北京国电公司职工食堂财务管理办法2012.11(最终版)

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第一篇:北京国电公司职工食堂财务管理办法2012.11(最终版)

北京国电公司职工食堂财务管理办法

一、职责管理

1、餐卡管理:餐卡购置保管由院长工作部负责,购置后填写报销

单到财务报销,所购餐卡由充值员按需要领取,定期进行核对。新增餐卡由人力资源部和院长工作部出具办卡通知单后,由充值人员负责办理增卡业务,同时按规定收取押金。补卡人员可直接办理补卡业务,同时缴纳工本费。

2、充值管理:餐卡充值分补贴充值和现金充值,应指定专人(充

值操作员)负责餐卡充值、清卡业务。餐卡补贴充值由人力资源部编制发放单一式三份(人力、财务、充值人员各一份)交财务,财务转账后加盖“付讫”章,充值操作员根据加盖“付讫”章的发放明细表进行充值,补贴充值卡不得提取现金。餐卡现金充值应持院长工作部开具的《充值申请单》在规定时间进行充值。持补贴充值卡的员工调出(含实习、基层锻炼人员),人力资源部应及时停止该员工的餐费补贴,以商店购物或者办理购物卡的方式进行清卡。现金充值卡由充值操作员根据POS机数据填写《退卡单》,进行清卡操作后,持《退卡单》到财务办理退款。

3、POS机管理:POS机的由院长工作部负责管理、维护,每台POS

机均需按照规定用途使用。每日经营完毕进行数据备案,月末由负责补贴充值的操作员打印POS机预存餐费余额并与财务进

行核对。

4、原材料、商品管理:采购货物应由采购员、食堂管理员进行验

收,并会同院长工作部在《原材料采购明细》上签字,报财务入账,月末盘库存,编制《原材料库存明细》,有上述人员签字后,报送财务核销。

5、固定资产管理:购置和报废固定资产,应由食堂负责人提出申

请,经院长工作部审批,报原主管领导批准后执行。

6、人工费用管理:由院人力资源部委托劳务派遣公司发放。

7、财务管理:食堂财务工作由院财务资产部指定专人全权负责,按照规定进行各项核算,每月编制《食堂财务状况表》,如有亏损,年底负责向院申请亏损补贴。

二、借款管理

1、支票:借用支票需填写《转账支票借用单》或《借款单》,由主

管食堂负责人签批后到财务领取支票。

2、现金:借用现金需填写《借款单》,由主管食堂负责人签批后到

财务领取,借用现金需提前一天与财务预约。

3、备用金:原则上只有采购员可以借用备用金(定额备用金),采

购员应按所核定的金额填写《借款单》,由主管食堂的负责人签批,采购人员发生变化应及时到财务部门办理备用金借用变更手续。

三、收入管理:

1、食堂经营收入:食堂收取的各项收入全部纳入财务统一管理。

各项经营活动必须持卡进行,不得以现金交易,食堂与商店使用的pos机必须分开使用,不可混用。

2、充值收入:每月餐卡充值完毕,应及时打印POS机充值明细单

送交财务,餐卡现金充值所所收取得现金必须当日送交财务,由财务开具收据,充值操作员不得跨日留存现金。

3、押金收入:收取的押金要打印当日POS机明细单,与款项一起

送交财务,充值操作员不得跨日留存现金。

4、工本费收入:丢失补卡应缴纳10元工本费,再补办餐卡时缴纳,充值操作员收款后出具收据,并将收取现金于当日送交财务,不得跨日留存现金。

四、支出管理:

