关于团风县2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

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第一篇:关于团风县2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

关于团风县2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

时间:2010-6-12 16:30:10浏览量:558【字体:小 大】

受县人民政府委托,向大会书面报告全县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告,请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2009年地方财政预算执行情况

2009年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全县财政系统克服金融危机造成的影响,坚持学习实践科学发展观,以“能力建设年”活动和“十佳三差”评选活动为载体,紧扣“保增长、保民生、保稳定”这个主题,着力构建“项目推进年”活动平台,认真履行财政职能,开拓进取,共克时艰,扎实工作,圆满完成了各项工作任务,为全县经济社会发展作出了积极的贡献。

(一)财政收入:2009年全县全口径财政收入累计完成29158万元,占年初计划任务28340万元的102.89%,同比增长23.23%,超计划完成818万元。其中:国税部门完成8343万元,占年初计划任务8110万元的102.88%,同比增长23.44%,超计划完成233万元;地税部门完成8718万元,占年初计划任务8518万元的102.35%,同比增长22.79%,超计划完成200万元;财政部门完成12097万元,占年初计划任务11712万元的103.28%,同比增长23.93%,超计划完成384万元。

一般预算收入完成14108万元,占年初计划任务13663万元的103.26%,同比增长23.9%,超计划完成445万元。

基金收入完成5938万元,占年初计划任务5936万元的100.03%。其中:社保基金收入完成4756万元,政府性基金收入完成1182万元。

(二)财政支出:2009年我县财政支出实际执行结果为39037.82万元,占调整计划的104.58%,比上年增加7044.56万元。其中:基本公共管理与服务6611.85万元,占计划的107.25%,比上年增长11.23%;公共安全1356.33万元,占计划的102.98%,比上年增长6.37%;教育8524.2万元,占计划的111.73%,比上年增长12.46%;科学技术400.74万元, 占计划的102.27%,比上年增长13.63%;文化体育与传媒176.48万元, 占计划的100.17%,比上年增长

1.28%;社会保障和就业1291.56万元,占计划的110.94%,比上年增长31.46%;社会保险基金4756.05万元,占计划的102%,比上年增长22.37%;医疗卫生998.21万元,占计划的100.81%,比上年增长3.51%;环境保护764.4万元,占计划的100.84%,比上年增长570.53%;城乡社区事务1301.19万元,占计划的100.69%,比上年增长395.13%;农林水事务1657.15万元,占计划的103.6%,比上年增长28.05%;交通运输60.81万元,占计划的105.7%,比上年增长24.28%;采掘电力信息等事务1798.04万元,占计划的100.47%,比上年增长0.58%;粮油物资储备及金融监管等事务415.24万元,占计划的101.26%,比上年增长52.6%;其它支出7743.81万元,占计划的101.48%,比上年增长29.4%;政府性基金支出1181.76万元,比上年增长11.41%。

(三)收支结果:本级收入20051.81万元,补助收入18439.01万元,财政部转贷政府债券收入1000万元,调入资金210万元,收入合计39700.82万元;本级支出39037.82万元,上解支出663万元,支出合计39700.82万元,当年财政预算实现收支平衡。

在2009年的预算执行中,我们主要采取了以下措施:

——强化征管,进一步扩大收入规模。2009年,全县经财税部门在县政府的统一领导和组织下,积极应对全球金融危机、机遇性税收减少、政策性减收因素增多等不利影响,进一步理顺和完善税收征管体制,强化重点税源特别是总部贸易型企业税源监控,坚持国、地、财、库工作联席会议制度,及时分解市政府上调的收入任务,着力分析和解决征管中出现的问题,切实加强非税收入征管,建立健全收入考核制度,园满完成了年初确定的收入预算任务。全年我县财政收入呈现出三大亮点:一是财政收入规模逐步增长。尽管受金融危机的影响,但是我县经济仍然逆势而上,财政收入总量逼近3亿元;二是一般预算收入超过预期。一般预算收入不仅完成了年初确定的目标任务,而且还完成了市政府追加的1000万元收入任务;三是财政收入质量仍然较好。地方税收收入和工商税收占一般预算收入比重分别达到56.4%、54.76%,排名全市第2位。

——优化支出,进一步提高保障水平。本着“以人为本,保障民生”的工作理念,积极优化支出结构,努力构建公共财政体系,尽最大努力保证干部教师工资按时发放,保证县乡党政机关的正常运转,保证社会保障和民生支出,保证全县重点项目建设和重大改革支出。着力解决人民群众生产、生活中存在的主要矛盾和突出问题。对教育、卫生、医疗、社会保障等涉及民生和公益事业方面的资金,在安排上进行重点倾斜。2009年,共投入中小学校危房改造资金452万元,发放教师绩效工资1063万元,偿还“普九”债务5564万元,发放各类社保资金12937.89万元。我们还调剂了55万元资金,用于手足口病和甲型H1N1突发事件等防治工作。全年安排城镇居民医疗保险、国有困难企业退休人员医疗保险、城镇居民最低生活保障等项资金310.23万元。对艾滋病防治、血吸虫病防治和晚期血吸虫病人救治安排了工作经费。积极支持新型农村合作医疗工作,通过全县10个乡镇财政所干部职工的克难奋进,扎实工作,共征缴新农合基金946万元,筹集基金2518万元。同时,按上级要求,积极做好医药卫生体制改革财政资金投入的测算工作。

——重点扶持,进一步推进财源建设。经济发展需财源,财源建设靠工业,团风工业依招商。因此,2009年,财政部门继续把支持经济发展和服务招商引资工作作为财源建设的重要措施来抓。一是千方百计筹集资金支持重点项目建设。全年共投入招商引资和扶持企业发展资金6000万元。其中投入支持工业园区企业发展资金1500万元;向省财政厅拆借1600万元县域经济发展专项资金,用于支持华立染织、青春染织、亚星电子、山河集团、兴隆米业、精诚钢构等企业发展壮大;安排支工资金320万元;安排乡镇产业发展资金300万元;及时兑现招商引资和总部贸易型企业奖励政策资金2280万元,促使招商引资项目按期投产并发挥带动效益。二是支持企业科技创新和技术进步。重点扶持民营企业技术改造、新产品开发,促进了我县传统产业的升级与发展。三是加大对项目的推进力度。及时申报亚星电子科技、山河景天生态庄园、兴隆粮油米粉专用稻良种、天马重磅砂纸带等科技项目,落实项目资金272万元。

