用友T3生产加工单的生单的流程

时间:2019-05-15 04:39:43下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《用友T3生产加工单的生单的流程》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《用友T3生产加工单的生单的流程》。

第一篇:用友T3生产加工单的生单的流程

用友T3生产加工单的生单的流程

一.销售模块填制销售订单并审核

二.库存模块新增生产加工单,单击选单按钮,参照销售模块的销售订单生成。

三.单击流转——采购建议,可根据加工单的需求物料数量和库存结存数量生成采购建议。

四.单击【下达】,会生成采购订单。

说明:

采购建议中每个存货对应供应商名称取自于存货档案——成本页签下的主要供货单位。如果为空,需要手动输入。

五.根据生成的采购订单,填制入库单等一系列入库操作

六.单击【领料】,填写本次需要出库的数量,然后保存

七.单击【分单】,选择分单方式,系统默认按仓库

八.单击【打单】,选择打印范围

九.单击签收,确定本次签收数量,单击保存

十.单击审核,审核之后,本次出库数量一列变为0

重复6-10步,直到材料全部领用完毕。

十一.待生产加工完毕,成品需要入库时,点击流转——生成产成品入库单,输入本次入库的成品数量。

十二.当所有加工完毕,成品入库后,可以点击【完工】,系统自动在完工时间后打出当前的系统时间。

第二篇:用友T3生产加工单流程使用手册

1.建立BOM表,T3只支持1阶的BOM,不支持产成品=半成品,半成品=原料的树型结构。但仍可按产成品、半成品分别做生产加工单来进行处理。

2.注意1.2二图的有共用物料,后面计算采购建议时会合并

3.销售订单审核后,生产加工单就能引用

4.生产加工单每次只能选择一张销售订单的一种成品进行生产

5.生成生产加工单后还可对材料进行变更或数量调整

6.生产加工单也可手工增加

7.流转生成采购建议,全选可下达至采购订单,注意会跟其他单的共用料合并需求

8.由于上张生产加工单的采购建议已下达成采购订单,本张加工单就只剩专用料

9.点领料,自动按剩余未领料量带出,修改成实际领料数后保存

10.分单可按照需要选择条件,生成一张或多张材料出库单

11.完工后流转生成产成品入库单

12.生成后自动带出剩余完工量,请按实际入库量修改数量,若入库量小于生产加工单数量,且已完工,可以生产加工单中点完工。

13.往下是产成品成本计算过程的讲解,进入核算模块对采购入库单进行记帐

14.材料出库单记帐,计算出上述加工单使用的材料成本

15.使用生产加工成本分配功能

16.选单作业,一般针对半成品、产成品多阶生产按成品入库仓库划分,多次分配成本

17.选成品生成分配单后,双击主要材料,按生产加工单领料情况、核算记帐计算出的成本,自动计算该成品的主要材料成本

18.手工填入其他成本,保存后反写入相应的产成品入库单

19.产成品入库单和销售出库单/销售发票记帐

20.销售统计表即可看到销售成本和利润了

第三篇:用友T3建账流程

建账:

进入系统管理——系统——注册——用户名:admin密码:无 ——确定——权限——操作员——增加——退出——帐套——建立(路径不能动)——确定——单位名称——下一步——行业性质(小企业会计准则2013)——帐套主管——行业性质预设科目(勾选)——基础信息(不选)——完成——系统启用——总账(勾选)——日期(选定当月1日)

权限设定:

权限——权限——帐套主管(勾选)——完成备份:

F盘——建立文件夹(用友自动备份)——系统——设置备份计划——增加——编号001

基础设置: 进入T3

1、基础设置——财务——会计科目——增加

2、基础设置——财务——项目目录——增加——现金流项目(小企业2013)——确定——退出

3、基础设置——财务——会计科目——编制——指定科目(现金选现金 银行选银行

对应科目选现金和银行)期初设置:

总账——设置——期初余额——录入期初余额

总账——设置——选项——未审核凭证准许记账(勾选)

月末转账——期间损益结转——放大镜——本年利润——包含未记账凭证——全选——保存凭证

现金流查询:

总账——账簿查询——现金流统计表

报表系统设置:

F盘——新建文件夹(用友报表)——001.002……

财务报表——文件——新建——小企业准则(2013)——格式(左下角)——数据——关键字——录入——日期(月末日期)——单位名称——是否重算——是——保存——F盘用友报表——001文件——资产负债、利润、现金流

编辑——追加——表页——1页——确认——选第二页——关键字——录入——日期(月末日期)