1、退卡支出:财务人员根据《退卡单》办理退款手续,大额清卡

退款应提前向财务预约。

2、原材料、商品支出:由财务人员根据账面上个月度应付账款的余额及食堂资金状况支付货款,对方应提供收款收据。

3、固定资产支出:借款时应提供审批过的固定资产购置申请和院

长工作部签批的借款单进行借款,报销时填制报销单,并经院长工作部负责人签批,原则上不得使用现金支付。

4、人工费支出: 劳务派遣公司发放工资后,由人力资源部填写报

销单,经部门领导签字后报送财务核销。

5、其他费用支出:食堂支出,由购置人填写报销单,院长工作部

负责人签批后到财务报销。

第二篇:粤电财务公司委托贷款管理办法

广东粤电财务有限公司

单位委托贷款会计核算管理暂行办法

第一章 总 则

第一条为规范广东粤电财务有限公司(以下简称“财务公司”)单位委托贷款业务的会计核算,根据《企业集团财务公司管理办法》、《广东粤电财务有限公司贷款管理办法》的规定,特制定本办法。

第二条本办法所称委托贷款,系指由委托人提供资金,由财务公司根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。财务公司只收取手续费,不承担贷款风险。

第三条财务公司办理委托贷款业务,为委托人提供金融服务,按委托贷款的金额和期限向委托人或借款人收取手续费,手续费率、付费方式和时间由三方协商。

第四条本办法所指委托人、借款人,均为广东粤电集团成员单位(以下简称“成员单位”)。委托人、借款人在办理委托贷款前须在财务公司开立活期结算账户。

第五条财务公司在办理委托贷款业务过程中,不能代委托人或借款人垫付资金。委托人办理委托时必须将其自主支配的资金存入财务公司,委托贷款总额不得超过委托贷款基金总额;委托贷款未到期或未收回,委托人不得提取相应的委托贷款基金;借款人到期不能偿还贷款,财务公司不得垫资向委托人划转资金,也不得垫资向委托人支付利息。

第二章 委托贷款的会计核算科目

第六条单位委托贷款所涉及的主要会计科目有:

(一)1311委托贷款:核算公司接受客户委托代理发放的贷款。该科目按委托单位和贷款种类设置明细账。

(二)2201委托贷款基金:核算和反映财务公司收到的委托财务公司发放贷款资金。按委托人分户核算。

(三)218111其他应付款:根据委托贷款合同规定约定由借款人支付的,由财务公司暂收的利息收入。

(四)218115其他应付款—代扣代缴款:核算委托贷款业务代扣代缴的营业税及附加。

(五)510504委托业务手续费收入:核算根据委托贷款合同规定的方式和时间计收的手续费。

(六)6103委托贷款应收未收利息:核算和反映财务公司代理委托人发放的委托贷款的应收未收利息情况。该科目按分户核算。

第三章 委托贷款的发放

第七条委托合同签订后,委托人应按账户管理的要求在财务公司开立委托贷款基金账户,并存入委托贷款资金。资金可通过成员单位在财务公司开立的活期账户进行划转。结算部凭信贷部提供的《委托贷款基金开户通知书》(通知书有信贷部经理审批签字)和《委托贷款委托合同》(复印件)为其办理开户手续。委托贷款基金账户对应每一笔委托贷款业务逐笔开立,该账户只用于委托贷款业务中存入委托贷款资金、归还本金及核销本金。

第八条财务公司信贷部向结算部发出他委托贷款通知书,结算部据此进行将委托人存款帐户资金转入委托贷款基金帐户的帐务处理。存入委托贷款资金的账务处理如下。

借:2011活期存款(委托人户)

贷:2201委托贷款基金(委托人户)

第九条委托贷款借款人应按活期账户管理规定在财务公司开立活期存款账户。

第十条借款人与财务公司签订借款合同后,结算部根据信贷部门出具的经有权人审批的借款借据及《委托贷款借款合同》(复印件)为借款人开立委托贷款账户,并进行放款账务处理:

借:1311委托贷款(借款人户)

贷:2011活期存款(借款人户)

第四章 委托贷款的计息

第十一条在《委托贷款借款合同》规定的结息日,若借款人在财务公司有除委托贷款以外的其他贷款,结算部门应在结息时优先扣收其他贷款的利息及复利。若借款人存款账户中还有足够的款项,再按贷款利率计算并扣收委托贷款的利息。

