告/验退报告和物控科提供的材料入库单据,记录每批供货的质量状况;使用《供方供货业绩评估表》对供方的供货业绩每季度进行评估,质量占60%,交货期占20%,其他(如配合度)占20%,经评估总分低于60分的供方,取消其合格供方资格(留用需采购主管批准,如果第二次再次评估低于60分的供方,如果需留用必须由总经理批准方可执行)。

b)定期、不定期评价。

每年12月份,由采购部组织体系办、品管部、物控部、依据材料报告、供货业绩评估表、供方提供的有关材料质量状况的资料、《购销合同》等,对在册的合格供方进行评估,参照4.1.1所列条件,由采购部负责填写《供方评价表》(注名考核),采取适当的评价方法对供应方进行考核(需要时走访供方)。对考核后认为达不到规定要求的供方,采购部将取消其合格供方资格,特殊情况参照4.1.6A项。

4.1.7 合格供方档案管理

由采购部负责建立并保存合格供方档案,应包括如下内容:

a)供方能力调查表、供方评价调查表及有关的证明材料;

b)有关的产品质量状况报告、供方供货业绩评估表;

c)其他相关的协议文件。

4.2.采购信息:

4.2.1 采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求,适当时可包括:

a)

b)

c)

d)有关产品工艺技术、质量标准要求; 有关供方质量管理体系的要求; 有关产品提供流程要求,如样品检测、验证方法,验收标准、放行方式、让步申请等; 有关供方人员资格要求。

4.2.2采购信息的表达方式可以是合同、技术协议、采购订单等形式。

4.2.3 采购员使用采购信息时应认真核对其与采购产品和工艺的符合性。

4.3购销合同/协议的审批和签订

4.3.1 对A、B类物资(参照4.41)的供方,经招标或其他方式确定其三家以上供货商资格后,应与其达成合同或协议的意向。

4.3.2合同/协议内容经供需双方基本达成一致后,其内容条款经公司领导确认。

4.3.3 合同签定前,应对供方排出人员的身份和资格进行验证,以保证签订合同的有效性。

4.3.4 “购销合同”签订后,采购部应将报价单(合同附件)交会计部作为结算依据。

4.4 采购过程控制:

4.4.1 材料分类及申购:

见《原辅材料管理制度》

4.4.2 采购订单发出前,应核对拟采购物资的品名、规格、数量、图纸、标准及有关外协件的加工要求等必备资料是否备齐。

4.4.3 采购部必须与合格供方恰谈与之相关的价格、质量等相关业务,进行采购(4.4.5的情况除外)。

4.4.4 采购部应在《物料跟催统计表》上记录供方交货情况,确保供方按时交货;遇有异常情况,应采取相应措施,以保证生产的顺利进行。

4.4.5 例外采购:

若应A、B类物资的合格供方发生终点质量问题,或因不可抗拒的原因不能供货时,采购部员提出,采购主管审批同意后,可实行例外采购,批次价格在10000元以上的需总经理批准后方可采购。但应按本程序的有关要求对供方进行适时评估和控制。

4.5 采购物资的验证:

采购物资的验证应按采购合同或订单中的规定要求进行。

a)当本公司需要在供方现场验证所要采购的物资时,验证的具体安排和产品放行的方式在相应合同或订单

中说明;由采购部组织品管部门的人员参加(必要时可请研发部门人员参加),品管部应出具来料检验合格报告,作为物资进厂的依据。

b)当顾客要求在供方的现场验证原材料时,采购部应与供方联系,协助顾客完成验证工作。

c)一般情况下,由供方将订购的物资送到本公司材料仓库,再由品管部来料检验员检验或试验,由物控科

按规定进行点收,详见《产品的监测程序》。

4.6采购资金的准备和结算:

4.6.1 会计部应按《购销合同》或采购订单中与供方约定的规则,按期准备资金,与供方结算货款,应根据《材

料入库单》和发票或收据办理付款手续。

4.6.2 会计部有权对未办理申购单审批手续的采购项目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《产品的监测程序》

5.2MM-IT-01《原辅材料的管理制度》

第三篇:采购作业流程

采购作业流程

1.0 目的

为规范和完善采购作业程序,确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控,特制定本作业流程。2.0范围

适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。3.0职责

3.1总经理:负责《采购订单》与《物料请购单》的最终审核审批工作; 3.2制造总监:负责生产物料《采购订单》的审核工作;

