第一篇:2018年石壁镇政府部门预算公开
2018年石壁镇政府部门预算公开
目录
第一部分 石壁镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 石壁镇人民政府2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 石壁镇人民政府2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石壁镇人民政府概况
一、主要职能
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。
制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。
加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
承办市人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
纳入石壁镇人民政府2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.石壁镇人民政府
2.石壁镇司法所
3.石壁镇规建所
第二部分 石壁镇人民政府2018年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 石壁镇人民政府2018年部门预算情况说明
一、关于石壁镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
石壁镇人民政府2018年财政拨款收支总预算2639.44万元。其中,收入总计639.44万元,包括一般公共预算本年收入2639.44万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计2639.44万元,包括一般公共服务支出1081.11万元、公共安全支出18.01万、社会保障和就业支出65.05万元、医疗卫生与计划生育支出53.56万元、节能环保支出175.2万元,城乡社区支出703.83万元、农林水支出450.37万元、住房保障支出32.31万元、预备费60万元。
二、关于石壁镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
石壁镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款2639.44万元,比上年预算数增加1002.57万元,主要是公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出明显增多。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1081.11万元,占40.96%;公共安全支出18.01万,占0.68%、社会保障和就业支出65.05万元,占2.46%、医疗卫生与计划生育支出53.56万元,占2.03%、节能环保支出175.2万元,占6.64%、城乡社区支出703.83万元,占26.67%、农林水支出450.37万元,占17.06%、住房保障支出32.31万元,占1.22%、预备费60万元,占2.28%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大食物(款)行政运行(项)2018年预算数为27.5万元,比上年预算数增加27.5万元,主要是本年进行了办公支出细分,单独列示了人大事务及人大会议经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为569.91万元,比上年预算数增加246.04万元,主要是办公经费增加和在编人员数量的增加。
3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)2018年预算数为483.7万元,比上年预算数增加206.7万元,主要是其他办公支出增加。
4.公共安全(类)司法(款)行政运行(项)2018年预算数为18.01万元,比上年预算数增加3.21万元,主要是工资标准提高。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为9.48万元,比上年预算数增加0.98万元,主要原因是离休人员补助标准提高。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为51.54万元,比上年减少65.36万元,主要是去年的预算数据中包含补缴以前年度养老保险的部分。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为4.02万元,比上年增加4.02万元,主要原因是预算进一步细化列支款项变更。
8.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业性收费医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数20.68万元,比上年预算数增加11.18万,主要原因是主要是本年度增人增资和缴费基数的提高。
9.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业性收费医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为1.23万元,比上年预算数增加0.53万元,主要原因是主要是本年度增人增资和缴费基数的提高。
10.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业性收费医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为31.66万元,比上年预算数减少0.44万元,基本与去年持平。
11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2018年预算数为175.2万元,比上年预算数增加95.2万元,主要原因是主要是本年度新增农村环境卫生整治项目上线。
12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为18.73万元,比上年预算数增加6.13万元,主要原因是规建所本年增人增资导致。
13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2018年预算数为685.1万元,比上年预算数增加375.3万元,主要原因是项目增加。
14、农林水支出(类)农业(款)农垦运行(项)2018年预算数为210.1万元,比上年预算数增加210.1万元,主要原因是增加南俸居行政区域相关项目增加。
15、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)2018年预算数为86万元,比上年预算数增加1万元,基本与去年持平。
16、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2018年预算数为3万元,与去年预算数持平。
17、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年预算数为151.27万元,比上年预算数增加6.47万元,主要原因个别人员增加。