第十二条利息计结根据借款人活期账户余额和借款利息孰低原则在业务系统进行扣收,不足扣收部分利息转入表外核算,积数仍留在原贷款账户。会计人员应打印出计息及扣息清单作为回单。

会计核算如下:

借:活期存款(借款人户)

贷:218111其他应付款(借款人户)

收:6103委托贷款应收未收利息(不足扣收部分利息)

第十三条结算部在收到借款人归还的利息后,应按国家规定的税率计算代扣营业税及附加,并进行账务处理。

借:218111其他应付款(借款人户)

贷:218115其他应付款—代扣代缴款

第十四条根据《委托贷款委托合同》的规定,结算部应在收到利息的当天将扣除营业税金及附加后的利息余额划入委托人账户。

借:218111其他应付款(借款人户)

贷:活期存款(委托人户)

第五章 代缴营业税及附加及手续费收入

第十五条财务公司应在税收管理规定时间内将已代扣税金汇缴税务机关,会计核算为:

借: 218115其他应付款—代扣代缴款

贷:1002银行存款(或相关科目)

第十六条财务公司办理委托贷款业务如需收取手续费时,必须根据《委托贷款委托合同》规定的方式和时间计收手续费,手续费收入按中间业务收入核算。

借:2011活期存款(委托人)

贷:510504委托业务手续费收入

第六章 委托贷款的归还

第十七条委托贷款到期日,借款人应主动还款。如借款人没有主动归还贷款且存款户有余款时,信贷部门应根据本次可收回的贷款本息通知结算部门扣收。

借:2011活期存款(借款人户)

贷:1311委托贷款(借款人户)

利息扣收按第四章的规定办理。

第十八条借款人还清全部贷款本息后,委托人方可提取委托贷款基金。结算部应将委托贷款借款人还本付息情况向信贷部门出具委托贷款结清清单,信贷款部门据此出具委托贷款基金销户通知书。结算部凭通知书办理委托贷款基金提款及销户手续。会计处理如下:

借: 2201委托贷款基金(委托人户)

贷:2011活期存款(委托人户)

第七章 逾期贷款的处理

第十九条委托贷款到期日(含展期后)借款人账户款项不足以归还全部贷款时不需作转逾期处理,结算部按合同约定向借款人收取罚息。

第八章 委托贷款展期及本金的核销

第二十条如委托贷款到期如需展期,必须提交信贷部门同意展期的审批表及委托人、借款人和财务公司三方签订的展期合同或协议。操作与一般贷款展期相同,无需进行账务处理。

第二十一条如委托贷款到期借款人确实不能偿还到期贷款,经委托人确认,签署核销文件,经信贷部门签署意见后,送结算部办理贷款核销手续。

借:2201委托贷款基金(委托人户)

贷:1311 委托贷款(借款人户)

第九章 附则

第二十二条本办法由广东粤电财务有限公司负责制定、解释和修改。第二十三条本办法自印发之日起执行。

第三篇:职工食堂管理办法

职工餐厅管理办法

为加强职工餐厅管理,提高管理水平和服务质量,结合实际情况特制定本办法:

一、职工餐厅岗位设置

(一)职工餐厅隶属于办公室管理

(二)餐厅厨房设厨师1名,帮厨1名

二、餐厅就餐管理办法

(一)就餐办法

1、就餐时自己准备餐具,领取饭菜。

2、凭本人饭卡刷卡消费。

3、外单位人员经公司同意后可在本餐厅就餐。

4、除集体加班外,非就餐时间一般不安排就餐。

(二)就餐时间

1、餐厅开饭时间为早上7:00-7:30,中午12:00-12:30,下午17:30-18:00就餐人员必须按规定时间就餐,不得提前,违者每人每次罚款10元。

2、因公不能按时就餐者,需提前通知餐厅留饭。

(三)就餐人员守则

1、就餐人员应尊重餐厅工作人员的劳动,做到文明就餐。

2、就餐人员应自觉服从餐厅工作人员的管理。

3、餐厅内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。

4、自觉遵守就餐秩序,按先后顺序排队刷卡打饭,不得拥挤、插队。

5、讲究卫生,自觉保持餐厅的整洁,不得将饭菜汤等撒到餐桌、椅子、地上,剩余饭菜应倒入指定的垃圾桶内,餐具放在指定的存放处,做到人走桌地两干净。

6、厉行节约,杜绝浪费,根据个人饭量领取饭菜,不得少吃多领。

三、饭卡管理办法

1、在食堂就餐(不住宿者),公司往饭卡里预打钱100(壹佰)元,扣款后持卡人到办公室及时充值,每月根据自己实际消费情况进行充值即可。如员工离职,饭卡必须退回,满100元不扣费;多于100元,多余的钱返还持卡人;低于100元时,补差价。

2、在食堂就餐(住宿者),公司往饭卡里预打钱300(叁佰)元,每月根据自己实际消费情况进行充值即可。如员工离职,饭卡必须退回,满300元不扣费;多于300元,多余的钱返还持卡人;低于300元时,补差价。

3、每月10号向员工公布上月消费情况,充值时间为每月15日;由公司财务人员到现场充值。

4、就餐时必须本人持饭卡消费(早上扣费2元,中午3元,下午3元)。

四、厨房卫生管理

1、地面无垃圾杂物,无积水,干净清爽。

2、桌面凳子餐后及时清洁,干净无尘。

3、墙壁门窗、风扇、灯管等定期清洁。

4、每周两次大扫除,保持台面、地面清洁,尽量做到餐厅内无苍蝇、蚊子、蟑螂等。

5、就餐人员自行回收餐具,不得乱扔乱放,剩饭剩菜要及时运走,保证餐厅无异味。

五、安全管理制度

1、厨房设置灭火器。

2、厨房以及就餐区严禁吸烟。

3、使用煤气时要严格遵守操作规程,防止事故发生。

4、食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。

5、后勤管理人员负责每天检查食堂的安全。以上管理办法自下发之日起正式执行。

第四篇:职工食堂管理办法

职工食堂管理办法

第一章 总则

第一条 为规范公司职工食堂管理,建立健全各项管理制度,防止食物中毒和食源性疾患事故的发生,为员工提供更好的就餐服务和环境,保障员工身体健康,依据《中华人民共和国食品安全法》,结合公司实际,制订本办法。

第二条 公司职工食堂由服务中心集中统一管理,食堂工作人员必须严格遵守本办法。

第三条

员工有权利和义务监督食堂的每项工作,促进食堂各项工作的不断完善和改进。食堂工作人员应自觉接受监督。

第二章 食堂人员工作制度

第四条 职工食堂应合理设置岗位,完善岗位操作规程,明确职责分工,食堂安全、卫生、质量责任到人。

第五条 食堂工作人员须取得《健康证》、《食品安全知识培训合格证》后方可上岗。保持良好的个人卫生,如有咳嗽、腹泻、发烧、呕吐等疾病,应向食堂班长请假,暂离工作岗位。

第六条 工作人员严守各项操作规程,保持好食品加工场所环境卫生,做好防火、防盗、防毒工作,杜绝意外事故的发生。

第七条 工作中精打细算,杜绝浪费,认真负责,并按时、按质、按量供给。第八条 工作人员严格食堂交接班制度,交班时交清食品主辅料数量、价格,设施、用具数量和状态,做好当班成本核算工作。

第三章 食品的采购与贮存 第九条 食品须定点采购,供货单位须有有效卫生许可证、工商营业执照。年初,服务中心须组织对定点供货单位进行资格审查和信誉度评价。

第十条 采购食品时应查验食品质量、标签标识、保质期限等是否符合有关食品卫生标准及其卫生法律法规的要求。同时应对食品进行感官检查,所购的原料必须具有质量安全标志(QS)。

