第一篇:2011廊坊市小金库工作阶段汇报
2011年廊坊市“小金库”治理工作
阶段总结
按照全省统一部署,廊坊市积极采取有力措施,认真贯彻落实《河北省2011年“小金库”专项治理工作实施方案》和全省电视电话会议精神,在全市范围内稳步开展“小金库”专项治理工作。
一、召开专题会议,全面动员部署
6月10日,市委常委、市纪委书记刘书强同志主持召开了全市“小金库”治理工作会议,市、县两级“小金库”治理工作领导小组成员参加了会议。刘书强同志要求全市各级各部门要深刻领会全省有关会议、文件精神,切实做好各项治理工作。一是“小金库”治理工作不能虎头蛇尾。今年是三年治理的收官之年,重点是开展“回头看”和总结验收。要善始善终地做好今年工作,用高质量工作成果迎接上级检查。二是“小金库”治理工作不能留死角。要对过来的工作进行全面复查,复查面要100%全覆盖。包括“小金库”治理的主体单位是否全部检查到位,发现的问题是否全部整改到位,机制制度是否全部落实到位,着力解决工作不重视、不平衡的问题。三是“小金库”治理工作不能治标不治本。治理“小金库”是一项系统工程,不仅要严厉查处典型案件,1
更要注重机制体制改革和制度创新。
二、完善工作机构,落实领导责任
为确保“小金库”治理工作取得实效,我市进一步健全完善领导和工作机构,积极充实业务骨干,加大人员和物质保障。我市提出明确要求,各级“小金库”治理工作领导小组成员单位要加强组织领导、充实机构成员,健全工作机制和工作程序,形成有关部门各司其职、各尽其责,相互配合、齐抓共管的局面。各级“小金库”治理日常工作机构要按照“力度不减、机构不撤、队伍不散”的要求,切实履行工作职责。各级党政机关、事业单位、社会团体、国有及国有控股企业主要负责人要按照党风廉政建设责任制要求,切实担负起“小金库”治理工作的领导责任,做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办,认真抓好本单位的“小金库”治理工作。
三、制定治理方案,突出工作重点
按照中央、省关于切实做好“小金库”治理工作的文件精神,结合本市实际,研究制定了《廊坊市2011年“小金库”专项治理工作实施方案》、《廊坊市社会团体2011年“小金库”专项治理工作实施方案》、《廊坊市2011年国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作实施方案》等三个工作方案,全市各级各部门按照统一部署,积极开展各项治理工
作。我市今年的治理工作将突出以下三个重点:一是坚持“小金库”治理与其他工作相结合。主要抓好“三个结合”:即与贯彻落实国务院办公厅《关于规范商业预付卡管理的意见》相结合;与开展党政机关公务用车专项治理、庆典研讨会论坛过多过滥问题专项治理相结合;与部门银行账户监管相结合,最大限度的压减“小金库”的生存空间。二是做好督导抽查工作。对执收执罚权相对集中部门、对教育卫生等八个领域中,涉及的以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”等问题进行全面督查和重点抽查,彻底扫除治理工作的死角。三是加强制度创新。一方面,要对“小金库”治理工作中发现的典型案件严肃查处,绝不姑息;另一方面,要结合党政机关、事业单位、社会团体和国有企业“小金库”检查,从注重教育、完善制度、加强监督、深化改革等方面入手,有针对性地出台制度、采取措施、推进改革,建立和完善防治“小金库”的长效机制。
四、加大工作力度,开展全面复查
从6月初至7月初,全市各级党政机关、事业单位、社会团体和国有及国有控股企业认真开展了全面复查。我们要求全市各级各部门的复查工作,要坚决做到不走过场、全面覆盖,各单位负责人对复查工作负完全责任,复查面必须达
到100%,对复查中发现的各种违纪违规问题,必须严格纠正。全市各级各部门,按照有关文件要求,制定了具体工作方案,落实了工作措施,认真组织开展了全面复查工作。复查工作结束后,各单位按规定上报了复查工作总结,并填报了《“小金库”全面复查报告表》。目前,我市“小金库”全面复查工作已经结束。市、县两级共计1986个单位开展了全面复查,其中:党政机关735个、事业单位686个、社会团体448个、国有及国有控股企业117个。通过全面复查,我市共发现“小金库”2个,金额共计18.4万元。
下一步,我市将按照工作部署逐步开展督导抽查、整改落实、机制建设、总结验收等各阶段工作,确保全市“小金库”专项治理工作取得实效。
廊坊市治理“小金库”工作领导小组办公室
二〇一一年七月七日
第二篇:幼儿园自查小金库汇报材料
幼儿园治理“小金库”汇报材料
根据《关于印发2011年 “小金库”专项治理工作实施方案的通知》(金办[2011]1号)文件规定,市幼儿园高度重视,积极贯彻落实文件精神,精心组织实施,认真、仔细地开展治理“小金库”专项工作。在自查中,幼儿园财务管理均按照国家有关财经法规执行,严格财务管理制度,无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。通过深入自查,加强了财务管理及财经法规政策的认识,促进收支管理的进一步规范,现将具体情况汇报如下:
一、基本情况
市幼儿园现有17个班级。其中,小班4个,中班3个,大班10个。在园幼儿总数为660人,全园教职工56人,其中专任教师52人。
二、收费项目
收费项目中的幼儿管理费由150元/人〃月提升为220元/人〃月,其他项目不变。收费项目主要有以下几种:
1、按照发展和改革委员会审核的收费许可证项目的要求,我园向幼儿家长收取了以下费用主要有幼儿管理费220元/人〃月;幼儿冬季取暖费15元/人〃月;
2、按照市财政局审核的收费项目,我园收取了勤工俭学收入;固定资产变价收入等。
三、收费情况 略:
四、账户管理情况
我园共有工商银行账户4个,其中有经费账户;工会账户;食堂账户;财政局代管户账户等
