工程项目物资管理办法

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第一篇:工程项目物资管理办法

工程项目物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强公司各施工项目物资管理工作,确保现场物资供、管、用各环节有效控制,降低材料消耗,规范工程项目的物资采购行为,加大项目物资采购的监管力度,特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司各工程项目部的施工项目物资管理。

第二章 人员的设置及职责和权限

第三条 各工程项目的物资采购管理业务由公司物资部指定专人管理。

第四条 负责贯彻执行公司的各项有关物资管理的制度和规定。第五条 负责对施工现场物资管理的监督、服务和指导,定期组织系统检查,确保现场物资管理符合文明施工料具管理标准。

第六条 负责对各工程项目主要物资采购供应情况进行统计、汇总和分析,为公司领导和相关部门提供及时准确的物资管理信息。

第七条 负责物资采购计划和合同的编制、审批,落实采购计划和采购合同的执行情况。

第八条 负责工程重要物资和材料的招标、采购、供应工作,满足项目施工生产要求。

第九条 负责项目设备档案的管理,设备台帐的建立。负责办理工程竣工后项目部所有设备移交公司物资部门的一切手续。

第十条 负责工程竣工后项目经理部剩余废旧物资的质量、价值的认定,统一平衡调剂剩余材料。负责对项目经理部上报废旧物资处理意见进行审核。

第三章 物资计划管理

第十一条 凡施工生产所需各类物资及其它用料,都必须编制物资需用计划。

第十二条 根据施工合同、生产计划和生产进度,编制物资计划,明确材料的品种、规格、使用时间、质量要求或技术参数,作为采购供应或加工订货的依据。

第十三条 项目经理部生产部门根据施工预算、施工进度和现场条件定期提出月度材料需用计划、加工计划和周转材料需用计划,经主管领导审批,作为确定材料使用量及进场时间的依据。

第十四条 遇有工程设计变更,项目经理部应根据洽商及时提出变更计划,调整原需用计划。

第四章 物资采购供应管理

第十五条 必须遵守公司有关物资管理的规章制度,按照采购工作程序执行,确保采购物资符合工程质量、安全、环保要求。

第十六条 必须按照公司《物资采购招标管理办法》,对工程项目重要材料、设备实行招标采购,设立物资材料采购招标领导小组,确定专人负责,做到采购公开、公正、公平。

第十七条 批量物资采购必须进行询价、比价作到货比三家。并要将询价比价记录保存整理归档。

第十八条 采购重要物资,必须与供方签订物资采购合同,明确双方的经济和法律责任、供需办法、标准要求、数量和质量、环保、安全要求、价款、履约期限、交货地点、运输方式和费用负担、服务保证和违约责任等。要建立合同审批制度,由主管经理和主管部门负责人负责监控、确认,用有效手段保护公司利益。

第五章 物资进场验收

第十九条 物资到货进场时,材料员应对品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等进行核对,需要做复试的材料,必须通知相关部门进行复试检验。

第二十条 现场材料验收应包括资料验收、数量验收和质量验收。第二十一条 进场材料验收后,应及时填报进场材料验收检测记录或台账,做好验收记录和检验状态标识。

第二十二条 对验收中出现的质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全,要及时通知采购人员,填好记录,做好标识,妥善保管等候处理。

第二十三条 甲供物资,项目经理部材料部门应与甲方共同对其进行计量检测验收,并索取相关资料存档备查。如在验收中发生丢失、损坏、不合格的,要做好记录和标识,由甲方签认并予以及时处理。

第六章 现场物资保管与发放

第二十四条 材料验收合格后,应根据现场和物资性能正确选择存放场所,合理码放,维护材料的使用价值,确保储存安全。

第二十五条 易燃易爆材料必须要单独设库存放,采取防护措施,严禁在建筑物内存放或与其它材料混放。第二十六条 仓库物资要分类、分规格有序码放,设有货卡标识,要做到账、卡、物相符。

第二十七条 施工现场材料存放区域及各类材料必须按公司CI要求标识。

第二十八条 各生产部门领用物资时,须填制“领料单”,经部门负责人签字,领取物资时要有领料人、发料人签字。

第二十九条 物资出库后要及时登记帐簿,按月核对帐目,并要定期做库存物资进行盘点,作到帐帐相符,帐卡相符,卡物相符。

第三十条 严禁将物资借给外单位(个人)使用,违者进行经济处罚。

第七章 物资成本管理

第三十一条 为保证正确、及时、连续反映和监督施工现场材料动态,必须建立健全原始记录和台账。材料人员认真填写进料单、发料单、领料单以及发生各项费用的原始凭证,妥善保管,装订成册,并及时登记台账,确保成本核算的及时和准确。

第三十二条 项目经理部物资部门按期或按施工部位进行材料核算并进行成本分析,提出改进意见,上报主管领导。

第三十三条 项目经理部物资部门月度材料报告于当月25日为核算截止期,并于当月30日前上报项目经理部财务部门。

第三十四条 项目经理部物资部门在下月10日前将主要材料采购、资金情况统计月报上报项目经理部。

第八章 现场剩余、废旧物资调剂利用和处理 第三十五条 工程竣工后,项目物资部门应及时对已确认的剩余物资汇总,经项目经理签认后,上报物资主管部门制定处理方案,经主管经理审批后,调剂处理。回收的资金转入财务部门入账后冲减该项目工程成本。未经公司物资主管部门许可,项目经理部无权自行处理。

第三十六条 项目物资部门编制采购计划时,要首先平衡剩余积压物资,凡能调剂利用的,不得申请采购。

第九章 现场检查

第三十七条 项目经理部每月对施工现场物资管理工作情况进行月度检查,并保存检查记录。

第三十八条 公司物资主管部门每季度对施工现场物资管理工作状况进行检查,发现问题及时纠正、整改,检查及整改记录留存项目备查。

第三十九条 公司物资主管部门必须对项目经理部材料成本情况进行跟踪检查,并保存检查记录。

第四十条 公司物资管理部门不定期对施工项目物资管理工作情况进行抽查。

第十章 附 则

第四十一条 本办法由公司物资部负责解释。第四十二条 本办法自发布之日起施行。

第二篇:工程项目物资管理办法

工程项目物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强公司各施工项目物资管理工作,确保现场物资供、管、用各环节有效控制,降低材料消耗,控制工程成本,加大项目物资采购的监管力度,特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司各工程项目部的施工项目物资管理。

第二章 人员的设置及职责和权限

第三条 各工程项目的物资采购管理业务由公司物资部门指定专人管理。

第四条 负责贯彻执行公司的各项有关物资管理的制度和规定。第五条 负责对施工现场物资管理的监督、服务和指导,定期组织系统检查,确保现场物资管理符合文明施工管理标准。

第六条 负责对各工程项目主要物资采购供应情况进行统计、汇总和分析,为公司领导和相关部门提供及时准确的物资管理信息。

第七条 负责工程竣工后项目部剩余废旧物资的质量、价值的认定,统一平衡调剂剩余材料。负责对项目部上报废旧物资处理意见进行审核。

第八条 依据生产计划负责需要物资、材料合同的编制、审批,落实采购计划和采购合同的执行情况。

第九条 各工程项目部必须设1-2名物资、材料专职管理人员。第十条 负责工程项目部设备档案的管理,设备台帐的建立。负责办理工程竣工后项目部所有设备移交公司物资部门或租赁站的一切手续。

第十一条

负责项目生产所需物资、材料档案的管理,建立台账。

第三章 物资计划管理

第十二条 凡施工生产所需各类物资及其它用料,都必须编制物资需用计划。

第十三条 根据施工合同、生产计划和生产进度,编制物资计划,明确材料的品种、规格、使用时间、质量要求或技术参数,作为采购供应或加工订货的依据。

第十四条 项目经理部生产部门根据施工预算、施工进度和现场条件定期提出月度材料需用计划、加工计划和周转材料需用计划,经主管领导审批,作为确定材料使用量及进场时间的依据。

第十五条 遇有工程设计变更,工程项目部应根据与甲方协商方案及时提出变更计划,调整原需用计划。

第四章 物资采购供应管理

第十六条 必须遵守公司有关物资管理的规章制度,按照采购工作程序执行,确保采购物资符合工程质量、安全、环保要求。

第十七条 采购重要物资,必须与供方签订物资采购合同,明确双方的经济和法律责任、供需办法、标准要求、数量和质量、环保、安全要求、价款、履约期限、交货地点、运输方式和费用负担、服务保证、质保期限和违约责任等。按公司合同审批制度,由主管经理和主管部门负责人负责监控、确认,用有效手段保护公司利益。

第五章 物资进场验收

第十八条 物资到货进场时,材料员应对品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等进行核对,需要做复试的材料,必须通知相关部门进行复试检验并保存资料。

第十九条 现场材料验收应包括资料验收、数量验收和质量验收。第二十条 进场材料验收后,应及时填报进场材料验收检测记录或台账,做好验收记录和检验状态标识。

第二十一条 对验收中出现的质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全,要及时通知采购人员,填好记录,做好标识,妥善保管等候处理。

第二十二条 甲供物资,工程项目部物资部门应与甲方共同对其进行计量检测验收,并索取相关资料存档备查。如在验收中发生丢失、损坏、不合格的,要做好记录和标识,由甲方签认并予以及时处理。

第六章 现场物资保管与发放

第二十三条 材料验收合格后,应根据现场和物资性能正确选择存放场所,合理码放,维护材料的使用价值,确保储存安全。

第二十四条 易燃易爆材料必须要单独设库存放,采取防护措施,严禁在建筑物内存放或与其它材料混放。

第二十五条 仓库物资要分类、分规格有序码放,设有货卡标识,要做到账、卡、物相符。

第二十六条 施工现场材料存放区域及各类材料必须要有标识。第二十七条 各生产部门领用物资时,须填制“领料单”,经部门负责人签字,领取物资时要有领料人、发料人签字。

第二十八条 物资出库后要及时登记帐簿,按月核对帐目,并要定期对库存物资进行盘点,作到帐帐相符,帐卡相符,卡物相符。

第二十九条 严禁将物资借给外单位(个人)使用,违者进行经济处罚。

第七章 物资成本管理

第三十条 为保证正确、及时、连续反映和监督施工现场材料动态,必须建立健全原始记录和台账。材料人员认真填写入库单、领料单等原始凭证,妥善保管,装订成册,并及时登记台账,确保成本核算的及时和准确。