第十一条 严禁采购卫生法规、规章、规范禁止采购的食品(见附件1)。此外,为防病或其他特殊需要,由国务院卫生行政部门或省人民政府规定禁止生产经营的食品均不得采购。

第十二条 采购包装食品必须检查食品标签,进口食品必须有中文标识,标识不全或无中文标识的不应采购。

第十三条 以销定购时,采购食品应遵循用多少定多少的原则,以保证食品新鲜和卫生质量,避免不必要的损失。

第十四条 采购食品及其原料时,应向供货者索取食品的检验合格证或者化验单(即索证)。采购鲜(冻)肉类时,应当索取畜、禽产品动物检疫合格证明,或者查看胴体上是否加盖有效的验讫印章;采购进口鲜(冻)肉类及其制品时,应索取出入境动物产品检疫合格证明复印件。

第十五条 调味品须从正规渠道采购,采购使用的调味品必须符合国家卫生标准。禁止采购使用“三无”产品及假冒伪劣产品,禁止采购使用对人体有毒有害或来源不明的食品及原料,食品添加剂及食品相关产品。

第十六条 禁止外购散装的烧烤熟肉制品及其他冷荤凉菜。

第十七条 食品贮存应当分类、分架、隔墙、离地存放。储存食品之间应留一定的空隙,直接入口食品与原料应分开冷藏,定期检查、及时处理变质或超过保质期限的食品。要注意防鼠、防潮,禁止存放有毒、有害物品及个人物品。第十八条 食品存放实行“四隔离”:生与熟隔离、食物与杂物隔离、成品与半成品隔离、食物与天然水隔离。用于保存食品的冷藏设备,必须贴有标志,生食品、半成品和熟食品应分柜存放。

第四章 库房管理

第十九条 加强食品卫生安全意识,保持库房内清洁整齐,通风良好。做好防火、防盗、防毒(包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作,防止各类事故发生。

第二十条 所有食品入库前须再次计量,经采购员、保管员、班长签字验收合格方可入库并做好登记,注明食品名称、采购时间、数量、保质期。不符合食品卫生标准要求的不得入库。

第二十一条 食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品、调料须分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖,并标注品名。

第二十二条 食品应分类、分架、离地隔墙20厘米(至少)存放,摆放整齐,货架整洁干净,地面清洁,食物食品不落地,库房每天清扫、无异味,保持良好卫生状况。

第二十三条 食品出库时检查感官性状和保质期,坚持食品先进先出原则,缩短储存时间。

第二十四条 保管员每天对库存食品进行检查,整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况,发现问题及时向班长汇报,提出处理意见,及时处理。

第二十五条 严格出库手续,领用库存物品一律凭食堂班长签字的领用单办理食品出库,坚持每班一结算。

第二十六条 仓库内所有物品未经班长签字,保管员不得借于他人,如有违反,严肃处理。第二十七条 保管员协同服务中心食堂核算员每月对库存物品盘点1次。库存物资及食堂固定资产定期盘点,建立保管账目,做到账帐、账物相符。

第二十八条 库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放外观与食品类似的有毒有害物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。