18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为32.31万元,比上年预算数增加3.01万元,主要原因是人员增加。
19、预备费(类)预备费(款)预备费(项)2018年预算数为60万元,比上年增加6万元,主要原因是行政区域扩大。
三、关于石壁镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明
石壁镇人民政府2018年一般公共预算基本支出为634.94万元,其中:
人员经费601.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助、住房公积金等。
公用经费33.8万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务车运行费、公会经费等。
四、石壁镇人民政府2018年“三公”经费预算情况说明
石壁镇人民政府2018年“三公”经费预算数为15.52万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
公务用车购置及运行费0万元,与上年预算持平。
公务接待费6万元,比上年预算数增加6万元,主要原因是上年未列支公务接待费预算数。
公务用车运行维护费9.52万元,比上年预算数增加2.32要原因是公务用车维护成本增高。
五、关于石壁镇人民政府2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
石壁镇人民政府2018年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
2018年石壁镇人民政府无政府性基金预算。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2018年石壁镇人民政府无政府性基金预算。
六、关于石壁镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,石壁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费等。石壁镇人民政府2018年收支总预算2639.44万元
七、关于石壁镇人民政府2018年收入预算情况说明
石壁镇人民政府2018年收入预算2639.44万元,其中:上年结转0万元;经费拨款收入2639.44万元,占100%;政府性基金收入0万元。
八、关于石壁镇人民政府2018年支出预算情况说明
石壁镇人民政府2018年支出预算2639.44万元,其中:基本支出634.94万元,占24.06%;项目支出2004.5万元,占75.94%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年石壁镇人民政府本级的机关运行经费预算33.8万元。
(二)政府采购情况
2018年石壁镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,石壁镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年石壁镇人民政府0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、一般公共服务(类)人大事务(室)行政运行(款)行政运行(政府办公厅)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。十五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
十七、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映司法部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。
二十一、医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
二十二、医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。
二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
二十七、农林水支出(类)农业(款)农垦运行(项):反映用于农垦反面的支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
二十八、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
二十九、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
三
十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三
十二、预备费(类)预备费(款)预备费(项):反映预算中安排的预备费。
第二篇:2018年石壁财政所部门预算公开
2018年石壁财政所部门预算公开
目录
第一部分 石壁财政所概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 石壁财政所2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 石壁财政所2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石壁财政所概况
一、主要职能
(一)负责编制镇本级预算草案,管理本级财政预算收支,按月编制报表,进行财政收支分析;
(二)负责与镇政府所属部门之间的财政拨款工作;
(三)负责发放国家对农民各项扶持资金;
(四)负责征收新型农村合作医疗基金,管理维护参保人员信息;
(五)负责非税代收工作,管理非税票据
二、部门预算单位构成
石壁财政所
第二部分 石壁财政所2018年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 石壁财政所2018年部门预算情况说明
一、关于石壁财政所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
石壁财政所2018年财政拨款收支总预算125.91万元。其中,收入总计125.91万元,包括一般公共预算本年收入125.91万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计125.91万元,包括一般公共服务支出89.49万元、社会保障和就业支出8.55万元、医疗卫生与计划生育支出8.09万元、住房保障支出5.35万元,结转下年0万元。
二、关于石壁财政所2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
