第一篇:四川省攀枝花市盐边县共和乡人民政府(最终版)
四川省攀枝花市盐边县共和乡人民政府
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)按照盐边县政府批准的三定方案;2016年我乡人员编制数37人,其中:公务员18人、机关工勤人员2人、事业编制17人,实有在职工人数29人,行政事业退休19人、遗嘱补助13人。
(二)2016年度重点工作开展情况:严格预算收支管理,认真落实国家政策,促进区域内经济发展,努力提高公共服务水平。
二、部门概况
共和乡人民政府下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年共和乡本年收入合计1004.59万元,其中:财政拨款收入1004.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2016年共和乡本年支出合计1012.29万元,其中:基本支出718.54万元,占70.98%;项目支出293.75万元,占29.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支决算情况
共和乡2016年度财政拨款收支总决算1119.31万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加63.35万元,增长5.99%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 共和乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1012.14万元,占本年支出合计的99.98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加91.18万元,增长9.98%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 共和乡2016年一般公共预算财政拨款支出1012.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出347.80万元,占34.36%;文化体育与传媒支出9.08万元,占0.89%;社会保障和就业支出169.74万元,占16.57%;医疗卫生支出21.99万元,占2.17%;城乡社区支出0.68万元,占0.06%;农林水支出426.13万元,占42.1%;交通运输支出2.96万元,占0.29%;资源勘探信息等支出2.36万元,占0.23%;住房保障支出31.4万元,占3.1%.(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务 人大事务
2010101:2016年决算数为14.6万元,完成预算100%。2010104:2016年决算数为6.28万元,完成预算105.72%,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用1.15万元。
政府办公厅(室)及相关机构事务
2010301:2016年决算数为249.67万元,完成预算100%。
2010302:2016年决算数为23.84万元,完成预算298%,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用31.56万元。财政事务
2010602:2016年决算数为0.45万元,完成预算100%。2010650:2016年决算数为28.76万元,完成预算100%。
2010699:2016年决算数为1.47万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用1.86万元。民族事务
2012304:2016年决算数为10万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用10万元。2012399:2016年决算数为1万元,完成预算100%。党委办公厅(室)及相关机构事务
2013101:2016年决算数为11.73万元,完成预算100%。
2.文化体育与传媒 文化
2070109:2016年决算数为8.2万元,完成预算100%.2070199:2016年决算数为0.47万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用1.36万元。新闻出版广播影视
2070499:2016年决算数为0.41万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用0.51万元。3.社会保障和就业
人力资源和社会保障管理事务
2080109:2016年决算数为18.51万元,完成预算100%。民政管理事务
2080299:2016年决算数为14.32万元,完成预算88.5%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转使用。行政事业单位离退休
2080504:2016年决算数为0.48万元,完成预算100%。2080505:2016年决算数为45.73万元,完成预算100%。抚恤
2080801:2016年决算数为11.04万元,完成预算100%。
自然灾害生活救助
2081501:2016年决算数为17万元,完成预算100%。特困人员供养
2082102:2016年决算数为62.64万元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育 计划生育事务
2100799:2016年决算数为21.99万元,完成预算100%。
5.城乡社区
城乡社区规划与管理
2120201:2016年决算数为0.49万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用1.08万元。城乡社区环境卫生
2120501:2016年决算数为0.19万元,完成预算36.12%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转使用。6.农林水 农业
2130104:2016年决算数为32.55万元,完成预算100%。
2130119:2016年决算数为10万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用10万元。
2130142:2016年决算数为0.27万元,完成预算1.55%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转使用。2130152:2016年决算数为4.11万元,完成预算100%。水利
2130302:2016年决算数为0.89万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用10万元。
2130321:2016年决算数为1.52万元,完成预算100%。2130399:2016年决算数为10.59万元,完成预算100%。农村综合改革
2130701:2016年决算数为40.21万元,完成预算100%。
2130705:2016年决算数为325.99万元,完成预算100.27%,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用22.92万元。7.交通运输 公路水路运输