第二十九条 食堂库房、周围要配备灭鼠、灭蟑螂等相应设施,做好灭蝇、灭蚊、灭鼠工作;搬运食品出入库时应穿工作服,无关人员不准进入库房;库房内禁止吸烟。

第五章 粗加工

第三十条 粗加工间分设肉类、水产类、蔬菜原料类加工洗涤池,并有明显标志。原料的加工和存放须在相应场所进行,不得混放和交叉使用。

第三十一条 加工肉类、水产类、蔬菜类的操作台、用具和容器要分开使用,并有明显标志。水产品须用专用容器盛装。

第三十二条 食品原料不得就地堆放,清洗加工必须先检查质量,发现腐烂变质、有毒有害或其他感观性状异常,不得加工。

第三十三条 蔬菜类原料按“择菜→清洗→切削”的顺序操作,彻底浸泡清洗干净,做到无泥沙、无杂草、无烂叶。

第三十四条 肉类清洗后无血、毛、污,鱼类清洗后无鳞、鳃、内脏,活禽宰杀放血完全,去净羽毛、内脏。

第三十五条 保持室内清洁卫生,做到刀不锈、板不霉、整齐有序。加工结束及时清理地面,水池、加工台工具、用具、容器清洗干净,定位存放;绞肉机等机械设备用后拆开清洗干净。

第三十六条 及时清除垃圾,垃圾桶每日清洗,保持内外清洁卫生。

第六章 烹调加工 第三十七条 加工前检查食品原料质量,变质食品不准下锅、不准蒸煮、不准烘烤。

第三十八条 熟制加工的食品要烧熟煮透,其中心温度不低于100℃;油炸食品要防止外焦里生;加工后的直接入口熟食品要盛放在经过消毒的容器或餐具内,不得使用未经消毒的餐具或容器盛放。

第三十九条 烹调后至食用前需要较长时间(不超过2小时)存放的食品应当在高于70℃或低于5℃的条件下存放,需要冷藏的熟制品应在放凉后再冷藏。

第四十条 隔餐隔夜熟制品必须经充分再加热,烧熟煮透后方可食用。第四十一条 灶台、抹布要随时清洗,保持清洁。不准用抹布揩碗盘,滴在盘边的汤汁用消毒布揩擦。

第四十二条 严格按照《食品生产经营单位废弃食用油脂管理规定》要求,收集处理废弃油脂,及时清洗抽油烟机罩。

第四十三条 剩余食品及原料按照熟食、半成品、生食的卫生要求存放,不可混放和交叉叠放。

第四十四条 工作结束后,调料加盖,工具、用具洗刷干净,定位存放;灶上、灶下地面清洗冲刷干净,不留残渣、油污,不留卫生死角,及时清除垃圾。

第七章 餐具、用具清洗消毒

第四十五条 设立独立的餐饮具洗刷消毒室,消毒间内配备消毒、洗刷、保洁设备。

第四十六条 洗刷消毒必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格按照“清除残渣→ 碱水(或餐具洗涤液)浸泡→清水冲洗→高温消毒→外观保洁”的顺序操作。药物消毒须增加一道清水冲洗程序。

第四十七条 每餐收回的餐饮具、用具要立即清洗消毒,不隔餐、隔夜。第四十八条 清洗餐饮具、用具的洗涤液、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和要求。餐具消毒前必须清洗干净,消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物,及时将其放入保洁柜密闭保存、备用。

第四十九条 盛放消毒餐具的保洁柜要有明显标记,要经常擦洗消毒,已消毒和未消毒的餐、饮具要分开存放。

第五十条 洗刷餐饮具的水池专用,不得在洗刷餐饮具池内清洗食品原料,不得在洗刷餐饮具池内冲洗拖布。

第五十一条 洗刷消毒结束,要及时清理地面、水池,及时清理泔水桶,做到地面、水池清洁卫生,无油渍残渣,泔水桶内外清洁。

第五十二条 定期清扫室内环境、设备,不留卫生死角,保持清洁。

第八章 健康检查

第五十三条 食堂工作人员须进行健康检查,办理健康证明,健康证明到期前一个月须健康复查,不得超期使用健康证明。

第五十四条 新参加工作的从业人员、实习人员必须取得健康证明后上岗,杜绝先上岗后查体。

第五十五条 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的,不得从事食堂工作。

第五十六条 公司安全环保室负责组织从业人员的健康检查工作,建立个人卫生档案,做好日常监督管理,督促“五病”人员调离岗位。

第九章 人员培训

第五十七条 食堂工作人员必须在接受食品卫生法律法规和食品安全知识培训并经考核合格后,方可从事食堂工作,不合格者离岗学习一周,待考试合格后再上岗。

培训人员包括食堂工作负责人、食品安全管理人员和食品从业人员。第五十八条 新参加工作的人员必须经过培训、考试合格后方可上岗。第五十九条 在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。

