第一篇:铸造检验员工作范围
铸造检验员工作范围:
1、毛坯合格与否的判定,并把合格铸件入库。
2、督促铸造车间给与不合格铸件采取措施,通过焊、磨、铲等方法使之合格。
3、监督补焊铸件过程,要求补焊铸件要严格按照工艺要求进行。
4、模型(包括木模、铁模、铝模)的尺寸检查。并记录检查记录。
5、毛坯首件的检查;并要有检查记录。
6、铸造工艺过程的监督。包括监督熔炼记录、热处理记录的填写,是否按工艺要求浇注,浇冒口的放置位置是否正确,芯子是否合格,涂料刷涂合格与否等等。
7、对不合格铸件由技术人员给出原因后,监督容易出问题的环节。
8、跟踪铸件加工情况,给与铸造车间信息反馈。
9、督促试棒、样块制作,样块化学成分的分析;同时负责试棒的强度、延伸率的测试工作。
10、铸件毛坯清理打磨完工铸件的检查并记录。
2011-6-26
第二篇:工作范围
工 作范围概述
1、日常销售、客户接洽及市场开发
2、销售产品的询价及采购定制特殊要求产品
3、对外消防演练指导消防安全知识培训讲演
4、联系公司进项发票对公账号回款时间税率等事项
5、合作客户对账及取送发票结款
6、日常取送货工作
7、维修厂业务及取送检修灭火器
8、客户文件整理、报价及相关材料取送
9、港务局、营口电厂投标报价
10、协助财务、工程部人员完成相关工作
销售部:李玉明
2017.09.13
第三篇:工作范围
超市经理工作范围:
1、全面负责超市的经营管理工作;
2、负责制定合理人员编制、资源调配、辅导下属完成工作;
3、负责向集团公司领导汇报工作,接受监督;
4、负责制订经营计划和管理目标。对门店的销售指标分解进行指导审核;
5、负责安排副经理、运营、财务、行政业务工作,明确其职责、权限,并监督、检查、管理其工作任务完成情况;
6、负责对申请购置的资产进行审核、把关各项费用支出;
7、针对经营中出现各项问题,制定改善方案并监督实施;
8、监督审核采购工作的正常运行、对价格、质量进行审核;
9、监督审核超市财务的供应商付款等工作;
10、对超市资产管理、盘点工作进行指导安排并对结果进行跟踪;
11、统筹管理超市各种营销工作;
12、保证超市在信守道德、提高服务质量的同时,全面实行服务规范化,提高企业社会效益;
13、保证超市的安全,教育员工牢固树立法制观念,增强安全意识;
14、完成公司领导交办的其它任务。
超市副经理工作范围:
1、在超市经理领导下,全面执行各门店经营指导和运营管理
2、在经营数据分析基础上,参与门店经营管理决策;
3、及时解决各项突发问题,并反映给上级领导
4、指导采购工作的正常运行、对价格、质量进行跟踪审核
5、完成经理交办的其它任务
第四篇:文秘工作范围
文秘工作范围
职责是秘书人员在辅助管理的活动中所承担的具体的工作内容。它具有多样性和具体性的特征,解决的是秘书应当做什么的问题
职能则是秘书人员在职责范围内一切活动所产生的整体功能,它具有宏观性和概括性的特征,它不仅解决秘书工作做什么的问题,还要解决
【
1.辅助决策
(1)辅秘书工作为什么做和应当怎样做的问题。
(一)秘书的职能】助决策的含义:在决策过程中,在知识(包括理论)、能力(包括技术)、经验和精力等方面给予决策主体全面的补偿,以提高决策的科学性和时效性。
(2)辅助决策的特征:体现在以下几个方面:
辅助内容的综合性
辅助时间的经常性
辅助环节的全过程性
(3)辅助决策的原则
超前原则
定位原则
信息原则
谏诤原则
(4)辅助决策的过程
协助领导确定目标
协助领导设计方案
协助领导评优选优
协助领导实施反馈
2.协调关系