第三十一条 工程项目部物资部门按期或按施工部位进行材料核算并进行成本分析,提出改进意见,上报主管领导。

第三十二条 工程项目部物资部门在下月10日前将主要材料数量、金额情况(分土建、安装)统计月报上报项目经理部。

第八章 现场剩余、废旧物资调剂利用和处理

第三十三条 工程竣工后,工程项目部物资部门应及时对已确认的剩余物资汇总,经项目经理签认后,上报物资主管部门制定处理方案,经主管经理审批后,调剂处理。回收的资金转入财务部门入账后冲减该项目工程成本。未经公司物资主管部门许可,项目经理部无权自行处理。

第三十四条 工程项目部物资部门编制采购计划时,要首先平衡剩余积压物资,凡能调剂利用的,不得申请采购。

第九章 现场检查

第三十五条 工程项目部每月对施工现场物资管理工作情况进行月度检查,并保存检查记录。

第三十六条 公司物资主管部门每季度对施工现场物资管理工作状况进行检查,发现问题及时纠正、整改,检查及整改记录留存项目备查。

第三十七条 公司物资主管部门对项目经理部材料成本情况进行跟踪检查,并保存检查记录。

第三十八条 公司物资管理部门不定期对施工项目物资管理工作情况进行抽查。

第十章 附 则

第三十九条 本办法由公司办公室负责解释。第四十条 本办法自发布之日起施行。

第三篇:工程项目物资管理

工程项目物资管理

一.工程项目物资管理的目的

当我们承担了一项施工项目工程,这项项目工程的效益好坏,最终的利润与投资的比例大小,与物资管理、节约材料费用、降低工程成本,有着密切的关系,由于材料费在流动资金占用中和工程成本中所占的比重最大,故加强物资材料管理是提高施工项目工程经济效益的最主要途径。一项项目施工的物资管理,它是施工项目工程生产、经营活动所需的各种物资计划、订购、保管,合理的使用管理工作,它是施工项目工程管理的重要内容。施工项目工程物资管理的任务,它不仅要按质、按量、按期齐备地供应,施工生产中所需用的材料物资保证,使施工生产按计划正常进行,而且要十分注意节约物资材料消耗,减少物资材料库的储备和资金的占用,降低物资材料的采购、保管等费用。

二.工程项目物资管理的工作标准

1、物资管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念,认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度,严格执行物资纪律,合理分配物资,及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应,保证企业生产经营活动的正常进行。

2、加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上都要有根据的办理业务,做到计划有依据,分配有道理,消耗有定额,用料有核销。

3、合理贮存和保管物资,定期清查仓库,合理调剂余缺,压缩库存,保证在库物资数量、质量完整无损,降低仓储费用。

4、熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定,工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准,协助项目主管领导确定物资采购方案。

5、物资采购采取招(议)标方式,定价过程公开、透明,采购价格低于或等于市场价。

6、物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量,各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时,物资不超耗,不浪费。

7、进场物资质量符合工程质量要求,不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。管理有序,始终保持受控状态。

8、采购、供应有计划,消耗有控制。债权债务分解及时,工程成本反映真实。

9、工完料清,扣、付款手续完结,原始票据完整,查询方便。

三、工程项目物资管理的工作流程

1、项目领导主管项目物资管理工作,确定物资采购模式(招标、议标等),组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组,并主持招标和评定。

2、组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定,组织招标采购,选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资,努力降低工程成本。

3、根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月(季)物资采购(申请)计划并组织采购,根据施工进度做好物资供需衔接,负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。

4、建立物耗过程的各种台帐,运用限额发料控制消耗,及时清算劳务队伍费用,进行成本摊销,月末传递财务部,确保帐物相符,帐帐相符。

5、对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算,及时对比总结物资消耗情况,形成文字资料提交当期项目成本分析会。

6、检查指导项目自设水泥库、火工品库、油库的日常帐目登记及盘点工作,负责管理现场材料在相应库房及露天的贮存、堆码、标识。

7、会同相关管理部门办理火工品库的建设、使用等相关手续。

8、妥善管理物资采购合同,确保物资价格、质量、付款等按合同约定进行。合理安排采购资金,保证物资顺利供应。

9、及时掌握物资价格波动情况及物资价格信息。

10、工程部负责提供主材需用量、预算单价、技术标准,协助确定本项目的物资采购方案。配合物设部对所采购原材料的样品、说明书进行评价,确定合格供方。积极推广使用新工艺、新材料、混合材料,在满足设计及业主要求的条件下,优先考虑使用有价格优势的替代产品。

11、试验室负责在施工前配合物设部对水泥、外加剂、砂石料等供应厂家货源进行取样、检验,协助确定合格供方。负责对进场的原材料及时取样抽检。

12、财务部负责材料报销的审核把关以及材料成本核算、周转材料摊销等工作,做到未通过物设部传递的材料单据不接收、不入账。

13、公安管理部门会同物设部办理火工品库的建设、使用等手续,协助物资人员做好火工品的提货、押运工作,检查、监督火工品库的管理工作。

14、作业班组设专(兼)职材料员及收料员,主要负责编制本劳务队所需物资的需求申请计划,及时反映工程需用物资情况,代表本劳务队领取、接收和保管到达工地的物资,组织合理使用,核算物资消耗情况;负责本劳务队工具、机具、材料管理与养护;协助经理部物资人员进行物资盘点、回收、修旧利废及节约工作

四.工程项目物资管理的主要内容

1、物资管理策划

1.1工程开工前,物设部应根据工程部提供的主要物资分工号设计用量、预算单价、技术要求等,对物资管理工作实行策划,确定采购模式、现场管理具体方案,结果进入《项目管理实施规划》,经批

准后实施。图纸不全时,工程部可先提供标书预算数量。

1.2根据施工组织安排合理设置满足现场要求的临时仓储设施,如水泥库、火工品库、油库、杂料机具库等,将各项制度和仓管人员岗位职责按项目部统一部署置放于醒目位置。

1.3熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定,调查周边资源及市场情况,收集潜在供方资料,协助项目部主管领导确定本项目物资采购方案,成立招标委员会、《合格供方》评定小组。

2、供方评定

2.1供方调查、评定内容:

a)法人营业执照、特定产品的认证证书;

b)合格产品的证明,如产品质量证明书、样品实验报告等;对环境、职业健康安全的说明或方案; c)企业信誉、装运能力、供货能力及供货时间; d)产品在局内或其它用户使用的情况和效果; e)响应物资采购招标的投标人的投标文件。

2.2委托劳务队自行采购的,应在物资合格供方名单范围内选择,超出范围的要先按规定程序调查、评定,再进行采购。对供方供应的不合格品采取拒收、退货、终止合同或取消合格供方资格等方法处置。

2.6物设部每年对供方供货质量进行一次综合评价。重点评价其供货质量、服务质量及调查内容中需年检的证据。评价结果填写《供方供货质量分析表》,提出继续定货或终止定货的建议,经项目部主管领导批准后更新合格供方名单,上报公司物设部存档并重新在项目公布。

2.7一般辅助材料,可由持有上岗证的物资人员在市场上采购,采购的物资必须满足以下要求: a)有注册商标、生产厂名、厂址、合格证或合格标记; b)符合质量、环境、职业健康安全的相关标准。c)名称、规格、型号等无误; d)包装完整,外观完好。

3、物资计划

3.1所有物资采购必须实行计划管理。施工过程中,工程部必须于每月根据生产计划安排,编制计算下月物资需用计划交物设部,双方签字确认。遇变更设计、计划调整时及时书面通知物设部。

3.2物资计划是物资工作的纲领,包括物资申请计划、采购计划等。编制物资计划要从实际出发,根据施工任务、进度安排、承包合同、概预算规定、物资消耗定额、供应模式、资源分布、价格动态等情况,进行综合分析,统筹安排,周密编制。在编制计划的过程中要充分考虑动员库存,修旧利废,加工改制,反对粗估冒算。

3.3物资计划编制的程序与分工: 3.3.1物资计划的内容包括:

⑴物资计划表;⑵主要物资用量核算表; ⑶计划编制说明。

3.3.2各单位的物资计划由物资人员负责编制,其中主要物资由工程部提出分工点、分部位的需用量计算表。

3.3.3机械配件计划由各单位物设部门根据机械人员提出单机、单车和修程定额核算的需用量编制。

3.3.4编制程序:劳务队编制月(旬)物资需用计划于月(旬)前两日报到项目物设部;项目物设部根据物资需用计划编制月、季度物资采购(申请)计划。

3.3.5对用料单位报送的物资需用计划,受理部门应在月(旬)初两日季初三日前批复。3.4物资计划在报出或执行前,必须由各单位主管领导主持组织计划、工程、财务、物设等部门严肃认真的审查批准方能有效。审查的内容有:

5.1.3.1生产任务量是否正确,材料消耗是否先进可靠。5.1.3.2预计库存时是否接近实际,计划贮备是否适当。

5.1.3.3各种物资是否配套,进料时间是否适当,潜在资源是否充分动员。5.1.3.4各项计算是否正确,编号、规格、单位填写有无错误。

5.1.4因设计变更、任务改变等原因必须增减生产计划时,用料单位应及时编制修正计划,连同变更说明及计划、计算表报主管领导审批后执行。

5.1.5物资申请(采购)计划必须按材料大类分别编制,其中材料编号、名称、规格、计量单位必须按《物资目录》及国家、行业标准顺序填写。

5.1.6对甲供物资和上级物资主管部门负责采购供应的物资,分别按时编制物资申请计划经本单位审批后予以上报。

5.1.7非生产需用的物资,由主管部门提报申请计划,经主管领导批准后由物资部门根据资源情况安排供应。

3.2 劳务队可自行采购二、三项料,但须先向物设部报物资采购计划。如果委托经理部采购,则需报委托采购计划。劳务队不得越权私自采购需物设部专供的物资。

3.3物设部根据工程部提供的分工号物资设计用量、月物资计划和劳务队提供的旬、月物资需求计划编制月物资采购(申请)计划,项目部主管领导审批后执行

3.4物设部根据施工协议、设计使用数量、材料消耗定额、物资需求计划实行限额发料,填写限额发料单及分工号物资供应台账,发现消耗不正常时及时查找原因并进行处理。

5.计划与采购管理 5.1物资计划管理

4、物资采购管理

5.3.1须经市场采购供应的工程材料,按照“把住源头,净化渠道”的原则由项目经理部及以上的物资部门负责,其他部门和个人无权参与直接订货和采购,明确物资集中采购供应管理中各个环节的责任及责任人,把好物资采购、运输、供应、验收等关口,杜绝不合格物资进入施工现场,各级领导要做好监督检查工作。采购和实物点收应分岗负责,采购人员要及时、完整地填写《采购点收单》。