——突出“三农”,进一步加大支农力度。积极整合各项支农资金,加大财政对“三农”投入,扎实推进新农村建设。一是增加“三农”本级投入,支持新农村建设、农业产业化建设、开发式扶贫、现代农业和农村能源等建设,2009年本级财政共投入“三农”资金1389.6万元,比上年增长69.2%;二是认真落实各项惠农政策,运用“一折通”形式,共兑付粮食直补和农资综合直补资金等达7367.83万元;切实做好家电下乡和汽车摩托车下乡补贴工作,全县共确定各类销售网点68个,及时发放家电下乡产品16845台(部)的补贴资金,将党和政府的温暖送到全县10万户农户手中。三是大力支持农发项目建设,投入资金520万元完成了方高坪镇汤铺岭项目区建设,支持兴隆粮油食品有限公司在上巴河镇八里畈项目区实施土地流转6300多亩,受惠农户达597户。同时,争取到永信食品花生加工产业化项目资金75万元,兴隆米业贷款贴息项目贴息资金26万元。支农资金的有效投入,不仅改善了我县农村生态环境和农民生产、生活条件,而且增加了农民的收入。

——主动对接,进一步加强争资工作。2009年,全县紧紧围绕争强进位的工作目标,抓住国家扩大内需机遇,准确把握国家、省、市产业政策和财政扶持补助政策,主动搞好与上级部门的对接,积极谋划和申报项目,努力争取上级支持。在县领导的直接领导下,在财政、发改部门和各相关部门的共同努力下,全年全县共争取到项目资金72300万元,同比增长

16.6%。仅四批扩大内需资金就达16400万元,其中小型水库除险加固工程8840万元,农村公路建设项目资金1658万元,农村安全饮水工程600万元,农村沼气项目资金436万元,县人民医院扩建工程2000万元,农村初中校舍改造资金1057万元,困难地区廉租房建设资金671万元,一般项目资金1138万元。2009年,仅财政部门跑省进京,就争取到项目资金15037万元。争资争项卓有成效,极大地缓解了我县财政困难,促进了地方经济社会各项事业的发展。

——创新体制,进一步深化财政改革。一是继续深化部门预算改革。扩大规范部门预算范围,加强对预算编制、执行、决算等运行全过程的监督,提高部门预算编制的完整性、约束性和准确性。同时,进一步完善了县乡财政体制,真正做到了“困难上移,财力下移”。二是继续推进国库集中收付制度改革。全县10个乡镇全部与本级财政部门联网,实现了乡镇人员工资直达个人账户,农村义务教育资金实现了直接支付,县、乡(镇)两级财政国库集中支付新格局已基本建成。三是继续加强政府采购改革。政府采购实行公开招标采购,严格招投标程序,全年完成政府采购预算5100万元,资金节约率10.7%。四是继续加大非税收入改革力度,围绕“收入全额上缴财政、支出预算统筹安排”的改革总体目标,积极推进非税收入改革,严格执行“收缴分离,收支分离”,收入全额缴入国库,支出财政统筹安排,收支全额纳入预算管理。五是继续深化农村综合改革。及时认真地做好农民负担卡的填发工作,全县共发放农村税费改革政策监督卡9.3万份,发放率100%;对“一事一议”筹资筹劳的议事范围规定了上限标准;重点加强了对教育收费、农民建房等方面的涉农收费治理;充分利用我县是国家农民负担监测县的有利条件,完善了县、乡(镇)、村、农户的网络监测体系。农民负担工作的有效监管,不仅切实减轻了全县农民的负担,而且促进了农民收入稳步增长、农村社会和谐稳定。

——依法监管,进一步维护财经秩序。2009年,财政预算的编制、执行和决算工作,始终置于县人大的监督之中,进一步规范了预算行为。不仅如此,我们还积极加强“两公开”工作。公开各类财政专项资金49项,涉及金额28054万元,公开编制政务信息等各类文字信息265条,点击浏览次数62572人次,印发政务公开宣传材料25万份,对1000名中小学生和职校生进行宣传并辅导学生上网查询,使“两公开”各项工作真正做到了家喻户晓、深入人心;认真做好村级资产负债和农村政策落实等综合情况调查工作;规范县直56个单位的财务管理;配合县纪委专案调查;对全县惠农资金进行抽样检查;努力做好对“三公一金”的重点检查和“小金库”专项治理工作,组织各专业金融机构对全县57个行政单位和222个一、二级事业单位的银行账户进行清理,取消了县直有关单位的违规账户,规范了银行账户管理。对专项资金收支行为实行事前、事中、事后的全程监督,尤其是对涉及民生的财政资金进行有重点、有针对性的监管,切实提高了财政资金的使用效率和安全保证。

——坚持学习,进一步提升干部队伍综合素质。一是会计基础教育进一步普及。今年共对各单位从事会计工作人员进行业务培训300多人,在一定程度上提高了各单位财会人员的业务水平,对规范我县财经秩序起到了积极的推动作用;二是党廉教育进一步强化。以党风廉政建设宣传月为活动平台,立足“惩防并举、注重防范”的工作思路,不断提升党廉建设工作能力;三是队伍建设进一步加强。2009年,结合学习实践科学发展观活动和“能力建设年”活动,我们用系统培训“提能”;用岗位明责“促能”;用讲学述学“补能”;用竞争激励“创能”。在全系统先后选派90名干部职工脱产到黄冈职业技术学院培训学习,5名同志考取到省财政厅在中南财经政法大学主办的青干班学习,确定每周四为“财政干部讲学日”,由局股室负责人进行“讲学”、“述学”和“评学”,有效地提升了干部队伍的综合素质。9月份,我们还在全系统组织了以财政政策法规、财政业务知识为主要内容的能力建设“财政知识竞赛”以及庆祝建国60周年摄影、书法、绘画作品展等活动,充分展示了我局干部的业务能力与综合素质,取得了良好的效果。

这些成绩的取得,是县委、县政府高度重视、正确领导的结果,是县人大、县政协监督与支持的结果,是各乡镇、各部门积极参与、共同努力的结果,也是国、地、财、库广大干部职工凝心聚力、奋力拼搏的结果。当然,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到当前我县财政存在的主要问题仍然是收入总量偏小,可用财力不足,是一个靠上级财政扶持而支撑的“吃饭型”财政,收支矛盾依然存在,缓解财政困难的任务仍然较重。因此,这就需要我们一方面加快发展步伐,壮大地方财政实力。另一方面要加大争资争项力度,争取中央、省市更多的支持。同时还要继续勤俭节约,树立过“紧日子”的思想。我们相信,只要团风经济保持这种跨越式发展态势,财政收入不断增长,收入质量不断提高,那么团风的经济发展将会一年比一年更好。

