第一篇:物资采购供应业务监督管理办法
物资采购业务监督管理办法
第一章 总则
第一条
为加物资采购业务的监督管理,促进物资采购规范化、精细化管理,依据国家有关规定,制订本办法。
第二条 公司各部门、分支机构和所属公司(单位)(以下简称“各单位”)要按照“谁主管、谁负责”的原则,切实履行监督职责,加强物资采购管理和业务流程的监督检查,形成自上而下、各负其责、共同参与、齐抓共管的监督合力,有效防控廉洁风险。
第三条
本办法适用于公司所属各分支机构、所属公司(单位)(以下简称“各单位”)企业组织承办的物资采购经营业务。
第二章 监督职责
第四条
职责分工
公司各部门、各单位要根据业务分工范围和监督职责要求,抓好分管业务的日常管理和监督工作。
监察部负责监督检查各部门、各单位监督工作的落实情况,监督检查物资采购、招标、合同等重点业务管理情况,同时,协调各部门、各单位履行监督职责,共同参与监督,形成监督合力。
第五条
主要职责
1.监督检查物资采购业务贯彻执行国家有关法律、法规以及集团公司、公司有关规章制度的情况,保证物资采购管理工作规范有序地进行。
2.监督检查物资采购业务存在的薄弱环节,对发现的问题及时分析研究,提出整改建议和意见。3.监督检查公司员工遵守廉政建设有关规定的情况,预防违法违纪问题的发生。
第三章 监督内容
第六条
制度建设
监督检查是否严格落实公司的各项规章制度;是否根据公司要求,结合公司实际制订物资采购管理办法,对物资的审批、计划、采购、验收、结算等环节做详细规定;是否制订计划、采购等工作岗位标准、管理考核办法和轮岗制度;是否建立供应商档案库和信誉评估制度;是否在企业醒目位置和业务来往中公布公司举报电话、举报信箱。
第七条 人员和机构管理
监督检查工作人员是否具备相关业务知识,是否严格按照岗位规范和作业流程开展工作;相关职能部门是否认真履行管理、监督职能;是否定期对内部工作人员进行廉洁从业教育和业务培训;物资采购管理的决策、计划、采购环节与付款、验收等环节是否做到机构分设、职责分离;是否明确行使监督职能的部门和人员;监督部门和人员是否积极履职;是否存在工作中不愿接受或不配合监督部门的行为。
第八条
供应商管理
1.供应商准入。监督检查是否对所有供应商预先经过资格审查,审查合格后方可进入公司供应商网络;是否对供应商的许可供应产品目录进行限定;对准入供应商是否按规定程序进行审批。
2.供应商选用。监督检查是否对涉及生产建设安全的供应商进行现场考察;在重要合同签订前,是否对供应商进行风险评估,对风险评估高的供应商,是否进行现场考察;是否有违规指定供应商,或2 从中间商采购的现象;独家采购的是否报主管领导审批;与某些供应商长期发生交易行为时是否有充足合理理由;是否按照供应商准入“谁考察,谁负责”、供应商选用“谁采购、谁负责”的原则,实行供应商管理责任追究制。
3.供应商考核。监督检查是否从质量、价格、交货和服务四个方面对供应商进行量化评价,评价过程是否公开客观;是否从整体实力和日常考核业绩两个方面对供应商进行年度评估,对评估不合格的供应商是否及时解除服务关系;是否对有违约、违规行为的供应商给予警告、通报、暂停交易资格、取消供应商网络成员资格等处罚。
第九条 计划管理
监督检查计划材料是否齐全;是否按规定审批;是否执行公司集中采购的有关规定;是否通过相关会议或其他形式实行集体决策,有无个人决定大宗物资采购的现象;是否存在违规指定或变相指定采购的现象;计划变更是否按规定流程审批;采购进度是否满足生产需要;是否存在非正常原因过早采购导致长期占用资金或者采购不及时影响生产等问题。
第十条
采购方式
询比价管理。是否存在将达到招标标准的项目拆解分散、规避招标的行为;是否认真进行了询价、比价(一般应在3家或3家以上),是否从质量、价格、信誉、服务等方面提出了择优采购意见;是否存在擅自改变采购价格的现象。
招标采购。监督检查是否严格遵守国家法律、法规和集团公司的有关规定,确保招投标工作在公开、公平、公正的原则下进行;大宗材料采购具备招标采购条件的,是否进行了招标采购;评标过程是否3 规范,中标结果是否公平、公正,备查资料是否齐全。
第十一条
合同管理
审批与签订。监督检查是否按规定审批和签订合同,有无越级、越权审批、签订的现象,合同中标人与实际签约人是否一致;合同签署、变更是否符合公司有关规定;是否存在不按招标、比价结果签订合同的问题;是否在合同之外订立背离合同性质内容的其他协议;合同双方是否具有法律资质,经办人是否经过授权委托,是否存在与代表处、代办处及其他非法人主体签订合同的现象。
合同履行。监督检查是否认真履行合同的质量、进度、付款等规定;质量保证金的支付是否符合规定;合同回款是否及时;供应商是否对预付款项目及时发货;合同发现问题是否及时采取应对措施;是否按合同约定追究违约供应商的责任,变更合同的审批手续是否规范,有无签订合同变更协议;验收程序是符合规定;经检验不合格的物资是否采取退货和相应处理。
第四章 工作方法
第十二条 日常监督由各部门、各单位负责;集中检查由监察部牵头,协调相关部门、单位组成联合检查组。
第十三条 监督检查综合采用听取汇报、查阅资料、实地查看、专项调查、调研暗访等多种方式,对所属公司进行监督检查。
第十四条 坚持每年联合检查不低于3个所属公司,以1到3年为一个周期,实现对公司所属公司联合检查的全覆盖。
第十五条
监督检查依据 1.上级单位或公司的工作安排;
2.公司在经营管理、监督等方面存在问题或薄弱环节; 3.收到线索清晰的信访举报。
第十六条 建立监督工作报告制度。监督检查组对各单位的检查结果,要形成书面评价报告向公司反馈。
检查评价结果与责任单位领导班子的绩效挂钩,并作为领导人员业绩评定、选拔任用、奖励惩处和责任追究的重要依据。
第五章 责任与奖惩
第十七条