2140199:2016年决算数为2.96万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用2.96万元。8.资源勘探信息 安全生产监管
2150699:2016年决算数为2.36万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用4万元。9.住房保障 住房改革支出
2210201:2016年决算数为31.4万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 共和乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出718.54万元,其中:
人员经费570.94万元,主要包括:基本工资82.62万元、津贴补贴112.57万元、奖金35.13万元、绩效工资21.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.73万元、其他社会保障缴费23.03万元、退休费1.38万元、抚恤金11.04万元、生活补助203.67万元、医疗费0.72万元、住房公积金31.4万元、其他对个人和家庭的补助支出1.94万元。
公用经费147.6万元,主要包括:办公费70.67万元、电费4.73万元、邮电费1.99万元、差旅费26.35万元、会议费9.25万元、培训费3.21万元、公务接待费1.14万元、劳务费10.3万元、工会经费3.92万元、福利费2.59万元、其他交通费6.5万元、公务用车运行维护费6.95万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 共和乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.09万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.95万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.14万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.36万元,下降60.44%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.22万元,下降65.54%;公务接待费支出决算增加0.86万元,增长75.43%。增减变动的主要原因2015年部分接待费结转到2016年支付。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.95万元,占85.9%;公务接待费支出决算1.14万元,占14.1%。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费6.59万元,其中: 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:越野车2辆,金杯车1辆。
公务用车运行维护费支出6.59万元。主要用于开展全乡各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费,2016年度共接待148批,459人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,共和乡机关运行经费支出147.6万元,比2015年增加65.96万元,增长80.79%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,共和乡政府采购支出总额10.46万元,其中:政府采购货物支出10.46万元。主要用于各部门开展日常工作需要。无对小微企业的政府采购情况。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,共和乡公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金80.9万元,覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务 人大事务
2010101:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010104:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
政府办公厅(室)及相关机构事务
2010301:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010302:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
财政事务
2010602:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010650:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
民族事务
2012304:指反映用于民族事务管理方面的专项支出。党委办公厅(室)及相关机构事务
2013101:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.文化体育与传媒 文化
2070109:指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
2070199:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
新闻出版广播影视
2070499:指反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
9.社会保障和就业
人力资源和社会保障管理事务
2080109:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
民政管理事务
2080299:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
行政事业单位离退休
2080504:指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。2080505:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
抚恤
2080801:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
自然灾害生活救助
2081501:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
特困人员供养
2082102:指反映农村特困人员救助供养支出。10.医疗卫生与计划生育 计划生育事务
2100799:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11.城乡社区 城乡社区规划与管理
2120201:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区环境卫生