反结账、反记账、删除凭证: 先点鼠标右键——注销——关闭所有系统窗口——总账——月末结账——选择月份——Ctrl+Shift+F6取消结账 总账——凭证——恢复记账前状态——当月初状态

填制凭证——制单——作废——上张——作废——制单——整理凭证——全选——确定

帐套——备份——删除当前帐套——确定

学习视频:学习中心

加密狗注册:

百度搜索:畅捷通注册——安装——加密产品注册——信息注册产品授权——服务商代码——lfzt

廊坊诚信会计服务有限公司 服务识别码:0213038311 服务密码:775990 加密狗:41535192 畅捷通全国服务中心:4006600566

第四篇:生产加工单主要操作流程

生产加工单操作流程

1.1 业务流程:

由生产助理根据生产计划录入来源产成品入库单流转生产加工单领料、分单材料出库单联查生产领料单,产成品入库单,生产加工进度表,生产加工明细表

1.2 部门职责

生产部门的日常工作在ERP系统中主要有:

1.技术部维护产品结构BOM的数据准确性,子件定额数量,用料车间;

2.下达生产计划,及时录入生产加工单; 3.生产订单执行过程中,及时做生产进度汇报;

4.与材料库管员核对生产过程中的材料实际领用情况,与成品库管核对完工产品的数量 1.3 日常业务操作

1.1填制一张生产加工单点击保存:(或根据销售订单生成)

第一步:领料

点击‘领料’按钮,把表体中本次出库数量中系统自动带出的定额数量修改为实际领用数量,(可以分多次出库),输入完成后,点击“保存”按钮。第二步:分单

1、单击工具条上的“分单”按钮,进行分单,根据出库数量自动生成材料出库单。

2、在弹出的分单出库方式窗口中选择出库方式,依据出库方式的不同可生成包含不同材料数据的材料出库单。系统默认按仓库进行分单,其他选项可在此基础上进行更为明细的单据划分。如:按仓库+材料方式,即按同一仓库同一材料生成一张材料出库单。

3、单击确认生成材料出库单,在生产加工单的分单号栏中可看到所分出的分单号,在出库单号栏可看到出库单号。

4、分单时,如果存货的现存量小于零,而且用户在【选项】中设置为不允许零出库时,系统将让用户重新输入数量。

5、下次分单要在上次分单审核清空数据后再进行分单 第三步:打单

1、单击工具栏上的〖打单〗按钮,弹出打单条件输入窗口。

2、录入打单条件指定打单的范围

3、注意:

打单应在分单之后,审核之前执行。

审核后的分单不能再进行打单,只能在材料出库单中打印。

打单与打印不同,打印是打印当前生产加工单。

第四步:签收

1、由生产加工单生成的材料出库单到达用料车间后,由车间进行签收确认。打开分单后的加工单。单击〖签收〗按钮,签收本次加工数。

2、在本次签收数量栏内输入实际签收数量,系统默认出库的数量。

第五步:审核

1、用鼠标单击工具条上的〖审核〗按钮,审核使本次出库数量、本次签收数量、出库单号、分单号、,打印时间等数据进行清空,以便下次出库。

2、如果用户对单据进行了审核操作,用户就不能再进行打单工作了。如用户想打印本次分单的结果情况只能到材料出库单中。以上五步完成之后,可以流转生成产成品入库单。

点击【流转】下的“生成产成品入库单”进入产成品入库单。生产加工单流转产成品入库单。完工/返工

1、对于已经完工的生产加工单可以点击工具栏的【完工】按钮,处于完工状态后就不可以领料,不可以在生成产成品入库人单。

2、单击【返工】按钮,工具栏按钮切换为【完工】,同时将单据头的完工日期清空。生产加工单可以再进行领料等操作。

注:如需要修改生产加工单表体中的存货明细或是存货所属的仓库,可单击工具栏中的计划后,使生产加工单表体处于可编辑状态后进行修改

1.4.生产中的两种业务模式:

4.1.对于仪器,台车一类的标准定额产品,直接在生产加工单中录入生产计划,系统根据产品结构带出定额数量,然后根据实际材料使用情况进行领料出库,产成品完工后流转生成产成品入库单;

如图:首先录入生产计划,领料时点击工具栏中的领料,单据表体的本次出库数量列会带出定额数量,此时可修改为本次实际需要数量,保存后点击分单,系统会自动生成材料出库单。产成品完工后点进工具栏中的流转旁边的下拉三角流转生成产成品入库单。