(1)协调关系的含义:秘书的协调是指秘书人员在自己的职权范围内,自觉地调整各类组织、各项工作、各个人员之间的关系,促进各项活动趋向同步化和和谐化,以实现组织目标的行为过程。
(2)协调关系的特征
从属性
广泛性
间接性
(3)协调关系的原则
政策指导
客观公正
平等协商
注重整体
灵活适度
(4)协调关系的过程
摸清情况
找出症结
恰当协调
督促落实
检查反馈
3.处理信息
(1)处理信息的含义:信息是指客观存在的一切事物通过物质载体发出信号、消息、情报、数据、图形、指令中所包含的一切有价值的内容。信息不是事物本身,而是表征事物消息和信号中的内容。
(2)处理信息的原则
及时性原则
保真性原则
适用性原则
预测性原则
(3)处理信息的内容
历史信息
上级信息
内部信息
公众信息
社会信息
(4)处理信息的过程
信息的收集
信息的加工
信息的传递
信息的反馈
信息的储存
4.办理事务
(1)办理事务的含义:事务是指一切同领导工作有关的日常具体工作。
(2)办理事务的特征
综合性
服务性
繁琐性
突击性
(3)办理事务的原则
被动中求主动
原则中求灵活
繁杂中求规范
(4)办理事务的程序
自然程序
理论程序
指令程序
法定程序
技术程序
习惯程序
【
(二)秘书的职责】
大致也有以下11个方面:
日常事务管理(办公室管理、通信管理、值班事务、日程管理、印章管理)
接待事务(来访接待、安排服务等)
会议事务(会议安排、会场布置、会议服务、会议文件的处理等)
行政事务
信访事务(群众的来信来访或顾客的投诉处理等)
调查研究事务(搜集信息,提供可行性的方案供领导选
择)
文书档案事务(文书撰写、制作、处理和档案管理)
写作事务(各种文体的写作)协调工作(政策、工作、地区、部门、人际关系等)
督察工作(督促、检查领导交办批办工作的落实情况)
其他领导临时交 秘书的工作岗位分为公司秘书、机关公务员。
一、秘书应是领导的助手,协助领导安排并督促日常工作。如:安排会议,领导的日程安排,安排接待方案
二、秘书要不断提高工作能力,能熟练起草、写作文件,有扎实的中文水平。根据不同的工作环境和要求,最好能有较好的外语水平。
三、秘书也是领导的参谋,协助领导收集资料、参与一些事宜的思考,从领导的角度去为领导设想问题、处理问题协助领导做决策。
四、处理文件。收、发文件,文件存档等。
五、对秘书的要求:多学习、人品好、正派、有文字功底、能熟练操作现代办公设备、有内含、保守密秘。
办公室行政秘书工作内容与责任
A、打字速度
以每分钟60个单词的速度按照适当的格式准确的将来自以下各个方面的指令打印成文件:口头指示、录音内容、手写笔记或正式笔记、总经理的手写材料、手写会议纪要等;打印通知、会议议程、工作日程和其他以下内容材料;打印商业协会调查;汇总和打印经营报告和其他各种报告、包括文本和表格;打印从报刊在职上摘选下来的文章;整理和打印信件、备忘录、问家副本以及其他要求打印的文件;
B、接待
当面或通过电话核定已经签订的合同,热心地帮助来电话者和来访者;回答打进来的电话,转达消息、提供信息或将电话例行转给某人;接待来访者,提供信息或直接将客人引到相应的办公室或个人处;作为主人在客人等待期间提供临时服务;操纵自动应答设施;与来电话者及来访者保持一种合作的态度
C、计划安排
对工作日程惊醒有效管理、包括对约见、会议、旅行以及其他此类活动的安排;对工作日程进行安排;为总经理、董事会成员和其他人员约见会面人员;为办理出差补贴作好准备;协助进行会议的安排;为保证在职培训计划的实施等等 总经理的秘书:
1、负责协助总经理处理日常事务,对其他行政和业务方面的工作提供行政支持;