5.3.2采购物资的程序应按市场调查→合格供方评定→采购→合格供方供货质量跟踪分析的程序进行,保证产品质量、环境、职业健康安全指标达到规定标准和最佳采购成本的实现。

5.3.3招标采购

5.3.3.1凡是对工程质量、安全、造价有直接影响的主要物资、有利于降低采购成本的大宗物资以及能发挥整体采购优势的专项物资都必须严格实施招标采购。通过集中招标采购,加大管理控制力度,实现合理定价、质量保证的目的。

5.3.4未列入招标采购目录的物资和不适合招标采购的物资,根据物资采购计划中所列的数量、质量、技术条件、标准、供货期、拟定的合格供方范围及限定的价格等要求,通过其它方式进行采购。

5.3.5物资采购前应做好市场调查和预测工作,不能盲目采购。在对质量、价格、运距和售后服务等方面综合比较的情况下,择优采购,采购中坚持“质量优良、降低成本”原则。

5.3.6施工合同规定由甲方供料的,应按合同执行。如部分材料需由市场采购时,有关采购物资的品种、规格、质量标准、数量、价格等应按合同规定报知甲方,并有签认手续,以备结账、清算及调差。

6.采购合同管理

6.1各类物资采购活动应采用书面形式订立合同,合同条款完整。合同文本要采用示范文本格式,并符合《中华人民共和国合同法》的有关规定。

6.2签订合同时,确认所采购物资的品名、规格型号、质量要求、职业健康要求、环境保护要求、供货期及价格等与物资采购计划中的要求相一致。

6.3合同由项目经理与对方有主体资格的单位和法人代表或被授权人签字盖章后生效,加强对签订合同授权人的资格、授权程序的管理和控制。

6.4加强对合同的管理。要求对合同签订的过程、合同的合法性和完整性进行评审和总结,按要求由各项目物设部归档管理。

6.5合同签订后,供需双方遵循诚实信用的原则全面履行合同规定的权利和义务。需变更、解除合同或发生合同纠纷时,应根据《中华人民共和国合同法》的有关规定妥善进行处理。

6.6物资采购合同主体双方必须签订并履行诚信承诺,保证在经营活动中合同双方及合同责任人不存在经济利益相关联关系。

5.4采购合同

5.4.1采购价值大于两万元或交货时间大于3个月的单批物资必须签订“物资采购合同”。5.4.2物资采购合同由项目经理与供货商负责人共同签字生效,条款约定不违反《合同法》。对于供货合同期限超过半年以上,市场价格波动较大的,对风险的规避有相应约定,以减少因市场价格波动给双方造成不必要的损失。

5.4.3合同中必须明确采购的物资要满足国家、行业及地方对质量、环境、职业健康安全的要求,明确验收方法、违约责任等方面的内容。

5.4.4禁止采购国家、地方明令禁止的不符合环境保护和违反职业健康安全程序生产出来的产品。5.4.5物资采购合同由物设部妥善保管。7.物资进货供应管理 5.6物资验收、发放

5.6.1物设部根据物资申请计划及现场进度,向供应商发出供货通知,物资人员对产品合格证明进行验证,分工号配送,劳务队有权签收人签字确认,按规定进行堆码、标识。物资人员登记物资收料记录,当日填试验委托单,附产品合格证原件交试验部门取样抽验,物设部留复印件,并对其编号。

5.6.2经审查,产品质量证明文件、技术数据和有关技术标准一致,试验结果合格后,标明代表数量、去向,加盖“合格品”图章,并及时将产品质量证明文件分解到试验部门和用料单位,同时做好记录;未经检验或检验不合格的物资,应隔离存放并进行标识,确保不投入使用。遇有不合格情况,同时报告项目总工和经理进行处理。合格产品月末25日按合同规定汇总编制发料单,劳务队负责人核对签认,登记分工号物资供应台帐。

5.6.4月末23日通知供应商结算,核对供货数量、金额,确定应付、实付资金额,双方签字留存,按合同约定付款,索要发票报销,点收入库,登记物资动态帐,并将产品合格证、抽验单的编号在相应位置标出,进行可追溯管理。不能及时取得发票的,对到场物资按统一摊销单价进行预点,确保库存不出现红字,取得发票后,及时报销,点收入库,冲减上次预点。

5.6.5钢材、水泥以及有可能直接影响最终产品质量的物资,顾客必作验证的物资,采用了新材料、新技术的产品,法规中规定的物资,均需实行可追溯管理。此类物资经过抽验并投入使用后,通过在物资动态账面标明产品质量证明文件和抽验单编号的方式,进行可追溯管理。

7.1原则

7.1.1充分利用社会资源,减少周转环节,所采购物资以直发到施工现场为主。

7.1.2根据贮存物资的技术技能、质量要求、周转量大小和当地气候条件等因素,设置必要的、足够的仓储设施,仓储设施应符合所保管物资的技术要求,并满足方便生产、降低供应成本的基本准则。

7.1.3加强标准化管理和现场文明施工管理,进入施工现场物资堆码要整齐、有序、合理,不能存

在混码、混存现象;物资标识规范、醒目,物资追溯明确;料区环境干净、整洁,无杂草,无积水。

7.1.4库存物资实行先进先发制度。对有保存期限的物资要在期限内发放使用,超过保存期的要按规定进行取样试验。

7.1.5健全物资发放与交付制度,建立相应的台帐和发料手续,台帐记录及时、准确、规范,并满足可追溯性要求。

7.1.6严格执行物资消耗定额管理,在施工现场实行限(定)额发料制度,执行计划管理,坚持无工号、无去向不发料,超计划、无计划不发料。

7.2仓库管理

7.2.1仓库管理的基本任务:保证在库物资质量和数量完整无损,收发准确及时,努力提高仓库、存料场地和设备的利用率,为此管库员必须达到“四懂、三会、十过硬”。

7.2.2物资进库

7.2.2.1物资到达后,仓管人员应认真核对合同计划,确认物资品种、规格、质量、价格、数量、技术证件、进料时间、收料地点等无误后,在十二至二十四个工作小时内验收完毕。确因量大或要进行复杂技术检验的物资,经领导批准,可酌情延长。发现有问题的物资应及时填写《验收记录》单独存放、标识,并上报有关部门处理。

7.2.2.2计重物资一律按实际重量验收;以理论换算计重交货的物资,按规定换算计重验收,并要记录换算依据;计件物资应全部清点件数;定量包装的计重、计件物资可抽验5%—15%;成套交货的机电设备必须查点主体、部件、零件、附件及工具备品等,其他物资如玻璃、木材等,按国家有关规定的标准计量方法检查验收。

7.2.2.3需进行抽检、委托检验、复检的物资,由物资人员配合试验人员及时做好检测,杜绝不合格物资进入工程部位。各类进入工程主体的物资经检验合格后按规定保存检验资料,进行账目登记,做好可追溯管理。检验不合格的物资单独存放,做好标识和验收记录,按规定进行退货或降级使用的处理。相关规定详见公司《工程项目管理制度范本》之《项目物资管理制度》。

7.2.2.4甲供物资的检验应邀请建设单位、工程监理参加共同检验,不合格物资由采购单位负责处理。

7.2.3物资保管

7.2.3.1物资的存放要按《铁路物资目录》分类编号有序排列在相应的库房,货棚和货场里。笨重难移的物资可存放在收发作业方便的货位,配套物资可集中存放;仓储物资、待发物资、代保管物资、待处理物资均应划区分开,不得混淆存。仓库内不得存放无帐物资和私人物品。

7.2.3.2物资存放要做到正确、整齐、安全、稳固、合理,过目知数,查点方便,料签齐全,标志明显。固定货位存放的物资实行“四号定位”、“五五堆码”;自由货位存放的物资可参照执行。

7.2.3.3物资保管环境必须保持整洁、美观。各类仓库都应设置物资纪律、物资动态、平面示意图、安全防火措施、十防措施等有关显示板,做到库内物资及设施无积尘,料区无杂草,临时料场的料垛周围无杂草。

7.3.3.4管库人员对经管的物资必须按照“六查”内容,即查数、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术,认真自点,循环自点率每月不少于15%,并有自点记录交物资主管签署意见。自点中发现的问题要求在一周内办理完毕。

7.3.3.5物资仓库要认真执行各类物资的技术保管规程,做到物资无变质、锈蚀、霉烂、虫蛀、鼠咬,对需要温湿度调节的物资、精密仪器的保管,应有温湿度控制措施。

7.3.3.6甲供物资单独存放,专门标识。7.2.4物资出库

7.2.4.1物资搬运,堆码作业必须保持物资的完好无损。严禁野蛮装卸,乱堆乱码,不得以大压小,以重压轻,混杂乱放。装卸、搬运、堆码危险品或有毒的物资必须使用相应的防护用品工具,并严格遵守有关安全操作规程。

7.2.4.2物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚;必须按照先进先出的原则,有保管期限的必须在期限内发放;必须坚持“三检查”,即检查发料凭证是否正确无误;检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相同;检查应附的技术证件和有关凭证是否齐全。“三核对”即发料与物、帐、卡核对。

7.2.4.3物资出库应严格执行回收利旧制度,对规定必须回收的物资应交旧(废)领新;严格执行限额发料制度,发放领用的小额零星物资,除难以分割、拆零的以外,不得随意超发。

确定物资新、旧、废成色的标准是:80%及以上的为新料,按全价; 50%-80%为旧料,按半价;50%以下为废料。机械配件的成色标准是:不需修理能用的为旧料,需加工修理的为废料。

7.2.5物资盘盈、盘亏、报废、贬值须会同财务、安质等有关部门进行鉴定,经项目主管领导批准后,物资部门方可办理相关手续。

7.2.6物资调剂

7.2.6.1各单位应经常清仓查库,对清出的多余积压物资及时调剂;要加强工号间的物资调剂,暂时不用的物资及时退库,集中保管,以便调剂。

7.2.6.2大型工程之间物资的调运要同时满足以下两个原则:保证新工地有用途;保证到达新工地的综合费用经济合理,否则一律就地处理。

7.2.7账目管理

7.2.7.1施工现场是产品转换的场所,是物资供应的终点,也是物资管理的重点。因此必须充分调动生产一线职工群众的积极性,合理规划场地,管好、用好物资,做到文明施工,提高产品质量,降低