二、2010年财政预算草案

2010年全县财政预算的指导思想是:以科学发展观重要思想为指导,认真贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中全会及上级经济工作、财政工作会议精神,按照全面建设小康社会、促进和谐社会发展的要求,切实履行财政职能,促进地方经济持续快速发展;积极调整财政支出结构,着力改善民生,不断增强财政保障能力;深化财政改革,加强财政管理,努力构建地方公共财政体系;强化财政监督,整顿和规范财经秩序,努力提高财政运行质效,为全县经济建设跨越式发展提供财力支撑。

根据这一指导思想,建议2010年全县全口径财政收入预算数为35000万元,比上年执行数增长20%。一般预算收入16885万元,比上年执行数增长20%。全口径财政收入中:国税部门10019万元,比上年增长20%;地税部门10468万元,比上年增长20%;财政部门14513万元,比上年增长20%。

建议财政支出安排41996万元,与上年执行数同比增长10.14%。支出安排总的原则:一是坚持量入为出、收支平衡、略有结余的原则;二是坚持统筹兼顾、突出重点、合理安排的原则;三是坚持保法定支出、保吃饭支出、保正常运转支出、保发展支出和保重大涉及民生改革支出的原则;四是坚持增收节支,从严控制一般性支出的原则。按预算支出科目划分为:一般公共服务6405.73万元,比上年增长0.25%;公共安全1346.22万元,与上年基本持平;教育8555.52万元,比上年增长0.37%;科学技术401.09万元,比上年增长0.09%;文化体育和传媒177.84万元,比上年增长0.77%;社会保障和就业1291.56万元,与上年持平;社会保险基金5707万元,比上年增长20%;医疗卫生990.05万元,比上年增长0.18%;环境保护130.46万元,比上年增长1.32%;城乡社区事务1279.52万元,比上年增长0.1%;农林水事务1369.31万元,比上年增长0.07%;交通运输61.85万元,比上年增长1.71%;资源勘探电力信息等事务1799.14万元,比上年增长0.06%;商业服务业等事务70.65万元,比上年增长1.87%;国土资源气象等事务187.86万元,与上年基本持平;住房保障支出110万元,与上年持平;粮食安全物资储备事务345.89万元,与上年持平;预备费100万元,与上年持平;其它支出9128.31万元,比上年增长21.16%;预留增支1120万元;政府性基金支出1418万元,比上年增长20%。

财政收支平衡情况为:收入合计42659万元,其中:本级收入24010万元,补助收入18439万元,调入资金210万元;支出合计42659万元,其中:本级支出41996万元,上解支出663万元;收支相抵,当年平衡。

2010年全县财政收入增幅高于全市水平,政策性减收增支因素较多,收支盘子较满,没有多少活动余地。要实现这一目标任务,需要县领导高度重视,国、地、财、库奋力拚搏,全县人民大力支持。

三、努力工作,确保完成2010年预算收支任务

2010年预算执行中将面临一系列重大政策调整等不确定因素,对于执行中可能出现的收支变化和调整,我们将及时向县人大常委会报告。围绕2010年收支预算,我们将着力抓好以

下工作:

(一)积极组织收入,促进稳定增长

2010年,努力抓好财政收入征管工作,提高税收收入占财政收入比重、工商税收占一般预算收入比重,将财政收入增长与可用财力增加有机结合起来;进一步严格收入目标责任制,充分调动相关部门依法组织收入的积极性;加大税收稽查力度,打击各种偷税、逃税、抗税行为;加强非税收入管理,所有非税收入、基金收入全额纳入预算,收入全额缴入国库,支出由财政统一安排,进一步完善非税收入收支预算管理制度。确保完成我县全年财政目标任务。

(二)严控一般支出,确保收支平衡

新的一年,金融危机影响仍未消失,我县财政政策性减收增支的因素仍然很多,上级政策性配套和改革性支出所需资金量仍然很大,财政收支矛盾依然存在。因此,我们要加大对一般性支出的管理控制,集中有限财力保工资、保运转、保稳定、重民生、促增长,确保年度预算收支平衡。

(三)支持项目建设,培植新增财源

深入实施 “三强”(工业经济强县、特色经济强乡镇、富民经济强村)战略,坚持把支持工业经济发展放在重要地位。围绕重点项目建设,积极发挥财政资金和财税政策的导向调节作用。抓住国家扩大内需机遇,努力向上争资争项。积极拓宽融资渠道,多方筹集资金支持工业园区、乡镇集中区建设。全力支持企业发展,着力发展地方经济,大力培育新的财源增长点。

(四)着力改善民生,构建保障体系

继续加大对“三农”的投入力度。运用“一折通”发放办法,认真落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴政策和“家电下乡”财政补贴政策;积极扶持牲猪、奶业、粮食和油料生产发展的财税政策措施。大力支持新型农村社会化服务体系建设,着力推进优势特色产业规模化、标准化生产。扩大公共财政覆盖农村范围,支持加快农村安全饮水和血防综合治理工程建设。巩固和完善农村公益服务“以钱养事”新机制。加大对教育的投入力度,完善义务教育经费保障机制,保障义务教育阶段教师绩效工资发放工作,杜绝乱收费的现象,减轻学生经济负担。建立基本覆盖我县城乡居民的公共服务体系、医疗卫生体系、社会保障体系,扩大农村低保覆盖范围,逐步促进城乡基本公共服务均等化。

(五)立足改革创新,推进财政发展

一是积极推进部门预算、国库集中收付、政府采购、收支两条线等财政改革,加强财政预算管理,把日常财政行为纳入制度化、规范化和法制化的轨道;二是继续健全完善县乡财政管理体制,不断提高县乡财政运行质量;三是大力加强干部队伍建设,健全内部管理制度,加大学习培训力度,着力打造一支廉洁理财、工作高效、作风过硬的财政队伍。

各位代表,做好2010年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在各位代表、委员以及社会各界的监督支持下,坚定信心,锐意进取,扎实工作,为全面完成全年预算目标,推进我县经济社会又好又快发展而努力奋斗!