2、负责筹备公司各种管理例会,做好会议记录;
3、负责应接电话,应答内外咨/询,做好外来人员的接洽;
4、负责接待总经理客人来访;
5、负责总经理文件,信件,函电的接收与转达,维护总经理名片簿和总经理交待的相关物品;
8、完成上级交付的其它任务
办公室秘书工作职责
一、在办公室主任领导下做好办公室日常行政事务及文秘工作。
二、负责各种文件的起草、装订及传递工作;及时处理上级文件的签收、传递、催办;做好文件的回收、清退、销毁工作;做好文秘档案收集管理及保密工作。
第五篇:项目经理工作范围
项目经理工作范围
项目经理工作范围分为施工前控制、施工中控制、施工后验收与决算及其它工作事宜。
一、施工前控制步骤及内容:
1、接到设计白图后现场勘察:
接到新工程白图,认真阅读图纸,向相关部门确定用户联系方式,与用户联系,约定工地现场碰头时间、地点。
①小区类工程:实际查看厨房内外立面,确定是否可按图施工,施工时是否需借用建筑脚手架,到接入点查看是否可按图与原有管碰接;了解小区建设进度情况,确定进场时间及大概完工时间。
②公福公建类工程:查看现场是否可按图施工,向用户讲解工程情况,询问用户有何要求,综合各方信息,确定进场时间及施工方案。
③市政道路工程:现场确定管位,若为新建道路,根据道路建设情况确定进场时间,若为老路,查看需移除绿化面积,查看窨井等标志确定燃气管道到其他管线距离是否满足规范要求,如无法满足,增加相应保护措施。
最后在白图上写出问题及建议,交还给工程部领导流转至设计院,设计院如有疑问,将与项目经理再次沟通,直至到施工现场论证。
2、办理绿化、开挖手续
依据现场勘察情况,请设计院出具设计白图,图纸上明确示意出在施工过程中需移绿化、办理开挖手续的范围,交于公司专职协调人员办理相关手续,以保证施工过程的顺利进行。
3、工程招投标及签订合同 接到蓝图,审核设计院做的工程标底,向各安装公司及顶管公司发出招标书,二个工作日内施工队需上交投标书,审核投标书,与其他项目经理一起确定中标单位。
确定好施工单位后,向其发出中标书及施工蓝图,并于二个工作日内办理好施工合同,一套资料(施工蓝图、招标书、中标书、合同书、标底)齐全后交给工程部负责人,进入公司内部立项程序。
4、开具紧急开工单
对于立项部门提出需要紧急开工的、根据建设方施工现场情况需要紧急开工的工程,立刻将紧急开工单送交领导签字确认、借入资金,与采购部门沟通组织材料,通知施工单位根据施工图开具领料单并核对无误后送交仓库,并督促施工单位保证在最短时间内进场。
5、工建公福用户撬装设备的提前采购
如为工建公福用户,一般含有撬装设备,撬装作为整体设备为上海南方公司接单安装,周期长。
为尽量缩短施工周期,收到蓝图后即填写流量计、调压器、IC卡控制阀采购单,明确数量及型号等技术数据,及时向销售公司发出。
同时填写撬装采购订单,明确撬装进出口压力、流量等各项技术参数,明确撬装房及撬装基础的施工单位,向上海南方公司发出。
6、资金卡的下发:
内部立项项目完成后,立项报告流转至项目经理处,项目经理需将立项报告上交审计部门,双方签字办理好交接手续。
依据工程核发表工程至财务科核发资金卡。
通知施工单位领取资金卡,双方签字办理好交接手续,督促施工单位将资金卡放置于仓库,以利随时领取材料,跟踪资金卡的流转方向。
二、施工中控制步骤及内容:
1、组织施工现场会审
组织施工单位、监理、设计人员到现场进行图纸会审,施工单位及监理现场对设计图提出问题、施工不明确点和施工困难,项目经理与设计人员现场与建设方沟通,根据施工规范及用户要求回复会审中的提出的问题及困难,并形成会审纪要,今后装订入竣工资料中。