各部门、各单位对职责范围内的监督管理负责,凡发生失误或出现违规违纪的行为,除严肃处理相关责任人外,还要追究相关部门、公司和领导人员的责任。
第十八条
针对监督检查工作中发现的一般问题和薄弱环节,要向责任对象发出预警通知并跟踪督促整改;发现违法违纪问题时,按照党纪,视情节轻重给予相应处分和经济处罚;涉嫌违法的,移交司法机关追究刑事责任。
第十九条
发现有下列问题之一的,按照国家有关法律法规和集团公司、公司相关制度规定从重处理:
1.违反公司员工与供应商交往规定的;
2.在供应商准入、选用等方面弄虚作假,严重违规的;
3.继续与列入“黑名单”的供应商发生业务往来的; 4. 履职不力,造成质量安全事故或重大经济损失的;
5.违规办理货款支付手续造成重大经济损失的;
6.违反规定,擅自超越权限签订合同或擅自改变合同内容的。第二十条 有以下表现的人员,应予以表彰和奖励: 1.在降本增效、优质服务等方面贡献突出的人员; 2.严格履行职责、成绩显著的监督人员。第二十一条
其他未列举的违规违纪行为,按照集团公司、公司有关规定处理。
第六章 附则
第二十二条
本办法是开展物资采购监督工作的指导性文件。各部门、各单位在组织实施物资采购监督工作时,须严格按照本办法规定进行监督检查。
第二十三条
各单位可根据本规程及企业实际,制订物资采购监督管理实施细则,并报公司监察部备案。
第二十四条
本办法由公司监察部负责解释。第二十五条
本办法自发布之日起施行。
二〇一四年五月三日
第二篇:物资采购及基本建设项目监督管理办法
****** 物资采购及基本建设项目监督管理办法
第一章 总 则
第一条
为了加强学校物资采购及基本建设项目的监督和管理,进一步规范招投标活动、采购行为及项目建设,防止腐败行为的发生。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规及《******招投标管理试行办法》,结合学校实际,制定本办法。
第二条
学校基建、维修、装饰工程项目以及物资、设备采购、租赁项目合同估算价在2万元以上的项目的监督管理适用本办法。
第三条
监督管理内容包括基建项目的建设规划、申报审批、招标投标、质量监督、工程监理、设计变更、质量验收、资金结算、建档管理等环节。教学科研设备、实验器材、图书资料、教材、办公设备及用品、药品、医疗器械、学生生活用品及设备、后勤补给等物资的申报审批、招标投标、采购验收、资金预算、审计拨付等环节。
第四条
学校建立由校纪委牵头,教职工代表参加的监督管理联席会议,对物资采购及基建项目实施全程监督。监督管理联席会议负责人又纪委书记担任,负责开展工作。成员由各工会小组推荐一名教职工代表组成。办公室设在校工会办公室,负责日常综合协调等工作。
第二章 基建项目的监督管理
第五条
对建设项目规划情况的监督主要包括以下内容:
(一)校园建设总体规划、中长期基本建设规划及基本建设投资计划的情况;
(二)校园建设总体规划、中长期基本建设规划、校园内土地利用和单体立项经校长办公会审议决定的情况;
(三)单体基建项目建筑方案、设计标准、工程概算、资金来源和学校基本建设投资计划经校长办公会研究决定的情况;
(四)规划项目实用耐用、保质节资、节能环保的情况。
第六条
对建设项目立项情况的监督主要包括以下内容:
(一)按照校园建设总体规划、中长期基本建设规划及基本建设投资计划申报项目的情况;
(二)申报项目经校长办公会审议的情况;
(三)申报项目进行可行性研究的情况;
(四)需要请4s-g论证的项目,经专家论证的情况;
(五)建设项目的预、决算审核工作和工程结算办法确定的情况;
(六)核准或审批项目符合有关审核规定的情况;
(七)是否存在“形象工程”或“政绩工程”的问题。
第七条
对建设项目招投标情况的监督主要包括以下内容:
(一)按照有关法律、法规和政策规定,对应实行招投标的建设项目,进入地方政府综合招投标中心办理的情况;
(二)按规定无需进入地方政府综合招投标中心的项目,由学校自行进行招投标的情况;
(三)按规定经批准可以邀请招标的项目,进行邀请招标的情况;
(四)招投标中有无“暗箱操作”,假招标、围标、串标的问题;
(五)有无将工程肢解发包、转包和违法分包的情况;
(六)有无领导干部违反规定干预或插手招投标的情况。
第八条
对建设项目实施情况的监督主要包括以下内容:
(一)建设项目的勘察、设计、施工、监理、设备材料采购等是否依法订立合同,明确质量要求、履约担保和违约责任的情况;
(二)建设项目的勘察、设计、施工、监理等单位资质情况以及实施监理的情况;
(三)建立材料验收制度的情况;
(四)对建设项目实施过程中发现的质量问题进行整改的情况;
(五)设计、施工变更的,按规定履行变更程序的情况; 因变更涉及建设资金调整的,经审计部门审计并签订补充合同的情况。
第九条
对建设项目竣工验收情况的监督主要包括以下内容:
(一)建设项目按期建成的情况;
(二)项目内容变更的情况;
(三)职能部门按照项目隶属关系、职能分工、审批权限和项目验收标准,组织竣工验收的情况;
(四)对验收合格的项目办理竣工财务决算审批,并根据批复的竣工财务决算,办理固定资产移交手续的情况;
(五)按照国家有关规定建立并移交项目档案的情况。
第十条
对建设项目资金使用情况的监督主要包括以下内容:
(一)项目建设资金专款专用的情况;
(二)根据项目建设进度及时将建设资金直接拨付建设主管单位或施工单位的情况;
(三)有无擅自变更投资规模,决算超预算、预算超概算、概算超估算的问题;
(四)有无以虚假项目套现以及贪污、挤占、挪用、截留、滞留建设资金的问题。
第三章 物资采购的监督管理
第十一条
对物资采购申报审批情况的监督主要包括以下内容:
(一)采购项目纳入政府采购计划的情况;
(二)采购项目纳入归口管理部门采购计划的情况;
(三)采购项目资金预算编入部门预算的情况;