第二篇:市预算执行与预算草案的报告

各位代表:

我受市政府委托,向大会报告××年预算执行情况和××年预算草案,请予审议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、××年预算执行情况

××年,全市各级财税部门认真贯彻落实市委十届二次、三次全委会精神,按照市十三届人大三次会议确定的预算任务,牢牢把握发展第一要务,抢抓实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中央一号文件精神两个机遇,克服了增值税起征点提高和津贴合并及其他政策性减收增支等不利影响,大力组织财政收入,进一步优化支出结构,各项工作取得了新的进展,较好地完成了预算任务,为努力快发展,全面建小康,实现“富民兴佳”新跨越做出了应有的贡献。

××年全市财政总收入完成万元,比上年增长。其中:上划收入万元,增长;地方财政收入万元,增长。在地方财政收入中,一般预算收入万元,增长;基金收入万元,增长。全市财政总支出完成万元,增长。其中:一般预算支出万元,增长;基金支出万元,增长,主要是省专项比上年增加。

××年市本级财政总收入万元,增长。其中:上划收入万元,增长;地方财政收入万元,增长。在地方财政收入中,一般预算收入万元,增长;基金收入万元,增长。市本级财政总支出万元,增长。其中:一般预算支出万元,增长;基金支出万元,增长。

按分税制财政体制计算,××年全市一般预算实现了收支平衡,略有结余。全市结余万元,其中:市本级结余万元。

以上收支及平衡情况是市本级和各县(市)快报汇总数,待省财政厅正式批复决算后情况可能会有所变化,届时再向市人大常委会报告。

过去的一年,全市财税部门在各级党委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下,坚持服从服务于全市改革、发展、稳定的大局,为完成全年工作任务做了大量艰苦细致的工作,主要体现在以下几个方面:

第一,加大财源建设工作力度,支持经济社会稳步发展。我们抢抓国家振兴东北等老工业基地的机遇,加快经济结构调整步伐,促进了产业结构的优化升级。电机、煤机、哈啤佳凤等一批老的骨干企业焕发了生机,重新确立了财源支柱企业的地位。立足我市地缘、资源优势,大力发展边境贸易、农副产品精深加工、畜牧养殖和旅游业,壮大了一批龙头企业,培植了新兴基础财源。桦南鸿源米业、汤原佳明乳品、抚远水产联营公司等企业发展迅猛,旅游资源的整合开发力度加大,特色旅游成效显著。以经营城市为切入点,加大城市资源的合理开发利用,解决了城建资金不足的矛盾。市政府投入万元,用于港务局搬迁,并与大连海昌集团合作,港粮小区开发开始施工。坚持招商引资,大上项目,上大项目,为我市经济加快发展提供了后续财源。全市招商引资亿元,光明集团、大商集团、新高潮集团、天野牧业集团等国内知名企业落户我市。向国家和省申报了个国债项目和个见效快、发展后劲强,对财政增收拉动作用大的立市立县财源建设项目。积极支持全民创业,全年共为民营企业和中小企业提供贷款担保万元,推动了民营经济发展。

第二,强化税收征管,促进财政收入稳定增长。坚持以组织收入为中心,全面落实征管责任制,重点加强了建筑安装业、房地产业、交通运输业等流动性强的难点税源的监管,通过严格税务登记手续和发票管理等手段,有效规范了市场税收秩序。继续在餐饮业推行即开型刮奖式发票,餐饮等服务业的税收与同期相比有大幅度的增长。通过实行税收专管员制度和以票管税办法,加强重点税源的监督管理,防止欠税发生,并大力回收陈欠。通过严格税收执法,加强税收稽查,严厉查处税收违法违规案件,及时回收了查补税款。通过完善征管体制加强对罚没收入、行政性收费以及政府性基金等非税收入和契税的征收管理,有效地防止了坐收坐支问题。通过开展混库清查及设立税收直属分局,明确了收入缴库级次,规范了税收秩序。

第三,优化支出结构,确保重点支出需要。认真清理财政供养人口。通过单位自报、逐人核实等方式清理市直不符合财政供养范围和吃空饷人员人,每年节约财政资金万元。有效降低行政成本。对会议费、招待费继续实行五大委秘书长包干办法;对市直财政拨款的行政事业单位实行预算包干,经费一次性包死,超支不补,增强了预算刚性。合理调度资金。在财政资金极为紧张的情况下,全力以赴保工资、保稳定。保证了机关事业单位职工工资及时足额发放,保证了正常运转的资金需要;提高了我市低保对象的保障水平,制定并实施了大病救助和教育救助制度;补发了部分以前企业拖欠下岗职工的生活费;建立了企业参保离休人员医疗待遇的保障机制;妥善解决了困难企业军转干部“三费”问题。

第四,深化各项财政改革,提高财政管理水平。推进国库集中收付制度改革。市直和各县(市)区全面实行了国库集中收付制度,规范了会计核算,统一了支出标准,减少了中间环节,从制度上解决了财政资金被截留、挤占、挪用问题。深化政府采购制度改革。进一步扩大了采购范围,拓宽了采购领域。全市实现政府采购支出万元,综合节支率为。推动产权交易进入市场。出台了《产权交易中心产权交易程序》,建立了产权交易网站,实现了市场联网。全面落实“一免两补”惠民政策。初步建立起农民增收减负的长效机制,促进了城乡协调发展。积极争取城镇社会保障体系试点资金。上报并轨国有企业户,并轨职工人,争取上级补助资金亿元。

第五,开展专项检查和专项清理,整顿和规范财经秩序。对专项资金和非税收入进行监督检查。重点检查了是否按照预算执行,是否存在挤占、挪用、串用的问题;是否存在擅自设立收费项目、提高或降低收费标准、扩大收费范围、搭车收费问题;是否按规定使用省财政部门印制的收费票据等内容。对会计人员从业资格进行检查。针对检查中暴露出的问题,实行了严格的会计上岗“准入证”制度。同时,举办了财会从业人员培训班,提高了财会人员的业务技能和业务素质。组织开展三项清理工作。对党政机关用公款为干部职工购买商业保险、党政干部拖欠公款以及统一着装进行了清理整顿,对清理出的欠款进行收回,对违规着装按规定进行了收缴封存。

各位代表,××年预算执行情况总体是比较好的,但由于各种因素的影响,预算执行中仍存在着一些不容忽视的问题。主要是:经济运行质量不高,经济发展的结构性矛盾和体制性问题仍很突出,经济总量偏小,收入增长乏力;收入结构不合理,非税收入比重过大,收入增长质量不高;个别企业和单位部门利益严重,依法交纳税费的意识不强,拖欠税款和坐收坐支应缴财政收入的现象时有发生;财政资金紧张,但个别单位铺张浪费的问题依然存在,树立过紧日子思想有待于进一步加强。对于这些问题,我们将在以后的工作中,切实采取有力措施,认真加以纠正和解决。

二、××年全市预算草案

××年是推进“富民兴佳”新跨越的关键一年,也是全面实现“十五”计划目标、衔接“十一五”发展规划的重要一年。虽然我市财政仍很困难,但今年的财政工作面临着较为有利的宏观环境。振兴东北等老工业基地财税政策陆续出台,国际制造业转移和南资北上趋势日趋明显,为我市带来了新的发展机遇;经过近年来的不懈努力,我市经济结构调整步伐加快,一批国有企业改制工作基本完成,企业生产经营形势趋于好转,为财政收入的稳定增长提供了保障;财源建设卓有成效,一批招商引资项目已成为新的经济增长点,为扩大经济总量,壮大财政经济实力奠定了良好的基础;财政改革进一步深化,财政管理水平不断提高,为加快公共财政建设步伐起到了积极的推动作用。这些都是我们做好财政工作的有利条件。