2120501:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.农林水 农业
2130104:指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
水利
2130399:指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
农村综合改革
2130705:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二篇:盐边红果彝族乡中心学校
盐边县红果彝族乡中心学校 关于2018年部门预算编制的说明
根据县十八届人民代表大会第三次会议批准的盐边县2018年财政预算,2018年2月8日县财政局以《盐边县财政局关于印发2018年部门预算批复的通知》(盐边财政〔2018〕8号)批复了2018年县级部门预算,并对2018年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》相关规定,现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、主要职责
实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关社会服务)。
二、基本情况
2018本单位人员编制数 59 人、实有在职职工
人、离退休职工人,学校现有 21 个教学班,在校学生 600 人;教职工57 人,专任教师 3人。其中副高职称 8人,一级教师 26 人。本科学历 24人,大专学历 33 人,中专及以下学历 0 人。省级骨干教师 0人,市级学科带头人、骨干教师 2 人,县级学科带头人、骨干教师 8 人。学校建有活动室、运动场、图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室,设备齐全,学校图书室有各类图书 12000 多册,人均 20 册。
三、2018年主要工作任务
一、指导思想
认真学习和贯彻好教育局教育工作会议精神,以“办群众满意的学校、教好每一个学生、发展每一位教师”为重点,以“规范管理、特色办学、科研兴校、文化强校”为抓手,以提高教育教学质量为核心,以实现学校内涵发展为目标,不断提升办学水平,不断实施品牌战略,不断增强学校可持续发展能力,努力推动学校各项工作再上新台阶。
二、工作思路
一条主线:坚持生本教育,深化素质教育; 二个重点:规范学校管理,提高教学质量;
三个发展:学生主体发展;教师专业发展;学校内涵发展; 四项工作:落实依法治教;注重队伍建设;推进教研工作;促进均衡发展。
五个目标:努力实现“内涵红小、活力红小、平安红小、和谐红小、品牌红小”这五个目标。
三、工作重心
1.以生为本,德育为先,深化德育常规教育,努力形成“静、雅、趣、新、和”的校园环境和人际氛围。
2.不断加强安全教育,认真学习安全须知,培养学生避险和自救的能力,在全体师生中树立“安全第一”的意识,努力实现“安全无缝隙”的目标。3.狠抓队伍建设,努力打造一支“肯干、能干、会干,讲团结、讲奉献、讲正气”的管理队伍,全力建设一支“学习型、创新型、研究型”的师资队伍。
4.高度重视教学常规管理,严格执行国家课程计划,不断加强“艺体科思”等学科的教学督导工作,不断深化各学科的特色传统教育,不断加强质量监控,不断提高教学质量。
5.继续施行“科研兴校”的战略。认真开展常规教研活动,深入开展课题研究工作,做好已完成课题的存档、推广、应用,加强正在研究的课题管理工作,鼓励并规划好待研课题的申报工作。
6.加强校园文化建设,结合学校实际,利用“道德广场”“晨诵广场”“英语角”“红领巾广播站”等形式为载体,努力构建“有底蕴、有特色、有品位”的教育教学氛围。
7.积极倡导制度化管理、民主化管理。增加对话机制,减少管理层次,实行以“首问负责、部门负责、专人负责”为原则的管理模式。成立理财小组,适时公开账目,公示财务状况,增加透明度、公信度。完善教学设施,优化后勤管理。
8.加强信息化校园建设,搭建师生工作、学习、交流,以及展示校园风采、成绩、扩大学校知名度的信息化平台。
9.做好党风廉政、综合治理、法制教育、环境教育等工作。
四、工作措施
(一)坚持以德立校理念
1.坚持正确的育人导向;明确小学阶段的育人目标和基本任务;努力搭建育人平台;开展丰富多彩的育人活动;强化学校育人环境的建设。
2.深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》,牢固树立“育人为本、德育为先”观念,把德育工作放在各项工作的首要位置,整合学校一切德育力量,努力实现全员育人、全程育人、全面育人。
3.加强德育队伍建设。努力培养一支德育工作队伍尤其是班主任队伍,加强教师的行为规范教育,做到榜样示范。班主任队伍建设要有创新,对班主任日常工作的考评要更具体有效,真正起到表彰先进、激励大家的作用。每个班主任平时必须认真学习班级管理理论,积极探索创建优秀班集体的有效途径,交流有益的经验。
4.加强学校安全管理,提高学校安全管理水平。强化学校的安全教育。利用班队会经常性向学生传授安全防范知识,宣传安全制度,签订学校与学生及其家长的安全工作责任书。
5.加强班级文化建设,充分发挥班集体、大队部的作用。进一步建立和完善学生自我教育、自我管理、自我评估的机制。进一步发挥家长学校的作用,整合学校、社会、家庭等各方面力量,做到学校、家庭、社会齐抓共管,形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系,适时召开家长会。6.挖掘家长的潜力,继续办好家长学校,挖掘家长中蕴涵的巨大教育力量,使其在校园中发挥更为积极的作用。
7.各年级通过多种途径寻找实践基地,让学生有更多的机会接触社会和自然,接触书本上学不到的知识,提高社会适应性。
8.充分利用校会、班会和晨会向学生进行行为规范教育并加大学生行为规范督查力度。以少先队为依托,挖掘和利用学校现有资源结合实际开展主题教育,办好学校艺术长廊、宣传橱窗、班级园地、班级板报等宣传教育阵地,营造和谐发展的校园文化、班级文化。
9.开展丰富多彩的德育活动,努力拓宽育人渠道。举行各类形式的活动,建构学生行为规范养成教育的平台,让学生在活动中,通过各种无形的约束力规范自己的行为。
10.开学初,对学生进行入校教育和爱校教育,让学生了解校园的特色风貌、办学成效,激发学生的爱校热情;开展革命传统教育,激发学生的爱国热情,勤奋学习,报效祖国。
11.每周星期一早上举行升旗仪式,学校领导、教师、优秀班集体代表,进行国旗下讲话和演讲。继续开展经典晨诵活动,把“晨诵广场”办成环小的品牌文化项目。
12.重视学生心理健康教育。继续办好心理咨询室,开通心理咨询电话或信箱,建立“问题学生”档案,加大学生心理健康的个案研究。班主任教师要把心理健康教育作为重要的工作去做,要积极开展心理健康教育的教研活动和课题研究工作,组织开展系列活动,确保心理健康教育落到实处。
13.加强少年宫的环境优化和日常管理,使少年宫成为学生放飞梦想平台。适度扩大少年宫的培训规模,增加项目和培训人数。
14.重视留守儿童的成长教育,关心他们的身心健康,开辟活动阵地,健全教育体系。
15.认真做好学校的卫生工作,规范和完善学校卫生工作标准化建设的工作程序和制度,认真开展相关的教育宣传活动,向学生传授个人卫生、公共卫生、食品卫生、饮水卫生等方面的卫生常识教育与防范知识,积极预防甲型H1N1流感等传染性疾病的发生并加大学校卫生管理、检查的力度,努力提高学校的卫生工作常规管理水平。