小结:与生产加工单主要关联的是材料出库单与产成品入库单,通过工具栏上的联查按扭,可以查看此生产加工单上产品的领料退料情况和产成品入库情况,同时可以联查生产加工进度及生产加工明细。

与生产加工相关联的账表:“库存”=>“库存统计分析”=>“生产加工领料汇总表”、“生产加工单明细表”、“生产加工单进度表”。

4.2 对于贴片类定额非标准型产品,首先由库管根据生产需要将所需材料从原材料库调拨至车间库,此时车间业务人员需要审核由调拨单生成的对于车间库的其它入库单,确认车间库的入库数量。然后车间业务人员在生产加工单中录入生产计划,根据产品的定额数量进行领料出库,最终根据产成品的实际完工情况流转生成产成品入库单。

第五篇:用友t3进销存操作流程

用友t3进销存操作流程

流程操作书

1.采购环节

1.1采购原材料

1.1.1发票与货物同时到达

1.1.1.1挂账处理

录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。

生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

借:物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷:应付账款---xxx

单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:原材料

贷:物资采购

1.1.1.2现款结算(如现金)

录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。

生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借:物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷:现金---人民币

单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:原材料

贷:物资采购

1.1.2当月货物已入库,发票未到

录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。

借:原材料

贷:应付账款----单位暂估应付账款

注:1.材料估价须逐笔估价,不可将几笔款估价在一起。

2.入库单必须录入数量和单价。

1.1.3发票下月到达

录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

借:物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理:存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借:原材料(红字)

贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)

借:原材料

贷:物资采购

注:一笔暂估款只能一次结算完毕,不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况,可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款,以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单,重新生成发票结算。

1.2采购固定资产

1.2.1挂账处理

卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。

生成凭证:应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额,表体中录入固定资产科目---保存---审核,确认生成凭证---保存。

借:固定资产

贷:应付账款---外部单位应付账款

1.2.2现款结算

卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。

生成凭证:

借:固定资产

贷:银行存款/现金

1.3删除或修改操作

1.3.1删除1.1.1.1之操作内容

删除凭证:存货核算---凭证---凭证列表,指定凭证---删除。

恢复记账:存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

删除凭证:应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定,选中凭证---删除。

弃审发票:应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算:采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票:采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单:采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

1.4固定资产管理

计提折旧:固定资产---处理---计提本月折旧---确认。

生成凭证:固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。

注:生成凭证前,需在选项,部门折旧对应科目,设置上相关部门对应的科目。

借:营业费用---折旧费

制造费用---折旧费

管理费用---折旧费

应付福利费---职工医药福利费(食堂部门)

贷:累计折旧

1.5采购退货处理

1.5.1入库并结算

1.5.1.1入库并挂账(需要对方开具红字发票)

录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存---生成。

发票结算:在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算,录入发票类型、税率---确定。

生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借:物资采购

(红数)

应交税金---应交增值税(进项)

(红数)

贷:应付账款---单位应付账款

(红数)

单据记账:存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确认---选中记录---确定---生成---保存。

借:原材料

(红数)

贷:物资采购

(红数)

1.5.1.2入库并现结(如:人民币)

录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。

红字发票:在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。

现付:采购管理---日常业务---红字发票(专用)---现付---录入现付金额(负数)---确定。

发票结算:采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。

记账并生成凭证:应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。

借:物资采购

(红数)

应交税金---应交增值税(进项)

(红数)

贷:现金

(红数)

单据记账:存货核算---单据记账---确认---选中记录记账---退出。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中采购入库单(报销记账)---选中记录---确定---生成---保存。

借:原材料

(红数)

贷:物资采购

(红数)

1.5.1.3入库并暂估(当月入库暂估并退货,直接修改入库单)

录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存。

进行结算:采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。

单据记账:存货核算---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。

暂估处理:存货核算---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---采购入库单(报销记账)---确定。

存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单(冲销原估价入库)---确定。

存货核算---生成凭证---选择---蓝字回冲单(报销)---确定。

1.5.2入库但没有结算

修改入库单:采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。

2.销售环节

2.1销售成品

2.1.1挂账处理

录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。

生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号,选中发货单号,存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。

注:也可在销售开票中根据发货单生成发票中,批量生成发票。

生成凭证:应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。

借:应收账款

贷:主营业务收入

应交税金---应交增值税(销项)

2.1.2现结处理

录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。

生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号,选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。

生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

借:现金---人民币

贷:主营业务收入

应交税金---应交增值税(销项)