第十章 餐厅管理

第六十一条 员工在食堂就餐一律排队凭员工就餐卡刷卡就餐,并接受食堂工作人员的管理。有条件的食堂可单设调乘人员餐厅。

第六十二条 就餐时间 早餐:07:0-8:00; 午餐:12:00-14:30;

晚餐:5月至9月18:30-20:30;10月至4月17:30-19:30; 夜餐:23:00-02:00。

第六十三条 有关部门因生产、设备抢修或突发事件需送餐、延后时间就餐的,须在正常就餐时间提前2小时通知食堂管理人员。

第六十四条 员工就餐时不得高声喧哗;用餐完毕,余饭剩菜应倒置指定垃圾桶内。

第六十五条 餐厅内禁止吸烟及随地吐痰乱丢垃圾。

第十一章 检查与考核

第六十六条 服务中心对食堂工作人员的劳动纪律、服务质量、环境卫生等工作情况,定期进行检查。

第六十七条 食堂工作人员禁止偷吃、偷拿、偷占食堂物品或私自允许外来人员就餐,情节严重给予处罚。

第六十八条 采购及保管人员采购腐烂、变质食品或弄虚作假、低价高报、短斤缺两的一经发现,离岗学习三个月,情节严重的调离工作岗位。第六十九条 服务中心建立食物中毒和食源性疾患报告制度,发生食物中毒或疑似食物中毒事故,及时上报公司有关领导和卫生行政部门。

第七十条 落实食品卫生责任追究制,对玩忽职守、疏于管理,造成食物中毒或者其他食源性疾患的食堂和相关责任人;对隐瞒实情不上报的食堂和相关责任人,公司按有关规定给予处罚。造成重大食物中毒事件,后果特别严重的,要依法追究法律责任。

第十二章 附则

第七十一条 本办法由服务中心负责解释。第七十二条 本办法自发布之日起实施。

第五篇:职工食堂管理办法

职工食堂管理办法

为了规范职工食堂管理,营造良好的就餐环境,实现后勤保障服务有序公开,特本管理办法。

一、适用范围

适用于公司管理的职工食堂。

二.职责

1.食堂负责人

1.1负责对食堂的日常管理。

1.2负责对每日菜品质量的跟踪。

1.3负责对各类物质进行成本核算,加强费用的控制和节省。

1.4负责对食堂每日收支进行统计。

1.5 负责日常工作。

2.食堂采购员(兼)

负责食堂日常物质采购。

3.厨师

3.1负责对每日饭菜的具体操作。

3.2负责每日上午10时前向负责人提出次日菜品计划。

3.3负责每日食堂工作的综合安排。

4.食堂服务员(兼)

4.1 负责厨房、餐厅以及周边环境的打扫和清洁。

4.2 负责菜品的洗切。

4.3 负责熟菜的分发。

4.4负责餐具的清洗和消毒。

5.仓库管理人员(兼)

5.1负责对每日买回菜品的数量进行验收。

5.2登记库存物质明细帐,核算物质出入库、库存情况。

5.3负责食堂服务员工作。

三.程序及内容

1.就餐时间

就餐时间按公司上下班时间严格执行,每个工作日中午12:00开始提供午餐供应,员工不得提前进入食堂就餐。如遇特殊情况将临时更改就餐时间。

2.就餐管理:

2.1职工食堂定位:为非盈利性福利机构,负责为员工提供质优价廉及卫生安全的膳食;根据招待用餐审批制度,承担公务客人的一般性接待,并尽可能做到“色、香、味”俱全,又兼顾营养。