(二)细化教学常规管理
1.积极推进新课程改革,为课程改革的全面实施打下坚实的基础。加强学习和宣传,完善校本培训,进一步提升课改理念。组织教师进行新课程理念、新教材、学科研究等方面的学习与交流,把新课程的理念渗透到各学科、各年级之中,从而为广大教师更新教育观念、转变角色构建良好的平台。
2.坚持开足开齐课程,尤其要强化常识、艺体类课程的教学管理工作。3.大力开展“书香校园”学校文化活动。本学期,在总结以往经验的基础上,要加大班级图书角的建设和改进读书活动开展的方法,提高活动的实效性,要进一步规范图书管理,供学生借阅。
4.强化写字教学、阅读教学。识字写字是阅读和习作的基础,是小学语文教学的重要内容,是低年级教学的重点之一。要十分重视并大力改进识字写字教学。阅读教学着重培养学生感受、理解、欣赏、评价的能力,还要引导学生领悟文章的表达方法,培养写作能力。因此,写字教学、阅读教学在语文教学中占有特别重要的地位。
5.围绕提高课堂教学效率、作业效率,严抓教学常规的落实,做到教学常规管理精细化、长效化。教务处开学初制定好详细的计划,严格按课程计划安排好课程表、作息时间表和学生活动总量。实行教学周检查制,切实做好教学管理的落实和督查,同时对各阶段的教学质量实施过程化管理,加强平时教学情况的抽查验收,要通过一个时期的努力,使我校各科教学质量进一步得到提升。
6.积极鼓励广大教师进行业务技能学习、培训、进修、竞赛等活动。7.开设丰富多彩的校本课程和综合实践活动等课程。同时认真落实减负规定,进一步减轻学生过重课业负担。
8.重点抓课堂教学改革,切实转变教师的教学行为和学生的学习行为。组织课堂观摩、专题研讨等活动。要求教师结合教学实际写出课改案例计划、小结等,并坚持写教学日记和教学随笔,组织参加市级评选活动。
9.进一步加强对学校艺术教育工作的管理,结合学校实际,开展丰富多彩的艺术教育活动,不断提高学生的艺术素养和艺术鉴赏能力。10.进一步加强学校的体育工作。上好体育课,强化特色项目的训练和管理工作。
(三)形成教育科研特色
1.以科研为先导,加强师资队伍建设,全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。根据我校发展实际,通过名师、带头人、骨干教师的辐射,全面提高我校教师队伍素质的整体提高,切实强化师德师风的建设力度。
2.坚持开展校本培训。随着现代化高科技的迅猛发展,知识在不断更新,作为教师要适应现代化教育的需要就必须坚持学习,不断吸收新的知识,不断提高教学研究水平。
3.加强课题研究。在研项目要严格按照时间节点按时完成任务,同时要注意研究的质量和实际效益;积极申报有前瞻性、有实际研究价值的新课题。
4.强化日常教研活动的管理。学校继续开展“推门听课”工作,进一步督促全体教师提升素养。各科任教师要根据自己学科的特点,改变重教轻学的方法,不断转变理念,更新教学方法。
5.加强教研组建设。落实教研教改课题,把备课组建设放在重要的位置上,提倡备课组集体备课制度,增强团体精神和协作意识
6.做好青年教师的培养工作。继续开展“1+X”示范教学活动,进一步推进“青蓝工程”,发挥学校自身优势,结合学校正在研究的课题工作,积极探索多媒体与课堂教学整合的有效途径,积累经验成果,形成学校特色。
7.积极打造优势学科。扩大学校知名度和影响力。
(四)强化后勤保障工作
1.加强校园文化硬件建设,构建良好的教育教学氛围。为教育教学提供有效的服务。
2.加强校产管理,实行校产的购置呈报、登记管理、维护维修等一系列管理措施。
3.加强财务管理,实行严格的财务管理制度。压缩各类开支,削减学校债务。严格执行财务预算制度,做到开支精打细算,花小钱办大事,坚持校务公开制度,提高学校教育经费的使用效益。
4.全力完成学校操场绿化的改建任务。
5.规范收费行为,杜绝乱收费现象的出现。坚持收费公示制,严禁任何个人私自向学生乱收费。
6.加强综合治理和安全工作。坚持“安全第一、预防为主”的方针,进一步抓好综合治理和安全工作。要严格管理行政领导和教师安全值班,做到日日查,进一步推进教育局提出的“1211”工程建设力度。
7.强化校园的环境整治和校园绿化工作。强化学校交通、用电、消防、食品卫生等方面的宣传教育和安全防范措施。不断增强师生的安全防范意识、自我保护能力和法制意识。积极协调公安、司法等有关部门,维护好学校及周边治安秩序,确保学校和师生安全稳定。(五)加强师资队伍建设
1.师德师风建设。继续开展好师德建设活动,进一步学习《教师职业道德规范》;开展“办人民满意的教育,做家长和学生满意的教师”主题教育,将师德师风建设作为一项长期工作来抓,加大师德考核力度,组织开展师德标兵评比工作。
2.开展读书活动。积极倡导全体教职工静下心来读书,并提出读书要求:①针对事业特点和职业需求,研读先进的教育理论及专业类书籍,做学习型、专家型教师;②读教育经典著作、名家、名著,与智者对话,做智慧型教师;③读自己喜欢的个性化的书,做有特色的教师。通过有目的地阅读,使教师开拓思路,扩大眼界,提升专业素质、文化底蕴;组织读书交流活动,达到督促全体教师共同阅读的目的;通过期末评选“最佳读书奖”,进一步提高教师读书的积极性和实效性。
3.加强对教师的各类考核,建立、健全教师业务成长档案。档案要求完整、准确一致,有关材料存入业务档案。
(六)促进学生全面发展
切实落实《国家学生体质健康标准》。抓好“三操、两课、大课间活动”和体育比赛等常规性群众体育活动;开展拓展活动进课堂工作。加强卫生防疫工作,预防和控制常见病、传染病发生。严格执行艺术教育课程计划,努力提高艺术教育水平。
1.加强和完善体育卫生的设施建设,认真贯彻两个《条例》。认真开展学生体质健康检测工作,学生体质健康测试合格率达到95%以上。建立长效机制,完善各项应急预案,认真搞好各种传染病的防控工作,做好预防知识的宣传普及工作,杜绝传染病在校内发生。强化饮食、饮水卫生管理,校园内杜绝吃零食。
2.要增强师生的卫生责任意识,保证教室、办公室的整洁、美观,以常态下“干净不干净”、“整齐不整齐”为主要衡量标尺,使校园常洁常净。学生个人卫生班主任负责;各室卫生责任到人,校园卫生有检查、有评比、有记录。
3.进一步加强学校少年宫建设。开展形式多样的文艺活动,提高艺术水准。继续办好文娱、体育、书画、朗读、写作、棋艺等兴趣活动小组,做到有计划、有备课、有活动、有成果。提高活动质量,培养特长生,丰富学生的课余文化生活,培养学生的特长。
4.继续加强环保教育、法制教育。按标准开设环境保护教育课,把环境保护教育纳入课堂教学之中,强化师生的环保意识。通过开展丰富多彩的环保教育活动,让学生在实践中懂得为什么要环保,以及怎么去保护环境,从而把环保教育落到实处,把环保意识植在学生心中,把保护环境变成学生的一种习惯。落实“法律进校园”活动,形成学校、家庭、社会三结合的教育体系,从而为未成年人思想道德建设组建一个更完善的教育网络,加强对学生开展自我保护、自我生存及生命意识的教育。
(七)其它相关工作 1.开展好教工大会和教工活动,丰富全校教师的学校生活,建立团结、协作、愉悦的群体氛围。
2.积极做好上级布置和安排的其它各项工作。3.做好教师交流的方案制定及对接安排工作。
新的学期,我们一定要按照科学和发展的观点,在上级的领导和指导下,在全体师生的共同努力下,克服困难、积极创新、锐意进取,使我校在各方面得到全面发展和提升,沿着特色化、内涵式发展道路不断前进!