石壁财政所2018年一般公共预算当年拨款125.91万元,比上年预算数减少18.21万元,主要是在编人员减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出98.18万元,占77.98%;社会保障和就业支出10.8万元,占8.58%;医疗卫生与计划生育支出10.2万元,占8.1%;住房保障支出6.74万元,占5.34%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算数77.18万元,比上年预算数增加8.46万元,主要是聘请人员工资标准提高。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2018年预算数为21万元,比上年预算数减少4万元,主要是部分缩减开支节约了部分财政事务支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为10.8万元,比上年预算数减少23.5万元,主要是去年的养老缴费预算中包含补缴以前养老缴费部分。
4.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为4.59万元,比上年预算数增加1.99万元,主要是上年在养老保险中支出。
5.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为5.61万元,比上年预算数减少0.49万元,基本与去年持平。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为6.74万元,比上年预算数减少0.66万元,主要是人员减少导致。
三、关于石壁财政所2018年一般公共预算基本支出情况说明
石壁财政所2018年一般公共预算基本支出为94.91万元,其中:
人员经费90.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费;
公用经费4.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费。
四、石壁财政所2018年“三公”经费预算情况说明
石壁财政所2018年“三公”经费预算数为3万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),比上年预算数增加3万元,主要是本年细化了列支分类,增加了公务用车运行维护费的支出。
公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、关于石壁财政所2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
石壁财政所2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
2018年石壁财政所无政府性基金预算。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2018年石壁财政所无政府性基金预算。
六、关于石壁财政所2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,石壁财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。石壁财政所2018年收支总预算125.91万元。
七、关于石壁财政所2018年收入预算情况说明
石壁财政所2018年收入预算125.91万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入125.91万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。
八、关于石壁财政所2018年支出预算情况说明
石壁财政所2018年支出预算125.91万元,其中:基本支出94.91万元,占67.7%;项目支出31万元,占32.3%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年石壁财政所本级机关运行经费预算4.84万元。
(二)政府采购情况
2018年石壁财政所本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,石壁财政所本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年石壁财政所0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。十五、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于其他财政事务方面的支出。
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
十七、医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第三篇:2018年石壁镇农业服务中心部门预算公开
2018年石壁镇农业服务中心部门预算公开
目录
第一部分 石壁镇农业服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石壁镇农业服务中心概况
一、主要职能
1、贯彻执行有关农业的方针、政策和法规,负责推广种植业技术和试验示范;
2、负责农业机械的管理,推广先进农机技术及农机具试验示范;
3、负责对辖区发展良种水果种植业,引进和示范水果先进技术,提供技术服务,技术咨询,技术人员培训;
4、开展农业多种经营生产服务,帮助完善和建立多种经营责任制;强化农业综合服务功能,为农村合作经济发展提供服务保障;
5、贯彻执行农村水利政策法规,负责农村水利工程规划,勘测设计,建设和管理;
6、负责农村水利技术开发,新技术示范推广;
7、负责农村水利技术人员培训;
8、负责农村水利项目评估、技术咨询、项目管理;
9、负责甘蔗种植技术和优良品种的管理、推广、指导、培训、咨询和服务;
10、承办镇党委、镇政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
石壁镇农业服务中心
第二部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算情况说明
一、关于石壁镇农业服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
石壁镇农业服务中心2018年财政拨款收支总预算59.63万元。其中,收入总计59.63万元,包括一般公共预算本年收入59.63万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计59.63万元,包括农林水支出39.51万元、社会保障和就业支出6.09万元、医疗卫生与计划生育支出10.15万元、住房保障支出3.88万元,结转下年0万元。
二、关于石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算当年拨款59.63万元,比上年预算数减少24.79万元,主要是在编人员减少导致。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出39.51万元,占66.26%;社会保障和就业支出6.09万元,占10.21%;医疗卫生与计划生育支出10.15万元,占17.02%;住房保障支出3.88万元,占6.51%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年预算数为39.51万元,比上年预算数减少17.01万元,主要是人员减少导致。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为6.09万元,比上年预算数减少4.11万元,主要是人员减少导致。