2.2根据职工动态情况,及时掌握就餐人数,调控食品超量和不足。食堂要合理调整职工就餐与接待客人工作的时差冲突,即让职工吃好,又让外来客人满意。

2.3食堂就餐一律使用内部职工充值卡消费,不得收取现金,并免费为职工提供餐具。非本公司人员及直系亲属禁止入食堂用餐。

2.4职工统一在餐厅就餐,不得在食堂内高声喧哗、嬉戏、打闹;剩饭剩菜不得随意乱丢乱倒,应倒入泔水桶。

2.5食堂要合理饭、菜供应及收款分工,保证互相监督。

2.6食堂要保证供应热饭、热菜、热汤,不得提供夹生、未煮熟的饭菜。

3.食堂收支管理

3.1食堂收支帐目要求清晰、准确,日清月结,每月做到收支基本平衡。

3.2公司来客招待由相关单位以工作联系单形式通知行政服务中心,所购食品按原料成本计价,必须登记入帐;当月20日前持经办人签字的通知单(并附消费清单)到财务部结算。

3.3食堂要搞好成本核算,每月25日食堂负责人对当月收支进行结算盘点一次,做到帐物相符,并对下月开支进行计划。

3.4每月上旬公布上月的收支明细表,接受员工的监督。

4.食堂卫生管理

4.1厨房、餐厅要经常保持清洁卫生,做到勤打扫、勤清洗,无“四害”、无垃圾,餐具清洁干净、勤擦洗、勤消毒,做到无毒无菌。菜碗、饭碗在每顿洗净后必须放进消毒柜高温消毒。

4.2食堂人员需将餐桌、椅凳摆放整齐;食堂的灯具、灶具、排风扇每日进行清洁。

4.3食堂工作人员必须持有《从业健康证书》方可上岗。并做好个人卫生,勤洗手、剪指甲,每年进行一次健康检查,凡患有重感冒、剧烈咳嗽等易传染病症的不得上岗,长期患有传染病或其它有碍食品卫生疾病的人员不得继续从事食堂工作。

5.安全管理

5.1 除食堂管理人员和工作人员外,他人不得进入厨房。

5.2 厨房清洁用品应和调味品分开摆放。

5.3 必须确保所购的蔬菜、肉制品、油等新鲜、干净、安全,严禁采购腐烂、变质食物,做到每日食品留样,防止食物中毒。蔬菜要漂、洗干净完全去掉农药残余,保证职工吃上放心肉、放心菜,把住“病从口入”关。

5.4 厨房配置防火器具,工作人员必须掌握消防器材的正确使用方法,易燃易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生。

5.5 食堂工作人员下班前要关好门窗,检查各类电器开关、设备等,食堂负责人要经常督促、检查,并做好防盗工作。

5.6 食堂人员严格注意操作流程,预防事故。

6.采购和报销

6.1 菜品采购要在保证质量的前提下,由食堂专人到批发市场或超市购买,并取得原始凭证(如超市小票或正式发票)。

6.2 采购的物品必须保证新鲜,严禁购买病死猪肉、变质的蔬菜等。

6.3 建立物质入库验收制度,每日采购的数量必须由采购人员、仓管员以及食堂负责人共同验收,以保证帐物相符。

6.4 食堂负责人将每日收支进行记录,并做好统计。

7.其它

7.1 遵守公司各项管理规定,保证为员工提供合理的饮食,凡适用劣质原材料者,予以严肃处理。

7.2准时开工,不得消极怠工,妥善保管食堂用具,故意损坏,需照价赔偿。

7.3 遵守食堂安全管理规定,严禁无关人员进入厨房和仓管室。

7.4 厨房菜品、调料等每日如实记录开支,不得私自藏菜。

7.5合理利用食堂原料,杜绝浪费。

7.6 不得将危险品带入厨房工作区,一经发现予以辞退,情节严重者交由公安机关处理。

四.本办法自发布之日起实行,由行政服务中心负责解释。

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