①工建公福用户,需了解其需要使用天然气的时间,调节我方或用户调压房和基础的制作时间,于现场会审过程中告知施工单位,以控制施工进度,配合用户。
②道路上施工天然气,需与道路建设方沟通了解道路施工进度,以安排我方施工进度。还需与道路施工方沟通了解道路的标高、路中心准确位置,于现场会审过程中告知施工单位,以保证我方管道埋设的深度准确与管位准确。
③新建设小区的天然气建设,需与房产商沟通了解小区交房批次、其它管道入地时间、安装门窗时间、浇地平时间,以配合建设方安排我方施工进度,于现场会审过程中告知施工单位。同时协助施工单位与房产商现场协调我方工具与材料安放地点。
④老小区的天然气建设,需与当地居委会沟通了解该小区大致情况,以方便今后协调工作的开展。
2、审核材料单
材料单由施工单位根据施工图及现场施工进度情况开具,项目经理接单后按施工蓝图核对材料的材质、数量、规格等技术参数,核对无误后,签字、盖章确认。
3、确认开工报告单
施工单位上报开工报告单后,项目经理审核相关内容,签字确认。
4、检查现场安装施工质量
施工过程中,项目经理不定时现场抽查,在材料进场,材料保存,放线定位,沟槽开挖,管道焊接,管道防腐,沟槽回填,支架制作安装,试气试压,材料退场,竣工图绘制等一系列过程中,检查施工质量。
现场抽查安装施工内容:材料进场时是否有合格证监检证书,如缺少马上催仓库和采购部门;施工单位卸管道时是否轻拿轻放;材料堆放是否整齐,对于PE管是否采取遮阳措施;放线定位是是否按图进行;施工单位是否按规范焊接管道,管道刨边是否合格,管道焊缝外观是否合格;管道防腐是否按规范进行;架空管道支架是否牢固,安装时是否做到横平竖直;试压时压降值是否符合规范要求;材料是否全部退库。
对于施工工程中发现的问题,项目经理在平时的工地检查中会及时通知施工单位进行整改。
5、检查现场土方施工质量
现场检查土方施工内容:检查沟槽开挖深度及宽度是否达到设计要求,如无法达到请设计院出具变更保护措施;检查沟槽回填土是否石块过多,太多时必须填沙;检查填沙量,要求施工单位必须做到管下10cm,管顶30cm;检查竣工图是否与现场相符。
6、保证施工工程进度
对于公司要求紧急完工的,要求施工单位多安排人手,每日督促工程进度,争取保质保量早日完工。对于正常工程,每天查看工程进度,如发现进展缓慢,查找原因解决问题,及时与用户、建设方、公司相关部门沟通联系解决问题,使工程进展速度正常。
①因材料问题导致影响施工进度的,项目经理与采购人员、仓库沟通催促厂方发货,或与其它施工工地调剂使用。
②因施工工程中遇到当地居民阻挠、其它施工单位阻挠、其它原因无法正常施工的情况时,项目经理到现场协调当地居民、村委、居委街办、建管所、绿管所、其它建设施工方(如道路建设方、电信公司、自来水公司、污水施工方等)处理解决,告知施工单位解决方案,督促施工单位按方案施工。
③若在协调过程中涉及到赔偿金额方面的问题,项目经理将相关协调情况通知外协人员,协调解决问题,保证施工进度。
7、出具设计变更、控制工程成本
对于现场施工情况发生变化条件不允许按原设计施工、因用户或建设方要求变更管位、施工困难直埋管需改为穿越管、居民阻扰无法施工需绕行、有更经济的施工方案时,项目经理和设计院需到现场确认,根据现场情况在满足设计和规划的条件下计算相应的施工成本,项目经理最终确定最经济的施工方案,出具变更单交给施工单位及监理。
8、工程量的签证:
①正常工程量:工业、工福、小区用户的穿越管长度和管道埋设的土方长度、深度、填沙工程量、余土外运工程量由项目经理接到施工单位通知后到现场确认并签证。