3.3采购部:负责物料采购经办、进度跟催及与供方沟通和管理工作;

3.4计划部:负责《物料需求计划》的制作、下发,负责《采购订单》的制作、转发及物料进度的控制。

3.5仓库:负责物料数量的验收、按照指令将不良物料退给供方、对供方的交期、交量进行考核、统计工作。

3.6 工程技术部:所有物料的图纸资料及产品BOM资料与材料定额的及时、准确的提供;对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估。3.7各职能部门负责《物料请购单》的申请 4.0 作业程序

4.1 生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购,经物控部经理审批;样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《物料请购单》方式提出申购,经部门经理审批(如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的,由经理审核后由中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的,由心总监审批后由报总经理批准。)。所有经过审批的申购指令统一交到物控部,采购员负责签收、处理。

4.2 采购员对接到的《物料需求计划》(或《物料请购单》进行审核,并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料,进行采购期、量分析,要求在2天内完成。若发现有无达成期、量需求时,采购员与供方进行沟通,如仍无法达成要求的。采购员于30分钟内反馈给物控员处理。如须更改《物料需求计划》的,在征得物控部经理同意后,方可更改《物料需求计划》(物控员须在更改处签字、确认)。若正常,则按《物料需求计划》的要求编制《采购订单》。4.3 采购员根据《物料需求计划》、《供应商资料》等信息选择满足物料要求的供方,并于次日内编制完整、准确的《采购订单》(必要时,附上样板或技术文件资料等)交物控部经理审核、制造中心总监或总经理审批。

4.4 凡采购物品金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不需编制《采购订单》,直接以《物料请购单》或外购方式采购,但必须经物控部经理审批后方可进行采购。4.5 《采购订单》审核、审批规定: 4.5.1 凡采购物品单项价值在500元以下或《采购订单》总金额在1000元以下的,由物控经理审核,即可实施采购,如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的,由物控经理审核后由责任采购员报制造中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的,由制造中心总监审批后由责任采购员报总经理批准。

4.5.2 审核、审批、批准时间规定:紧急《采购订单》于30分钟内完成,常规《采购订单》于1小时内完成。

4.6 物控经理、制造总监、总经理分别在规定时间内对《采购订单》进行审核、审批、批准。若发现有误,则通知责任采购员进行修改(必要时,按公司相关规定进行处理);若无误,则返交采购员实施采购作业。

4.7 若审核、审批、批准通过,由相应采购员将《采购订单》下达供方,紧急《采购订单》于30分钟内完成,常规《采购订单》于2小时内完成并要求对方书面回签(紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签,常规《采购订单》要求1个工作日内回签)。若《采购订单》审核、审批、批准不通过时,采购员在30分钟内回复请购部门负责人。

4.8 采购员将审核、审批、批准通过得《采购订单》相应联在供应商确认后2个工作小时内分发给仓库、财务,并保管好所有《物料需求计划》,《采购订单》及《物料请购单》,以备对帐时提供给财务人员审查。

4.9 责任采购员负责对下达给供方得《采购订单》进行回签跟催。

4.10 采购员将《采购订单》内容登录《采购管制表》,当天将供方确认后得《采购订单》在《采购管制表》予以标识、记录,按时与供方保持联系,要求供方按质、按量、如期交货。4.11 物控部经理定期、不定期对采购员得跟催情况进行检查,并对异常情况按公司有关规定进行处理。

4.12 如因公司内部原因产生《采购订单》内容需作变更时,采购员确认须变更后2个工作小时内与供方协商变更事宜,并书面通知变更,尽量减少本公司损失。若因供方原因产生《采购订单》内容需作变更时,采购员于接到通知后30分钟内通知物控员,并报物控部经理处理,变更涉及到赔偿处理的按《供应商合作协议》执行。

4.13 采购员须要求供方按照我司要求填写规范、完整、准确的《送货单》,若未生产急料送货,采购员须于供方送货到厂前2小时通知仓库做好收货准备工作,若为供方晚上送货,采购员须于供方送货到厂的当天下午下班前通知仓库,以便仓库安排仓管员加班收货。

4.14 供方送货到厂后,由仓库仓管员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部进料品管员按《进料检验报告》采购联转交采购员。

4.15 采购员需对仓管员或品管员反馈在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理,必要时,与供方沟通、处理。