第三,坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效益。按照公共财政和统筹发展的内在要求,清理和逐步减少不属于公共财政范畴和不属于统筹发展方向的支出,盘活资金存量,用好资金增量,有效归并整合财政性资金。集中财力保重点。继续坚持“保工资、保

稳定”的原则,严格控制其他支出,除工资性支出、事关社会稳定的支出外,都要从严控制。通过加强资金调度,完善管理办法等措施,确保机关事业单位职工工资按时足额发放。严格控制财政供养人口。抓住事业单位机构改革的契机,财政、人事及编制部门搞好配合,严格界定事业单位类型,按类型实行不同的财政供养政策,进一步规范财政供养范围。同时,严格财政供养人口减员撤卡制度,减人撤卡,停发工资。严格控制行政经费支出。实行会议费包干及定点接待、汽车维修和加油定点等办法严格控制行政经费支出。做好完善城镇社会保障体系试点工作。牢固树立大局意识,在确保稳定的前提下,加快节奏,努力完成万人的并轨任务。

第四,积极深化财政改革,推动公共财政建设,努力解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求,加快支出管理制度的创新,不断完善财政运行机制。进行预算编制改革。今年在市直预算单位全面实行部门预算,统一安排预算内外财力,以解决目前部门分配不均、财政资金使用效益低、收支矛盾突出等问题,并加大执行力度,确保达到预期目的。加快农村税费改革相配套的各项改革。贯彻党中央、国务院解决“三农”问题的重大决策,按照全省农村税费改革和粮食补贴工作的统一部署,抓好取消农业税后的农村公共卫生体系、社会保障体系建设等六项改革和良种补贴的发放工作,建立起减轻农民负担、增加农民收入的长效机制,促进农村经济发展。深化国库集中收付制度改革。逐步增加纳入中心管理的单位户数,扩大国库集中收付管理的覆盖面,不断完善管理办法,进一步加强和规范财政支出管理。继续搞好政府采购制度改革。按照国家《政府采购法》的要求,拓宽政府采购范围,重点在工程类采购项目上取得突破,对财政投资达到的工程类项目,纳入政府集中招标采购范围,实行集中采购。深化非税收入的“收支两条线”管理。坚决杜绝截留、坐收坐支预算外资金的行为;加大财政统筹力度,进一步增强政府的宏观调控能力。

第五,全方位争取资金,缓解财政困难,促进经济社会协调发展。面对我市财政困难的现状,靠自身能力难以筹集保工资、保稳定、促发展所需的资金,必须加大向上争取资金和招商引资的工作力度。继续推动招商引资工作,提高招商引资层次。认真贯彻市委把招商引资作为“要务之要务、重点之重点、中心之中心”来抓的要求,推进招商引资战略升级,加快引进一批有影响的战略投资者参与我市经济和社会事业发展。继续争取省财政临时借款。由于我市收入规模小,资金调度能力差,本级收入很难满足支出需要,积极争取省财政临时借款,以保证工资发放和社会保障资金需要,这是维护我市社会稳定的基本保障。积极争取省政府财源建设资金的支持。要加大争取力度,努力在项目数量和规模上实现新的突破,尽快培育出对地方财政贡献大的支柱财源。积极争取政策性投资。争取国家对东北等老工业基地调整改造项目投资和国家扶持粮食主产区的建设资金,促进经济发展。积极争取国家开发行和其他金融机构的投资。拓宽融资渠道,加快城市建设,改善投资环境,培植新的财源,并多方筹措偿债资金,形成城市建设资金的良性循环。

各位代表,今年财政工作任务光荣而艰巨。我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,团结一致,开拓创新,求真务实,扎实工作,全面完成今年财政预算和各项工作任务,为推进“富民兴佳”新跨越做出应有的贡献。

第三篇:XX市预算执行与预算草案的报告

XX市预算执行与预算草案的报告

——××年月日在市十三届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长

各位代表:

我受市政府委托,向大会报告××年预算执行情况和××年预算草案,请予审议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、××年预算执行情况

××年,全市各级财税部门认真贯彻落实市委十届二次、三次全委会精神,按照市十三届人大三次会议确定的预算任务,牢牢把握发展第一要务,抢抓实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中央一号文件精神两个机遇,克服了增值税起征点提高和津贴合并及其他政策性减收增支等不利影响,大力组织财政收入,进一步优化支出结构,各项工作取得了新的进展,较好地完成了预算任务,为努力快发展,全面建小康,实现“富民兴佳”新跨越做出了应有的贡献。

××年全市财政总收入完成万元,比上年增长。其中:上划收入万元,增长;地方财政收入万元,增长。在地方财政收入中,一般预算收入万元,增长;基金收入万元,增长。全市财政总支出完成万元,增长。其中:一般预算支出万元,增长;基金支出万元,增长,主要是省专项比上年增加。

××年市本级财政总收入万元,增长。其中:上划收入万元,增长;地方财政收入万元,增长。在地方财政收入中,一般预算收入万元,增长;基金收入万元,增长。市本级财政总支出万元,增长。其中:一般预算支出万元,增长;基金支出万元,增长。

按分税制财政体制计算,××年全市一般预算实现了收支平衡,略有结余。全市结余万元,其中:市本级结余万元。

以上收支及平衡情况是市本级和各县(市)快报汇总数,待省财政厅正式批复决算后情况可能会有所变化,届时再向市人大常委会报告。

过去的一年,全市财税部门在各级党委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下,坚持服从服务于全市改革、发展、稳定的大局,为完成全年工作任务做了大量艰苦细致的工作,主要体现在以下几个方面:

第一,加大财源建设工作力度,支持经济社会稳步发展。我们抢抓国家振兴东北等老工业基地的机遇,加快经济结构调整步伐,促进了产业结构的优化升级。电机、煤机、哈啤佳凤等一批老的骨干企业焕发了生机,重新确立了财源支柱企业的地位。立足我市地缘、资源优势,大力发展边境贸易、农副产品精深加工、畜牧养殖和旅游业,壮大了一批龙头企业,培植了新兴基础财源。桦南鸿源米业、汤原佳明乳品、抚远水产联营公司等企业发展迅猛,旅游资源的整合开发力度加大,特色旅游成效显著。以经营城市为切入点,加大城市资源的合理开发利用,解决了城建资金不足的矛盾。市政府投入万元,用于港务局搬迁,并与大连海昌集团合作,港粮小区开发开始施工。坚持招商引资,大上项目,上大项目,为我市经济加快发展提供了后续财源。全市招商引资亿元,光明集团、大商集团、新高潮集团、天野牧业集团等国内知名企业落户我市。向国家和省申报了个国债项目和个见效快、发展后劲强,对财政增收拉动作用大的立市立县财源建设项目。积极支持全民创业,全年共为民营企业和中小企业提供贷款担保万元,推动了民营经济发展。

