第一篇:财务部工作
财务部工作
一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理,财务部工作。
二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析,工作总结《财务部工作》。
五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理,总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其他工作。
第二篇:财务部工作
财务部工作:
1财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算 2协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;
3做好与仓库部门对帐工作,指导仓库保管员建帐、对帐; 4指导车间统计员做好工时材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;
5做好财务分析工作,为公司领导决策提供各种信息资料,当好领导的参谋
6原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作,由财务部门负责业务管理。库保管员,车间统计员调换工作时,由财务部会同有关部门办理交接手续
7财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度,按绩 效考核结果,兑现劳动报酬。
第三篇:财务部工作
财务部的岗位设置与各岗位的工作职责
为了在公司范围内建立统一的财务信息系统,依据国家有关规定,结合公司具体情况,制订适合本公司的财务管理制度,建立财务报告制度与分析评价标准;监督管理各项财务制度的统一性及执行情况;为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性,在财务部设置了以下岗位:
一、会计负责人(袁剑峰)岗位
其岗位责任是:1 具体领导本单位的财务会计工作;2 组织制定本单位的财务会计制度,并贯彻执行;3 组织编制本单位的各项财务、成本计划和银行借款计划、并组织实现;4 组织开展财务、成本分析;5 审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;6 负责编制资产负债表和有关报表;7 负责管理会计报表等档案;8参加生产经营管理会议,参与经济决策等。
二、出纳(崔灵霞)岗位
其岗位责任是:1 办理每天的现金支付和银行结算业务;2 登记现金和银行日记帐;3 保管库存现金和各种有价证券;4 保管有关印章、空白收据和空白支票;5 协调财政部门的有关事务;6 按时发放工人工资、奖金;7 每日及时汇报资金的使用和结存情况;8 做到日清日结。
三、成本核算(王新华)岗位
其岗位责任是:1 会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办
法;2 审查汇编材料物资的采购资金计划;3 负责材料物资的明细核算和有关的往来结算业务等;4拟定成本核算办法;5 编制成本费用计划;6 负责成本管理基本工作;7 核算产品成本等;8 办理其他往来帐的核算业务;9 负责其他往来款项结算的明细核算。
四、仓库管理员(王金萍 单秀梅)岗位
其岗位责任是: 1 负责商品的验收入库和退货管理。即对商品的名称、数量、生产日期、质量进行核查。2 负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确帐、卡、物三者一致,3 负责材料的收发,半成品,成品的入库,和成品出货,能熟练完成仓库的定期盘点,4 负责原材料的出入库作业管理,做到材料的先进先出,按时上报会计人员,5 整理及材料储存环境的管理.6 负责帐物核查,库存盘点,确保帐物统一、库位准确,盘点正确;7 按公司要求,确保仓库帐物准确,负责相关单据的存档;8 积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。
第四篇:财务部主要工作职能
财务部主要工作职能
1、编制财务计划、加强计划,管理财务部应根据有关部门规定的方针政策、制度、纪律及
本酒店的实际情况,编制财务计划,并监督、检查计划的执行情况:筹备各项资金,并管好、用好资金。
2、做好经济核算、控制成本费用。财务部应通过核算反映并监督酒店的经济活动及其成果,并对核算过程进行控制和管理;应利用会计资料,监督酒店运行过程中的倾向性问题,尽力降低成本,节约费用,从而提高酒店盈利水平。
3、加强财务分析、提供决策参考。财务部应根据财务计划严格考核各项经济指标的执行情
况;通过深入实际的调配研究,分析酒店经营管理状况,为酒店决策层提供财务信息资料,以促进酒店改善经营管理。
4、检查会计监督、维护财经纪律。财务部应严格遵守财经纪律,按照国家有关方针政策来
组织经济活动和财务管理工作;对违反财经委和化公为私、扣公肥私、铺张浪费等行为应坚决予以制止,保证酒店资产的保值、增值。
财务部经理职责
酒店财务部经理岗位职责全面负责财务部管理工作,监督酒店各部门的财务收支情况,对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构:
1、监督考核酒店有关部门的财政收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果,保护酒店财产,维护财经纪律;
2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制,建立良好的财务工作秩序;
3、通过财务分析,指导开源节流,提出挖潜措施,积极开辟财源,组织全酒店的经济核算,对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判,并监督其执行情况;
4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算,审查核定计划外重大收支项目,并
负责各项经营计划的协调平衡,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进意见。
5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度,严格会计监督,支持财务人员依法履行职
责;
6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保所有
进货价廉物美、库存适量喝物尽其用;
7、严格执行国家的外汇管理制度,负责做好外汇管理工作;
8、协调与酒店各部门的关系,并负责与财政、银行、税务、外汇合保险机构的联系;
9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况,正确及时的提供管理信息,作为
改善酒店经营管理决策的依据酒店财务管理制度及岗位职责为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业上心台阶,根据由管会计法规定和本公司实际,特制定如下制度:
一、总原则:⑴司各员工必须遵纪守法从公司整理利益出发,相互协作;
⑵司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责;
⑶须做到钱帐分管,账物分管,手续齐全;
⑷手每项业务必须签字,“签字”就是牵制
二、材料采购制度:⑴材料仓库既保证生产需要,又无积压,采购费用小;
⑵每次采购必先由仓管向部门申请
⑶采购部门根据申请打订单(三份),送财务部审核,经理审批方可向
客户联系采购;
⑷采购人员必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税
票;
⑸材料进入酒店以后,仓库必须及时清点数量,质量管理部门验收质量
合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记
入账;
⑹供应商必须提供请款单、发票、我司订单、经财务部审核、经理审批,才可付款。
三、销售业务制度:⑴销售业务人员必须详细登记客户资料
⑵销售业务人员必须同客户确认好售价、付款方式、送货方式以有关事