4.16 检验合格,仓管员填写《材料/半成品进仓单》,按进仓规定办理进仓手续,判定不合格,则启动《进料不合格品处理作业流程》

4.17 仓库将《材料/半成品进仓单》于第二天上午9:00前交物控部,采购员签收《半成品进仓单》供方联,并将供方联传真货供方下次送货时或供方约定的转交日转交给供方做结算凭证。4.18 采购员根据《检验报告》、《材料/半成品进仓单》,将采购结果列入《采购管制表》。若有异常,则及时反馈给物控员,并报物控部经理处理。

4.19 公司财务会计核实《材料/半成品进仓单》内容,在与供方对帐无误后,将采购金额列入应付款项。

4.20 若车间退料,品管员判定为来料不良时,采购员在接到品管员的《检验报告》后于规定时间内处理后续工作,具体依《退料作业流程》规定执行。

4.21 采购员及时跟进因物料拒收而退货处理的后续工作;及时跟进因车间退料、需再退供方以及短缺补采等处理工作;向供方反馈不良信息,并要求供方改善及确认退(换)货、补货交期。5.0 处罚规定

5.1 对未按本流程规定时间内完成作业的,处罚责任人5元/次。

5.2 未办理有效手续进行采购的,处罚采购员50元/单,若因此而给公司造成经济损失的,按《赔偿管理制度》处理,确有特殊先采购后补单的,只限小额、少量物料,且当天必须完成补办手续,违者处罚20元/天,直至完成补办手续为止。

5.3 对不按照流程规定交上级审核、审批、批准的,处罚责任人20元/单。5.4 《采购订单》未及时下达给相关部门的,处罚责任采购员5元/单。

5.5 《采购订单》下达给供方后,未要求供方回签的,处罚责任采购员5元/单。5.6 采购员丢失《材料/半成品进仓单》的,按30元/单处罚。5.7 采购员未按时联络退货的,按5元/单处罚责任采购员。

5.8 采购员未按要求当天完成《采购管制表》登录的,给予5元/单处罚。

5.9 财务对帐时审查《采购订单》或《物料请购单》而采购员不能提供的,处罚采购员5元/单,若该单采购造成呆滞料的,按《赔偿管理制度》处理。

5.10 凡接受供应商礼品、金钱,一经发现,一律开除,并对责任人进行赔偿追溯,严重者送交公安机关处理。6.0 相关表格

6.1 《物料需求计划》 6.2 《物料请购单》 6.3 《采购订单》 6.4 《采购管制单》 6.5 《检验报告》

6.6 《材料/半成品进仓单》

第四篇:采购作业细则

标准采购作业细则

hc360慧聪网 2004-08-09 08:14:04

□ 请 购

第一条 请购部门的划分

各项材料的请购部门如下:

(一)常备材料:生产管理部门

(二)预备材料:物料管理部门

(三)非常备材料:

1.订货生产用料:生产管理部门

2.其他用料:使用部门或物料管理部门

第二条 请购单的开立、递送

(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。

(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。

(三)紧急请购时,由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。

(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。

(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。

第三条 免开请购单部分

(一)下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:

1.贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。

2.招待用品:饮料、香烟等。

3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

4.打字、刻印、报表等。

(二)零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条 请购核决权限

(一)内购:

1.原物料:

(1)请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。

(2)请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。

(3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。

2.财产支出:

(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。

(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。

(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。

3.总务性用品:

(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。

(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。

(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。

附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。

(二)外购:

1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。

2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。

第五条 请购案件的撤销

(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

(二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:

1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。

2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。

3.原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。

□ 采 购

第一节 一般规定

第六条 采购部门的划分

(一)内购:由国内采购部门负责办理。

(二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。

(三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。

第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:

(一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。

(二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。

第二节 国内采购作业处理

第九条 询价、比价、议价

(一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。

(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单“询价记录栏”中注明,经主管签认后呈核。

(四)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。

(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

(六)“试车检验”的采购条件,采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。

第十条 呈核及核决

(一)采购经办人员询价完成后,于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核,并依请购核决权限呈核。

(二)采购核决权限: 

第十一条 订购

(一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。

(二)若属分批交货者,采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应于“请购单”加盖“暂借款采购”章,以资识别。