五、治理小金库工作开展情况
(一)领导重视,认识到位
我园治理“小金库”工作领导小组积极将专项治理“小金库”工作与学习实践科学发展观活动有机结合起来。认真学习领会有关文件精神,全面安排部署此项工作,把深入开展“小金库”自查工作作为源头。按照文件要求,我们首先对自身财务进行自查,从自查情况看,未设“小金库”,所有收支按规定进行,账目清楚,公示到位。
(二)精心组织,周密部署
在开展自查工作中,认真总结经验,对存在的问题和下一步工作进行了分析研究,要求在规定时限内,再进一步开展自查自纠工作。将自查工作全面覆盖、彻底清查、不留死角。按照市财政局集中支付要求,现金管理采取备用金制度,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制经费支出,实行收支两条线,不以任何形式进行私存私放。未单独设立帐户,未设任何形式的“小金库”。
六、建立预防“小金库”的长效机制。
进一步建立健全财务监督管理制度,研究“小金库”发生的客观原因,探索建立健全预防“小金库”的长效机制。以“小金库”专项治理为契机,进一步提高我单位收支监管水平,努力实现标本兼治的目标。进一步强化幼儿园财务管理机制。2011年开学初,市教育局联合市监察局、发展和改革委员会、卫生局四部门组成检查组,于3月9日至3月15日,对我园收费工作进行认真的检查。通过这次检查使我园的收费工作、财务管理工作更加的规范化、制度化,我园的教育收费已朝着“领导重视、政策严谨、收费透明、管理规范、家长自觉”的良好方向发展。
七、建章立制,规范管理
(一)幼儿园坚持以制度建设为抓手,成立了财经领导小组,按照逐级审核的原则,完善了财务管理制度,加强了我园的财务管理和监督。
(二)我园按编制预算,按学期进行财务公开,并在教代会上向全体教职工汇报学校财务收支、设备采购等情况。
(三)各项支出均能严格执行国家规定的开支范围及标准,按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于各项款支出,均实行逐级审核签名的操作程序,对于涉及大额资金的支出,都必须通过园委会开会研究决定。
通过深入自查,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我们
将进一步完善相关财务制度,强化内部制约和外部监督,堵塞财务管理漏洞,规范资金使用,提高教育经费使用效益。
第三篇:“小金库”专项治理汇报材料
“小金库”专项治理汇报材料
按照市治理“小金库”工作领导小组办公室《关于认真搞好“小金库”治理“回头看”工作的通知》要求及省市“小金库”电视电话会议精神,我区高度重视今年“小金库”回头看工作,迅速行动,采取有力措施,精心组织实施,专项清查及“小金库”清查回头看工作成效良好。通过自查自纠和“回头看”工作的开展,县属各部门进一步提高了加强财务管理及财经法规政策的认识,促进了收支管理的进一步规范,现将开展清查“小金库”回头看工作总结如下:
一、领导重视,认识到位
我县治理“小金库”工作领导小组办公室积极将“小金库”回头看问题与学习实践科学发展观活动有机结合起来。认真学习领会中央、省、市和有关文件精神,全面安排部署此项工作。把深入开展“小金库”清查及回头看工作作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措,认真按规定要求开展工作。由县纪委、监察局、财政局、审计局四家联合下发了纪发【2010】53号关于在全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的通知,传达到每个县直事业单位、乡镇人民政府及经济开发区。
二、统筹协调,整体推进
我县今年重新调整成立了“小金库”专项治理工作领导小组,从纪委、监察局、审计局、财政局等部门安排政治素质高、业务能力强的工作人员到领导小组办公室,做到分工明确,责任到位。各成员全力以赴,协调配合,按照要求积极完成各项工作任务。同时制定了实施方案。此次专项治理范围是国家党政机关和企事业单位以及群团组织,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。
“小金库”主要表现形式包括:
1.违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2.用资产处置、出租收入设立“小金库”;
3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4.经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5.虚列支出转出资金设立“小金库”;
6.以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7.上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、检查内容
重点检查各单位2009年以来“小金库”情况,自立项目收费,超标准收费情况,同时对各
单位“收支两条线”执行情况、招待费单列情况、自制票据使用情况,对发现的问题及时进行纠正。
“小金库”专项治理内容为违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2009年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2008年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前。
三、精心组织,周密部署