2018学第二学期学校工作具体安排
三月份
1.报名注册,进行入学教育,举行开学典礼。2.安全教育专题活动,上好开学第一课。3.各班进行班级环境布置。4.第一次卫生及教学工作检查。
5.启动“道德广场”“晨诵广场”特色教育活动。6.交通安全主题教育,法制教育专题活动。7.庆祝“三八”妇女节活动。8.开展“雷锋就在你身边”系列活动。9.学校管理、安全和教学常规检查。10.家长学校专题活动。四月份
1.开展“我们的节日·清明节”主题教育。2.第三次教学常规检查。3.组织期中考试。4.期中工作小结。
5.防溺水安全教育宣传活动。6.理财小组专项会议。
五月份
1.庆祝“五一”国际劳动节。
2.组织开展“安全教育日”主题教育。3.组织全校师生进行突发事件疏散演练。4.第三次教学常规检查。5.教学专题研讨。
6.组织开展“艺术节”活动。
六月份
1.开展庆祝“六一”系列活动。2.“六·五”世界环境日宣传活动。3.开展我们的节日·端午节“主题教育。4.做合格的毕业生——六年级主题队会。5.对学生进行暑期安全教育。6.组织期末复习,组织期末考试及质量分析。
七月份
1.学生“文明之星”评比活动。2.上交教育教学总结;财务公示。3.召开散学典礼。
*****(注:各单位结合2018年重点工作及任务情况进行描述)
四、收支预算总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。2018年收入预算总额为770.21万元,其中:当年财政拨款收入767.07万元,事业收入0万元,上年结转收入3.15万元。相应安排支出预算770.21万元,其中:工资福利支出707.53万元,商品和服务支出58.85万元,对个人和家庭的补助支出3.83万元。
五、财政拨款支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。
基本支出767.07万元,是用于保障我校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出3.15万元,是用于保障我校完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)教育支出604.70万元,主要用于事业单位教育事业支出、人员工资福利支出、公用经费、公益彩票基金等
(二)社会保障和就业支出95.74万元,主要用事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
(三)住房保障支出69.80万元,用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数1.04万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.04万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费
2018无出国(境)经费预算,与2017年预算持平。
(二)公务接待费
2018年安排公务接待费预算1.04万元,与2017年预算持平。主要用于接待上级主管部门的监督检查及外校来我校观摩等公务活动开支的用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费 我单位无公务用车车辆。
七、政府采购安排情况 2018无政府采购安排。
八、名词解释
(一)一般公共财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)上年结转:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(三)支出功能分类说明
一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务的支出; 社会和保障就业支:出指反映政府在社会保障与就业方面的支出;
住房保障支出:反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金;
商品和服务支出:反映商品服务业等方面的支出; 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:盐边县红果彝族乡中心学校2018年部门预算表
盐边县红果彝族乡中心学校
2018年2月26日
第三篇:攀枝花市中考满分作文-2011年四川省攀枝花市中考满分作文
旁观者清,当局者迷。旁观者总是在最先觉醒。
小王大学毕业后,在一家世界500强的合资企业找了份工作。她人长得水灵,又是学文秘的,自然被董事长聘为第一秘书。这让原来的第一秘书小李非常恼火,总是阴阳怪气地斜着小王,似乎要洞穿她的心,怵得小王直发毛。
公司为了拓展业务,打算从攻关处和几个秘书中间物色一个公关部经理,监管销售部业务。这可是一个肥缺,大家使出了浑身解数,有抛媚眼的,有拿钱收买的,有托熟人探路的。小王和小李也在暗中较劲儿。
小王打算走上层路线,她以为这种合资企业还不是钱说了算,只要把董事长拿下了,一切都不在话下。可这家伙似乎不食人间烟火,出卖色相,她如花似玉的身怎可让一堆牛粪给污了呢?花钱吧,就她那每月几千块的薪水,还不够人家塞牙缝的呢。她记得一本武侠小说中有一句话:是人,就都有弱点,打蛇打七寸嘛。
小李自然轻车熟路了,一则她在上层有人缘,一有个风吹草动的,便能占个先机;二则她人长得漂亮,又比较随和,在年轻人占主体的公司中也有口碑,尤其是那些男青年,更是蜜蜂一样围着她。于是,大家都说这公关部经理非她莫属。竞聘这天,公司先宣布了公关部职员名单,并决定几个候选人当着众董事和中层及心上干部拿出绝活,由大小头头和公关部全体员工无记名投票产生。
董事长手里拿着个精致的礼品盒,小王的心顿时提到了嗓子眼。小李瞟了一眼,得意地冲小王扮了鬼脸。
没想到,半路杀出个程咬金,最终却让从来就没被小王和小李瞧上眼的小孙当选了。
董事长意味深长地说:“有的人本事不小,可不用在正道上,以为我喜欢下象棋,就投其所好,想用这个收买我。”说着,他打开了礼品盒,里面是一副镶嵌着钻石的象棋,在灯光下熠熠生辉。董事长接着说:“这可是价值几百万的东西啊。一个刚出来的大学生,哪来的那么多钱?就是卖爹卖妈,也不够啊!”其实,这是小王跟一个已经大发的中学好友借的,那个同学说:“舍不孩子套不狼,如果你当选了,这就算是见面礼,以后我的生意还要仰仗你关照啊!”