生产成本。

7.2.7.2施工现场用料实行有权领料人和限额限量发放制。分包工程的团体及施工班组应指定专人负责领取物资,并及时办理清算手续。物资部门应根据物资消耗定额、设计需用量或承包合同的规定条款核定物资用量,按核算的用量建帐控制发放。

7.2.7.3凡到达工地的物资,物资部门应建立健全《物资收料记录》、《物资动态帐》和《低值易耗品动态帐》。要坚持月末工地材料盘点制度,按实际消耗做出准确的分工号工程材料报销单,反对平均分摊和一笔列销的错误做法。

8.物资现场管理 5.5产品标识

5.5.1对原材料、半成品、成品中外形相似,可能出现错用混用的,有“先进先出”要求或有可追溯性要求的,可能危害人身健康安全、危害环境的物资必须予以标识。

5.5.2进入现场的产品由接收部门进行标识;投入使用后由使用部门进行管理。分割或分批出库物资,应将其技术证件以抄件或复印件加盖印章的形式,对其标识进行转移。

5.5.3存放在工地、料场的钢材、水泥、地材及大宗物资一律采用挂牌方法标识。标牌尺寸为400×250mm,标牌顶端高度自地面起1.5米为宜。在库房内存放的产品(除水泥外)一律用料签标识。

5.5.4标识的内容分别是:

钢材:名称、钢号、炉号、规格、质量状况;

水泥:名称、标号、品种、批号、出厂日期、质量状况; 地材:名称、规格、产地、质量状况; 木材:名称、树种、规格、质量状况;

其他产品:根据情况选择挂牌或料签标识,均应标明产品的名称、规格、产地、质量状况。料签标识的,质量状况可用印章标识,印章尺寸为50×30毫米;印章内容应包括质量状况,验收员签章,验收日期;

5.5.5标识内容必须和记录、产品合格证相一致。质量状况按实际情况标注:合格、不合格、已检验或未检验。

5.5.6建筑工程所用原材料一般不可追回,故不得紧急放行。在特殊情况下对可替换的结构件、半成品、材料等需紧急放行时,应经主管领导批准,并作好标识和记录。

8.1大堆材料管理

8.1.1大堆材料的收方工作,必须由思想品德好,责任心强的同志组成至少两人以上的收方小组进行。自己提运的要按单车及时签发《收(运)料三联单》;厂家送料的运料单必须加盖材料收讫章和收

料人签名方可有效。收料人应将收料单当日汇总交物设室,以便结算,隔日送交的无效,未能按时送交造成的一切后果由收料人自负。

8.1.2砂石料的供应要采取按混凝土成品方量承包供应等不同形式的控制方法,把损耗降低在最低限度。

8.2周转材料管理

8.2.1周转材料是指在生产过程中可以多次周转使用,并基本保持其物资形态而逐渐转移其价值的材料。常用的有:钢模板、钢脚手架、钢脚手板、可调钢支撑、钢拱架、临时设施、贝雷架、拼装式起重设备等。

8.2.2施工单位应对周转材料单独建帐管理,并经常检查使用、保管情况,及时检查存在的问题,保证周转料帐物相符。

8.2.3贝雷架、拼装式起重设备等重要周转材料由公司统一管理。

8.2.3.1因施工需要使用贝雷架、拼装式起重设备等重要周转材料时,应及时向公司物设部提交需求计划(包括材料名称、规格型号、数量、需要时间、使用期限等),由物设部在公司内调剂,缺口部分由物设部报请公司总经理批准,使用单位购置。

8.2.3.2项目闲置的贝雷架、拼装式起重设备等重要周转材料需提前一个月把清单报公司物设部备案,以便及时调剂。

8.2.3.3调剂单价由供需双方根据实际情况自行商定,确定后项目财务部门调整摊销费用,使其与调拨单价一致。双方经协商无法沟通的,由物设部协调解决。

8.2.3.4重要周转材料报废时清单需报公司物设部备案。

8.2.4周转材料在使用过程中原则上按租赁方法管理,确实不能按租赁方法管理的保有单位可以采取其他行之有效的控制办法,保证周转材料使用责任清楚,数量、质量完整无损。

8.2.5周转材料在退租时应达到:

8.2.5.1平面组合钢模板:板面平顺、完整、清洁、无锈并涂有防腐剂或油,边角无损伤,无凹凸不平,无拱曲,无扭曲;两块模板拼合间隙不超过1毫米,弯曲不大于0.5毫米;肋条未变形,不折弯。

8.2.5.2可调组合式钢模板除达到以上标准外,要求配件齐全。8.2.5.3钢脚手架管要求调直,并检验其长度。

8.2.5.4贝雷架、拼装式起重设备等的杆件、紧固件不变形不锈蚀,配套的机电产品如:龙门吊和架桥机的行走、起重设备能正常运转,技术资料齐备。

8.2.5.5对达不到以上标准的应加收一定的修理费,损坏严重或丢失的应按价赔偿。8.2.6周转材料的日租赁费标准最低可按新价的千分之一控制,罕用的可以适当提高租费。8.2.7周转材料购入资金应分次摊销进入使用工号:即第一次投入使用摊销50%价值,以后视使用

情况和成色酌情摊销,报废前应留有10%的价值,待报废或变卖后再列入使用工号,周转材料在报废前必须保证帐物相符。

8.2.8没有通用价值的大型周转材料如大板钢模、墩钢模、衬砌台车钢模等,价值除扣除预计残值外应在当期使用工号内一次摊销完。

8.2.9临时设施如:防寒棚、料棚、机棚、电线路、输水管路、临时房屋等由施工部门管理。发生的材料费用物资部门应一次出账列销,财务部门可在待摊费用科目内视成本情况分次摊销。临时设施拆除时物资部门要对返还物资进行清理、点收、入账,由财务部门冲减相关成本。

8.3火工品管理

8.3.1火工品仓库必须按当地公安部门批准的地点、位置修造,要有安全措施,严格收、发、退、保管制度,发现问题及时上报,严肃处理。

8.3.2火工品的运输,一定要在当地公安部门办理准用手续和押运证,由单位公安人员或有押运证的人员押车,按规定的线路、时间运输,中途不准停车。车辆必须要有明显标志。严格按火工品运输规定装车,不得混装、超装。

8.3.3火工品使用单位领用前,须将确定的领取人员名单及身份证复印件、爆破工操作证报经理部公安部门、物设部存档备案,到库领取火工品的,必须为名单所列人员。领取时,除必须携带爆破工操作证和爆破日志外,同时还必须持项目有权签发人填写并经过相关程序审批的火工品领用单,不具备以上条件的,仓库管理人员有权拒绝发料。

8.3.4对当天未用完的火工品,应及时交回仓库代管或直接退库,严禁将火工品寄存在工地和带回宿舍,违者要从严追究。

8.3.5火工品仓库要建立实存帐,随时登记收、发、退动态,妥善保管收发原始单据,以供查询。8.3.6要选派政治可靠,责任心强的同志看守火工品仓库。8.4油料管理

8.4.1有条件的施工项目应自建油库或采用油罐车组织油料供应,确无条件的可以就近委托地方加油站代供。

8.4.2要健全油料领用核算制度,切实可行的办法是一领一单制。采用加油本管理的一定要管好油本,不能出借、涂改,要定期核算消耗量,随时抽验使用情况。

8.4.3分包工程用油除合同有关规定的外,原则上由分包单位负责,要求我方供应的应按相应的规定办理调拨手续。

8.5小型机具的管理

8.5.1管理范围:500KG及以上的台称,涨拉千斤顶,注油泵,螺旋千斤顶,4吨以上油水罐,32KG/米及以上旧轨,18-24KG/米轻便轨,轻轨道岔,凿岩机,台钻,砂轮机,7KW以下电动机,4KW及以下

内燃发电机,0。6M3/分及以上打气泵,7KW及以下抽水机,5-10吨手动葫芦,平板振动器,插入式振动器,14KW及以下交流电焊机,乙炔发生器,氧气瓶,砂轮机,蛙式打夯机,水磨石机,1吨及以下的单筒卷扬机,混凝土喷射机,50A及以下的充电机,启动器,活动房屋,棉帐篷,单帐篷比照小型机具管理。

8.5.2采购及使用、保养

8.5.2.1各项目需要的小型机具由施工单位向项目物设部申报计划,由项目主管领导审批,物设部组织供应,未按规定要求审批采购的小型机具财务部门不予报销。

8.5.2.2小型机具的管理责任到人,及时建帐、建卡,定期核对,保证帐(物资帐)、卡(个人保管卡)、实物三相符。

8.5.2.3合理使用、定期保养是保证小型机具正常运转和延长使用寿命的一项重要工作,施工单位必须按照规定的技术要求使用、保养、维修,不得损坏、丢失,对无故损坏、丢失的处以修复费用10%以上的罚款或原值赔偿。

8.5.3使用费用的摊销

8.5.3.1活动房屋、棉帐篷的费用项目物设部一次出库列销,财务部门可在临时设施科目内分次或分期摊入成本,摊销比例应与临时设施计价收入进度相匹配。原则上在本项目完工时摊销完毕。

8.5.3.2其他小型机具物设部一次出库报销建实物帐管理,对资金较大且对成本有影响的可由财务部门在待摊费用内分次或分期摊入成本。

8.5.3.3专用性比较强的小型机具如凿岩机、钢轨等费用应在本项目工程完工前摊完。

8.5.4项目不再使用且有可用价值的小型机具,可由项目物设部向公司物设部提出书面调剂申请,或直接在公司网站上公布闲置信息,若公司内部有项目需要,双方自行商谈确定调拨的各种费用问题。

8.6机械配件和工具的管理

8.6.1机械配件的采购。由机械管理人员提供包括配件件名、件号、数量的备料清单,经主管领导审批后,由物资人员负责采购或委托机械管理人员代购。

8.6.2机械配件(总成、大件)实行交旧换新制度,总成、大件的更换须经机械主管、单位领导同意签字后方可发料或受理。

8.6.3各单位应设立工具库,除专用的、常用的工具发给个人保管使用外,对不常用及公用的工具,应由工具库保管、保养与修理。

8.7低值易耗品、劳动保护用品的管理

8.7.1低值易耗品是指使用期较短,或价值较低,不够固定资产标准的各种物品,如各种工具、管理用具、劳保用具、玻璃器皿等。

8.7.2低值易耗品、劳保品购入发出后资金一次列销,实物进入在用帐管理。

8.7.3各单位要建立使用低易品、劳保品的分户实存帐,并建立个人保管卡片,并由领用人签字盖章以明责任。

8.7.4劳保品使用到期换新的不收旧的。低值易耗品正常磨损而无法修复的,应回收集中保管,妥善处理以防回流。

8.8废旧物资的管理 8.8.1废旧物资的范围:

8.8.1.1已经批准报废的固定资产、小型机具,周转材料以及没有利用价值的废旧金属材料,非金属材料和多余积压物资。

8.8.1.2个人或工班交回的旧废手用工具。

8.8.2废旧物资向外出售时应由有关领导组织物设、财务、工程等部门共同鉴定,按质论价确定初步价格;废旧设备的处理单价应报公司物设部批准。处理收入的资金应如实缴财务部门冲减相关工程成本或上缴公司财务部。

8.8.3在废旧物资处理工作中,要严格执行物资制度和纪律,任何人不得以物易利,损公肥私,违者要严加追究,并给予必要的纪律处分和经济处罚。

9.物资核销

9.1物资人员必须坚持有根据(合同及设计资料)办理业务的工作原则,加强计划管理,妥善保管采购资料,按工序组织进料,防止产生不必要的损失。

9.2物资部门应按规定建立相应的帐、卡、记录,保证物耗过程数据清楚;对进出库的物资和备用金必须要做到日清、月结,月末前将结算凭证交财务部门核销;财务部门应及时办理核销业务,以确保资产状况和成本情况的真实性。对材料报销后,出现库存材料金额与财务帐面存货金额不相符的,必须在下月查找原因,进行有关业务处理,确保帐、帐,帐、实相符。

9.3不管是市场采购或业主(含局供)供应的物资必须点收进帐,不得简化进帐手续。在大堆材料的采购中,应选择具有资源税发票资格的供应商,以减少不必要的经济损失。物资到达后不能及时付款索取发票的要进行预点,索取发票后必须办理正式点收手续,并标明冲减预点的单号,以防重复进帐。

9.4分包单位的用料,必须在《工程材料报销单》调出栏内显示,数额必须和分包工程结算台帐一致。在分包结算中发生的料差应在报销单内设专栏显示。

9.5《工程材料报销单》是物资、财务部门核算材料费的主要依据,凡物资方面的消耗必须经物资部门确认并办理相关手续。编制《工程材料报销单》时,钢材、水泥、砂石料等大宗结构材料分规格、数量编制明细,其他物资如配件、工具、劳保可用汇总资金报销。编制《工程材料报销单》的同时编制《工程材料报销单汇总表》。

5.7物资核算

5.7.1物设部必须按规定建立附表所列的帐、卡记录,保证物耗过程数据清楚;对进出库的物资和备用金必须要做到一事一签单,一月一结算。

5.7.2物设部月末必须向财务部门提交本期内劳务队发料单等债权债务结算凭证。物设部对各劳务队材料数量清算的截止日期为每月25日,25-28日各施工队负责人必须到场,配合物设部办理签字手续。施工队负责人如有特殊原因不在的,可指定有权签字人。如过期未办理签字手续,物设部可将发料单附已签认的原始票据转财务部门直接进入成本,并以此数量登记分工号台帐,核算劳务队材料消耗。

5.6.3到工地的材料只要消耗,必须点收或预点入库,摊销到工号,不得滞留在物资部门。材料报销后,如出现库存材料金额与财务账面存货金额不相符,则必须及时查找原因,确保帐实相符。

5.6.4新成立或工程完结的劳务队,有关部门应及时通知物资部门,以便调整业务,清理物资费用。劳务队之间的材料调拨必须经物设部统一协调进行,不允许私下自行调拨。

5.6.5物设部定期对施工中、竣工后项目物资进行成本核算,保证帐、物、资金清楚,并对照设计用量和消耗定额检查各劳务队的物资消耗情况,发现问题及时向项目经理反映;

5.6.6在物资采购过程中,物设部要随时掌握市场价格信息,对采购价格高于预算价格的主要物资,要及时整理资料,向业主书面报告,争取索赔。

第四篇:物资管理办法

第一章 物资采购办法

第一条 施工员根据工程进度填写材料申请单(大宗物资或采购周期长的物资应提前申请)。填写时注明工程项目(部位)、材料名称、规格型号(设备及工件注明详细的技术参数,必要时提供图纸)、采购数量、材料设计用量、开累理论用量、开累实际用量、库存量、进场日期、使用部位,申请单先由施工员、材料员、协作队负责人签字,然后项目总工复核签字,再报项目分管经理签字审批后,材料员根据申请单填写物资采购申请单报项目经理审批后方可采购。

第二条 如采购物资为投标合同清单内项目,经现场施工员申请按照申请流程相关人员签字后即可采购;若为变更项目或超出预算量物资,须经计合部门审核,项目经理同意后方可采购。

第三条 对批量大、价值高的原材料采购,或因国家政策调控、供需关系变化造成采购价格高于标后价格风险时,选择供方及确定采购价格时应由项目部班子集体决策。

第四条 采购范围的划分:以工程质量和项目成本为核心,遵循下列划分原则:

一、项目部采购项目:

统招材料:钢筋、钢绞线、水泥、沥青、燃润料、桥梁支座、通信用硅芯管、止水带、防水板、锚杆、外加剂、锚具、波纹管、声测管、伸缩缝、型钢、土工材料、矿粉、粉煤灰。

项目部自采材料:地材、桥梁模板、隧道衬砌台车。项目部要在项目开始阶段与协作队签订合同之前,首先要确定对协作队的甲供材料清单,避免后期发生扯皮现象。

二、分包采购部分:

土建及安装工程的小型施工机具、小五金电料。第五条 物资采购合同管理

一、主要物资采购应签订采购合同。

二、物资采购合同由项目部物资部门与供方进行商务洽谈。定义合同条款,交本项目部预算、财务部门进行会签,经主管领导批准后再进行后续合同审批流程,全部流程完毕后签订正式合同。

三、合同签订后,“正本”由物资部门保管,“副本”由财务部门留存,以便对合同履行及付款情况进行监督。

第二章 现场物资验收办法

第六条 物资进场由采购员会同现场收料员或仓库保管员(未设专职材料人员的项目由经授权的主管施工人员)、施工员、质量员(专职质量员不能到场的,由施工员代验)共同验收。包括:实物是否与采购计划规定相符合、供方提供的产品出厂合格证、送货清单是否与实物标识相符合等项内容。

第七条 按照验收标准,对质量不合格的砂、石料(含泥量、粒径)及锈蚀严重的钢材做到现场退货,并做好记录。对有包装物的机电设备或其他材料,发现包装物破损、包装物水渍等,应立即通知供方共同开箱验收,发现问题采取退货或其他方式处理,并做好记录。

第八条 需要对原材料质量进行复检的,在材料进场后,物资部门应及时通知质监部门复检,并配合抽样。在未作出复检报告之前,对实物进行标识,严禁投入工程使用。

第九条 现场材料员或专职收料人员(未设专职材料人员的项目由经授权的主管施工人员)负责在送货单上签字验收,若直接发给分包队使用,则分包队材料人员同时在送货单上签字,送货单经验收人签字后有效。在未办理正式结算前,送货单可作为材料暂估入库的凭证。

第十条 对现场原材料验收计量的相关规定

一、项目部应在施工现场安装地磅,符合以下规定:地磅必须是通过国家技术监督部门认证,符合计量标准的合格产品,并在安装后经所在地技术监督部门计量检测合格;且地磅满足所在地运输车辆重载吨位的要求;按规定时限向所在地技术监督部门申请计量复检。

二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂砾石及回填土,应逐车过磅计量。对雨后或人为洒水造成上述材料含水过高的,应抽样测定含水率,在过磅计量时予以扣除。

三、钢材计量方式在订货合同中应予以明确,进料时应按合同约定,进行过磅或检尺计量复核。

四、采用检尺量方计量验收砂石料的,应与工程实物计量方式相结合(如土石方回填工程、砼结构工程等)。车上量不允许有超出车厢的高度或宽度量方。

五、对过磅计量的车辆,必须对其皮重进行复核,批量较大的进料过程中对每辆车的皮重要经常进行复核更新。

六、水泥分袋装和散装,应采取不同计量方式。散装水泥一般以罐车运输,要整车复磅,扣除皮重后按实计量;袋装水泥应抽查5%以上,对超出国家标准允许误差范围的亏量,应向供方提出索赔。

七、以重量单位计量的材料,磅差率不能超过3‰;按标准单件计量的材料抽查率应大于5%。

八、部分地方材料的密度,以实际测算或按下列标准参照执行:砂石1.43-1.5吨/m³;

砂砾石1.5-1.6吨/m³;块石1.6-1.7吨/m³;粉煤灰(含水率不大于30%)1.2-1.3吨/m³。

九、对大宗管线施工材料(包括管道、管件、井圈井盖等)应尽可能集中设置料场存放,统一由专人保管和发放。

第三章 物资领用办法

第十一条 工程施工前,预算部门要将标后预算材料总量及分部分项材料定额提交物资部门,作为限额领料的依据。物资部门要严格按工程分包合同界定的材料供应范围和品种数量,定额定量供料。

第十二条 项目部各施工区域的施工班组或工程/劳务供方,应明确两名材料员(建立花名册),凭施工员申请计划,经主管经理批准后到物资部门办理领料手续。材料整批送至施工现场的,应由项目负责施工人员会同材料员一起验收,办理领用手续,一次不能用完的材料各施工项目应按物资保管规定负责保管。

第十三条 按照施工区域或分包施工对象建立供料台帐(电子版及纸质版均可)。分月度或旬与工程进度对比,随时掌握供料动态。第十四条 当供应量达到预算控制数量时,停止供料。施工员及预算部门在接到材料部门的反馈信息后,要立即进行核对、处理。如确要重新核定材料用量,须经项目部分管经理批准后方可供料。

第十五条 因分包劳务供方现场管理不严,丢失浪费或其他原因造成材料超耗的,按实际追加数量计算(∑数量*单价*1.025<保管费>)成本费,由劳务供方负责赔偿。

第十六条 项目部自行承担施工的项目发生材料超定额耗用,在原因分析清楚后,属实物工程量增加的,可按实追加材料供应;属施工管理原因造成的,按《中交一航局四公司经济责任追究规定》执行。

第十七条 对包工包料形式的分包工程,重点控制的主要材料一律由项目部负责采购,直接供给分包方使用。在材料进场验收合格后,双方及时办理交接手续(入库单、调拨单),并经由计合部门签证后,将调拨材料凭证交财务部门核减分包结算款。