在开展清查和“回头看”工作中,认真总结经验,对存在的问题和下一步工作进行了分析研究,要求各部门、各单位认真组织自查自纠“回头看”,单位负责人及财会人员在规定时限内,进一步开展自查自纠工作。将清查工作及回头看的相关文件印发到各部门,按照不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角的原则进行清查和“回头看”。对去年重点检查发现的县妇幼保健站的2万元小金库,已收缴财政,对检查中发现的其他违纪问题重新进行了复查,并督促单位认真整改。根据去年“小金库”的单位零申报及重点检查掌握的情况,结合当前推进的支农惠农资金检查,今年重新确定了29个重点检查单位,其中:行政事业单位23个,重点检查面21%,社会团体3个,县直企业3个,名单如下:卫生局、民政局、房管局、农业局、畜牧局、城市管理局、团委、有限责任公司、镇、计划生育局、建设局、电视台、交警大队、气象局、工商局、妇联、电业公司、水产局、镇、交通局、教育局、国土资源局、农机局、商业局、质量监督局、工会、自来水公司、林业局、乡。今年的重点检查共从纪委、监察局、财政、审计、物价五部门抽调了18名同志,组成了3个检查组,每一组由一名副局长任组长,组长单位从车辆上给予大力支持。检查采取进点检查的方法,灵活运用多种检查方法,认真开展检查,绝不走过场。截止8月30号,共发现各项违规资金180.6万元,其中不合理开支36万元、白条入账22万元、无收费许可证及搭车乱收费62万元,其他违纪金额60.6万元。收缴财政92万元。通过今年“回头看”未发现单位重新设立“小金库”。这充分说明去年的“小金库”专项治理取得了明显的成效。但也不排除由于“小金库”的隐蔽性没有线索劳而无功。
四、积极探索建立预防“小金库”的长效机制。
进一步建立健全财务监督管理制度,研究“小金库”发生的客观原因,探索建立健全预防“小金库”的长效机制。以“小金库”专项治理为契机,进一步提高行政事业单位收支监管水平,努力实现标本兼治的目标。
第四篇:小金库治理汇报材料
2011年“小金库”专项治理
工 作 汇 报
按照《东阳县2011年“小金库”专项治理督查和重点检查工作方案》(东治„2011‟3号)的要求,我局认真开展“小金库”专项治理工作,现将有关情况汇报如下:
一、健全组织,加强领导
为确保此次专项治理工作的顺利进行,我局成立了由***任组长、副***任副组长的 “小金库”专项治理工作领导小组,办公室和财务部门具体负责实施此次专项治理工作。
二、加强学习宣传,提高思想认识
为确保治理工作扎实、有效地开展,我局召开了专题会议,要求全体工作人员从思想上正确认识开展“小金库”专项治理工作的重要意义,要认真对待专项治理工作;对“小金库”专项治理工作进行具体安排和部署,明确专项治理的范围和内容,明确方法和步骤,明确专项治理的政策规定,明确工作要求。要求认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、对照要求,认真复查
按照文件要求和督查内容,以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立“小金库”,规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对资产进行全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。
四、督导抽查情况
7月7 日县专项治理工作领导小组对我会进行了抽查,我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”;各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄;按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为;财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行,无设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
五、完善制度,建立长效机制
虽然我局财务管理规范,未发现违规违纪现象,但在今后的工作中我们将建立长效机制强化财务管理,进一步完善相关的财务制度,提高财务管理透明度,确保资金的合理使用,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,防止“小金库”现象的发生。
东阳县科技局
2011年7月15日
第五篇:清理整顿私设小金库汇报
关于开展违规私设“小金库”自查自纠工作的汇报
湖北水利水电职业技术学院纪委:
根据学院《关于开展违规私设“小金库”自查自纠专项清查治理工作》精神,对照自查自纠工作内容,武汉志宏水利水电设计院及卓越监理公司领导高度重视,结合公司的实际情况,立即布置自查清理工作,并组织相关人员进行清理和摸排。经清理排查我单位不存在 “小金库”。具体清理工作汇报如下:
一、志宏设计院及卓越监理公司自设立以来只有工商银行一个基本户,所有进出资金均通过基本户划转。
二、单位所有费用的报销实行实报实销制,无需备用金。
三、公司开办至今未处置过任何企业资产,无营业外收入。
四、员工的工资性收入均通过银行转账支付。
五、所有经营、非经营收入均存入公司工行基本户。
六、为了谨慎,办公室、财务室组织联合清理小组,对志宏设计院及卓越监理内部各部门、各设计室进行突袭检查,也未发现部门有私设“小金库”现象。
以上汇报情况真实、准确,无任何虚报瞒报情况。今后工作中,我单位严格执行“现金管理”办法,所有资金收付均通过财务入账并及时足额缴存公司银行账户;绝不截留、挤占、挪用、坐支公款;在费用开支上严格按照国家“三公经费”和“八项费用”的规定执行。遵守账户管理规定,按照规定用途使用账户,不违规开设银行账户。
武汉志宏水利水电设计院
卓越监理工程有限责任公司
2016.10.12