第一篇:erp系统仓库管理操作流程
设备部
ERP系统使用流程说明
采购入库单生成操作流程图:
采购入库单编写界面操作流程图:
仓库编写:
供应商编写:
部门编写:
入库类别编写:
存货品项编写
新增品项此操作流程图:
入库单保存处理:
入库单审核处理:
入库单弃审,修改,删除处理:
其他出库单生成操作流程:
其它出库单界面编写操作流程图:
其它出库单保存,审核,弃审,修改,删除处理:
采购入库单列表查询操作流程图:
采购入库单列表说明:
其它出库单列表查询操作流程图:
其它出库单列表说明:
现存量查询操作流程图:
现存量查看界面演示:
发票单据生成操作流程图:
生单带入入库单列表说明:
发票单据结束保存说明:
第二篇:ERP操作流程仓库
ERP操作流程
仓库ERP作业流程:
1.采购到货单&采购入库操作流程:
1.1采购到货单:打开ERP进入“供应链”选项,点击“采购管理”→采购到货→到货单,打开到货单后点击“新增”→生单→采购订单→条件过滤选择,选择所对应单据信息点击“确认”进入对话诓填写与手工单据对应的信息,点击“确认”。由主管领导审核。[注意:库管只做包装桶,纯水]。
1.2采购入库单:打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“检验”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
1.3采购入库辅料: 打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“采购到货单蓝字”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。2.材料出库操作流程:
1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览根据所生产的规格选择填写,例如,KHI-I的半成品就填02001,成品就填01003].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。3.半成品入库操作流程: 1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“产成品入库”→打开后进入对话框“点击生单”→选择“生产订单篮字”条件过滤,[注意:产品编码选择半成品] 生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。4.半成品出库&包装桶出库操作流程: 1.1半成品出库流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务“→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览填写成品代码].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,[注意:要删除包装桶,] 点击“确认”由主管领导审核。
1.2包装桶出库操作流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览填写成品代码].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息, 点击“确认”由主管领导审核。5.产成品入库操作流程: 1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“产成品入库”→打开后进入对话框“点击生单”→选择“生产订单篮字”条件过滤,[注意:产品编码选择成品] 生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。6.038调拨业务操作流程: 1打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“调拨业务”→“调拨单”→打开进入对话框→“点击新增”填写表头相对应信息,在选择“成品规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。7.其他出&入库操作流程: 1.1其他入库操作流程:打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“入库业务”→“其他入库单”打开进入后“点击新增” 填写表头相对应信息,在选择“规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
1.2其他出库操作流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“出库业务”→“其他出库单”打开进入后“点击新增” 填写表头相对应信息,在选择“规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
第三篇:ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程
一、目的
通过ERP系统实施,规范日常业务操作流程,提升企业管理水平,保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入
1、项目档案:《销售立项审批表》批准后,市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后,修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案:销售合同成立,销售部按合同签订单位名称(合同章名称)在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码:工艺技术在图纸定型后,录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单:工艺技术部在图纸定型后,下达《设计通知单》时,将《材料清单》录入产品结构
5、材料编码:增加新的原材料品种和规格时,采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码:产品定型后,工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案:增加新的供应商时,由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程
根据公司的经营生产模式,生产用与办公用物资(食堂生活物资除外)一律需先有计划、申请,经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下:
1、采购计划或申请:分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请(请购单)两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请,批准后交采购部。
2、采购订单:采购部根据计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同,录入“采购订单”,通知财务部审核,并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货:供应商必须提供两联送货单,到货后,仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”,并打印交质量部作为“物资检验单”(为保证工作的流畅性,当日的业务应当日完成,各仓管员在收货物时,请提醒供应商随货带来送货单,如只有一联的请复印,可给我们以后的工作带来方便)。
4、入库:保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量,生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联(第一联入库联、第二联采购报帐联)。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9:00前交财务部稽核。
5、稽核:财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符,项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐,入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。
6、来票:提供增值税专用发票;临时采购应当时取得发票,往来供应商必须及时开出发票,采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票,并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票,根据发票情况作现付处理,并勾对采购入库单与发票结算处理。
7、付款:供应部提出付款申请,财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。
8、退货:已入库退货,录入红字“采购入库单”退货。
9、月结:财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账,并进行月结。
四、库存业务系统操作流程
1、材料出库
——填单:由领料员填写一式三联的(必须注明生产令号)手工领料单(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联),经部门经理审批后(生产领料由生产计划批准),交仓管员录入材料出库单据,作为领取材料的依据。
——出库:仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入,输入的内容为:收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号(销售项目号)等项目,并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后,拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料,仓管员核对后签字发料,并审核库存系统中的材料出库单。
——稽核和核对:材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存,材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9:00之前交与财务部,第三联仓库联仓管员进行实物核对,确认库系统中的数据并装订保存,第四联领料联留领料部门作领用材料依据。
2、产品入库业务:
产品主机完工,质量部贴好合格证,由生产部指定人员在当天办理入库,填写“产成品入库单”,仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字,录入“产品入库单”,输入内容为:收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。
五、销售业务系统操作流程
1、发货清单:由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。
2、发货通知:计划部跟踪销售合同,财务部收到符合发货条件的货款时,以书面形式通知计划部,计划部根据“销售订单”生成销售发货单,与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。
3、发货:仓库根据销售订单备货,填写实发数量,发货员认可签字后,票据员在系统中进行审核生成销售出库单。
4、补货:由计划部填写发货单到财务部盖放行证章,发货流程同上。
5、发票:财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据,发票类型与实际发票保持一致,录入的发票保存时注意仓库的正确性,录入的发票保存后进行复核。
6、会计处理:在应收系统中对发票审核,收款时发票与收款单据核销处理,同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核,在存货核算中对销售出库单据记帐,生成销售成本结转凭证。
六、禁令
不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作,因此而贻误工作,视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。
七、其他
1、相关文件和表格
《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。
第四篇:ERP操作流程
各位同事: 大家好,从第一次参加ERP培训.到现在ERP的同步录入,也有很长时间了,在这段日子里,我也遇到过很多问题,但大家都很热心,互相帮助,积极交流,创建了许多交流群。遇到的问题都解决了。
下面我就把我在实际做ERP的一点儿体会给大家报告一下,希望大家多批评指正。鉴于ERP现在还不能按照它照理论流程操作,我现在说的也只是每月做完票据后的适时补录操作方法。
做ERP时的步骤大致上分三大块:
1、物资供货计划,即,向供应商下达的送货指令。系统中根据需求计划和采购合同来创建。
2、物资接收管理:即,材料送货到现场的验收、入库的过程。
3、库存管理模块:包括,物资子库转移单管理—领料出库管理—退料入库管理—项目间调拨管理