第十八条 发料以保证重点、照顾一般、专料专用、先进先发、先旧后新、先零后整、交废领新为原则。

第四章 材料统计结算办法

第十九条 材料结算必须有齐全的材料凭证,具体包括:采购计划、订货合同、购货发票(出票人必须与购货合同或已确定的供方相一致)、仓库保管员签认的验收凭证(现场验收单、入库单)。以上相关凭证必须齐全有效,记录中数据完全一致。第二十条 凡未办理验收入库的材料,不予付款。对已进场且质量合格的材料,如果暂时不能开具发票,应根据验收单办理暂估验收手续,第二十一条 统计计算的原始凭证,要及时传递和反馈,已结算完成的凭证,应分类装订成册,按时间先后顺序装箱封存保管,箱外贴目录索引,备查。

第五章 物资回收、处理及再次领用办法

第二十二条 剩余物资是指项目部承包工程竣工后,剩余下来不再使用,但不失使用价值的材料。工程完工一个月内必须全部回收入库,现场施工员应及时填写物资清单,仓库保管员对清单进行数量等项核对后,分类入库并建立台帐。做到帐、物、余额相符。

第二十三条 剩余物资的处理方式:一是项目部内部调剂;二是就地销售。

第二十四条 废旧物资是指生产过程中的下脚料或经多次周转使用后报废的材料(如:钢筋头、包装物、钢模板等设施料、旧机料、旧配件等),该类材料由项目物资部门统一回收,集中保管;外地施工的项目经由项目部授权的人员处理。

第二十五条 废旧物资处理事项应严格按照《中交一航局四公司废旧物资管理办法》执行,以正常渠道(指定的废品回收站),或价格优先(国家无限定销售渠道)的原则就地处理,回收资金如实缴纳财务,冲减工程材料消耗成本,任何人不得擅自处理。

第二十六条 大件可回收的可再利用物资不能入库须堆放在厂内露天场地的材料领用,须经材料部门办理手续后方可领用。

第六章 材料库房管理办法

第二十七条 材料入库必须经现场仓库保管员验收签字,核对实物是否与采购计划相符合、供方提供的产品出厂合格证和报告、送货清单等,表观质量或复检不合格材料必须及时办理退库和退货手续。

第二十八条 仓库保管员每日、每月核对物料帐是否相符,建立材料进出场台账并录入电子文档备查。材料台账必须有进出场日期、入库数、出库数、领用队伍和领用人、使用部位等栏目。

第二十九条 仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序;并做好标识管理。并留有足够的通道,便于搬运;做到仓库规范化、存放系列化、维护经常化。

第三十条 仓库随时保持清洁、干燥和通风。易燃易爆物资应隔离保管,明显处标识严禁烟火,并配备足够的消防器材,不得使用明火。做到“五防”:防火、防潮、防盗、防冻、防变形;严格管理电源、水源以保障仓库安全。

第三十一条 大宗材料、设备不能入库的,要点清数量,做好遮盖工作,防止雨淋日晒,避免造成损失。

第三十二条 材料出入库必须做到保质、保量、保安全;分发时做到材料清、规格清、数量清、领用队伍清并及时填写入库和领料凭证。

第三十三条 仓库或现场材料发生被窃,保管员发现后应立即向项目部主管部门报案,项目部应根据责任情况进行处理并采取防范措施。

第七章 油库安全管理规定

为了加强施工现场用油安全管理,防止意外事故发生,保证供油需要,特制本规定。

第三十四条 油库配备专职管理人员或指定专人兼管(下称工作人员),具体负责油库的管理工作及油罐运行操作,确保油罐安全运行。

第三十五条 油罐的运行操作:

一、油库的操作室内应注明各贮油罐内的液体最高液面,工作人员必须熟悉输油管线分布及流向和全部阀门用途,以便一旦发生事故或火灾时,能迅速处理。

二、油库进油时,工作人员必须到位,注意监视油罐液面,防止油品溢出,并做好进油登记,填写签收单。进油后,油箱盖及泵房要及时上锁。

三、禁止悬空向油罐输油,以免产生静电。

四、雷电时,停止输送油品,防止雷电感应而引发火灾事故。

五、在开启管线时,应缓慢进行,防止产生强烈水锤效应损坏设备。

六、定时观测罐内液面,测量时应轻放工具,勿撞击,以免产生火花。

七、严格监视油罐内温度,夏季高温时段,要对油罐不定时喷淋降温。

八、油品在运输和贮存过程中会混入一定数量的水份,要经常做好油罐油的脱水工作。

九、注意掌握用油动态,油库应储备足够油量,保证施工现场用油。

第三十六条 油库设备的定期检修和保养:

一、坚持对油库进行巡回检查制度,并做好记录。每周至少进行一次常规巡查,检查呼吸阀,阻火器是否完好,油罐入孔门及各处阀门有无漏油或渗油现象,油位是否正常、符合规定标准等。一旦发现异常现象,要及时采取措施排除隐患。

二、定期对油罐上的防爆装置进行检查和对油罐的防锈保养。

三、清洗含有硫化物的贮罐时,必须不断用水浇洒,保持潮湿,防止硫化物自燃。清除的硫化物运出贮油区,埋于地下。

四、对油库设备要定期检修,特别注意油罐的呼吸阀,阻火器,油位指示器及各处阀门,管道的密封性,油泵等主要部件和设备保持良好的工作状态。

第三十七条 油库的消防安全措施:

一、消防设备,器材及工具要齐全完整。消防灭火器应根据消防部门的要求,参照油罐数量和容量备足配齐,定期检查、更换。

二、油库管理区必须确保消防通道畅通。

三、防火标志,显眼明确。油库管理区内严禁吸烟,禁止穿带铁钉子的鞋进入油库区。

四、油库区严禁明火作业、带电作业(如带电换灯泡)。

五、严禁高压电线跨越油罐区,在油罐区设置固定电源,严禁架设电线,一切电气设施采用防爆型。

第三十八条 油库的卫生要求:做到“三清”、“三无”、“三不漏”。

一、“三清”:设备清洁,场地清洁,工具清洁。

二、“三无”:无油垢、无杂草、无其它易燃物。

三、“三不漏”:不漏油、不漏汽、不漏水。

四、废纸、废布、棉纱头等应放入专用铁箱内,并及时清除。

第八章 油库安全巡查责任制

第三十九条 油库是施工现场安全管理的重点部位,要切实加强安全防范措施,防患于未然。

第四十条 建立工作人员对油库进行巡回检查制度,并做好检查记录。

第四十一条 工作人员每周至少对油库进行一次常规巡查,检查内容:

一、查呼吸阀、阻火器是否完好;

二、查油罐入孔门及各处阀门、油管有无漏油或渗油现象;

三、查油位、是否正常、符合规定标准;

四、查油泵油封是否漏油;

五、查靠背轮是否吻合正常;

六、查电机是否有杂音;

七、查排池是否有泄漏;

八、查交流接触器是否正常,有无打火;

九、查消防设备、消防器材是否符合防火要求及油库卫生状况。

十、查油库周边的防火安全情况,严禁一切烟火;

十一、查油罐运作是否正常,有无漏油现象;

十二、查警标牌是否完好。

第九章 材料磅房管理办法

第四十二条 认真贯彻执行国家/行业/地方有关法律法规;局、公司有关规章制度、遵纪守法,爱岗敬业。

第四十三条 严格按公司、项目部管理制度对现场材料进行复核过磅,做到材料清、规格清、数量清、进货单位清。设立原材料进场台账。过磅单按编号顺序整理,次日连同磅单存根交统计统一保管。

第四十四条 司磅人员必须精心操作、细心观察,熟悉供货车辆的毛重、皮重、净重的真值及允差值,随时注意磅秤的零点及灵敏度是否正常,警惕各种计量作弊事件的发生。时刻要对地磅进行检查,以防被安装遥控器来控制材料的数量。过磅时驾乘人员必须离开地磅。

第四十五条 严格按项目部内部收费标准执行,不徇私舞弊,不弄虚作假,做到帐、物、磅单、资金相符合。

第四十六条 磅房人员必须定期检查电源、接地线及防雷装置,禁止在秤台上进行电焊或其它强电场操作,插拔仪表及外部设备联线时,必须先切断仪表及相应设备的电源,保障人员安全和称重设备的安全运行。

第四十七条 对外来单位或个人,过磅材料时禁止收受他人物品或资金等贿赂,拒绝吃请,做一名正直合格的司磅员。第四十八条 对出入场的车辆进行安全健康、环境保护有关要求的交底、禁止烟火、保障现场安全。

第十章 统计报表管理办法

为了加强公司统计工作,强化统计职能,充分发挥统计在公司管理中工作中的作用,依据《中华人民共和国统计法》和公司有关规定制定本制度。

第四十九条 立足现有条件,切实加强统计工作现代化建设,逐步实现统计工作规范化,统计调查科学化,统计计算和输出处理现代化,统计服务优质化。

第五十条 加强统计基础工作,不断建立健全统计记录,统计台账和统计资料管理及归档制度,确保统计数据准确可靠。

第五十一条 要认真贯彻执行上级制定的报表制度和统计标准。准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务,不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。

第五十二条 凡属上级下达的临时性统计任务,由统计员按照上级要求和统一标准,按时、按质搜集和整理提供公司基础数据。

第五十三条 统计报表必须经过单位负责人核实,主管领导核准、签字后方能上报。

第五十四条 对经主管领导核准的统计数据,任何人不得私自修改。如果发现有错报、误报应当责成有关人员和统计人员进行核实订正。第五十五条 提供和公布统计资料,必须经主管领导核定和同意。

第十一章 推行物资信息化管理

第五十六条 各管理层级要使用中国交建物资采购管理信息系统完成物资采购业务,项目部要利用项目管理系统完成项目部的日常物资管理工作。利用信息化物资管理软件整合物资采购、供应、管理等业务流程,提高物资信息化利用率与共享性,使物资管理工作形成稳定的工作模式和网上监督机制,用信息化技术提高物资管理水平。

第五十七条 项目物资管理部门要配备一定数量的电脑设备,应用物资管理系统软件,提高物资管理中数据处理的准确性和及时性,满足成本分析的需要。

第十二章 存货盘点制度

第五十八条 盘点目的:为保证项目生产提供准确的数据支持;确定存货账实是否相符,强化现场管理及相关人员的责任感;了解使用情况,衡量存货价值,提高现场的管控措施;检查存货库存的合理性,降低运营成本。

第五十九条 盘点人员及职责划分

1、组织:项目经理或主管物资工作的副经理为盘点工作的总负责人,指定的相关工程、财务、物资等相关部门人员组成盘点小组(至少两人),由盘点小组人员共同完成项目部的盘点工作。