3.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为2.59万元,比上年预算数增加0.19万元,基本与上年持平。
4.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为7.56万元,比上年预算数减少1.54万元,主要是人员减少导致。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为3.88万元,比上年预算数减少2.32万元,主要是人员减少导致。
三、关于石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算基本支出为59.63万元,其中:
人员经费55.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费;
公用经费3.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费。
四、石壁镇农业服务中心2018年“三公”经费预算情况说明
石壁镇农业服务中心2018年“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。
公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、关于石壁镇农业服务中心2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
石壁镇农业服务中心2018年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
2018年石壁镇农业服务中心无政府性基金预算。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2018年石壁镇农业服务中心无政府性基金预算。
六、关于石壁镇农业服务中心2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,石壁镇农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。石壁镇农业服务中心2018年收支总预算59.63万元。
七、关于石壁镇农业服务中心2018年收入预算情况说明
石壁镇农业服务中心2018年收入预算59.63万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入59.63万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。
八、关于石壁镇农业服务中心2018年支出预算情况说明
石壁镇农业服务中心2018年支出预算59.63万元,其中:基本支出59.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年石壁镇农业服务中心本级机关运行经费预算3.84万元。
(二)政府采购情况
2018年石壁镇农业服务中心本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,石壁镇农业服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年石壁镇农业服务中心0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四篇:2018年石壁镇社会事务服务中心部门预算公开
2018年石壁镇社会事务服务中心部门预算公
开
目录
第一部分 石壁镇社会事务服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 石壁镇社会事务服务中心2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 石壁镇社会事务服务中心2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石壁镇社会事务服务中心概况
一、主要职能
贯彻执行党和国家关于科技、教育、文化、卫生、旅游、体育、广播电视和劳动保障的方针、政策和法规。
劳动保障:审核上报就业、失业登记资料,开展登记失业人员日常管理,开展就业和再就业服务工作,开发就业岗位,组织下岗失业人员培训,协助社保经办机构办理各类养老、失业社会保险事务,承担社区企业退休人员的社会化管理服务工作,组织劳动输出、办理外来劳动力管理与服务工作,组织、指导、协调、监督社区、行政村开展人力资源社会保障公共服务工作,开展就业和社会保障政策法规宣传、咨询工作。
文化工作:积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策;巩固乡、村两级文化阵地,加强精神文明建设,活跃广大群众文化生活;积极组织指导镇、村文化活动。
教育工作:统筹、管理、协调本镇各类教育事业,制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施,为镇域教育的均衡发展、内涵发展提供保障,抓好校园建设,完善教育设施,保护教育资源,督促学校建立健全安全管理制度,落实安全措施,及时消除安全隐患。
卫生工作:负责开展爱国卫生运动,卫生防疫和农村初级卫生保健、组织农村合作医疗参合个人资金筹集、新农合医疗证的补办等相关工作、无偿献血工作、血防工作、食品安全工作、防疫、急控、等工作。
村委会管理:负责村民委员会的基层政权建设,依法对村民委员会的自治工作给予指导、支持和帮助、镇域内的社区管理工作。
协助政府做好村民委员会的服务、指导等工作;切实做好科技、防疫、疾控、旅游等工作;完成领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
石壁镇社会事务服务中心
第二部分 石壁镇社会事务服务中心2018年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 石壁镇社会事务服务中心2018年部门预算情况说明
一、关于石壁镇社会事务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
石壁镇社会事务服务中心2018年财政拨款收支总预算38.92万元。其中,收入总计38.92万元,包括一般公共预算本年收入38.92万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计38.92万元,包括文化体育与传媒支出26.24万元、社会保障和就业支出4.1万元、医疗卫生与计划生育支出5.97万元、住房保障支出2.61万元,结转下年0万元。
二、关于石壁镇社会事务服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
石壁镇社会事务服务中心2018年一般公共预算当年拨款38.92万元,比上年预算数减少22.61万元,主要是人员调动减少导致。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出26.24万元,占67.42%;社会保障和就业支出4.1万元,占10.53%;医疗卫生与计划生育支出5.97万元,占15.34%;住房保障支出2.61万元,占6.71%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)2018年预算数为26.24万元,比上年预算数减少15.59万元,主要是人员减少导致。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为4.1万元,比上年预算数减少3.5万元,主要是人员减少导致。