项
⑶销售业务人员给客户价格优惠必须经经理审批,并留财务部门存档;
⑷销售业务人员必须负责客户全程服务,包括客户对其要求、贷款追回
四、现金管理制度:⑴现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管账票,出纳管钱⑵每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现
金收讫”戳记
⑶现金收款票据必须设置多联,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对
⑷出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃
⑸出纳必须根据经办人签字、会计审核经理审批的凭据付款;
⑹出纳必须及时登记现金日记账、核对收入、支出、余额并与实际库存
现金相符,做的日清日结束;
⑺出纳不得擅自借款给员工,借款必须有总经理批准签字,并不得超过
规定限额
⑻月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到账账相符、账实
相符
五、成本控制制度:⑴各部门员工必须有很强的成本意识,不断提高自己的生产技术水平,节约材料,提高速度,保证产品质量;
⑵会计要同其他部门制度每年每种产品的成本计划,材料耗材用定额,费用标准;
⑶材料入库保管人员立即同生产人员组织验收,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,技术通知采购人员和供应商;
⑷材料入库技术由保管人员填制验收单,验收单上必须有检查人员和保
管人员同时签字;一份三联,及时送财务、采购人员、并报财务部门
⑸各部门需材料必须填制领料单,并有部门负责人签名,并报财务部门
经理签字后,仓库管理人员方可发货
⑹领料单一份三联,财务部,申领部门,仓库各一联
⑺仓库管理人员必须立即登记材料数量式账户,月底抽查材料实物与帐
村是否相符
⑻财务部必须建立材料数量金额式二级帐控制,修理配件零星物料建立
金额式二级帐控制,修理配件零星物料仓库可以表代帐,月底必须同
仓库帐核对相符
⑼各部门按定额用料,好过定额必须查明原因,属于主观因素,责任人
必须承担责任;属客观素调整定额
⑽各部门员工必须完成规定工作量才算加班,计加班工资,未完成规定
工资量加班,不计加班工资
⑾员工必须有产品质量意识,由于主观因素,使产品质量未能达到客户
要求,造成损失,由员工承担责任
⑿生产设备操作人员和维护人员必须按规程
第五篇:财务部工作职能(推荐)
财务部工作职能
(一)严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责,保障公司合法经营维护股东权益;
(二)组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;
(三)负责制定公司财务管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促各项制度的实施和执行;
(四)组织领导公司的财务日常管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制、资金与融资管理、成本费用管控、资产管理、税务筹划、财务信息化建设等方面工作,加强公司经营管理,提高经济效益。制定、维护、改进公司财务管理制度、程序和政策并使其能够正常运行;掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况;
(五)负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议,提出经济报警和风险控制措施;
(六)参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;
(七)负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、后勤等管理部门,办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;
(八)负责流动资金的管理,合理地有计划地调度占用资金;
(九)负责组织对公司全部资产的盘点核对。会同业务等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;
(十)负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用;
(十一)负责公司资金收、付、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票等;
(十二)负责重要内外审活动的组织与实施;
(十三)负责审核签署公司预算、财务收支、成本费用、信贷、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等,协助公司申报国家相关项目并对申报的项目进行相关财务管理;
(十四)参与公司投融资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策;
(十五)做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神;(十六)加强会计档案的管理工作,组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作;
(十七)组织做好保密工作。
(十八)代表公司与外界税务、银行、财政、统计、经济、工商等有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
(十九)负责编制月、季、财务分析及相关财务报表,并向公司决策层提供各项财务报告和必要的财务分析;提供外部所需的相关报表并做好记录;(二十)对财务部人员进行管理、培训、业绩考评、提议聘用等。(二十一)认真完成领导交办的其它工作任务。
销售部岗位工作职责
1、制定、审核销售管理制度、销售政策,设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算、销售人员考核办法及奖励办法。
2、根据销售部的销售计划,负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域,并确保执行到位,对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整,对销售指标全面完成负全责。
3、负责组建和管理销售/组织架构体系,并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控,确保所管辖区域销售队伍的数量和质量,并对直属下级进行考核、激励,为公司业务发展培养和储备人才。
4、依据销售部管理制度,对管辖区域的管理制度进行细化和完善,使其适用性和操作性更强,并对其执行效果负全责。
5、依据公司销售网络发展计划,加强市场的建设,确保销售网络建设的数量和质量,并对网络的建设、维护和发展负全责。
6、定期召开销售经理会议,确保有效及时地开展工作,宣传新计划,寻求新机会,培训具有现代销售意识的销售队伍,树立“团队”精神。
7、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控,并对销售的货款回收负责。
8、严格贯彻和执行公司下达的市场价格及货品流向管理制度,确保管辖区域市场环境的有序管理。
9、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈,并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测,对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。
10、负责管辖区域内目标库存的管理工作,定期收集并统计分析零售终端的库存,并对本区域的库存结构负责。
11、参与产品开发,用“拿来我用”的办法,从市场上拿样品,提出适合市场的产品开发方向,提高产品的档次、品味和附加值。
12、负责产品的广告策划和推广,制定统一的方案并负责执行。
13、有效保证工厂产能“开足打满”。