2、职责划分:盘点负责人:负责盘点工作的总协调盘点小组:必须对所盘点存货的真实性负责。

第六十条 盘点范围不仅包括现场的原材料,也应涵盖已加工还没有进入工程实体的半成品,都应计入在内。

第六十一条 盘点时间项目部的月度盘点时间统一定在每月的20日。并应在每月的23日前完成所有盘点。

第六十二条 盘点表 盘点人员应将实际数量及状况填列盘点清单上,盘点表需列明盘点日期、编号、品名、规格型号、库位、盘点人等详细信息,并签名。

第六十三条 盘点前准备

1、明确存货的工点情况,并由仓库管理人员确定全部存货的存放地点。

2、备好盘点表,盘点表可事先列明盘点项目,不可列出数量。

3、盘点前应对存货进行必要的清理码放。

4、组训盘点人员。

第六十四条 实际盘点

1、初盘 盘点人员按盘点项目顺序逐一盘点,填写盘点表。盘点进行时,盘点人员需随时核对盘点明细表以避免遗漏,若发现盘点表明细未记载项目物资,亦随时更正盘点明细表。对盘点期间已收到料还未办妥的物料等应分别存放,不列入本次盘点的范围。

2、复盘 抽盘应在初盘人员陪同下进行,并就所抽取的工点协助进行点数和辨认工作。抽盘人员盘点结果与初盘记载有差异时,应会同初盘人员重新盘点后更正,双方并于更正处签名以示负责。

第六十五条 盘点报告的编制及差异处理 盘点结束后,分析整理各存货存放点盘点明细表(参照中交一航局物资管理细则),编写盘点报告并与财务对账后上报公司主管部门及局项目部。盘点结果与账面记录的差异,应于期末前调查原因,研究处理办法,上报批准后,办理调账手续。

第十三章 周转材料管理办法

第六十六条 周转材料在到场之后,首先做好验收工作,设置周转材料管理动态台账,交由初次领用的队伍使用时要签字确认,确认该批次周转材料的规格、尺寸、数量等信息。台账上要明确领用时间,归还时间、归还数量、损坏情况等。

第六十七条 归还的时候队伍负责人必须通知项目部材料进行验收,否则视为丢失,按照原价扣队伍款。归还时如发现有损坏的情况,必须对损坏的周转材料进行双方认定,能够修复的,队伍自行修复好(前提是不能影响后续使用),如不能修复,则周转材料交由队伍自行处理,项目部按照原价扣队伍款。并要求队伍在归还的时候码放整齐、打磨干净。

第六十八条 禁止队伍之间自行处理周转材料,如发生此类情况,项目部只针对初次领用的队伍,未归还则按照原价扣款。

第五篇:物资管理办法

物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强我公司物资管理工作,实现物资管理的程序化、标准化和制度化,更好地为施工生产服务,依据集团公司文件精神和公司质量体系文件的要求,结合我公司实际,制定本办法。

第二条 物资管理的基本任务是保障施工生产的顺利进行,实行资源合理配置和集约化管理,降低材料采购及消耗成本,提高企业经济效益。

第三条 物资设备管理部门是企业管理的职能部门,各级领导要重视和支持物资管理工作,相关业务部门应建立联动机制,搞好各环节的接口工作。

第二章 管理体制与管理权限

第四条 管理体制

按照“统一领导,分级管理”的原则,我公司物资管理实行公司、分公司(直属项目)、队三级管理体制。

1、公司物资设备部为全公司物资管理的职能部门,并对下级负有监督、检查、指导的职能。

2、分公司(直属项目)物资设备部为本级职能管理部门,负责本单位的物资管理工作,业务上接受公司物资设备部的直接领导。

3、队材料室为本单位物资管理的专职部门,具体负责本单位物资供应与核算工作。

第五条 物资管理机构及工作职责(一)公司机关成立物资设备管理委员会 主 任:总经理

副主任:分管物资设备工作的公司领导

委 员:三总师,公司物资设备部、财务会计部、工程管理部、技术质量部、成本管理部、安全环保部、法律事务部、纪审监察部、企业发展部、市场开发部、人力资源部、综合办公室、交管办等部门负责人以及物资设备部其他管理人员。

(二)分公司成立物资设备管理领导小组

组 长:分公司(项目)经理

副组长:分管物资设备工作的副经理

组 员:物资设备、财务核算、计划合同、技术质量、安全环保等部门负责人。

第六条 管理权限界定(一)公司物资设备部管理权限

1、对全公司物资设备管理人员委任、调配有参与权。

2、对全公司的物资管理工作有监督、检查、考核、通报和处罚权。

3、对全公司闲置物资,下场物资和超储积压的物资 — 2 —

有平衡调剂权。

4、对全公司贯彻质量体系和对公司《程序文件》的运行情况有审核权。

5、对全公司各单位工程材料的采购方案、渠道、合同、价格、质量等有监察权。

(二)分公司(项目部)物资设备部门管理权限

1、有向上级业务部门提出所属单位物资管理方式的建议权。

2、对所属单位的物资采购计划、采购渠道、订货合同及采购物资品种、质量、数量和价格有监察权。

3、对所属单位物资申请计划、供应计划和核算核销手续有审查权。

4、对新开工项目的项目评估和责任成本核算提供的数据有审查权。

(三)队专(兼)职材料员管理权限

1、对管理权限范围内小型料具有市场调查和采购权。

2、对工班或分承包商完成定额工程量消耗的物资有审核和监督权。

3、对超计划用料有处置权。

4、对用料单位或按工程项目核算节超有奖惩建议权。

第三章 物资部门职责

第七条 公司物资部职责

1、根据上级有关规定,结合公司施工生产实际,制定本单位物资供应管理办法或实施细则并组织实施。

2、负责组织审核、评价供方相应的资质文件、资料,经管理者代表批准后编制并下发公司A类物资《合格供方名册》。

3、负责公司所属各单位物资供应管理调控工作,做好监督、检查、指导工作。

4、适时了解市场资源分布,掌握物资价格信息,为公司投(议)标、项目评估和物资采购、供应、核算提供准确的信息。

5、负责指导基层开展物资核算工作,及时为全公司经济活动分析收集、审核、汇总各类物资报表和资料;及时准确上报有关统计报表。

6、负责全公司各级物资管理人员的业务培训、知识更新,熟练操作技能,不断提高业务管理水平。

7、负责全公司周转材料的管理,及时掌握周转材料的采购、加工、使用、库存、维护和摊销情况,做好资源平衡调剂,达到资源共享的目的。

8、协助分公司或项目部承办紧缺物资的申请,采购和调剂工作。

第八条 分公司(项目部)设备物资部门职责

1、严格执行上级物资设备部门的规定、制度和办法(细

则),贯彻公司《程序文件》,结合本单位实际,制定本级物资管理办法及实施细则。

2、负责审核、评价B类物资和经授权的A类物资调查评价,经分公司(项目部)主管领导批准后编制《合格供方名册》在本单位内执行,并上报公司物资设备部备案。

3、负责本级范围内已供货的合格供方的质量跟踪和信誉评价,做好资料收集、整理、建档和上报等工作。

4、负责本级范围内物资申请(采购)计划的编制工作,做好采购、供应、验收、保管和到货物资的检验试验组织工作,完善物资收发、列销和周转材料摊销手续。

5、根据工程项目的实际,认真搞好项目评估和责任成本核算工作,做好过程控制和跟踪考核。制定现场物资搬运、贮存措施,搞好标识及移置、堆码苫垫、库存盘点和维护保养工作。

6、经常深入施工现场,对物资管理工作实施监督、检查和指导,发现问题及时提出整改措施并限期验收整改情况。

7、建立项目物资供应台帐,做好限额供料和物资核算工作,按规定搞好竣工项目的下场材料盘点、回收、维护和处置工作,达到工完、料净、场清。

8、及时准确编制各类物资统计报表和质量记录,按规定要求存档和上报。

第九条 队材料员职责

由分公司(项目部)根据上级规定职责范围据实制定。

第四章 物资信息管理

第十条 积极主动调查了解施工项目周边地区物资信息行情,并收集整理国内各大厂家资讯、产品资源、技术参数、质量标准和价格及系数等有关资料,按《程序文件》要求,分别建立《合格供方名册》和档案。

第十一条 及时了解掌握顾客提供材料的品种、规格、质量、数量等生产厂家资源情况;及时掌握部分非标材料和加工改制与修旧利废的资源信息和性能质量状况;及时收集和反馈本级闲置资源和可利用资源信息。

第十二条 建立公司资源信息平台,定期在网上更新发布。为工程材料采购供应、项目评估和责任成本核算提供信息指导。

第五章 物资计划管理

第十三条 各级物资部门必须在施工前依据技术部门提供的材料设计需用数量及质量要求(技术标准)、计划部门提供的施工进度计划编制准确、完整、详实的工程物资需用计划。因施工设计变更或任务调整而引起材料需要量的变化,应及时调整材料计划。

第十四条 编制物资计划时须根据项目特点和管理需要分别编制不同功能的物资计划。

第十五条 物资申请(采购)计划必须经技术、计划、财务、物资设备部门会审会签,报主(分)管领导审批后组织实施。

第十六条 编制物资申请(采购)计划,必须考虑库存物资可利用量、加工自制、修旧利废、技术革新和节约指标等因素。

第六章 物资采购管理

第十七条 为规范物资采购行为,降低物资采购成本,公司推行物资公开招标采购、询价招标采购和定点采购的管理方式。

第十八条 询价招标采购和定点采购的范围为除正式招标以外的物资品种。

第十九条 物资招标采购的范围:钢材500T及以上,木材200立方米及以上,水泥1000T及以上,集中供应的砂石料5000立方米及以上,有条件的其它单项品种材料采购价值超过20万元。

第二十条 分公司(项目部)实施招标时,应将大型(单品种价值50万元及以上,多品种合计价值100万元及以上)招标计划、实施方案及招标文件等报公司物资设备部审批和备案,公司将根据情况派人给予指导。

第二十一条 编制招标文件参照公司范文和规定程序。第二十二条 招(议)标或询价招标采购必须在公司《合

格供方名册》内选择供方,必须有三家以上投标人参加,做到货比三家。特殊情况下不足三家时,应报上级批准。

第二十三条 询价招标和定点采购,由物资设备部门进行市场调查,通过物资设备管理委员会(领导小组)例会研究,并形成询价评标报告或定点采购记录,经会签批准后方可签订采购合同。