(四)临时急需补充采购项目向归口管理部门提出申请,以及报批、研究同意采购的情况;
(五)采购项目经过项目论证的情况;
(六)采购项目的审核确定情况。
第十二条
对物资采购招标投标情况的监督主要包括以下内容:
(一)按照有关法律、法规和政策规定,对应实行招投标的采购项目,进入地方政府综合招投标中心办理的情况;
(二)按规定不需要进入地方政府综合招投标中心的项目,由学校自行进行招投标采购的情况;
(三)经批准可以邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价的项目,按规定程序进行的情况;
(四)招投标有无“暗箱操作",假招标、围标、串标的情况;
(五)领导干部有无违反规定干预或插手招投标采购的情况;
(六)招投标采购结果执行的情况;
(七)采购过程中是否存在商业贿赂等问题。
第十三条
对物资采购验收情况的监督主要包括以下内容:
(一)按照招投标内容签定采购合同的情况;
(二)采购合同内容发生变更的,履行有关变更程序的情况;
(三)采购过程中情况发生变化,确需签订补充合同的情况;
(四)物资购入后,归口管理部门按物资验收标准进行验 收的情况;
(五)采购物资技术含量较高,应当聘请专家参与验收的,专家验收的情况;
(六)对采购物资发现的质量问题进行追究、整改的情况;
(七)采购项目后评价情况。
第十四条 对物资采购资金使用情况的监督主要包括以下内容:
(一)物资采购预算审计的情况;
(二)采购资金专账管理、专人负责、专款专用的情况;
(三)根据采购验收意见书拨付项目资金的情况;
(四)物资采购决算审计的情况;
(五)采购资金是否存在贪污、挤占、挪用、截留、滞留、套现等问题。
第四章 附 则
第十五条
监督管理联席会议采取派员驻点、现场督查、合同审定、列席会议、调阅文件资料、财务审计、设立举报电话等方式实施监督。第十六条
本办法由学校纪委负责解释。
第十七条
本办法自发布之日起施行。
第三篇:物资采购管理办法
第一条 为了加强内部管理和控制,规范采购行为,保障生产经营活动的正常进行,以最大限度地降低采购成本,特制定本办法。
第二条 本办法对本公司所有材料物资的采购均适用,公司控股子公司参照执行。
第三条 采购流程及职责分工
一、采购流程:
1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量,经分管副总经理、总经理批准后实施。
2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划,经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请,综合管理部门负责统一采购,其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,采购部门负责采购。
3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划,由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请,经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。
4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审,原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。
5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责:参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合,但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供应商评审采用比较记名投票方式,董事长一人两票制,其余人员一人一票制,全数为五票,少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。
6、定期或即时签订购销合同,日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。
7、仓库收货、品管人员现场验货。
二、职责分工:
1、销售部门负责公司月度、季度、销售计划的制定和修正;
2、生产部门负责公司月度、季度、生产计划的制定和修正;
3、采购部门负责公司所有材料物资的采购,同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请;
4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验;
5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核,同时负责相关资金的落实安排;
6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等;
7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批,包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽;
8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。
第四条 一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。
第五条 供应商评定控制程序
1、主要材料的含义
主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料,主要包括玻