(1).物资子库转移单管理:即,劳务分包队伍的领用过程,将材料从项目库转移到劳务分包库的过程。
(2).领料出库管理:即,材料用至工程实体上的过程。此时材料进入项目成本。
(3).退料(入库)管理:即,材料从工程实体上退回至库房的过程。一般从那个库房出去的就退回至那个库房。
(4).项目间调拨管理:即,项目间材料的调拨。此模块分为两种类型:a.同一核算单位项目间的调拨。b.不同核算单位项目间的调拨,此流程一般很少发生。
由于公司要求要跟财务系统保持一致,所以每个月在接到通知可以开始录入后,我都先会跟成本员联系,沟通好这个月需要录入多少成本,是按照核销单全部都做,还是有部分放到下月处理.沟通好之后,心里有数了,我就开始整理这个月要做的ERP的材料清单.以供施工员录入材料计划,我觉得跟施工员沟通录入计划这部分非常重要,因为他录入的习惯和方法直接影响到我们下一步处理接收入库等一系列的操作.这方面也要尽量让施工员配合,就像我们录入多少成本需要听会计的指示一样,好多问题施工员也要按我们的要求协作,才能提高整体的工作效率,一般我都会把这个月要录入的材料明细按供应商分类,每家的单价,总金额自己列清楚.保证与核销单一致,然后交给施工员。.之后再按材料的多少建议施工员提几个计划号.一般是一家供应商提一个计划号,材料较少的把几家合并到一个计划单上,这样我们在查询计划单.做接收的时候就很清晰明了了.因为现在还做不到每天进料每天录,所以现阶段,这样归类总结一下再录入计划还是比较方便的。施工员按照我给他的材料清单提计划的时候也是先在电脑上查找出所有材料的物料编码然后再统一向网上录入,他一般都会把材料编码也记录在我给他的明细上,这样他做完所有计划后,再把材料明细清单给我,我再录入的时候就很清楚他录的那种材料是那种,我以后在做订单划价的时候也很方便。材料明细的整理也很简单,因为我们平时和材料商对账的时候就已经把这个月这一家所供的材料理清楚了,导出个电子版很简单.平时先对完一家就可以先交给施工员一家,让他先录计划。施工员一天时间查编码,一天录计划大概2、3天左右就能把计划录完.录完后就是我们的工作了.我们接到计划号,开始做采购订单.也就是相当于给供应商下送货指令这步.一般我打开一个计划号,就是一家供应商的,全选后,在订单中给每种材料划价,这时候我们就可以比对者我们开始给施工员的材料清单.很方便的就录完价格,保存,记录下采购订单号,提交审批就可以了.下一步是材料的接收.这步没什么说的,主要就是选择好会计日期,和材料的接受货位.大家多记着几个快捷键,操作起来也会很快.比如复制上一行的单元格shift+F5.这个我们在选货位的时候就可以很方便.用起来很实际,因为你点下一行直接复制到同一个货位的时候,前面的勾也不用打了,系统会自己选择.做完后保存,记录下接收号。我每次给会计的都是一个像每月挂账单一样的表,在供应商名称,金额的后面加上采购订单号和接收号,这样会计看的也清楚。
材料都接收到工程仓库后,是做子库转移。大家有很多选择,比如是一起子库转移,还是每次都做一遍子库转移,一般都会用到.不建议每次接受完都做一次子库转移,后面的出库也是,在自己能理清的情况下,统一做子库转移,统一做出库要简单的多,也省去很多步骤.做子库转移前,我们可以先考虑好,哪儿部分转给哪儿个库.我们可以一次提交一个很大的子库转移单,里面有分给各个货位的,只要在做子库接收单的时候,把每种材料要分配到的货位选择正确,就可以一次全部出库了,前提就是自己一定要保证正确无误。其实因为我们先前做的材料清单是按照供应商分的,这也就省了我们好多分货位时的烦恼。我们都知道刨去零星材料,供应商供应的材料基本上都是有对口的,可能水上某个队伍的材料都是一家供应商,电上某个队伍的材料都是一家。这样我们做到这些材料的时候不用想太多一起做子库转移就行了。
做完子库转移就可以做出库了,这个时候要看报表的,你做的多少结存,就要在ERP里都体现出来,和报表保持一致。我现在也把每月结存的数量在做每家供应商材料明细的时候直接标记在那个明细表上,这样也不用总翻报表了,自始至终依照给施工员的那套材料明细做就可以了。
基本上做完出库,保留好结存,采购订单号,接收号出来,我们的任务就做完了一大半了,把单据号交给会计匹配,剩下的还有些仓库调拨,项目间调拨,这个需要和调拨间的项目协调好,不要那边这个月要做ERP,你这边不做。都做完,在ERP里导出收发存报表,和本月报表数量一致就行了。
当然,我上面说的这些只是些基本的流程,我们实际操作的时候会遇到更多问题,像退库,项目出库,非项目出库,某步做错了,如何反向操作抵消,租赁费的录入等等,这些我们都可以在平时一起讨论研究。还有我们平时要做的就是对新增供应商的添加。一定要按着公司规定及时上报,如果到录入时才发现,导致不能录入甚至不能付款会造成很大的麻烦。
谢谢大家。
第五篇:ERP操作流程
ERP(生产采购部分)内部操作手册
本手册公司内部使用,旨在说明ERP实施及日常操作过程中的操作问题。
目录
第一章
ERP操作大流程
第二章
ERP各模块、表单、栏目、按钮功能描述
第三章
常见问题说明
附表
日常操作及问题处理说明(按部门)
第一章
ERP操作大流程
1.基础资料建立 1.1 通用基础资料建立
(含供应商资料,计量单位,货品资料之尺码资料、颜色资料、款式资料,财务资料之面辅料应付帐款初始化,前期已建立,不再赘述)
1.2每季基础资料建立
总经办文员在每季开始研发时在“资料-其它资料管理-设置季节资料”(A-M-D)内建立季节资料。
1.3面辅料资料建立
研发中心工艺组(以下简称工艺组)工艺文员在每季开始研发时,在“资料A-布料资料/辅料资料”(A-F/G)内建立新增加的布料/辅料基础资料。
1.4货品BOM表的录入
工艺组工艺员在收到验收合格的样衣后,在“资料-货品资料-货品BOM表”(A-H-G)内建立此表(内部称“材料清单”),在公司确认下单前为草稿,下单后经工艺组长审核、确认后生成确认表。
2.生产计划单录入
生产管理部生产计划员在接到货品部的《产品需求计划》(EXCEL格式)后,在1天内将此EXCEL格式的数据导入“生产-生产计划单”(B-A)内,并按公司《投产流程》规定的期限要求,根据部门制定的《投产计划》录入每一款的“材料回货时间”;经部门经理审核、确认后生成确认单。
3.生产通知单录入
在执行《投产流程》4.1时,其所称“《生产令》”即为ERP之“生产通知单”,故生产计划员按《投产流程》规定的时间要求录入“生产-生产通知单”(B-B)内。经部门经理审核、确认后生成确认单。※注意:每张《生产通知单》只能开出一个款的《生产令》。
4.材料采购单录入
采购部采购计划员根据《投产流程》和《面辅料采购流程》,将数据“展算”后得出每一款货品的材料需求数量,根据“材料回货时间”要求执行采购,将单价录入“生产-布料/辅料采购单”(B-D/E)内,经部门经理/经理助理审核、确认后生成确认单。※注意:采购业务流直接通过ERP实现。