第二十四条 各单位对进行招标议标采购的相应文字资料要建档保存,保存期至项目竣工后3年整。

第七章 物资采购及租赁合同管理

第二十五条 物资采购、租赁合同的起草,一般由主体双方共同协商确定,其中条款内容和格式参照国家法律和《合同文本》的有关条款执行。

第二十六条 合同的签订本着“谁签订、谁负责”的原则,同时必须遵循“先评审后签订”的程序,大型合同呈报公司法律事务部审定并备案。

第二十七条 采购、租赁合同的界定:合同金额在五万元以下的为一般合同;合同金额在五万元(含)至五十万元的为重要合同;合同金额在五十万元及以上的为大型合同。

第二十八条 经批准签订的合同,根据实际情况需要,可以到公证部门进行公证或登记,以进一步确认合同的真实性和合法性。

第二十九条 合同资料要有专人负责,人员工作调动时

要办理移交手续,分公司(项目部)撤并时可送交公司主管部门存留。

第八章 现场物资管理

第三十条 现场物资管理主要是做好各类物资的计划、供应、点验、保管、发放、使用、节约和核算工作。

第三十一条 施工现场应设置与工程规模相适应的料棚、料库和料场,做好防潮、防火、防腐、防盗等工作,确保现场物资安全。

第三十二条 施工现场存放的物资,必须依据公司《程序文件》的要求进行标识,并按规定做好唯一性标识的移置工作。

第三十三条 对入库的物资必须及时办理验收手续,对影响工程质量的并需抽检、复检的物资,必须填写《检验(试验)通知单》,通知试验部门取样试验;对不需要复检的物资必须进行验证,如查验发票、材质单、检验试验报告、合格证等证件。

第三十四条 经验收质量合格,数量相符的物资,应及时填写《点验材料单》和《验收记录》;对质量不合格的物资须应及时填写《质量跟踪报告》反馈给供方,并作退货处理;对数量不足的部分可要求供货单位补足。

第三十五条 负责物资采购和验收业务的不得是同一人;各种进料凭证没有附点验单据的,财务部门不得进行帐

务处理。

第三十六条 物资发放要本着“先进先发”、“先散后整”和“存新发旧”的原则。物资发放必须根据分部分项工程需要计划,由业务部门填开发料凭证,并与领料人员当面点交签认,办理好交接手续。

第三十七条 对工具和小型料具实行预算费用包干制办法,各使用单位(人)可自行采购,但必须建立健全实物台帐,明确消耗去向。

第三十八条 分承包商领料,必须由分承包商负责人或其书面委托的材料员办理领料手续,并由本人签字方能生效,同级物资部门必须留存委托证明、领料人的身份证复印件和签字笔迹等有效证明备案。

第九章 物资列销与核算管理

第三十九条 物资列销须遵循实事求是的原则。物资列销:分公司(项目部)对内部工程队(工班或承包个人)采用发料单和料款收据等“双单”制当日清算的办法;对项目劳务分包的采用限额发料核算表和各用料单位法定领料人签收的领(发)料单与料款收据等“三单”制的办法;业务部门每月25日备齐列销表及附表经保管员或队材料员、主管工程师或队技术人员审核后报项目主管或队领导审批签字由分公司(项目部)财务部门列销;列销表一式三份,分公司(项目部)财务、物资、自存各一份。

第四十条 赊购或购入未付款的材料应及时预点入库,实行差价点验法。

第四十一条 物资核算分为材料供应数量核算和材料实际成本构成核算。材料供应数量核算主要是依据施工图纸设计用量考核单位工程或分部(项)工程材料的耗用数量与节超情况。材料实际成本构成核算主要是对物资从购入单价、运杂费和储存搬运等发生的全部费用进行的资金核算。

第四十二条 物资核算要贯穿于物资供应管理的全过程,建立健全单位工程、分部(项)工程和用料单位供应核算台帐,做好“三比一算”(即比质量、比价格、比运距和成本核算)工作。

第四十三条 每月25日前按分部(项)工程的材料消耗数量和金额(包括周转材料摊销费用和低值易耗品的消耗费用),清理、盘点、核算材料的使用情况,每月必须在项目主(分)管部门组织下召开一次专业核算分析会议,按责任成本核算管理要求切实做好核算工作。

第四十四条 物资统计分析是物资管理的重要内容,按规定要求准确及时地上报有关统计报表和资料。统计报表见附表。

第十章 周转材料管理

第四十五条 周转材料的范围界定及摊销见附表。第四十六条 周转材料的购置、租赁审批权限

1、各单位需要购置(加工)或租赁的周转材料必须向公司物资设备部上报《周转材料购置(加工)申请计划》或《周转材料租赁计划》报批,分公司及项目部必须严格执行上级的批复意见。

2、各单位实施周转材料采购或租赁时,必须进行广泛的市场调查,具备条件的要实施招标采购或招标租赁,以选择专业生产厂家或出租方的质优价廉的产品。

第四十七条 周转材料的调拨

周转材料在公司范围内实行有偿调剂使用制度,各项目有需求计划时,经公司物资设备部调剂闲置或下场资源,并书面通知调出单位和需用单位,调拨价格原则上按净值并考虑质量、运输等因素,如双方有疑义时报上级裁定。在周转材料交接过程中必须办理规范的交接手续。

第四十八条 周转材料的摊销

1、租赁的周转材料、按租赁合同(或协议)价款分期摊销。

2、购置或自制的周转材料的摊销标准,见附表。第四十九条 周转材料的维修

1、各单位要配备必要的维修人员及设备,对周转材料进行认真维修和保养,确保使用效率及使用安全。

2、周转材料在维修和保养中所发生的费用由使用单位承担,计入使用费和租赁费成本。

第五十条 周转材料的处置

1、严禁各单位私自对闲置、淘汰或报废的周转材料进行转让和出售。需要转让和出售的周转材料必须向公司物资设备部提出书面请示报告,并严格按上级的批复意见办理。

2、报废的周转材料应由使用单位补列多余净值(扣除10%残值后),对丢失、损坏的部分应由责任单位或责任人承担。

第五十一条 周转材料的统计报表

1、各单位要建立健全周转材料明细账,每季编制周转材料摊销表和周转材料统计报表,并建立周转材料资源数据库,公司汇总后定期在公司局域网发布信息。

2、各单位要对申请报告、报废处理报告和上级批复意见,及时整理存档。

第十一章 物资人员管理

第五十二条 各级物资管理部门须根据工作需要配齐配强管理人员,而且必须是专业学校毕业生或经过专业技能培训合格取得上岗证的人员。他们的选拔任用必须经过严格的程序,即首先是经过机关物资设备部门的提名和考核,并经过人力资源部门的审查同意,报公司主管或分管领导批准后方可上岗,严禁一个部门或基层领导私自调整任用的做法。

第五十三条 物资人员要认真学习国家的方针、政策和法律法规,要努力学习业务知识,在业务上精益求精。

第五十四条 各单位要重视人才培养,坚持持证上岗制度,未经业务培训考试和能力考核合格,不允许从事物资工作,物资人员调入和调离物资工作岗位,应经上级主管部门批准并备案。

第十二章 物资监察与考核

第五十五条 要严格执行物资管理考核制度,对物资人员要进行定期或不定期的考核,落实好岗位责任制。

第五十六条 考核的主要依据是本办法及公司《程序文件》中物资工作的内容。考核的方法采取对各分公司(项目部)业务人员平时考核与专项检查(监察)相结合的方法。

第五十七条 物资监察要讲事实重证据,对违反有关物资管理方面的问题,视其情节轻重依据相关规定提请相关部门依法查处。

第五十八条 对违反本办法相关条款的处罚规定:

一、违反物资采购管理规定

1、对具备招标采购条件的物资,采用化整为零或以其他任何方式规避招标采购的,按应招标采购而未招标采购总额的10%对单位进行罚款;同时,按已购总额的2%和1%分别对项目主要领导和物资负责人进行经济处罚并追究其行政责任。

2、对于在招标采购过程中,违反招标规定及有关纪律,向投标单位泄露机密、通风报信、损害单位利益,以及招标采购走形式或做虚假记录,要按标的额的1%-3%对其主要责

任人进行经济处罚并追究行政责任,同时调离其物资工作岗位。

3、•对非物资部门或非物资管理人员直接进行或干预物资采购的,对相关责任人按采购物资总额的2%-4%进行经济处罚。

4、采购当期市场同比价高的物资,对单位按材料价差的20%罚款,对相关责任人按材料价差的3%-5%给予经济处罚并追究其行政责任。

5、对责任心不强,且不按计划用量和进度需要采购物资,造成现场物资库存积压,对相关责任人按积压物资总额的2%-5%给予经济处罚。

6、对在物资采购中有渎职、违纪、违法等行为的,移交公司纪审监察部门或地方司法部门处理。

二、违反物资现场管理规定

1、因管理不善,单项材料超耗2%及以上,分部分项工程材料综合超耗5%及以上,对单位按超耗材料总额的20%给予经济处罚,对单位主管领导和有关责任人按超耗材料总额的1%给予经济处罚。

2、因责任心不强,管理不善造成物资过期变质、腐烂、损坏、丢失的,对单位按损失总额的50%给予经济处罚,对相关责任人按损失总额的5%给予经济处罚。

三、违反周转材料管理规定

1、未经批准私自购置(加工)或租赁周转材料的单位,按购置(加工)总额或租金总额的10%给予经济处罚,对单

位主管领导和物资负责人给予总额2%-3%的经济处罚。

2、未经批准私自转让或出售周转材料的单位,按其原值总额的20%给予经济处罚,对单位主管领导和相关责任人按其原值总额的2%-5%给予经济处罚。

四、违反物资购销和租赁合同管理规定

对在签订、履行和管理合同工作中失职、渎职或玩忽职守、给企业造成重大经济损失者,视其情节轻重,给予经济损失额3%-5%的经济处罚并追究其行政责任。情节严重的交纪审监察部门处理,构成犯罪的移交当地司法机关追究其刑事责任。

五、违反物资报表管理规定

对上报的各种统计报表,以各种理由推诿、拖延不报或上报数据不准确的,每次给予100-300元的经济罚款。

对违反以上规定的单位和个人,除给予相应经济和行政处罚外,还要在全公司通报批评,并取消其当年的评先选优资格。

第十三章 附 则

第五十九条 本办法自发布之日起执行,以前下发的《物资管理办法》(司物资[2007]66号)及《物资管理办法补充规定》(司物资[2008]38号)同时废止。

第六十条 本办法由公司物资设备部负责解释。

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