3.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为1.74万元,比上年预算数增加0.06万元,基本与去年持平。
4.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为4.23万元,比上年预算数减少1.47万元,主要是人员减少导致。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为2.61万元,比上年预算数减少1.99万元,主要是人员减少导致。
三、关于石壁镇社会事务服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
石壁镇社会事务服务中心2018年一般公共预算基本支出为38.92万元,其中:
人员经费36.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费;
公用经费2.66万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费。
四、石壁镇社会事务服务中心2018年“三公”经费预算情况说明
石壁镇社会事务服务中心2018年“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。
公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、关于石壁镇社会事务服务中心2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
石壁镇社会事务服务中心2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
2018年石壁镇社会事务服务中心无政府性基金预算。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2018年石壁镇社会事务服务中心无政府性基金预算。
六、关于石壁镇社会事务服务中心2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,石壁镇社会事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。石壁镇社会事务服务中心2018年收支总预算38.92万元。
七、关于石壁镇社会事务服务中心2018年收入预算情况说明
石壁镇社会事务服务中心2018年收入预算38.92万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入38.92万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。
八、关于石壁镇社会事务服务中心2018年支出预算情况说明
石壁镇社会事务服务中心2018年支出预算38.92万元,其中:基本支出38.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年石壁镇社会事务服务中心本级机关运行经费预算2.26万元。
(二)政府采购情况
2018年石壁镇社会事务服务中心本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,石壁镇社会事务服务中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年石壁镇社会事务服务中心0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五篇:部门预算公开自查报告
部门预算公开自查报告1
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》,对本部门预算公开的'情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。
一、公开20xx年预算及“三公”经费预算情况
按照《禹州市财政局关于20xx年财政支出预算的皮肤》和文件精神的要求,新闻信息中心在20xx年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开,同时就本单位公开情况进行了说明。
二、公开20xx部门决算情况及“三公”经费情况
按照《关于批复禹州市新闻信息中心20xx部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定,新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署,于20xx年10月10日将20xx年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。
中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围,严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支,不在开支范围的决不搞特殊,在规定支出范围的尽量减少开支,厉行节约,确保全年预算支出不能突破指标,不给财政增加负担。
部门预算公开自查报告2
自《中华人民共和国政府信息公开的条例》实施以来,我局按照市政府和财政厅推进政务公开工作的有关要求,坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标,把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容,夯实基础,创新方式,拓展范围,推动财政信息公开工作不断深入开展。
一、财政信息公开工作组织推进情况
(一)建立健全组织领导机构。成立了由局党组书记任组长,其他党组成员任副组长,各有关科室及局属单位主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室,负责牵头组织协调,财政信息编报、考核等工作。做到了机构健全,职责明确。
(二)着力加大领导力度。局党组高度重视财政信息公开工作。20xx年以来,以党组会议、局务会、党组中心组学习会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次,及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时,局党组将政务公开工作纳入对科室、单位目标责任考核范围,制定了政务公开考核实施细则和评分标准,财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。
(三)认真开展学习培训活动。每年我局均积极组织相关人员参加市政府和财政厅举办的培训班。对各科室及所属单位人员进行以会代训,提高其信息公开意识,并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导,提高了科室、单位编报信息的效率和准确性。
二、财政信息公开情况