5.材料入库单录入(含材料退货单录入)5.1材料入库单录入
生产管理部材料库房材料库管员,执行《面辅料采购流程》、《生产款面辅料入库、测试、检验、评审流程》和《仓库作业流程》,将合格材料数量数据在材料到库的第二天中午11:00前书面传递给文员,由文员在12:00前将数据录入“布料/辅料-布料/辅料入库单”(G/H-A/A)内,在12:00前经材料库主任审核、确认后生成确认单。※注意:时间要求必须完成。
5.2材料退货单录入
生产管理部材料库主任在执行《面辅料采购流程》、《生产款面辅料入库、测试、检验、评审流程》对不合格材料退货时,在材料交运前,必须将退货材料的数据信息书面传递给文员,并由文员在材料交运前将数据录入“布料/辅料-布料/辅料退货单”(G/H-B/B)。经材料库主任审核、确认后生成确认单。※注意:时间必须是退货材料发运前。
6.材料领料单录入 6.1材料调拨单录入
生产管理部材料库主任在执行《投产流程》4.2时,根据“生产通知单”(B-B)上规定的数量,按时间要求将需要发往重庆的材料交运时,通知文员引用“生产通知单”(B-B)上的数量,录入“布料/辅料-布料/辅料调拨单”(G/H-C/C),经材料库主任审核、确认后生成确认单。※注意:必须按照“生产通知单”(B-B)上的数量进行调拨出库。
6.2材料领料单录入
6.2.1重庆公司材料库管员,在发料给裁剪车间时,根据“生产通知单”(B-B)上的数量,录入“布料/辅料-布料/辅料领料单”(G/H-D/D),执行领料出库。经材料库主任审核、确认后生成确认单。注意:必须按照“生产通知单”(B-B)上的数量进行领料出库。
6.2.2广州材料库主任,在发料给广州的加工厂时,根据“生产通知单”(B-B)上的数量,通知文员录入“布料/辅料-布料/辅料领料单”(G/H-D/D),执行领料出库。经材料库主任审核、确认后生成确认单。※注意:必须按照“生产通知单”(B-B)上的数量进行领料出库。
6.3材料退料单录入
重庆材料库管员、广州材料库管员在办理裁剪车间或加工厂退回的余料入仓时,在“布料/辅料-布料/辅料退料单”(G/H-E/E)内录入退料的实量数。材料库主任审核、确认后生成确认单。6.4材料调整单录入
总经办文员在接到经总经办批准的材料调整申请时,在“布料/辅料-布料/辅料调整单”(G/H-G/G)内录入需要调整的数据,并审核、确认后生成确认单。
6.5材料盘点单录入
总经办文员在接到财务部报来的材料盘点数据时,在“布料/辅料-布料/辅料盘点单”(G/H-H/H)内录入材料盘点数据,并审核、确认后生成确认单。
7.裁床单录入
7.1重庆裁剪车间主任在根据“生产通知单”(B-B)的指令完成每单的裁剪之后,当天内将实裁数录入“生产-裁剪单”(B-C)内;一张生产通知单分若干天裁完的,每天录入实裁数。审核无误后确认,生成确认单。
7.2广州玉丽文员按7.1步骤操作,由厂长审核、确认后生成确认单。
7.3生产管理部生产协调员在处理广州外协厂生产的裁剪数时按7.1步骤操作,由生产管理部经理审核、确认后生成确认单。
※注意:若下游有变更原始资料的,必须通知源头部门,否则数据查不到。
第二章
各模块、表单、栏目、按钮功能描述
1、模块汇总说明
1.1目前ERP包含十一个模块:资料模块(A)、生产模块(B)、销售模块(C)、期货模块(D)、成品模块(E)、商店模块(F)、布料模块(G)、辅料模块(H)、财务模块(O)、分析模块(P)、系统模块(Q)等(其后括号内的英文字母为代码,下同)。
1.2目前ERP的目标功能主要包括三项:一是生产采购信息共享、处理与管理平台的功能,二是分销信息共享、处理与管理平台的功能,三是粗略的财务核算功能。
2、资料模块(A)
2.1资料模块的功能:建立ERP系统的基础资料。
2.2资料模块代码为“A”,包含的表单或子模块有:供应商资料(A)、运输商资料(B)客户资料(C)、部门资料管理(D)、计量单位(E)、布料资料(F)、辅料资料(G)、货品资料(H)、财务资料(I)、其它资料管理(M)、用户资料(N)等。
2.3供应商资料(A)
2.3.1成品供应商资料(A)包括所有为我公司提供成品的供应商(含重庆白丽、广州玉丽及其他外协厂、FOB产品加工厂)的资料:供应商编号、供应商名称、供应商简称、总经理、联系人、电话、手提电话、传真、地址、邮编、银行帐号、税务编号等信息,由总经办文员负责建立。(※注意:各种信息必须齐全、完整,不得漏项。)
2.3.2面辅料供应商资料(B)包括所有为我公司提供面辅料的供应商的资料:供应商编号、供应商名称、供应商简称、供应类型、联系人、电话、手提电话、传真、地址等信息,由研发中心工艺组文员负责建立。(※注意:各种信息必须齐全、完整,不得漏项。)
2.4运输商资料(B)(略)
2.5客户资料(C)(略)
2.6部门资料管理(D)(略)
2.7计量单位(E)
2.7.1面辅料计量单位类型资料(A)是规定面辅料计量单位类型的,现已规定为“通用类”,由工艺组文员建立。
2.7.2面辅料计量单位资料(B)是规定面辅料计量单位明细的,包括单位类型、计量单位编号、计量单位、上级单位、转换数量等项目,现已规定了34个计量单位,由工艺组文员建立。
2.8布料资料(F)
布料资料(F)是对每一款布料的信息进行详尽描述的表单,包括布料编号、布料名称、布料简称、布料颜色、布料封度、布料规格、布料成份、布料类型、单位种类、默认单位、货期、起订量、标准单价、成本单价、布料供应商、原布料编号等项目。其中“布料颜色”是直接选择规定的布料颜色编号;“布料封度”录入的幅宽为样布为处理前实量的边到边宽度,也可以直接在选项中选择;“布料规格”也可以直接在选项中选择;“布料成份”也可以直接在选项中选择对应的成份;“标准单价”我们用不着,不用填写,只填写从供应商处询到的“成本单价”;“原布料编号”是指供应商原有对该布料的编号。由工艺文员在研发阶段样料入库时录入。
2.9辅料资料(G)
2.9.1辅料类型资料(A)对辅料的类型做出了规定,目前我公司包括了三种类型“生产用辅助材料”(大类编号为“1”)、“生产及修理工具、零件和材料”(大类编号为“2”)、“包装物料”(大类编号为“3”)。已建立。
2.9.2辅料资料(B)是对每一款辅料的信息进行详尽描述的表单,包括2.9.1中三种类型的辅料的明细,有辅料编号、辅料名称、辅料简称、辅料颜色、辅料规格、计量单位类型编号、计量单位类型、默认单位编号、默认单位名称、辅料销售单价、辅料进货单价、供应商编号、供应商名称、供应商辅料编号、辅料类型、辅料类型名称等。其中“辅料销售单价”我们用不上。此单由工艺文员在研发阶段调样时发现新类型的辅料时建立。
2.10货品资料(H)下面又包括尺码资料(A)、颜色资料(B)、款式资料(C)、货品资料(D)、货品虚拟结构(E)、货品期初成本设置(F)、货品BOM表(G)等七个子模块。