第十二条 进度控制及事务联系

(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。

第十三条 整理付款

(一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分,应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门,经与发票核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前,办妥付款手续。如为分批收料者,“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。

(二)内购材料须待试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款,未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件整理付款。

(三)短交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。

(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。

第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务)

第十四条 询价、比价、议价

(一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理,并依据供应厂商资料,并参考市场行情及过去询价记录,以电话或传真方式进行询价作业,但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外,原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。

(二)请购的材料规范较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后,会请购部门确认。

 第十五条 呈核及核决

(一)比价、议价完成后,外购部门应填制“请购单(外购)”,拟订“订购厂商”“预定装船日期”等,连同厂商报价资料,送请购部门依采购核决权限核决。

(二)核决权限

1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。

2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。

(三)采购案件经核决后,如发生采购数量、金额的变更时,请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核;但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。

第十六条 订购与合同

(一)“请购单(外购)”经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续。

(二)需与供应厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书,依采购核决权限呈核后办理。

第十七条 进度控制及异常处理

(一)外购部门应以“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。

(二)外购部门于每一作业进度延迟时,应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策,据此修订进度并通知请购部门。

(三)外购部门于外购案件“装船日期”有延误时,应主动与供应厂商联系催交,并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并依请购部门意见处理。

第十八条 进口签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申请

(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时,外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”,申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章,以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。

(二)进口度量衡器及管理物品时,外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。

第十九条 进口签证 外购材料订购后,外购部门应即检具“请购单(外购)”及有关申请文件,以“申请外汇处理单”(需在一星期内办妥结汇时,加填“紧急外购案件联络单”)送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证,并于“输入许可证”核准时通知外购部门。

第二十条 进口保险

(一)FOB、FAS、C&F条件的进口案件,进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示的保险范围办理进口保险。

(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示,以便货品进口必须公证时,进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。

第二十一条 进口船务

(一)FOB、FAS的进口案件,进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)”时,应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料,原则上选定三家以上船公司或承揽商,以便进口货品可机动选择船只装运。

(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称,提供进口结汇经办人员,于“信用状开发申请书”列明,作为信用状条款,向发货人指示装船。

(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需,为避免到货延误,外购部门应于“请购单(外购)”上注明,避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。

第二十二条 进口结汇 进口单位应依“请购单(外购)”标示的“间发信用状日期”办理结汇,并于信用状(L/C)开出后以“开发L/C快报”通知外购部门联络供应厂商。

第二十三条 税务

(一)免货物税及“工业用证明”的申请

1.进口的货品可申请免货物税者,外购部门应于“输入许可证”核准后,检具必需文件,向税捐处申请,经取得核准函后向海关申请免货物税。

2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外,其他合于免税规定的人造树脂类材料,外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证明,以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。

(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前,检具有关文件,凭以向海关申请税则预估,等核准后并办理分期缴税及保证手续。

第二十四条 输入许可证、信用状的修改 供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时,外购部门应开立“信用状、输入许可证修改申请书”经呈核后,检具修改申请文件送进口事务科办理。

第二十五条 装船通知及提货文件的提供

(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时,应立即填制“装船通知单”分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。

(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时,应检具“输入许可证”及有关文件,以“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。

(三)提货背书办妥后,外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件,以“装运文件处理单”办理报关提货。

(四)管理进口物品放行证的申请: 进口管理物品时,外购部门应于收到装运文件后,检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或“进口护照”,以便据此报关提货。

第二十六条 进口报关

(一)关务部门收到“请购单(外购)”及报关文件时,应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件,委托报关行办理报关手续,同时开立“外购到货通知单”(含外购收料单)送材料库办理收料。

(二)不结汇进口物品,进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时,查明品名、数量等资料,并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等,报关时关务部门应开立“外购到货通知单(含外购收料单)”通知收货部门办理收料,而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后,送处理部门处理。

(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。

(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时,进口单位应立即通知外购部门提供有关资料,于海关核税后14天内以书面向海关提出异议,申请复查,并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件,进口单位应于“进口报关追踪表”记录,以便督促销案。

(五)税捐记帐的进口案件,进口单位应依“请购单(外购)”,于报关时检具必需文件办理具结记帐,并将记帐情况记入“税捐记帐额度记录表”及“税捐记帐额度控制表”。

(六)船边提货的进口材料,进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续,以便船只抵港时,即时办理提货。

第二十七条 报关进度控制 关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段,以“进口报关追踪表”控制通关进度。