(一)主动公开信息情况。组织人员对财政类政府信息进行全面梳理,明确信息公开属性,主动在门户网站上公开信息,并对新产生的.政府信息随时保持更新。1—11月份,共主动公开信息1644条,主要涉及内容为:财政机构有关情况,如财政局部门领导及分工、财政局职能及内设处室职责,财政局行政执法主要依据、会计从业资格审批;财政工作计划、规划、预决算报告;财政具体业务,如资金管理办法,差旅费开支标准等;为群众办的实事进展情况等。
此外,及时了发布财政重点工作及动态。今年年初,将20xx年全市财政工作总结及打算、全市财政工作会议精神、20xx年财政执行情况及20xx年预算安排等放于门户网站首页,10月份又将调整预算情况内容上传,同时将这些文件印发相关部门、各县区财政局,目的是全市财政干部参照执行、便于我市群众及有关部门对照监督。
(二)推进行政权力运行信息公开情况。一是结合党的群众路线教育实践活动,优化再造财政业务工作流程,规范审批程序,精简审批环节,强化过程监督。全局共优化再造工作流程42个,并全部印发相关单位业务人员。二是加强行政许可办理信息公开。我局涉及行政许可的事项主要有两项,其一是会计从业资格认证,其二是会计师职称认证,这两项考试相关信息我局均及时在会计之星网站向全社会发布,每年与全省其他地市同步举行会计从业资格考试四次(一个季度一次);会计职称考试一次(当年11月份),今年所有考试均按计划圆满完成,考生成绩均可在网上查询。三是推行行政处罚信息公开。将全市“小金库”专项治理工作相关处理意见及时向有关单位公开。全市“小金库”专项治理工作重点对“三公”经费、会议费和培训费的使用情况进行监督检查,共检查单位112个,其中:党政机关69个,事业单位38个,社会团体5个,重点检查率达到11。69%。检查违纪单位户数62个,党政机关41个,事业单位18个,社会团体3个,违规金额3844。9万元。
(三)预决算及三公经费使用公开情况。一是加大财政预决算和三公经费公开力度。市本级财政预算报告及相关表格于6月份公开,汇总“三公”经费预算于7月份公开,财政决算报告及相关表格、汇总“三公”经费决算于9月份公开。市本级财政预算公开到类级科目,财政决算公开到款级科目。随同财政决算公开,将20xx年1—7月预算执行情况也进行了公开。二是强化部门预决算和三公经费公开。截止10月底,市本级75个部门公开了部门预算和“三公”经费预算,其中:政府部门53个、党群部门22个,占全部一级预算单位的70。8%;19个部门公开了上年部门决算和“三公”经费决算;因今年部门决算批复较晚,近日,还有一些部门将陆续公开上年部门决算和“三公”经费决算。三是强化制度约束。部门预算及“三公”经费预算信息涉及面广,社会关注度高,为此,市财政局专门下发了《关于公开20xx年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》(朔财预【20xx】35号),明确了公开格式、公开时限和方式,要求各部门要高度重视,确保公开工作落到实处。同时,要加强事前舆情风险评估,制定信息发布、解读和回应的整体方案。切实做好社会关切回应工作,建立健全舆情收集、研判、处置和回应机制,及时发布权威信息,正面引导舆论。
在推进预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题:1、公开内容细化程度不够。市本级及部分县区的政府预决算未按要求公开到项级科目,专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付未单独公开。2、部门预决算、部门“三公”经费预决算公开面偏窄。怀仁县、应县、右玉县三个县基本上按要求公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算,市本级和山阴县公开面为70%,朔城区、平鲁区仅个别单位公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算。3、公开格式、内容不够统一。从公开情况看,各县区之间公开的格式、内容不够统一。结合上述问题我们作出初步打算了:一是要细化政府预决算公开内容。按财政部要求,除涉密信息外,政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目,专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外,公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。
三、财政信息公开机制建设情况
我局结合财政工作实际,依法逐步建立主动公开和依申请公开制度、评议和反馈制度、备案制度、质量评估制度及“预公开”制度。按照“谁拟稿、谁审查、谁公开、谁负责”的公开原则,明确各科室、各所属单位的责任,规范信息制作、信息审查、信息发布、信息归档等流程,不断提高财政信息的质量和更新速度。加大对全市财政系统政务公开的指导力度。
四、财政信息公开载体建设情况
为推进财政信息公开工作,我局不断探索和完善公开形式,充分利用各种媒体,提高财政工作的透明度。
(一)充分发挥机关政务公开平台作用。一是坚持办事公开。局机关办公楼二楼大厅设置政务公开及办事指示栏。办公楼二楼大厅设有电子显示屏,既相当于宣传栏,宣传财政法规、行政审批、行风建设等内容;也相当于告示牌,及时公示、告知机关干部职工周知事项。对外公布政务公开咨询和投诉电话,将机关工作和服务置于社会各界的监督之下。二是坚持公示制度。对干部任免、考核、奖惩和机关财务管理、干部廉洁自律及干部职工关心的重要事项,通过召开职工大会、财政内外网站、印发文件、大屏幕滚动等形式予以公开和公示。三是坚持内部情况通报制度。局机关定期召开全局干部职工大会,由局主要领导通报上级党委、政府对财政工作的要求、财政阶段性重点工作及重大活动安排等情况,切实做到上情下达。充分利用《财政信息》等载体,迅速传达上级精神,及时反映工作进度,适时提出工作建议。同时,坚持按照国务院和市政府公文处理办法的规定和要求,严把办文程序关,对各科对外行文严格审查,尤其是上报文件,凡不符合要求的一律退回重新起草。
(二)充分发挥电子政务平台作用。我市财政业务具有专用的局域网、城域网和广域网,国库集中支付、部门预算、非税收入收缴、惠农一卡通、办公自动化、预算指标管理系统等主要财政业务已经在网上陆续运行,有效地支撑和促进了全市财政业务工作的开展。加强朔州市财政局互联网门户网站建设,以此作为财政局机关政务公开工作的主渠道。今年,我们结合推进政务公开工作的有关要求,在局门户网站开辟了“朔州财政局信息公开”频道,开设了多个专栏,及时发布机关工作动态和财政部门最新政策法规等信息,为群众提供优质规范的服务。同时,加大管护力度,每天专人维护和发布信息,做到了每日更新,节假日从不间断。此外,指定专人通过电子邮件、留言板、在线解答等方式对公众提出的问题做出及时的答复。
五、财政信息公开监督情况
我局按照《全面推行依法行政实施纲要》和《行政许可法》的有关要求,由局纪检组负责财政信息公开的监督和责任追究工作。强化政府信息公开监督机制,内部监督和外部监督相结合,构建多主体、多渠道、多层次的政务公开监督网络。自觉接受人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督,加强与人大代表、政协委员的沟通;认真听取群众团体和人民群众对财政政府信息公开的意见和建议,主动接受群众监督和评议;配合新闻单位宣传本局政府信息公开工作成果,广泛开展宣传教育,切实增强我局干部职工做好政府信息公开工作的主动意识和责任意识,自觉接受舆论监督。为便于群众办事及强化监督,局政务公开办设立了揭发信箱和揭发电话,及时处理群众反映的各类问题。