2.10.1尺码资料(A)是我公司货品的尺码类型对应的编码资料。已建立。
2.10.2颜色资料(B)是我公司货品的颜色对应的编号的资料。以建立。
2.10.3款式资料(C)是每季生产的货品的各款的明细资料,包括款式编号、款式名称、款式简称、款式零售价、款式其他价、款式大类、款式子类、仓位、货期、款式抬头、款式图片、布料、季节等项目。其中“款式其他价”、“款式子类”、“仓位”、“货期”、“款式图片”、“布料”等项目现在均未用上。此单下部设置了按色改价、虚拟结构、传送属性、货品BOM表、初始化货品成本、打印条码、条码属性、批量设置旧款等链接按钮,部分功能是支持DRP逻辑的。
2.10.4货品资料(D)包括货品编号、款式编号、颜色编号、尺码编号、零售单价、计划成本价,以及按色改价和打印条码两个按钮。在工艺组最初做BOM表前,款式编号尚未建立,就需要工艺员在此单内建立草稿性质的样衣款式编号,然后在BOM表内才会有款式编号(但这些款号都是以“-”标志为草稿单的)。
2.10.5货品虚拟结构(E)(略)
2.10.6货品期初成本设置(F)(略)
2.10.7货品BOM表(G)就是常说的“材料清单”。表单包括三大块:左侧竖排的款式编号栏、顶端横排的货品资料栏和BOM表。
款式编号栏供选择需要建立BOM表的款式,对应它的货品资料栏和它的BOM表,在款式编号栏顶端有可供查找的搜索栏。
BOM表包括布料、辅料、费用、生产工艺等四张单,但我们现在只用到了布料和辅料两张单。
BOM表包括新增行、修改行、删除行、复制行、引用、打印、相关信息、退出等功能按钮。其中引用按钮是在制作正本BOM表时引用其对应的草稿单时使用的;打印按钮包含了4张可供选择的单据:布料需求、辅料需求、物料总需求、计划成本一览表,物料总需求表将布料和辅料需求汇总在一起可以打印;计划成本一览表将布料和辅料的成本汇总在一起可以打印;但请※注意:布料需求和辅料需求两张单不可用,若不慎点中,应点击“忽略”按钮,否则系统自动关闭。
BOM表布料单包含色码数、布料类型、布料编号、布料名称、布料颜色、布料规格、布料成份、单位编号、单位名称、单件用量、备注等我们用到的栏目,其它栏目我们现在未使用。BOM表辅料单包含色码数、辅料类型、辅料编号、辅料名称、辅料颜色、辅料规格、单位编号、单位名称、单件用量、备注等我们用到的栏目,其它栏目我们现在未使用。
2.11财务资料(I)包含成品应收帐款初始化、成品应付帐款初始化、面辅料应收帐款初始化、面辅料应付帐款初始化、店铺应收帐款初始化、现金银行资料等六张表单。(略)
2.12其它资料管理(M)包括九张表单,但我们使用的只有设置季节资料这张单。
2.13用户资料(N)是设置公司内部使用ERP的人员及其权限设置的后台资料。
3、生产模块(B)
3.1生产模块的功能:是提供从生产下单到采购到裁剪阶段的指令传达、信息共享、业务操作等方面的平台。
3.2生产模块的代码为“B”,包括生产计划单(A)、生产通知单(B)、裁床单(C)、布料采购单(D)、辅料采购单(E)、生产计划单查询(K)、生产通知单查询(L)、裁床单查询(M)、布料采购单查询(N)、辅料采购单查询(O)、生产计划单跟进(P)、生产通知单跟进(Q)、布料采购单跟进(R)、辅料采购单跟进(S)、物料采购跟踪按货号(V)、货品计划成本汇总表(W)、货品实际成本汇总表(X)等表单或子模块:
3.3生产计划单(A)
对应大流程的“产品需求计划一、二”和“产品生产计划”,即为公司的主生产计划,规定了当季产品批次需求的详细信息。包括请购类型、款式编号、款式名称、颜色编号、颜色名称、尺码、单价、数量、金额、回货时间、材料回货时间、供应商编号和供应商名称等项目。功能按钮除包括常用按钮外,还有一个“相关信息”按钮,它主要包含了相应单据的“物料清单”、“生产计划进度”、“询价报价”等信息。该单详细的录入方法见erp6-etp说明书3.2.1(P86)。
※注意:回货日期、材料回货时间等必须制单人按计划要求的时间录入,否则为系统默认。
3.4生产通知单(B)
对应投产流程4.1中的《生产令》,即根据投产计划,每个款执行生产的指令。录入时,先要选择生产计划单、供应商、下单部门、预计收货仓等,然后点击“二维”按钮,进入主单界面。生产通知单主单包括款式编号、款式名称、颜色编号、颜色名称、尺码、单价、数量、预计收货日期等。
与其他单据不同的是多了一个“相关信息”,它主要包含了相应单据的“物料需求预览”、“裁床数量”、“相关资料”、“包装资料”、“注意事项”等信息。该单详细的录入方法见erp6-etp说明书3.2.2(P92)。
3.5裁床单(C)
记录实际裁剪信息,成品数量的控制来源于此数据。录入时,先要录入手工单号、流水单号和生产通知单号等,然后点击“二维”按钮,进入主录入界面进行录入。裁床单包括款式编号、款式简称、色号、颜色简称、尺码、单价、数量、金额等。其它功能按钮与其它表单的相同。该单详细录入方法见erp6-etp说明书3.2.3(P99)。
3.6布料采购单(D)
3.6.1展算。是采购部向布料供应商下的布料采购明细单据,也即采购合同或采购定单。在录入采购单之前需要对系统数据进行展算,使采购单能够自动取用BOM单里面的基础资料来生成用量(即建议采购量),展算的步骤:打开B-A生产计划单,点击“相关信息”,点击“物料清单”,点击“展算”,点击“展算所有款式”开始展算,耗时大约2-5分钟。
3.6.2布料采购单上的功能按钮除了常规的以外,主要有四个“常规”、“计划单”、“通知单”、“可用库存”。常规是主界面;“计划单”是系统展算后自动生成的物料需求计划单(MRP);通知单是指生产管理部所下达的生产通知单;可用库存是该材料的可用库存数。(erp6-etp说明书上没有这三个按钮的说明。)
3.6.3布料采购单录入。先录入单头部分信息:手工编号、供应商编号,然后再点击功能按钮“计划单”,点击“选择生产的款式”,找到计划在该供应商处下单的布料。然后开始在该单主界面录入数量,此数量应该参考上面计划单内建议采购数量加上采购损耗量(采购部一般为5%)减去已经该生产款已经下单的数量。具体录入方法见erp6-etp说明书3.2.4(P103)处有关“加强”部分的描述(我们的ERP上并无此“加强”按钮,但“计划单”的内容可以视同一样)。
3.7辅料采购单(E)(同面料采购单,参见erp6-etp说明书3.2.5(P104-106)。
3.8生产计划单查询(K)
查询明细参考erp6-etp说明书2.2.4单据查询界面之生产通知单查询(P37-42)。
3.9生产通知单查询(L)
方法同上,参见erp6-etp说明书2.2.4单据查询界面之生产通知单查询(P37-42)。
3.10裁床单查询(M)
方法同上,(略)
3.11布料采购单查询(N)
方法同上,(略)
3.12辅料采购单查询(O)
方法同上,(略)
3.13生产计划单跟进(P)