第二,强化税收征管,促进财政收入稳定增长。坚持以组织收入为中心,全面落实征管责任制,重点加强了建筑安装业、房地产业、交通运输业等流动性强的难点税源的监管,通过严格税务登记手续和发票管理等手段,有效规范了市场税收秩序。继续在餐饮业推行即开型刮奖式发票,餐饮等服务业的税收与同期相比有大幅度的增长。通过实行税收专管员制度和以票管税办法,加强重点税源的监督管理,防止欠税发生,并大力回收陈欠。通过严格税收执法,加强税收稽查,严厉查处税收违法违规案件,及时回收了查补税款。通过完善征管体制加强对罚没收入、行政性收费以及政府性基金等非税收入和契税的征收管理,有效地防止了坐收坐支问题。通过开展混库清查及设立税收直属分局,明确了收入缴库级次,规范了税收秩序。

第三,优化支出结构,确保重点支出需要。认真清理财政供养人口。通过单位自报、逐人核实等方式清理市直不符合财政供养范围和吃空饷人员人,每年节约财政资金万元。有效降低行政成本。对会议费、招待费继续实行五大委秘书长包干办法;对市直财政拨款的行政事业单位实行预算包干,经费一次性包死,超支不补,增强了预算刚性。合理调度资金。在财政资金极为紧张的情况下,全力以赴保工资、保稳定。保证了机关事业单位职工工资及时足额发放,保证了正常运转的资金需要;提高了我市低保对象的保障水平,制定并实施了大病救助和教育救助制度;补发了部分以前企业拖欠下岗职工的生活费;建立了企业参保离休人员医疗待遇的保障机制;妥善解决了困难企业军转干部“三费”问题。

第四,深化各项财政改革,提高财政管理水平。推进国库集中收付制度改革。市直和各县(市)区全面实行了国库集中收付制度,规范了会计核算,统一了支出标准,减少了中间环节,从制度上解决了财政资金被截留、挤占、挪用问题。深化政府采购制度改革。进一步扩大了采购范围,拓宽了采购领域。全市实现政府采购支出万元,综合节支率为。推动产权交易进入市场。出台了《产权交易中心产权交易程序》,建立了产权交易网站,实现了市场联网。全面落实“一免两补”惠民政策。初步建立起农民增收减负的长效机制,促进了城乡协调发展。积极争取城镇社会保障体系试点资金。上报并轨国有企业户,并轨职工人,争取上级补助资金亿元。

第五,开展专项检查和专项清理,整顿和规范财经秩序。对专项资金和非税收入进行监督检查。重点检查了是否按照预算执行,是否存在挤占、挪用、串用的问题;是否存在擅自设立收费项目、提高或降低收费标准、扩大收费范围、搭车收费问题;是否按规定使用省财政部门印制的收费票据等内容。对会计人员从业资格进行检查。针对检查中暴露出的问题,实行了严格的会计上岗“准入证”制度。同时,举办了财会从业人员培训班,提高了财会人员的业务技能和业务素质。组织开展三项清理工作。对党政机关用公款为干部职工购买商业保险、党政干部拖欠公款以及统一着装进行了清理整顿,对清理出的欠款进行收回,对违规着装按规定进行了收缴封存。

各位代表,××年预算执行情况总体是比较好的,但由于各种因素的影响,预算执行中仍存在着一些不容忽视的问题。主要是:经济运行质量不高,经济发展的结构性矛盾和体制性问题仍很突出,经济总量偏小,收入增长乏力;收入结构不合理,非税收入比重过大,收入增长质量不高;个别企业和单位部门利益严重,依法交纳税费的意识不强,拖欠税款和坐收坐支应缴财政收入的现象时有发生;财政资金紧张,但个别单位铺张浪费的问题依然存在,树立过紧日子思想有待于进一步加强。对于这些问题,我们将在以后的工作中,切实采取有力措施,认真加以纠正和解决。

二、××年全市预算草案

××年是推进“富民兴佳”新跨越的关键一年,也是全面实现“十五”计划目标、衔接“十一五”发展规划的重要一年。虽然我市财政仍很困难,但今年的财政工作面临着较为有利的宏观环境。振兴东北等老工业基地财税政策陆续出台,国际制造业转移和南资北上趋势日趋明显,为我市带来了新的发展机遇;经过近年来的不懈努力,我市经济结构调整步伐加快,一批国有企业改制工作基本完成,企业生产经营形势趋于好转,为财政收入的稳定增长提供了保障;财源建设卓有成效,一批招商引资项目已成为新的经济增长点,为扩大经济总量,壮大财政经济实力奠定了良好的基础;财政改革进一步深化,财政管理水平不断提高,为加快公共财政建设步伐起到了积极的推动作用。这些都是我们做好财政工作的有利条件。

根据上述形势分析,依据全市国民经济发展计划,××年全市预算编制的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻市委十届四次全委(扩大)会议精神,树立和落实科学发展观,围绕推进“富民兴佳”新跨越,充分发挥财政职能,继续深化财政改革,依法加强财税征管,实现财政收入稳定增长,调整和优化支出结构,切实做到“四个确保”,努力促进经济社会全面协调可持续发展,量入为出,确保实现预算平衡。

根据上述指导思想,××年全市和市本级财政预算安排如下:

全市财政总收入安排万元,按照《预算法》关于“不得将上年的非正常收入作为编制预算收入的依据”的规定,对上年一次性的罚没等收入给予了剔除,可比口径(下同)增长%。其中:上划收入万元,增长%;地方财政收入万元,在地方财政收入中,一般预算收入万元,增长。