董事长从文件里拿出了一份精致的文档,神色凝重地说:“小孙把关系全花在市场调研上,大家看看,这是她为我们设计的蓝图!要有的人却把良好的人际关系用在了如何攻关领导和同事上人,这样的人岂能当选?”小李不好意思地离开了。
事后,大家都说:小王和小李那可是当局者迷啊,以小人之心度君子之腹,总以为社会上的不正之风普照大地。可叹他们落选都没有觉醒,可悲啊,小孙呢,人家觉醒着咧,那是旁观者清啊!要不,就小孙那模样,那家底子,恐怕连候选人也上不了呢。
第四篇:2013年四川省攀枝花市消费品市场态势分析专题
2013年四川省攀枝花市消费品市场态势分析2013年,攀枝花市调整优化经济结构,多措并举,扩内需、促消费、有效克服各种不利因素对消费市场的影响,消费品市场呈现出前低后高、平稳增长的发展态势。全年实现社会消费品零售总额219.3亿元,同比增长14.2%,增速高于四川省平均水平0.3个百分点,居四川省第十三位。
一、消费品市场发展主要特点
(一)按季度分,社会消费品零售总额呈现平稳较快发展态势。一季度,攀枝花市实现社会消费品零售总额53.7亿元,同比增长13.2%,增幅比上年同期回落3.5个百分点,比上年全年回落2.8个百分点;上半年,攀枝花市实现社会消费品零售总额107.5 亿元,同比增长13.4 %,增幅比一季度提高0.2 个百分点,比上年同期回落2.5个百分点;1-9月,攀枝花市实现社会消费品零售总额160.1 亿元,同比增长13.5 %,比上年同期回落2.0个百分点;全年实现社会消费品零售总额219.3亿元,同比增长14.2%,比上年全年回落1.8个百分点。从四个季度运行情况看,攀枝花市消费品市场呈现逐季回升的趋势。
(二)按经营地分,城镇消费仍是构成社会消费品零售总额的主体。随着城市化进程的不断推进和居民消费结构的稳步升级,城镇消费市场作为构成社会消费品零售总额的主体,活力不断增强。攀枝花市城镇市场实现社会消费品零售额206.4亿元,同比增长14.3%,占全部零售额的比重为94.1%,;乡村实现社会消费品零售总额12.9亿元,同比增长11.6%,占全部零售额的比重为5.9%,城镇市场所占比重高于乡村88.2个百分点,显示出城镇市场发展占有较大的优势。
(三)按行业分,零售行业仍占据市场主导地位。零售行业仍然占据市场主导地位。全年零售业企业实现零售额180.9亿元,比上年增长14.5%,占社会消费品零售总额的82.5%。批发业实现零售额10.2亿元,同比增长8.1%;住宿业实现零售额1.5亿元,同比增长46%;餐饮业实现零售额26.7亿元,同比增长13.3%。零售业比重高于批发住宿餐饮业65个百分点。
二、消费品市场平稳增长的主要因素
(一)改善消费环境,促进消费品市场的活跃。今年以来,专营(专卖)店不断发展和延伸,改善了购物环境,增加了人们的消费欲望。百胜、北京华联分
店和家用汽车4S店为吸引消费者,充分发挥品种多、规模大、环境优、信誉好的优势,在一定程度上刺激了消费品市场的活跃。
(二)限上单位带动作用明显,引领消费市场的发展方向。从限额以上单位总体情况来看,限额以上单位规模较大、竞争力强、聚集效应明显,引领着市场的发展方向,对消费品市场的支撑作用明显。限额以上批发零售、住宿餐饮业单位实现零售额104.9亿元,同比增长19.1%,其中,批发零售业限上单位实现零售额95.9 亿元,同比增长18.7%,有效拉动了社会消费品零售总额的增长。
(三)旅游、节假日经济效益明显,消费市场需求旺盛。元旦、春节、五
一、中秋传统节日和啤酒节、灯会、汽车展、美食文化节、欢乐阳光节等活动的开展,假日经济唱响主旋律,刺激了居民的消费,活跃了商品市场,推动了消费市场的发展。旅游人数和旅游收入不断增长,扩大了消费群体。
(四)主要大类商品平稳增长。在限额以上批发和零售业商品大类中,主要商品均保持平稳增长。一是基本生活类消费品平稳增长。粮油食品饮料烟酒类商品零售额增长
21.3%,服装鞋帽针纺织品类增长20.5%,日用品类增长26.5%。二是保值增值型、保健型消费品继续升温。金银珠宝类零售额增长33.0%,中西药品类增长31.2%。三是汽车类销售继续增长。汽车类零售额增长32.3%。四是家用电器和音像器材类同比增长17.4%。
三、影响消费品市场发展的问题
(一)宏观经济增长缓慢,导致消费动力不足。2013年,整体经济形势严峻,经济发展放缓,企业经营成本进一步提高,盈利空间缩小对消费市场稳定增长产生不利影响。城乡居民收入增长速度减弱,影响消费市场稳定增长。收入是消费的基础,而收入水平是影响消费品市场发展的最重要因素。近年来,虽然收入水平有了较大幅度的提高,但是,与四川省平均水平及兄弟市、州相比,仍有不小的差距。城乡居民收入的增长放缓,将影响居民的预期消费意愿和消费信心,进而影响消费市场的快速发展。
(二)消费政策退出,对消费品市场影响明显。受家电、家电下乡、家电以旧换新政策退出等因素影响,国家房地产调控政策趋紧,房产开发及销售都有所