璃、铝框、接线盒、EVA等,辅助材料就是主要材料以外的材料;
2、对供应商的评价
2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求,结合物资的质量、价格、供货期等比较,选择合格的供应商,填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上,对同类材料供应,应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后,录入《合格供应商名单》中。
2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素:
a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等;
b、质量保证能力,即质量控制体系;
c、业内评价、第三方认证等; d、满足法规的要求,采购产品涉及强制性认证的,应具有相关认证的证书和质量证明等
2.3、对第一次供应材料的供应商,除提供充分的背景证明材料外,还需经样品测试及小
批量试用,经测试合格后才能供货:
a、新供应商根据相关要求提供少量材料;
b、交生产车间试用,并填写《供应商评定记录表》中相关栏目,结果反馈给采购部;
c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的,必要时再经试用,均合格的,经总经理批准后,列入《合格供应商名录》。
3、供应商的日常管理
3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪,及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题,采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改,如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的,应取消其供货资格。
3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评,填写《供应商业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占50%,交货期评分占10%,价格及售后服务占40%。评定标准为:一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分,每降一个百分点扣5分,但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给满分,经常送货不及时的,给5分以下;在同等质量的基础上价格在业内最低的,给35分以上。总评分不能低于80分,若低于80分或质量评分低于35分,应取消其合格供应商资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其的检验或验证工作。
3.3、采购人员保持与供应商及时沟通,当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时,采购部应采取相关措施,以确保该变化符合认证规定的要求。
第六条 供应商的选择 所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库,同类
物品采购至少准备两家或以上数量供应商,以确保供应渠道的顺畅,供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用;
第七条 价格确认
1、已经核定的物料,采购人员应注重分析,收集信息资料以尽可能降低采购成本,其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员,以供参考;
2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议,经审议通过后方可执行,已经核定物料采购价格通知上调时,须附价格上调原因,采购部报请物资采购监查组进行审议,审议通过后方可执行;
第八条 询价、比价、竞价
1、根据物料采购的需求,采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价,询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式(长期合同或即时合同)等;
2、采购部在收到供应商反馈信息后,采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析,选择符合条件的供应商进行招投标,公开竞价;
3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真,审议的方法是评定计分制,审议的地点必须是公司注册地,审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。
第九条 执行采购
1、采购人员接到经核准的“请购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对金额较大的或批量采购,应到供方生产工厂进行实际考察,以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等,向对方明确订货意向。
2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员应准备相应买卖合同四份,经授权签字盖章后生效,供方留存两份,需方留存两份,其中一份采购部、一份财务部,合同需要列明至少下列条款:
2.1、供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;
2.2、采购物料的详细描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明;
2.3、订单所采购的数量/重量:单位包装数量/重量;包装件数;
2.4、价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款
2.5、交货日期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
2.6、付款方式
2.7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。
2.8、质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。2.9、运输方式和销售发票的要求。
3、属于分批交货的货物,采购人员根据实际需求,出具交货通知单经采购部门经理审核,加盖公章后由采购人员通知供方发货,采购人员应跟踪控制材料物料交货,及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认。
5、采购部门接到生产部门紧急采购案件,应立即进行询价、议价,按采购程序指明专人迅速办理。
6、阶段控制及沟通
6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段,采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。
6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时,应将异常情况反馈给主管上级,说明异常原因及预定完成日期,以便拟订对策处理。
7、采购作业方式 除一般采购作业方式外,采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
7.1、集中计划采购:凡具有共同性的材料物资,可以集中采购计划交货的,可核定材料项目,通知生产等部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。
7.2、长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的大宗材料物资,应事先选定厂商,议定长期供货价格,报批准后通知各部门依需要提出请购计划。
8、退货
经检验不合格的材料物资需要退货时,仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库,同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”,采购应及时同供应商沟通进行后续处理。
第十条 货物验收及付款
1、供应商交货时采购部应通知仓库,对实物清点件数或称重,随货同行的有关证件进行核对,实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单,库管员签字确认,如发现不符时,即通知采购部会同处理。
2、对有质量参数要求的材料物资,品管部派员验收,经验收合格后仓库出具入库单,同时品管人员和库管员必须签字确认。 第十一条 付款结算
1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。
2、付款申请由采购人员提交,提交的内容包括:送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等,申请付款应严格按照相关合同要求进行,分清轻重缓急。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续。
3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付:
3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续;
3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时;
3.3、现场调试期间临时急需材料采购;
3.4、1000元以下的零星采购。
第十二条 进度控制及异常反馈
1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求,掌握到货进度。
2、采购人员发现供货方交货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催货,对异常原因及处理对策,通知生产部协调处理。 第十三条 质量评价
就公司所耗用的材料物资质量予以关注,根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价,以利于供应商的优选。
第十四条 参与采购过程的各相关部门,明确分工、明确责任、互相配合,发挥互相督促的作用,确保公司利益不受损害。
第十五条 参加采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或佣金,虚心接受群众监督。
第二十六条 本办法自公布日起执行
第四篇:物资采购管理办法
物资采购管理办法
一、目的:
为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司各部门对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性物品、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的建立和审批工作;