全市财政总支出安排万元,增长。其中:一般预算支出万元,增长。

市本级财政总收入安排万元,增长%。其中:上划收入万元,增长%;地方财政收入万元,在地方财政收入中,一般预算收入万元,增长。

市本级财政总支出安排万元,增长。其中:一般预算支出万元,增长。

三、坚定信心,狠抓落实,确保完成今年各项财政工作任务

在新的一年里,我们要全面贯彻落实市委十届四次全委(扩大)会议精神,以加快发展为主线,以构建和谐社会为目标,抢抓机遇,乘势而上,不断开创全市财政工作的新局面。

第一,围绕结构调整和项目建设,加大工作力度,不断提升财源建设的层次和水平。牢固树立向调整要效益、要财源的发展观,充分利用当前有利的国际、国内经济环境和政策优势,突出财源建设大上项目,上大项目,逐步建立有利于经济自主增长和健康发展的长效机制。加快园区建设。支持搞好开发区和工业园区建设,特别是加快医药园区、农副产品加工园区、木材加工园区、煤化工园区和对俄经贸园区建设,打造项目落地的主平台,形成产业群体,发挥聚集效应。进一步整合现有企业资源,集中优势产业,实现产业密集化。做好省财源建设项目的争取工作。在落实××年申报项目的同时,积极做好申报××年项目的准备,着力申报一批高质量、高效益、低消耗的财源项目。加快企业结构调整步伐,以提高经济增长的质量和效益为目标,做大做强机械制造、绿色食品加工、医药化工优势支柱产业,努力振兴造纸、纺织和建材产业。加快企业技术改造。抓住国际制造业转移和南资北上的机遇,改造和提升传统产业,培育新兴产业,加快推进电机、煤机等骨干企业进行高端承接,进行高起点技术改造,提升整体技术装备水平。同时要借助现有条件和优势,吸引外来资本,在我市投资发展高精尖技术和产品的新型企业。支持民营经济加快发展。放宽民间资本的准入领域,降低创业门槛,在税费政策上,对国有、集体、民营企业一视同仁,给予同等待遇。继续发挥担保公司的功能,完善机制,提高效率,培育一批创业小老板,兴办一批民营经济实体。

第二,坚持依法治税,积极组织收入,确保应收尽收。认真贯彻“依法征税,应收尽收,解决不收过头税,坚决防止和制止越权减免税”的原则,继续整顿和规范财税征管秩序,确保财政收入稳定增长。严格税务登记管理,从税收起点抓好收入征管工作。继续抓好税源普查工作,加强税收动态管理,实行重点税源月报制度,对重点税源实施实时监控。加大税收稽查力度,积极挖掘增收潜力。严厉打击偷逃骗抗税等违法行为,维护税法尊严。加强征管手段和征管方式创新,加快科技兴税步伐,推广应用税收征管系统,及时研究和解决收入征管中的新情况、新问题,对改组改造及资产重组后的企业税收入库级次进行界定,明确收入归属。加强建安及各类市场的税收征管,规范征收秩序,增加财政收入。通过签订清欠责任状和实行欠税公告等办法,清缴企业欠税。努力提高全民纳税意识,特别是通过实行财源骨干企业税收奖励办法,鼓励企业积极纳税,增加财政收入。继续抓好非税收入的征管,加大查处坐收坐支、私设小金库的力度,确保财政收入全部缴入国库。

第三,坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效益。按照公共财政和统筹发展的内在要求,清理和逐步减少不属于公共财政范畴和不属于统筹发展方向的支出,盘活资金存量,用好资金增量,有效归并整合财政性资金。集中财力保重点。继续坚持“保工资、保稳定”的原则,严格控制其他支出,除工资性支出、事关社会稳定的支出外,都要从严控制。通过加强资金调度,完善管理办法等措施,确保机关事业单位职工工资按时足额发放。严格控制财政供养人口。抓住事业单位机构改革的契机,财政、人事及编制部门搞好配合,严格界定事业单位类型,按类型实行不同的财政供养政策,进一步规范财政供养范围。同时,严格财政供养人口减员撤卡制度,减人撤卡,停发工资。严格控制行政经费支出。实行会议费包干及定点接待、汽车维修和加油定点等办法严格控制行政经费支出。做好完善城镇社会保障体系试点工作。牢固树立大局意识,在确保稳定的前提下,加快节奏,努力完成万人的并轨任务。

第四,积极深化财政改革,推动公共财政建设,努力解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求,加快支出管理制度的创新,不断完善财政运行机制。进行预算编制改革。今年在市直预算单位全面实行部门预算,统一安排预算内外财力,以解决目前部门分配不均、财政资金使用效益低、收支矛盾突出等问题,并加大执行力度,确保达到预期目的。加快农村税费改革相配套的各项改革。贯彻党中央、国务院解决“三农”问题的重大决策,按照全省农村税费改革和粮食补贴工作的统一部署,抓好取消农业税后的农村公共卫生体系、社会保障体系建设等六项改革和良种补贴的发放工作,建立起减轻农民负担、增加农民收入的长效机制,促进农村经济发展。深化国库集中收付制度改革。逐步增加纳入中心管理的单位户数,扩大国库集中收付管理的覆盖面,不断完善管理办法,进一步加强和规范财政支出管理。继续搞好政府采购制度改革。按照国家《政府采购法》的要求,拓宽政府采购范围,重点在工程类采购项目上取得突破,对财政投资达到的工程类项目,纳入政府集中招标采购范围,实行集中采购。深化非税收入的“收支两条线”管理。坚决杜绝截留、坐收坐支预算外资金的行为;加大财政统筹力度,进一步增强政府的宏观调控能力。

第五,全方位争取资金,缓解财政困难,促进经济社会协调发展。面对我市财政困难的现状,靠自身能力难以筹集保工资、保稳定、促发展所需的资金,必须加大向上争取资金和招商引资的工作力度。继续推动招商引资工作,提高招商引资层次。认真贯彻市委把招商引资作为“要务之要务、重点之重点、中心之中心”来抓的要求,推进招商引资战略升级,加快引进一批有影响的战略投资者参与我市经济和社会事业发展。继续争取省财政临时借款。由于我市收入规模小,资金调度能力差,本级收入很难满足支出需要,积极争取省财政临时借款,以保证工资发放和社会保障资金需要,这是维护我市社会稳定的基本保障。积极争取省政府财源建设资金的支持。要加大争取力度,努力在项目数量和规模上实现新的突破,尽快培育出对地方财政贡献大的支柱财源。积极争取政策性投资。争取国家对东北等老工业基地调整改造项目投资和国家扶持粮食主产区的建设资金,促进经济发展。积极争取国家开发行和其他金融机构的投资。拓宽融资渠道,加快城市建设,改善投资环境,培植新的财源,并多方筹措偿债资金,形成城市建设资金的良性循环。

各位代表,今年财政工作任务光荣而艰巨。我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,团结一致,开拓创新,求真务实,扎实工作,全面完成今年财政预算和各项工作任务,为推进“富民兴佳”新跨越做出应有的贡献。