②非正常工程量:施工过程中内部定额未有的部分工程量,通知计审部门去现场确认,与计审部门现场沟通好决算金额,并上报,以利于今后决算安装费用。
9、申请工程延期:
由于各方面原因造成无法按期完成的工程,项目需编制工程延期单,分析延期的原因,并根据材料供应情况、天气情况、用户自身的建设情况、解决他方阻挠的情况,计算可以完工的日期并上报工程负责人、立项部门、法规部,经同意后下发给施工单位并存档,督促施工单位按计划完成工期。
三、施工后验收
1、组织工程竣工预验收
施工结束后项目经理组织施工单位和监理到现场对工程进行预验收(包括竣工资料及现场两部分),对在预验收过程中发现的问题要求施工单位限期进行整改,整改结束后再次组织验收,直到预验收合格为止。
2、组织工程竣工验收
正式验收时需由项目经理审核竣工资料的完整性、正确性,并提前一天将完整的竣工资料、竣工图、电子版竣工图、预验收合格单、信息沟通表发给相关验收部门,通知施工单位和监理验收时间,对于由用户投资的工程需提前通知用户办卡,并参与验收。验收时认真听取验收部门的验收意见,要求施工单位做必要整改,一周内约验收部门查看整改情况。
3、移交竣工资料:
验收通过后,审核竣工资料,并办理资料移交入档手续。
4、安排与原有管碰通工作
工程验收合格后,施工单位上报碰通方案,项目经理审核通过后编制碰通工作联系单,与输配公司沟通后确定停气所涉及到的用户、居民范围,同时与销售公司协调确定停气日期,根据各方面信息汇总签字确认停气碰通联系单及碰通方案并报领导批准,通知施工单位按计划实施碰通工作。
管道通气前需通知施工单位抽真空,并将输配公司的联系单转交给施工单位。
四、工程决算
1、核对材料汇总表
工程验收结束后,施工队首先自行核对材料,项目经理跟据施工队上报的竣工蓝图计算、核对材料汇总表中实用数,施工队发生错误的,退回重新编制,直至正确后签字确认。
2、核对材料退库单
项目经理跟据施工队上报的竣工蓝图及材料汇总表计算、核对材料退库单实际退库数,分析退库原因,发生错误的,退回重新编制,直至正确后将退库单流转至财务科材料退库。
3、编制材料增补表
资金卡上主材金额若小于立项核准金额,项目管理系统中仓库将无法扣除主材款,项目经理还应跟据材料汇总表及立项中核准的主材金额计算出差异,分析超出部分的原因。①主材费未超过立项金额10%的,需编制材料增补表说明增补原因及增补材料型号、数量、金额→报工程部负责人确认→负责人发出工程核发表给项目经理→项目经理凭核发表、资金卡去财务核发主材费→主材费上卡后交施工队与仓库扣主材费。
②主材费已超过立项金额10%的,需编制材料增补表说明增补原因及增补材料型号、数量、金额→收集齐全立项报告、材料增补表、项目变更表→交立项部门层层上报至董事会增补核准,期间配合领导增补流程,跟踪核准进度→核准后返还工程部→工程部负责人发出工程核发表给项目经理→项目经理凭核发表、资金卡去财务核发主材费→主材费上卡后交施工队与仓库扣主材费。
4、工程决算一审
材料核对完毕、竣工资料归档后,施工队上交决算资料,项目经理审核送审资料的真实性、完整性、正确性,按公司内部定额计算施工单位结算金额,收到送审决算后7个工作日一审完毕。
若决算资料有缺失现象,发回施工单位重新编制、装订,直到送审资料完整再进入下一环节。
施工单位对核减安装工程量、金额有异议的,项目经理向施工单位做必要说明。
项目经理完成一审决算后,需交由工程负责人确认,若负责人有疑问,项目经理负责做好解释、回复工作。负责人确认后返还给施工单位扫描成PDF格式电子文件回传给项目经理,并收回一审决算书。