此功能供生产管理部生产计划员及其他相关管理者跟进某季的生产计划单的下单、回布、生产通知单下单时间、入库时间等工作进度。操作方法如下:
分别点击“选择日期”、“选择供应商”、“选择部门”、“选择款式”等按钮时,对下拉菜单中相应的信息进行选择(通常只选择日期和款式即可),点击“汇总”按钮进行查询和跟进。可选择“过滤”、“升序”按钮进行过滤信息操作和升序排列操作。
3.14生产通知单跟进(Q)
此功能供生产管理部生产计划员及其他相关管理者跟进某季的某张生产通知单的进度及完成情况。操作方法参见erp6-etp说明书3.2.17生产通知单跟进之生产通知单跟进界面介绍(P106-107)
3.15布料采购单跟进(R)
此功能供采购及生管部相关业务人员和管理人员跟进布料采购下单情况和材料入库情况。操作方法参见erp6-etp说明书3.2.18布料采购单跟进之布料采购单跟进界面介绍(P107-108)。
3.16辅料采购单跟进(S)(同上,略)
3.17生产裁床出货跟踪(U)
此功能供生产管理人员对裁剪数、计划数、入库数和裁剪入库差异、生产入库差异、生产裁床差异、裁床入库差异进行查询和分析。查询方法:要选择单头的各种条件,然后点击刷新即可。并可利用展开按钮添加需要查询的栏目。(此处为新增模块。)
3.18物料采购跟踪-按货号(V)
此功能供采购部及生管部相关人员跟进材料采购入库进度及明细情况。操作方法:选择款式编号和日期即可,可导入EXCEL,也可打印。(也可参见erp6-etp说明书3.2.22物料采购跟踪-按货号P111-112)。
3.19货品计划成本汇总表(W)
此功能供财务人员和相关领导参考某款或全部货品的计划成本情况。操作方法:选择单据种类,再选择款式,点击查询即可,若要查看更多栏目信息,可点击右上方“展开按钮”进行设置或选择。
3.20货品实际成本汇总表(X)
此功能同上,但成本为生产出来的货品的实际成本的汇总。(略)
4、销售模块(C略)
5、期货模块(D略)
6、成品模块(E略)
7、商店模块(F略)
8、布料模块(G)
8.1布料模块的功能:是提供布料从入库到退货、领料、调拨、退料、调整到盘点的各种信息和操作平台。
8.2布料模块的代码为G。包括的表单有:布料入库单(A)、布料退货单(B)、布料调拨单(C)、布料领料单(D)、布料退料单(E)、布料销售单(F,我们一般用不着这张单)、布料调整单(G)、布料盘点单(H)、布料单据查询(J)。
8.3布料入库单(A)
是公司对供应商提供的布料进行验收入库的明细单据,登记采购布料实际入库数量。是财务同供应商对帐与结算的主要依据之一。需要材料库管员录入布料编号、匹号、数量、进货单价、成本单价、进货金额、成本金额、备注栏。此单录入方法:点击功能按钮“新增”,录入或选择单头内容,然后录入表单详细信息。可点击“引用”按钮,来引用对应的采购单上的信息,节省录入时间并避免错误录入几率。(也可参见erp6-etp说明书3.7.1布料入库单(P173-174)
8.4布料退货单(B)
是因各种原因将已经入库的布料退货给供应商的明细单据,登记退货实际数量。是财务同供应商对帐与结算、扣款的主要依据之一。主要内容与录入方法大致同上。
8.5布料调拨单(C)
是根据生产通知单将布料从广州总仓或重庆总仓进行互调,登记调拨实际数量的单据。主要内容与录入方法大致同上。
8.6布料领料单(D)
是根据生产通知单向裁剪车间(广州为玉丽、外协)发料时,登记实际发料数量的单据。录入时可点击“加强”按钮,进入加强二维界面,选择对应的“生产单号”(即“生产通知单编号”B-B),刷新后点击“生成领料”即可。现实操作中,容易出错的地方有两种情况:
一、一料多用时,若其它款用料很少,容易被忽略而全部发给一个款;
二、实际库存量比计划用量多时,直接全部发给裁床,等余料作为配片或最后收零使用。
所以,必须※注意:必须根据生产通知单规定的数量(+50件)进行开单,不可将该面料全部发出,是否增加计划或是否收零由生产管理部另行安排。
8.7布料退料单(E)
是裁剪车间或加工厂在完成生产通知单后将剩余的布料退回材料库时,登记实际退料数量的单据。主要内容与录入方法大致同上。
8.8布料调整单(G)
是总经办文员在接到调整指令时,对布料的相关数据进行调整的单据。主要内容与录入方法大致同上。
8.9布料盘点单(H)
是在某个时间点对全部布料库存或者部分布料库存进行盘点,出现帐实差异的进行登记的表单。需要※注意的是,此处使用“子单”输入,一个子单对应一个盘点类别;没有被录入盘点单的数据视为此布料库存准确。录入方法:录入表头部分后点击“明细”按钮,进入子单界面,该界面上下两端均有按钮以供编辑。
8.10布料单据查询(J)
布料单据查询的功能是供生产管理部和采购部及相关管理人员对布料的进度情况进行跟踪和查询的。包括子单布料入库单查询(A)、布料退货单查询(B)、布料调拨单查询(C)、布料领料单查询(D)、布料退料单查询(E)、布料销售单查询(F)、布料调整单查询(G)、布料盘点单查询(H)、布料盘点差异单查询(I)。使用方法与其他查询单相同。
9、辅料模块(H)大致同布料(略)
10、财务模块(O)
财务模块是提供给财务部对材料和成品进行财务管理和监督的平台。
10.2包括成品财务管理(A)、面辅料财务管理(B)、客户订金管理(C)、店铺收款管理(D)、成品进销存-成本(E)、单据查询(H)等模块。(操作方法见erp6-etp说明书3.9财务(P183-194)。
11、分析模块(P)(erp6-etp说明书内不包括此部分内容)
11.1分析模块的功能:是提供各级相关领导分别进行生产采购分析和成品销售分析以提供对应业务决策依据的模块。
11.2分析模块包括成品销售总分析(A)、成品库存总分析(B)、布料库存总分析(C)、辅料库存总分析(D)、成品存销总分析(E)、成品进销存总分析(F)、布料进销存总分析(G)、辅料进销存总分析(H)、生产采购信息分析(M)、货品经营综合分析(J)、采购综合分析(K)、加强分析系统(L)等子模块。
11.3成品销售总分析(A)(略)
11.4成品库存总分析(B)(略)
11.5布料库存总分析(C)
11.5.1此模块是供各级管理人员对布料库存账目、警戒、决策分析、可用库存进行查询和分析的工具模块。又包括账目库存查询(A)、账目库存查询-汇总(B)、布料警戒库存查询(C)、账目库存决策分析(D)、可用库存查询(H)等子表单。
11.5.2账目库存查询(A)
是供查询每一款布料的模块。查询方法:选择日期、布料编号、部门后,点击查询即可得到所选布料的详细库存账目,包含布料名称、颜色、规格、匹号、单位、数量、成本单价、成本金额等信息。可导出为EXCEL。
11.5.3账目库存查询-汇总(B)(此单与P-C-B相同,只是无法显示部门编号)(略)
11.5.4布料警戒库存查询(C)(略)
11.5.5账目库存决策分析(D)