2、分管领导负责物资采购的工作的审核;
3、项目部各部室负责人负责采购的计划上报;
4、经营部负责物资采购实施工作。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购原则有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与(?)。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。
4、廉洁原则
(1)自觉维护企业利益,努力(?确保)提高采购物品质量,降低采购成本。
(2)严格遵守《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》。
5、物资采购原则
⑴零星采购物品金额5000元以内物品,按物资采购流程报批后由相关采购人员直接采购。
⑵采购物品年累计金额5000元以上150000元以下,由项目部招议标小组共同参与,签订供货协议。
⑶采购物品年累计金额15万元以上100万元以下,由项目部招议标小组按照天成公司体系文件相关规定报批手续,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货合同。
⑷采购物品年累计金额100万元以上,参照天成体系文件规定报天成公司相关部室招标采购。
6、审计监督原则:
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请:
经营性物品采购,(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要提出采购申请,填写《采购申请单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由相关部门审批,经总经理批准后交经营部门采购。
2、询价比价议价:
(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价,不足三家可二家。
(2)经营部物品采购人员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认:
(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认。
(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。
4、供应商选择:
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
(3)信誉良好者。
5、协议或合同签定:
(1)供应商经送样审查合格后,由经营部按照相关规定与选定的供应商签订协议或合同。
(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。
6、采购物品验收:
采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经营部相关人员验收,验收合格方可入库。
六、考核
凡违反本管理办法的人员,依照项目部相关管理制度进行处罚。
七、本办法附件:
1、《采购申请单》
2、《采购询价记录表》
3、《采购物品验收单》
4、《采购流程图》
八、本办法解释权归经营财务部,自下发之日起执行。
第五篇:物资采购管理办法
物资采购管理办法
为了规范物资采购的管理,特制订本办法。物资采购遵循 “节约成本、价廉物美、计划采购、急需急办”的基本原则。
物业部维修维护、洗涤保洁用品等由物业部采购;其余物资由办公室统一进行采购。
一、采购流程
1、物业部每月月底前上报需求计划,填写标准采购申请单,提交公司领导审批;其他部门根据需要于每月月底前填写标准的采购申请单,提交行政办公室,办公室汇总后提交公司领导进行审批,采购部门根据审批后的采购单采购。审批后的计划复印一份送财务。
2、对于物业常用物料、常规办公用品等根据用量可进行批量采购。
3、对于单次采购金额在1000元以上的采购任务至少有2家以上的供应商报价比对,同时由2人以上执行,互为监督见证;对于采购金额在3000元以上的物料采购,必需签订采购合同。可考察择优确定相对长期的供应商进行供货,签订长期供应合同,定期进行清算。
4、特别规定:对于物业维修用紧急采购,单笔采购金额在200元以下,月度累计3000元以内,物业部经理有临时采购决定权。
5、物品采购后,除零星物料外,其他物料必须及时办理入库手续,保管人员对物品进行质量和数量的验收,实物跟采购数量不一致或出现质
量瑕疵的,及时向采购人员汇报,根据实际情况填写入库单。
6、采购人员凭采购申请单、发票、入库单在财务部办理报销手续。
7、对于临时紧急采购程序参照上述执行,由主管上级在权限范围内审批。
二、物品管理:
1、所有出入库商品必须根据验收情况填写出入库单据,及时登记台账。办公用物料进行领用登记薄进行登记。
2、必须清楚掌握物料库存情况,经常整理与清扫,注意防潮防蛀。
3、按月上报领用存报表,按季盘点,填写盘点表,注明盈亏,说明原因。
三、领用流程:
1、对常规物料根据历史使用情况核定标准,部门指定专人进行领取。
2、贵重办公用品(如计算器、维修工具等),需填写物品领用单,部门领导及办公室领导审批后方能领用。同时在物品领用表上签字确认。
3、物品报废时应由使用部门填写说明,交办公室、财务部审核注销;员工调离,需归还物品的应交回原物,否则按规定折价赔偿。
四、本办法自公司领导审批后执行。
大明宫五金机电市场物业管理有限公司
2012年4月23日