5、一审决算资料进入项目管理系统及移交
确认完毕的一审决算资料、送审决算资料的内容由项目经理输入项目管理电子系统,并将整套决算书扫描件上传电脑。
全套送审资料、一审资料、资金卡、立项报告书上交审计部门,双方签字确认办理移交手续。
6、跟踪终审进度
对于一审决算已上报的工程,项目经理负责跟踪终审决算进度,经常性询问审计科与董事会,了解审计进度,以回复施工单位。
7、对内、对外沟通终审决算金额
终审决算完成后,董事会将决算书下发给项目经理,项目经理负责将终审金额有疑议的部分与董事会、施工单位对内对外的沟通与解释,直至最终确认,经由董事会、项目经理、施工单位签字盖章后完成最终终审工作。
将许总最终签字确认的决算单交由施工单位开具发票,进入安装费用支付程序。
8、支付安装费、顶管费工程款
工程款的支付手续需具备:该项目中应有对应款项的核发金额、发票需由指定的人员签字齐全、内部划拨单需由专人确认、用款申请单需编制并由指定的人员签字齐全。该项工作由项目经理负责操作。
①负责核发的流转:经常查看项目管理系统是否有工程核准并与董事会林会计及时沟通,若该项目已获核准资金,由工程部负责人打印资金核发表→将资金核发表送给董事会会计签字→项目经理在资金卡上签字确认→财务科核发入该工程。至此,资金核发具备付款条件。
②负责发票的流转:发票上项目经理签字确认→交工程部领导签字确认→项目经理将发票内容输入项目管理系统→发票交给审计部门核对签字确认→上交至主管领导处签字确认。至此,发票具备付款条件。
③负责工程用款的流转:项目经理填写用款申请、内部划拨单→交工程部领导签字确认→交董事会会计签字确认(或审计会计签字确认)→上交至主管领导处签字确认。至此,财务凭证具备付款条件。
④负责工程款的支付:项目经理将内容完整的用款申请、内部划拨单、发票、决算书交给财务科。至此,支付完毕。
9、支付设计费、监理费
设计费及监理费工程开工即可支付,不与安装费用同时支付,项目经理核对工程标底及实际工程量无误后,于发票上签字确认→交工程部领导签字确认→将发票内容输入项目管理系统→收取资金卡,并将金额登记入卡,结出工程余额→发票及资金卡交给审计部门核对签字确认→上交至主管领导处签字确认→发票及资金卡交财务科支付。
五、其它工作事宜
1、每周参加工程部组织的内部会议(参与人员:项目经理、外协人员、安装单位、设计人员),对最近出现的工程上、设计上、协调上出现的问题进行内部协调、总结,并记录汇总成纪要。
2、每月参加公司组织的安全会议。
3、每月参加公司组织的质量会议。
4、每月底的时候项目经理需将当月的工程量汇总上报给公司领导。
5、参与修订内部定额的会议。
6、做好调度中心或营业大厅转接过来的用户投诉电话的解释工作,安排施工队解决施工遗留问题。
7、负责保管2010年1月1日以前所有未决算工程的立项书,保管2010年1月1日以后已决算的G项目工程立项书。
8、经常性跟踪资金卡的流转去向,保证不丢失
9、做好每一个工程的开工日期、竣工日期、延期日期、验收日期的系统记录档案,并记录每个工程为配合用户、建设方、政府及其它方面的特殊进度要求控制点,对照记录经常性安排督促施工单位按计划进行。
10、经常性学习新出的燃气规范。
11、参与公司安排的其它学习及会议。
工作数据
以下为一个期间内项目经理工作数据(2009年7月1日至2010年7月1日),数据出自“项目管理系统”中“数据分析”及“项目申请”:
建设工程项目数:538项 目前在建工程数:验收工程项目数:一审工程项目数:122项 416项 311项