财务部经理岗位职责(酒店)

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第一篇:财务部经理岗位职责(酒店)

1.在总经理的直接领导下,具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施,合理支配资金。

2.组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告领导。

3.做好资金管理,组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的正常供给。

4.加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确、合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为酒店的发展积累资金。

5.监督酒店内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督。

6.组织全酒店的经济核算工作,充分发挥财务工作的预算和监督作用,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

7.组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,并全面反映给酒店领导,及时提供真实的会计核算资料。

8.负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向。

9.负责办理银行贷款及还贷手续。

10.遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。

11.审查各部门的开支计划,审査对外提供的财务资料,并转报总经理。

12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审査,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造,以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施。

13.参与酒店经营管理和经营决策,提高酒店的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关,做好经营参谋。

14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本,劳动费用成本,能源销售成本)的控制,精打细算,确保经济效

15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保酒店财产、物资的合理使用和安全。

16.督促有关人员重视应收账款的催收工作,加速资金回笼。

17.监督采购人员做好客房、工程、办公及

劳保物料、用品的采购工作。

18.负责审査各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用。

19.组织财务人员定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促使酒店不断提高管理水平。

20.每季度全面检查一次库存现金和备用金情况,并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。

21.保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。

22.负责本部门职工的思想教育和业务学习,定期组织、召开本部门的业务会议,抓好本部门内部管理工作,不断提高财会人员的素质和财务管理水平。

23.负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

24.组织建立财务人员岗位责任制,负责对财务人员的考核。

第二篇:财务部经理岗位职责

财务部经理岗位职责

1.对公司经理负责,负责公司财务部的全面工作。

2.负责建立和健全财务手续及各项财务制度的制定与考核工作。

3.负责协调审计、财政、统计、税务等有关部门的指示和下达工作任务的组织落实。

4.负责全体财务人员的业务学习和日常管理。

5.凡财务部门出现任何问题,财务经理都应负有领导责任,如财务部门人为的原因给企业带来经济损失,1万元以下损失按20%处罚,1—5万元以下损失按10%处罚,5万元以上按5%处罚,由财务经理承担,如有重大损失,财务经理必须承担全部事故责任后辞退,同时也应承担经济处罚。

(备用文件)

负责人:项目经理:

2009年月日2009年月日

第三篇:财务部经理岗位职责

一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作

1.每年十一月底前根据下一后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一工作计划并安排相应工作。

2.每年新的会计业务开始前,负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作。

3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理,是否做到日清月结,是否帐实相符,并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。

4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理,银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐,对未达帐项原因是否查清。

5.对会计凭证进行同步审核,检查收入和成本的核算和开支是否合理,保证会计信息真实准确。

6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查,发现问题及时处理。

7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对,做到帐实相符。

8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收,并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。

9.负责组织计算机系统的日常管理与维护,保证其安全运行以及系统安全。

10.定期组织会计月报和报告的编制工作,并对会计报告进行分析,为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。

11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。

12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。

13.负责组织有关会计报表的编报工作。

二、负责财务部的安全工作

1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映。

2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。

三、财务部的精神文明建设

1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。

2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。

3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志,提高服务质量。

4.组织工作人员每日、每周进行环境清理,保持工作环境整洁。

5.负责后勤管理(番禺后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作。

第四篇:财务部经理岗位职责

医疗器械质量管理文件

财务部经理岗位职责

一、在总经理的直接领导下,全面负责财务部工作。

二、督促和检查本部门的工作。

三、直接对下级授权,并布置工作任务。

四、制定本部门员工的培训计划,上报经理,并进行培训活动效果评估,书面作出培训工作总结。

五、负责对本部门员工进行思想教育,企业文化的宣传,加强劳动纪律观念,观察部门员工思想动态及时询问解决,妥善处理员工内部纠纷,做到公正、合理。

六、根据公司财务经营情况及时做出改善处理意见。

七、根据本部门员工的特点进行合理调配。

八、定期听取直接下级工作汇报,并对其做出工作评估,受理直接下级的合理化建议,并及时按程序处理。

九、对本部门的财务秘密负责。

十、有建议奖励、惩处,选拔直接下属的权力。

十一、及时对公司各项政策,措施从财务角度提出意见和建议。

十二、监督检查公司的各项财务支出。

十三、监督公司销售收入、资金运转情况。

十四、随时掌握公司的资金情况,合理调配资金。

十五、审核各部门员工借款并批注财务表现。

十六、督促出纳、会计帐目核对,确保帐帐、帐实一致。

十七、正确处理与相关部门关系,积极、主动配合相关部门的工作。

十八、对外搞好工商、税务、银行的协调工作。

十九、总经理指派的其它工作。

第五篇:财务部经理岗位职责

财务部岗位职责

一、实行财务收、支两条线。

二、财务收入:现金收入由出纳收取,交款人及经理、出纳员签字,会计记帐,预期应收收入挂岗位责任人帐,由其负责资金回收,二方数据核对。

三、财务支出:财务报销票据齐全,各项支出票据要求由财务部制定规定,财务报销(含借支)签字必须有经办人、部门经理及总经理签字,单据不全时,财务必须报总经理。

四、内部票据的使用、核对、保存必须有财务部审核监督。

五、效益核算实行基本单位效益核算、公司总体效益核算。

六、财务往来帐,每月清理签字。

七、采购借支按计划,未经批准,不得超支。

八、坚决服从分管总经理的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导负责;

九、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责;

十、组织编制公司月度、季度、成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

十一、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;

十二、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好会计决算工作;

十三、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;

十四、有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;

十五、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物

三相符;

十六、负责流动资金的管理。定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;

十七、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;

十八、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控 制合理化;

十九、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

二十、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

二十一、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;

二十二、认真完成领导交办的其它工作任务。

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