2.1.3退货处理

销售发货:销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。

销售开票:销售管理---销售开票---红字(专用)普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号,选中存货编码---保存。

生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

生成凭证:

借:应收账款

(红字)

贷:主营业务收入

(红字)

应交税金---应交增值税(销项)

(红字)

3.库存管理操作

3.1成品入库

录入库单:库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称(此项目与生产成本项目核算相关,牵扯到生产成本结转)。

3.2出库业务

3.2.1非生产领用(如“财务部领用”)

录出库单:库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。

注:存货核算模块期末处理前,库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。

3.2.2生产部门领用

录出库单:库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。

注:因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同,所以,出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。

4.月末成本结转

月末,本月所有的材料入库单,出库单录入完毕,所有销售发货都已生成销售发票,销售发票都已审核、结算,准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。

4.1材料入库业务

4.1.1采购入库记账

存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定---全选---记账进行单据记账。

4.1.2本月入库业务生成凭证

存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单,在右边的仓库中选择仓库,单据日期为月末最后一天,选择相应单据,点击生成,将本月采购入库业务生成凭证:

(蓝字回冲单)正常采购分录:

借:原材料

贷:物资采购

红字回冲单:

借:原材料

(红字)

贷:暂估应付款

(红字)

估价入库:

借:原材料

贷:暂估应付账款

4.2对出库进行记账

存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单据---在截止日期中录入本月的最后一天---确定。

4.3对原料、材料库进行期末处理

存货核算---期末处理---选择原料、材料库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门,依次将所有原料、材料库处理完毕。

4.4原(材)料出库制单

存货核算---生成凭证---选择---在左侧的查询条件中,将与入库相关的条件及销售发票选项去掉,选择仓库,单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证:

借:生产成本

制造费用

营业费用

管理费用

贷:原材料

注:“生产成本”设项目核算的,此处的项目,与材料出库单录入的项目相对应。

4.5生产成本结转

将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。

成本分配:存货核算---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库的仓库---确定---根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。

单据记账:存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选择产成品入库单及相应仓库---确定---全选---确定---合成。

生成凭证:

借:库存商品

贷:生产成本---转出(此处的项目与产成品入库单中的项目相对应)

4.6销售成本结转

期末处理:存货核算---期末处理---选择仓库---确定---对所有仓库进行期末处理。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。

生成凭证:

借:其它业务支出

主营业务成本

贷:原材料

库存商品

5.应收、应付结账

月末,所有的业务发生完毕,所有核销单据都已生成凭证,即可月末结账。

6.固定资产

将本月新增加的固定资产通过资产增加,录入到固定资产模块中,确保与总账月末资产原值一致;计提折旧,与总账累计折旧余额一致,即可结账。

7.总账

所有模块结完账后,即可对总账进行记账、结账。

下载用友T3生产加工单的生单的流程word格式文档
下载用友T3生产加工单的生单的流程.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    用友T3年结流程

    用友T3年结流程 一、备份帐套 打开【系统管理】,点【系统】-【注册】,用户名输入“admin”,没有密码,然后点【登陆】。 登陆成功后,点【账套】,再点【备份】,选择帐套,点确定。 稍......

    用友T3标准版月结流程

    用友T3标准版月结流程 用友T3标准版月结流程 第 1 页,共 2 页 用友T3标准版月结流程 第 2 页,共 2 页......

    服装生产跟单流程

    服装生产跟单流程 一、得到订单后 首先由市场部人员跟踪客户,了解具体资料,报总经理备案。 其次,客户订单如有不清楚或不合理的地方(或我公司不具备生产条件)市场部人员必须向客......

    用友T3进销存流程操作书

    流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”......

    用友T3工资管理部分操作流程

    用友T3工资管理部分操作流程 一、系统初始化 ㈠、系统启用 1、启用工资系统 点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择......

    用友T3财务软件标准版操作流程

    用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 用友软件客户中心 用友T3财务管理软件—标准版 第 2 页 共 49 页 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 一、......

    跟单流程

    从接单到出货 整个服装外贸的工作流程: 一、工艺单 1先对工艺单进行文字处理,翻译成中文。2参照和对照往年的工艺单进行核对(主要指老客户),研究是否有新的变化或者是有不对的......

    第一笔单流程

    外贸第一笔单流程(FOB上海港) 与客户谈判成功→客户付30%定金→确认收到定金后安排生产→生产即将完成 1. 制作托运单 (传真或邮件给货代) 发货前 10天左右 ↓ 2. 收到进仓编号......