放缓,进而影响了建筑装潢材料、家具等配套商品的销售。建筑装潢材料仅增长
6.8%,家具类增长-17.9%。
(三)受“八项规定”影响,住宿餐饮业增幅大幅回落。继鼓励汽车消费政策、家电下乡和家电以旧换新等政策陆续退市后,社会消费品市场逐渐恢复平静。今年以来,受中央倡导勤俭节约、反对奢侈浪费,出台“八项规定”等政策影响,以公务消费为主的中档住宿餐饮业受冲击较大。住宿餐饮业与宏观经济基本面相关性非常高,2012年受益于良好的宏观经济面的影响,攀枝花市住宿餐饮业零售额累计实现高速增长。今年,中央“八项规定”出台,全社会掀起“光盘行动”反对浪费的热潮,相关行业明显感到了“寒意”。餐饮营业额锐减,攀枝花市餐饮业实现零售额26.7亿元,同比增长13.3 %,增幅较上年同期回落6个百分点,呈现出较大幅度的回落态势。
(四)限额以上法人企业数量少、市场份额偏小且行业结构单一,竞争力弱。目前,攀枝花市限额以上企业和个体户共332家(其中限额以上法人企业仅216家),限额以下企业所占比重过大,这类企业规模整体偏小,制约了攀枝花市消费品市场的长远发展。多数商贸企业或个体户分散经营、管理传统、业态单一。目前宏观经济环境发展复杂多变,它们抵御风险的能力相对较弱。其中支柱行业下滑严重。作为攀枝花市龙头,中石化、中石油销售形势逐月下滑,全年石油及制品类实现同比增长15.1%,比去年同期增速下降了3.5个百分点。
四、进一步加快消费市场发展的几点建议
(一)努力增加城乡居民收入,提高消费能力。一是要积极扩大就业门路,促进职工工资增长,增加农民就业岗位,稳步增加农民收入。二是继续加大对农村生活服务性基础设施的投入,加快农村商贸流通和市场体系建设,让农民将潜在的购买力转化为现实的购买力。三是通过完善社会保障体系等政策措施,消除居民后顾之忧,提高大众消费能力。四是以提升中低收入群体收入水平为目标,通过各项促进就业政策,帮助扶持下岗失业人员再就业,通过多种途径增加就业。五是大力发展现代服务业,扩大服务业的消费空间,努力实现居民收入增长与经济发展同步。
(二)努力培育限上单位,加大对商贸单位引导及扶持力度。一是进一步整合现有资源,重点扶持有特色、有品牌、就业能力强的商贸流通企业做大做强,发展成为限额以上企业。二是要加大对限上企业的扶持力度,积极引导限上企业合法、正规经营,同时出台并落实一些培育和扶持商贸企业的优惠政策,进一步壮大限上批发零售住宿餐饮企业队伍,发挥大中性商贸企业的带动作用,促进消费品市场的健康快速发展。
(三)打造精品旅游产品,推动消费市场发展。借助打造阳光康养旅游城市、“美丽乡村”建设原生态资源优势,推广休闲观光农业、休闲农庄、乡村家庭乐园(品美味农家菜、现实“开心农场”摘草莓)等攀枝花旅游品牌,打造旅游购物商业、住宿、餐饮服务为一体的大型消费市场。
(四)更新消费观念,培育新的消费热点。随着汽车消费需求逐渐饱和以及道路交通拥堵等因素综合影响,汽车消费难以再高速增长。国家对房地产市场的调控,使得家电、家具等与之相关的商品消费有所回落。因此,要积极引导居民消费观念向城乡居民服务型、享受型、发展型消费转变,着力培育新的消费热点,刺激消费持续增长。针对当前攀枝花市消费品市场现状,应加快电子商务发展,推动传统企业开拓网上市场,培育专业网购企业,促进网上消费;还可以通过打造节庆展销平台,挖掘城区消费潜能,确保社会消费品零售额稳定增长。
(五)加强统计基础建设,提高数据质量。为加强基层基础统计工作,一是各级部门应开展深入企业调研活动,利用活动契机,加强与企业的沟通,及时了解企业发展动态和所遇到的困难,尽可能的帮助企业解决实际中存在的问题。同时指导企业的统计工作,提高基层统计数据的质量。二是及时做好限额以上单位申报工作。千方百计下大力气把符合条件的单位纳入统计,使限额以上单位占社会消费品零售总额的比重提高,真实反映出社会零售额增长和市场消费的实际情况。三是高度重视“个转企”工作,鼓励和支持具有一定规模的个体工商户转型升级为企业,提升市场竞争力。
第五篇:2014年1季度四川省攀枝花市农村经济情况
2014年1季度四川省攀枝花市农村经济情况 2014年一季度,攀枝花市农村经济总体上运行平稳,农产品价格有起有跌,各种产品产量有增有减,农村居民收入继续增加。
一、农业和农村经济运行情况
(一)农村经济总量继续增长
一季度,攀枝花市农林牧渔业总产值为63528万元,按可比价格计算,比上年同期增长4.0%。实现农林牧渔业增加值为36950万元,增长3.8%。其中:农业增长5.7%,林业增长4.4%,畜牧业增长1.6%,渔业增长3.3%,农林牧渔服务业增长6.4%。
(二)种植业播种面积增加,内部结构调整明显,预计小春农作物中粮食产量小幅上升,蔬菜产量基本持平,水果产量增长。