此单提供库存布料的数量汇总、成本金额汇总分析,可以导出EXCEL。查询方法:选择布料编号、部门(广州、重庆),点击查询即可。可使用“展开”按钮。
11.5.6可用库存查询(H)
此单提供按面料编号的可用库存,但就我们的运营实际状况来看,对于主料意义不大,主要可用来分析常用的衬布、里布等。查询方法同上。
11.6辅料库存总分析(D)同P-C。(略)
11.7成品存销总分析(E)(略)
11.8成品进销存总分析(F)(略)
11.9布料进销存总分析(G)
11.9.1此模块提供布料有关进销存各方面的查询和分析。又包括进销存查询(A)、进销存查询-带金额(B)、进销存决策分析(C)、店仓布料库存对账(D)等子单。
11.9.2进销存查询(A)可以查询到布料的入库数量、退货数量、领料数量、退料数量、实际库存数量等信息。
11.9.3进销存查询-带金额(B)是P-G-A单带金额的信息。
11.9.4进销存决策分析(C)是汇总了上述两张单(P-G-A和P-G-B)的决策分析。
11.10辅料进销存总分析(H)(同P-G,略。)
11.11生产采购信息分析(M)
11.11.1此模块是相关生产管理人员对生产采购进度、物料需求明细和布料进度跟进的信息分析平台,在实际操作中较为常用、使用方便。所以包括生产采购进度(A)、物料需求明细(B)、布料跟进(C)三个子单。
11.11.2生产采购进度(A)
此单可以按货品款式编号或生产计划单号提供生产计划信息、生产通知信息和采购信息,同时在选中单款后,可以点击查看该款的物料时间数量进度明细。查询方法同上。
11.11.3物料需求明细(B)
此单汇总了BOM单信息和物料数量时间进度信息,可按款号、生产计划单、生产通知单、或者裁床单查询明细。查询方法同上。
11.11.4布料跟进(C)
此单将单款布料所有相关的信息均汇总在一起,便于跟进:布料采购计划单、生产计划单、生产通知单、布料采购单、布料入库、布料领料、仓库库存明细、账目库存、可用库存等均显示在这一张单上,非常方便。查询方法同上。
11.12货品经营综合分析(J)(略)
11.13采购综合分析(K)
此模块提供成品采购历史价格、布料采购历史价格和材料采购历史价格分析。故包含这三个子单。查询方法同上。
11.14加强分析系统(L)(略)
12、系统模块(Q)本模块与普通用户没有太多关系,略。
第三章
常见问题说明
1、怎样查询、打印材料清单? 答:
循A-H-G进入BOM单,在左侧顶端输入栏内输入款式号即可查看该款材料清单明细;若要查看汇总的材料清单或者打印,点击“打印”—“打印物料汇总明细”—“预览”即可。
2、怎样在系统中设置条码、吊牌、洗唛的基础资料?
答:
循A-H-C进入“货品款式资料”单,点击下方“条码属性”按钮进入条码编辑单,选中“显示扩展属性”,点击“编辑”,选中对应款号,点击 “面料成份”所对应的空格,再点击“导入面料成份”按钮,进入面料成分列表,选中需要打印的材料确定即可自动导入。
3、如何打印条码、吊牌、洗唛?
答:
循A-H-C进入“货品款式资料”单,点击下方“打印条码”按钮进入条码打印单,选中要打印的款式编号,可根据需要选中“启用唯一码打印”,点击“导出打印数据到dbf”按钮,将条码资料导入到专门的文件夹。最后使用条码打印软件来引用即可打印。
4、怎样查询某款的材料计划配套到位时间及到位情况?
答:
查询材料计划配套到位时间:循B-K进入“生产计划单查询”,查到该款所在的生产计划单后(注意选择草稿单),点击查看明细,就可以看到该款的材料回货时间。这个时间是生产管理部指令性的时间。
查询其到位情况:循B-V进入“物料采购跟踪-按货号”查询即可。也可循P-M-A进入“生产采购进度”进行查询。
5、如何“展算”? 答:
见第二章3.6。
6、怎样查询某款的各种材料的进度明细,并对采购指标进行考核? 答:
循B-V进入“物料采购跟踪-按货号”查询即可。
7、如何查询面辅料的进销存状况?
答:
循P-G-A进入“布料进销存查询”,P-H-A进入“辅料进销存查询”。
8、如何查询面料成份?
答:
循A-F进入“布料资料”,在右侧查找到对应的面料,左边即可显示该面料的成份。
9、如何按布料编号查询布料进度?
答:
循B-R进入“布料采购单跟进”(辅料采购跟进同)。
10、各级生产管理人员怎样查询某单款缝制前的进度? 答:
根据B-V “物料采购跟踪-按货号”可以查出其材料入库、领料的数量和时间,根据B-U“生产裁床出货跟踪”查询裁剪数量和入库数量以及生产与裁剪的差异。
11、为何采购计划员有时查询不到BOM单——而工艺组已经录入了ERP? 答:
工艺组录入材料清单后,如果没有经过展算,采购部就会查不到BOM单。
附表
日常操作及问题处理说明(按部门)
1、财务部 功能模块 成品应收帐款 成品应付帐款 面辅料应付帐款(O-B-A)
成品面辅料月初建帐及月末结帐
2、总经办 功能模操作说明
块 成品单包含成品据管理 单据的反审核、反确认及冲单。布料单包含面料据管理 单据的反审核、反确认及冲单。辅料单包含辅料据管理 单据的反审核、反确认及冲单。布料调
整单(G-G)成品客按照已签户资料 署的合同建立完整的客户资
操作说明与注意事项
1、录入明细处可按中文名称查找客户或供应商。
2、每个月系统结帐前进行单据入帐。
3、日常查询对帐单时需要勾选“包含未确认的单据”。
1、每月最后一天建立下月帐目。
2、每月5日对上月帐目做结帐。
责解注意事项
任部门
决方式
总
1、处理调拨收货单冲单时需要找经办 到该收单对应自动生成的发货单号,在冲单模块选择发货单号确认。
2、出现库存误差不允许成品仓库以异常数据的入库单、调拨收货单处理。
总
1、出现库存误差不允许仓库以异常经办 数据的入库单、调拨单、领料单及退料单处理。
总
1、出现库存误差不允许仓库以异经办 常数据的入库单、调拨单、领料单及退料单处理。
总
1、如需调整面/辅料A,数量减少经办 6件操作如下:在货品调整单输入面/辅料A、数量-6,确认后完成调整。
总
1、已经解除合同的客户名称前标注*。
经办
成品店仓资料
款式资料(A-H-C)
批发调价单
零售调价单 设置季节资料
货品盘点单 货品调整单 成品供应商资料 用户资料(A-N)
料。
建立完整的店仓资料。按照货品部和企划部提供的生产款式及物料编号资料建立。
按照货品部提供的店仓调价单进行调价。按照货品部提供的店铺调价单进行调价。按照合同的季节时间范围设置
调整店仓库存 调整店仓库存
建立内部用户
总
经办 总
经办
总
经办
总
经办
按接收的财工作联务部
系单进行相关处理 财按务部
接收的工作联系单进行相关处理
1、如果一个客户开设了多家店铺,那么只需要在成品店仓资料处建立多个店仓编号,设置这些店仓编号属于该客户。
1、严格按照生产款式编号列出的尺码和颜色建立资料。
2、建立完毕后通知货品部及研发中心工艺组。
3、按照采购部提供的资料录入货品的成本价和购进价。
4、注意每个款式编号必须选择所属季节。
5、完成时间?