部门预算公开自查报告3
根据中共开江县委办公室 开江县政府办公室印发的《关于印发<开江县20××县级各部门工作预决算明细账>的通知》文件要求和市上下达的20××年工作预决算目标任务,经认真组织实施,现将完成情况自查如下:
一、目标任务完成情况
(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务:一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。
完成情况:一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施,二季度已完成低温菇收购,高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的.100%,低温菇种植任务已经完成。
(二)雪峰现代农业园建设目标任务:二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩,钢架生产大棚100亩。
完成情况:1.5公里观光长廊建设已完成,信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设,钢架大棚、100亩已完成建设。
(三)开江宝泉荷花产业园目标任务:一季度完成土地流转,莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。
完成情况:一季度完成了规划设计、土地流转,并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务,万亩莲藕基地建设已全面完成,已完成厂房征地工作,目前正在进行厂房设计。
(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务:一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。
完成情况:一季度完成了工程量的80%,目前全面竣工,已接受市财政、市农业局绩效考评验收,完成目标任务的100%。
(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务:二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。
完成情况:一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集,目前泵房4个,安装72千瓦,机耕道路建设310公里,已完成购机补贴169.231万元,办理农户1187户,补贴各类机具1318台。
(六)开江温泉富硒茶场目标任务:一季度完成规划,土地流转,茶树种植20xx亩,二、三、四季度田间管理。
完成情况:一季度已完成规划、土地流转、开垦,并开始茶树移栽、种植工作,3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务,完成目标任务的100%。
(七)开江县20××年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务:一季度争取省市资金;二季度完成规划设计,编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。
完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已开工建设。
(八)20××年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务:在长岭镇天马头村新建渠系28Km、田间道路28km、蓄水池10口,整治山坪塘3口、田心调整500亩。
完成情况:12月份公开招投标,并全面开工。
(九)20××年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务:在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。
完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已进入公开招标。
(十)20××年产油大县奖励资金项目目标任务:新建排灌渠1582米,新建机耕路250米、生产路2725米。
完成情况:该项目已于九月下旬开工建设,已完成工程量的85%。
(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务:一季度做好准备工作,二季度做好人员培训工作,三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。
完成情况:达到时间节点任务要求,目前,已进入航拍阶段。
二、工作措施
一是加强领导,落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理,确定了责任领导,并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划,精心组织实施,分管局长以及股室职工时常放弃休息时间,把握时间节点,及时协调处理各种问题,确保了按时优质高效完成目标任务。
二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金,认真做好资金配套,积极引导社会力量参与建设。
三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”,实行定期通报工作进展情况,结果纳入年终绩效考核。
四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介,认真做好宣传工作,充分展现工程推进中的亮点,保证信息畅通。
部门预算公开自查报告4
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》,对本部门预算公开的情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。
一、公开预算及“三公”经费预算情况
按照《禹州市财政局关于20××年财政支出预算的皮肤》和文件精神的'要求,新闻信息中心在20××年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开,同时就本单位公开情况进行了说明。
二、公开部门决算情况及“三公”经费情况
按照《关于批复禹州市新闻信息中心20×× 部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定,新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署,于20××年10月10日将20××年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。
中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围,严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支,不在开支范围的决不搞特殊,在规定支出范围的尽量减少开支,厉行节约,确保全年预算支出不能突破指标,不给财政增加负担。