2014年攀枝花市小春农作物播种面积为24443公顷,比上年增加446公顷,增长1.9%。一是粮食种植面积为12263公顷,比上年增长0.5%,其中谷物中的小麦种植面积5808公顷,比上年下降1.0%,谷物种植面积下降1.0%;豆类种植面积4273公顷,比上年增长3.0%;薯类面积457公顷,比上年增长1.8%;二是油料种植面积1679公顷,比上年增长1.4%;三是蔬菜种植面积8531公顷,增长3.5%,早市蔬菜内部结构调整明显,价格好,产量较高的四季豆、辣椒、西红柿等种植面积增加,不好运输、价格低的白菜类、茄子、黄瓜等面积减少;四是瓜果类种植面积为735公顷,增长12.7%,主要是盐边北部地区西瓜因上年价格较好,销路畅通,今年扩大了种植面积。
(三)畜牧业、水产品生产稳定
畜牧业出栏数及产品产量全面增长。一季度攀枝花市生猪出栏数为157553头,同比增长2.8%;牛出栏数6154头,同比增长1.8%;羊出栏数为62623只,同比增长3.7%;小家禽价格上涨,加之饮食结构调整,使小家禽备受消费者青睐,一季度出售和自宰的肉用家禽为972101只,同比增长5.9%,出售和自宰的肉用兔39820只,同比增长5.0%;攀枝花市肉类总产量为13404吨,同比增长
3.5%,禽蛋产量2535,同比增长5.1%。2014年一季度水产品产量预计为4180吨,同比增长3.3%。
(四)农村居民现金收入继续增加
一季度,预计攀枝花市农民现金收入人均能达3480元,同比增长12%以上。初步预计工资性收入,家庭经营收入中的蔬菜收入、牛、羊、家禽收入仍然是农民增收的一个主要亮点。
二、农村经济运行中需要引起关注的问题
(一)预计一季度蔬菜产量增幅下降
2014年攀枝花市小春蔬菜种植面积虽然扩大,但是受上年底今年初雪水、霜冻、低温等自然灾害的影响,二半山、高寒地段露天和小拱棚蔬菜小苗部分遭受两次冻死又补种改种的情况下,今年小部分蔬菜上市时间可能推迟,同时单产也会下降,因此预计一季度攀枝花市蔬菜产量与上年同期相比增长幅度下降。因为整个西南地区受冻害影响而产量减少,攀枝花市的蔬菜仍然以外销为主,从了解的情况,目前主要销往北京、上海、陕西、河南、湖北、重庆和成都等大中城市及周边部分地区。因此今年蔬菜价格较好,初步预计价格上涨幅度为10%左右,(二)水果价格下跌对农村经济的影响
一季度,攀枝花市主要水果是枇杷、柑橘类,虽然今年枇杷产量增加,但是因价格不稳定,前期较好,采摘中期很长一段时高时低,加之后期价格持续走低,使枇杷价格总体上仍然略有下降,对一季度农民增收及农村经济产生一定的影响。
(三)生猪价格下滑,饲料价格上涨,影响畜牧业发展
受全国大环境的影响,2014生猪价格持续走低,饲料、兽药、人工价格上涨,生猪生产形势不容乐观。一是生猪价格持续走低,从上年10月份至今,生猪价格最高没有达到上年同期最高的19元/公斤,最低跌到现在的13元/公斤,使养殖户全面亏损,猪肉价格“跌跌不休”,大量散户退出市场,规模养殖户补栏的积极性也不高,严重影响了畜牧业的发展;二是饲料价格小幅上涨,据了解,浓缩饲料价格同比上涨2.8%,颗粒饲料价格上涨3.0%,小麦价格小幅上涨,玉米价格稳中略跌。
三、下一步农村经济工作的几点建议
(一)加强对各蔬菜基地加强技术培训和指导力度,一是要积极引导受灾农户采取各种手段措施补种、改种本茬受灾蔬菜,确保明年的早春蔬菜种植面积稳定在现有水平。二是要指导设施蔬菜种植户加强田间肥水管理和喷洒叶面肥等手
段提高蔬菜受低温冻害的能力,争取能增产增收。三是引导农户做好病虫害防治工作,通过采用黄板、蓝板、防虫网的物理防治的方式预防虫害和膜下滴灌高效节水灌溉——水肥一体化技术,将有效降低农药、化肥和水的投入生产成本。
(二)抓好农产品质量安全:一是强化农资市场监管,从源头控制影响农产品质量的投入品进入生产环节,全面禁止各类高残毒农药在蔬菜生产上应用,成立农业生产执法检查大队,定期对农资市场开展清理检查,杜绝影响农产品质量安全的投入品进入生产环节。二是强化农产品质量监测,攀西无公害农产品监测中心、各县农产品质量检测站定期开展蔬菜农药残留监测,对蔬菜基地、批发市场、零售市场坚持例行监测,禁止残留超标农产品上市交易,确保农产品入市安全。
(三)积极发展产业化经营。加强“龙头企业+专业合作组织+基地+农户”的产销一条龙发展模式,龙头企业、专合组织把分散的基地和千家万户的农民与千变万化的大市场紧密联系起来,形成整体开拓市场。在龙头企业和专合组织的带动下,农民生产技术水平得到了明显提高,利用气调库对蔬菜进行处理和保鲜,使蔬菜外销量逐年增加。
(四)加大现代畜牧业发展力度。一是严格落实国家生猪扶持政策,大力发展生猪规模养殖,妥善解决规模养猪企业贷款难、用地难问题。二是加强生猪规模化、标准化管理,推进“合作社+农户”的产业化经营模式发展,合理引导养猪户科学养殖,降低生猪生产成本,稳定生猪生产发展,防止生猪生产出现大起大落现象。三是建立完备的生猪生产宏观监测预警系统,完善疫病预警和防控快速反应机制,切实落实免疫、检疫、预防性消毒、无害化处理等防控措施,从源头上控制疫情风险。