第二十八条 公证

(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素,研判材料项目(如外购散装材料),通知进口单位于材料进港时,会同公证行前往公证。

(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者,进口单位应于接获报关行或材料库通知时,联络公证行办理公证。

(三)进口货品办理公证时,进口单位应于公证后配合索赔经办时效,索取公证报告分送有关部门。

第二十九条 退汇

(一)外购部门依进口材料的装运情况,判断信用状剩余金额已无装船的可能时,应于提供报关文件时提示进口单位,并于进口材料放行及“输入许可证”收回后,开立“信用状退汇通知单”连同“输入许可证”送进口事务科办理退汇。

(二)退汇金额较大,但信用状未逾有效期限者,外购部门应向供应厂商索回信用状正本,送进口单位办理退汇。

第三十条 索赔

(一)外购部门接到收货异常报告(“材料检验报告表”或“公证报告”等)时,应立即填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理。

(二)以船公司或保险公司为索赔对象者,由进口单位办理索赔;以供应厂商为索赔对象时,由外购部门办理索赔。

(三)索赔案件办妥后,“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档。

第三十一条 退货或退换

(一)外购材料须予退货或退换时,外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。

(二)复运出口、进口的有关事务,外购部门应负责办理,其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。

(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。

第四节 价格及质量的复核

第三十二条 价格复核与市场行情资料提供

(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。

(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目,提供市场行情资料,作为材料存量管理及核决价格的参考。

第三十三条 质量复核 采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。

第三十四条 异常处理 审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理表”(或附报告资料),通知有关部门处理。

□ 附 则

第三十五条 本办法呈总经理核准后实施,增设修订亦同。

第五篇:采购作业流程

采购作业指导书

本作业指导书只适用于五金采购部的采购作业操作,采购员必须遵循此指导书进行规范操作,以获取最佳工作效率。

一、供应商的开发、选择

1、采购员应将自己负责的采购业务详细分类,对每一类型的采购业务开发相应的供应商,每一类型的采购业务必须有两家以上成熟的合格供应商,特殊产品或采购量极小的产品可以只有一家合格的供应商,但必须有后备目标供应商;

2、采购员要不断拓宽开发供应商的渠道,可网上搜索、同行介绍、其它部门推荐等方式搜集供应商信息,需要收集的供应商信息资料包括工人数量、场地情况、机器设备检验设备等装备情况、生产能力评估、曾经和现在的主力产品、给哪些公司供货、合作意愿等等,把这些信息记录在案,表格参照附件1《候选供应商信息及评定表》,对比筛选后确定候选供应商;

3、候选供应商经五金采购部经理--五金/卫浴设计开发部经理--生产副总审批签署后,进入可用供应商名录,必要时可先为其开通系统代码;

4、可用供应商经过试制样品--小批量供货--大量供货均合格后,可评为合格供应商,填写合格供应商评定表,附件2《供方评价和选择表》,评为合格供应商的客户,能按正常程序获得订单;

二、供应商管理

1、与合格供应商签订框架协议,协议一般为一年一签。每批订货下达固定格式的订货单,订货单要标注框架协议号。附件3《框架合同》;

2、到货管理:

2.1供应商必须在规定的交货期内送货到达我方指定仓库,延期交货又没有可接受的理由的,按框架协议规定,每批扣除货款的3%。因此,必须引导供应商重视及时交货,预期不能按时交货的,需要填写《延期交货通知单》附件4,延期交货通知单必须在交货期前三天传真到我方才能视为有效,延期交货理由被我方接受后,可按新确定的交货期交货,并可免予扣款;

2.2建立采购计划完成台帐,参照附件5《采购台帐》,每月统计供应商的及时到货率,以此作为对供应商评级的依据;

3、质量管理:

3.1到货后由检验部门对货物进行检验,并出具合格或不合格检验书。如到货被判定为不合格,有退货、让步接收、全检、生产拣用等后续处理方式,由采购员提出并连同检验部门、设计部门、生产部门评审确定一种处理方式,报生产副总审批后执行;

3.2检验部门和生产部门每个月都会出具相关的数据汇总表,显示每个供应商的到货合格率情况,以此作为对供应商的评级依据;

3.3采购员接到不合格检验单后,必须与检验部门和设计部门沟通不合格原因及改进措施,填写质量整改通知书,传真给供应商以便供应商马上进行整改,从而快速提升质量。附件6《质量整改通知书》