1、注意调价单的出货类型。
2、批发调价单有引用功能,可以在多个店铺使用同一调价政策的情况下使用。
1、零售调价单有引用功能,可以在多个店铺使用同一调价政策的情况下使用。
1、每季退货时会有部分特批客户退货时间超过系统设置范围,可 在系统里做修改。
1、每次每个店仓盘点只开一张盘点单,数据分次录入则开若干盘点子单,以便统一生成差异。
1、盘点数据录入完毕后生成差异报总经办、货品部及盘点店仓核对差异;认可差异后确认单据。
1、如需调整货品A,数量减少6件操作如下:在货品调整单输入货品A、数量6,确认后完成调整。
2、适用于日常的小批量库存数量异常处理。
3、研发中心工艺组
注意样衣转生产款号的衔接,注意面辅料供应商的建立流程,避免重复。功能模块 货品BOM表(A-H-G)操作说明
建立样衣编号、制作材料清单并在总经办完成生产款号的输入后将样衣编号下的材料明细引用到对应的生产款号。
注意事项
1、录入材料清单的时候,如需要选定C54A001款式。
2、注意必须输入“成品颜色”栏,保证展算数据的准确性。
1、面辅料资料建立时必须选择对应的供应商。
2、纤检后面料成份由采购部直接录入面辅料资料内。
1、提供面料的供应商以M开头,提供辅料的供应商以F开头,同时提供面辅料的供应商以A开头,按顺序建立编号。
布辅按照采购部提供的资料料供应商建立完整的面辅料供应商资资料料。
(A-A-B)
2、建立之前先查询是否为已有编号,避免
重复;如果有相同或相似名称的供应商需向余小玲确认。查询可在系统中进行,但是只可以显示和查询条件完全相同的字段;建议操作人员导出一份EXCEL表格进行查找,可一次列出所有相同或相似字段。布辅按照采购部提供的资料料资料建立完整的面辅料资料。
(A-F/G)
4、采购部 功能模块 布/辅料采购单(B-D/E)
操作说明 按照展算后计划单里面的建议,制作面布/辅料采购单
注意事项
1、订货会前的下单选择“常规”,在生产计划单(货品需求计划单)完成后下单选择“计划单”。
2、注意每次做计划单前做货品BO M清单的展算。
采购员或生产采购管理人员可根据此单跟踪或考核采购任务指标。
布/辅料采购单查询(B-N/O)布辅料采购单跟踪(B-R/S)物料采购跟踪-按货号(B-V)生产采购信息分析(P-M)
采购综合分析
采购员或生产采购管理人员可根据此单来查询或考核各款材料的配套到位情况。
采购员或生产采购管理人员可根据这几张单来查询或考核材料进展情况。
采购员或采购管理人员可查询某些常用材料的历史价格。(P-K)布料单查询(G-J)
采购计划员或生产采购管理人员可用这些查询单查询或考核采购或库房管理情况。
此处是指所有货品——包含FOB产品和毛衫、鞋、包等。提供货品的成本及购进价格给总经办录入系统。
5、生产管理部 功能模块 生产计划单(B-A)生产通知单(B-B)
操作说明与注意事项
1、按货品部的《产品需求计划一》《产品需求计划二》、《追单计划》导入ERP,并录入材料回货时间。
1、生产通知单下达后请以OA短信或者电话的形式通知生产工厂单号。
2、成品直接采购也需要下达生产通知单,并在成品入库时告之仓库对应单号。
生产计划单查询(B-K)
生产通知单查询(B-L)
生产计划单跟进(B-P)
生产通知单跟进(B-Q)
生产裁床出货跟踪(B-U)
生产计划员或生产采购管理人员可根据此单查询生产计划信息。生产计划员或生产采购管理人员可根据此单跟踪或考核各单款生产任务指标。
生产计划员或生产采购管理人员可根据此单跟踪或考核各项生产任务指标完成进度。
生产计划员或生产采购管理人员可根据此单跟踪或考核各单款生产任务指标完成进度。
生产管理人员可用此单来跟踪或考核裁床数、成品入库数与生产计划的进度及其相互差异。
物料采购跟踪-按生产协调员或生产采购管理人员可根据此单来查询或考核各款材货号(B-V)料的配套到位情况。生产计划单信息查询(B-Y)
6、广州及重庆材料仓库 功能模块 布/辅料入库单(G-A)
布/辅料退货单(G-B)
布/辅料调拨单
操作说明与注意事项
按公司规定的方式录入数量、金额,单价可倒算录入。
严格按照生产通知单的产地、数量、时间等要求将布/辅料调往规生产计划员或生产采购管理人员可根据此单来查询或考核生产计划单的进展及完成情况。(G-C)
布/辅料领料单(G-D)
布/辅料退料单(G-E)
7、重庆公司 功能模块 布/辅料入库单(G-A)
布/辅料退货单(G-B)
布/辅料调拨单(G-C)
布/辅料领料单(G-D)
布/辅料退料单(G-E)
裁床单(B-C)
(完)
定仓库。
严格按照生产通知单的数量(+50件)开单,注意一料多用的布/辅料的数量分配。
按实量数录入。
责操作说明与注意事项
任部门 材重庆公司直接采购的部分布辅料要按规范录入ERP。料库房 材
料库房 材当生产计划变更时会用到此单。
料库房 材严格按照生产通知单的数量(+50件)开单,注意一料多料库房 用的布/辅料的数量分配。
材按实量数录入。
料库房 裁按照生产通知单的数量(+50件)裁剪,多余的料应当天剪车间
完成退料手续。