4、供应商评级:

4.1根据每个月的及时到货率、检验部门出具的到货合格率及生产部门出具的使用合格率数据,对供应商分别评定为ABC三个等级,A级得分90分或以上,B级得分80分或以上,C级为不足80分的供应商,供应商等级每个季度评定一次;

4.2评分比重:及时到货率40%,检验部门到货合格率40%,生产部门使用合格率20%;附件7《供应商等级评定表》;

4.3订单分派原则:A级供应商占60%以上,B级供应商占30%,C级供应商占10%,以上派单比例必须建立在报价大致相同的情况下;

三、采购业务的操作流程

1、接收采购计划单:采购计划单的来源有计划中心、生产部门、设计部门

2、询价:向供应商下达书面的询价单,要求供应商书面回复单价及交货期,必须在两个工作日内完成,并向计划下达部门反馈交货期情况,以便计划下达部门调整及确定最后交货期,调整交期可在原来的采购计划单上直接修改,由下计划的相关人员签字确认;询价单表格请参照附件8《询价单》,供应商回传的询价单必须交采购部经理签字确认,并归档留存;(注意:新开发产品的询价单,需经设计开发部经理和采购经理签字确认后才能生效)

3、下订单:根据各供应商的报价及供应商的等级,再结合采购计划数量分派订单,制作成采购订货单,如本次订货价格比上次订货价格有变动,需填写价格变动评审表,订货单样式请参照附件9《订货单》,价格变动评审表样式请参照附件10《产品采购价格(或变更)评审表》,订货单经采购经理签字后传真给供应商,供应商必须在24小时内确认并签字回传。供应商确认回传的订货单交文员输入进销存系统,系统生成订货单号码,订货单号码必须以书面形式传真给供应商;

4、交货:供应商必须在交货期内按时按质把货交到我司指定的仓库,否则会影响供应商的评分及等级,同时也会受到相应的罚款处理。采购员有责任提前提醒供应商按时交货。供应商发货前,必须填写发货清单传真到我司采购部,发货清单必须填写货物名称、规格、数量、重量、订货单号码等内容,以便我司安排收货准备及仓库入库进仓。附件11《发货清单》;

5、到货:供应商把货送到我司指定仓库,由仓库签收,仓库必须在4小时内报检,并制作手工到货台帐(到货台帐必须每天发送给采购部门、生产部门及检验部门),同时在进销存系统内做暂收处理,待检验部门检验合格后再在进销存系统作正式的进仓处理;如检验不合格,通知采购部做退货/让步接收/全检/生产拣用等处理,并办理相关流程手续;

6、退货及补货:到货检验不合格造成退货,采购员必须第一时间书面通知供应商马上安排补货,确定补货的到货时间,并通知生产部门补货到货时间以便生产部门调整生产计划;附件12《补发货通知单》;

四、结算

1、按照协议或合同规定的结算期进行对账和结算货款;

2、由采购部主管负责从进销存系统导出结算报表,并打印付款申请单,采购经理签字后交公司财务部办理付款手续;

采购员绩效考核办法

一、生产原材料类(含发外加工类):

每个月统计一次,统计指标为及时到货率(比重40%),到货合格率(比重30%)及采购价格合理性(比重30%),表格样式参照附件13《采购员绩效考核表》,年终统计平均得分必须≥80分,低于80分者为考核不合格,扣除当年年终奖金20%;

二、备件类

1、采购员每月抽取采购量最大的20种备件到市面上核价,核价单位为非日丰供应商并至少两家,请参照附件14《备件核价表》,采购价与核价价格对比偏差率≤10%为达标,一年不达标月份≤3次可不予处罚,如一年不达标月份>3次,则每次扣除年终奖金的5%。备件核价表每月10日前上交给部门经理;

2、部门经理或部门主管每月在核价表中的20种备件中随机挑选若干种,到市面上核实采购员的核价内容是否属实,如发现有不实情况,则该月被判定为不达标月份。

三、固定资产类

主要考核是否按合同到货,一年统计按合同到货率必须≥80%,否则扣除年终奖金的10%;

四、月报制度

每月10日前提交上月的月度总结报告,月报以EIC形式发送给部门经理。月报格式参照附件15《采购员月度工作总结报告》。

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