市第十三届人民代表大会第四次会议秘书处

第四篇:预算草案报告

关于承坪乡2011年财政预算执行情况和2012年

财政预算草案得报告

——2012年2月20日承坪乡第十五届人民代表大会第六次会议上的讲话

(陈志辉)

各位代表:

受人民政府的委托,现向大会报告我乡2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案),请予审议,同时,请各位代表提出宝贵意见。

二0一一年财政预算执行情况

2011年在乡党委、政府得正确领导下,在乡人大、政协的关心、监督和支持下,以科学发展观为统领,全面落实乡十五届人民代表大会第五次会议所确定的工作目标和各项任务,坚持以经济建设为中心,积极培值财源,大力组织收入,深入开展增收节支,努力改善民生和社会保障,经济社会得到全面发展,财政收入实现快速增长,圆满完成预算确定的任务,全乡财政预算执行情况良好。

2011年,全乡财政总收入完成301.2万元,完成预算的108%;财政总支出为300万元,收支相抵,略有结余,实现了当年财政收支平衡。

一、主要收入项目的完成情况

(一)、一般预算收入完成223.2万元,其中:

1、地税完成32.5万元,占预算的106%,超过任务2.5万元。12、国税完成22.7万元,占预算的107%,超过任务1.5万元。

3、烟叶税完成20万元。

4、取得上级补助等收入148万元。

(二)、预算外收入完成78万元,其中地方收入70万元,其他收入8万元。

二、主要支出项目的完成情况

(一)一般预算支出完成223.2万元。

1、上交地税工商各税32.5万元。

2、上交国税22.7万元。

3、上交烟叶税20万元。

4、行政管理及人员经费支出为148万元。

(二)、预算外支出为76万元,其中计划生育经费支出为60万元,(其中计生协会经费支出5万元);社会综合经费为8万元,新农村建设支出5万元,其他支出为3万元。

三、不断提高财政保障能力

按照构成和谐社会的要求,坚持以人为本,财政部门积极转换职能,将党的涉农惠民政策落到实处。

1、2011年财政所通过“财政涉农一卡通”发放专项支农和民政抚恤金193.95万元,其中涉农补贴130.19万元。

2、认真有序地开展好家电下乡、汽车摩托车下乡补贴工作,全年共办理补贴农户850户,补贴金额共计29.58万元。

3、落实村级“一事一议”财政奖补7个村,补贴资金50万元。各位代表:2011年是团结奋进,锐意进取的一年,财政工作取得的成绩,是乡党委、政府正确领导和乡人大、政协的大力支持和有效监督的结果,是社会各界大力支持的结果,也是常年战斗在第一线的全体乡村干部共同努力、拼搏的结果,更是在做各位代表关心和支持财政工作的结果。在肯定成绩的同时,我们也要清醒地认识到,当前的财政工作在一些困难和问题,总之,一年来,我们主要做了以下几方面的工作:

(一)、依法治税,加强征管力度,积极组织财政收入。

(二)、依法理财,优化支出结构,保证重点支出需要。

(三)、依法行政,强化财政监督,整顿和规范津补贴发放。

(四)、依法宣传,认真算账,切实做好粮食补贴等一系列惠农补贴资金的“一卡通”发放工作。

(五)、依法组织,适应形势需要,深化各项财政改革。

2011年,我乡根据年初预算安排的适度从紧的原则,下大力度缓解财政收支矛盾,各项支出都坚持从紧方针,严格执行预算。

各位代表!回顾刚刚过去的一年,我乡财税工作在艰难的困境中靠全乡人民奋斗拼搏和在座各位的大力支持配合已圆满完成了各项任务,实现了财政收支平衡,每次成绩的取得都来之不易。在此,我谨代表全体财税人员向各位代表并通过你们向全乡人民表示衷心的感谢,并祝你们合家欢乐,万事如意,心想事成。

二0一二财政预算(草案)

2012年我乡财政工作的指导思想是:继续实施积极的财政政策,进一步调整和优化财源结构,不断壮大财政实力:统筹安排政府财力,优化财政支出结构,加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等重点领域的支持力度,促进城乡统筹发展:坚持依法理财,加强财政科学化、精细化及规范化管理,不断提高财政资金使用效益,为推进我乡经济社会和谐健康发展提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想,结合我乡2011年财政收支完成情况,以及县年初分配我乡的各项税收任务,经反复测算,2012财政预算作如下安排。(草案)

一、全年财政总收入为350万元

(一)、一般预算收入为245万元

1、地税完成37万元

2、国税完成25万元

3、烤烟税25万元

4、取得上级补助等收入158万元

(二)、预算外收入完成85万元,其中地方收入80万元,其他收入5万元。

(三)、争取各项专项资金20万元。

二、全年支出348万元

(一)、一般预算支出245万元,其中税款上交87万元,行政管理及人员经费支出158万元。

(二)、预算外支出83万元。其中计划生育65万元(计生协会经费支出占计生总经费的15%,流动人口节育手术费占经费的15%);社会综合经费支出8万元;新农村建设支出5万元,其他支出5万元。

(三)、各项专项资金支出20万元。

三、真抓实干,确保2012年财政预算任务全面完成。

2012年是实施“十二五”规划重要的一年,做好今年的财政工作,着重做好以下几项工作。

(一)、支持财源建设,促进经济快速发展。

一是加大招商引资,招商引税力度,务求实现招商引资新突破,壮大我乡经济总量;二是扶持壮大现有税源,今年种植烤烟面积1800亩;三是发挥我乡资源优势,巩固和发展高效的乡、村个体企业,进一步搞好基础设施建设,大力发展第三产业,逐步建立多元化,立体型的高效财源体系。

(二)、狠抓收入经营,促进财政收入持续增长。

一是加强税收收入经营,严厉打击各种偷、逃、骗税行为;二是加大社会综治治税力度,加强税法宣传增强公民依法纳税的自觉性和责任感;三是加强对日常收入的调度分析,切实做到应收尽收,努力做好均衡入库;四是加强非税收入的管理。

(三)、强化预算约束,进一步规范支出管理

在2012年预算执行中,一是要合理调度财政资金优先保工资、保稳定、保重点,二是要强化预算约束,严格支出管理,狠抓勤俭节约,重点加强对项目支出的审查管理,压缩公用经费支出,提高财政

资金的使用效益。

(四)、加强财政管理,维护正常财经秩序

一是加强专项管理;二是加强财政支出监督,确保财政资金合理分配,安全运行,高效使用;三是进一步规范集体资金管理,防止集体资金的流失。积极盘活现有资源,优化资产资源配置。

(五)、充分发挥公共财政职能,维护广大群众利益。

2012年,我们将进一步深化财政各项改革,加快构建公共财政体系。把维护好,实现好,发展好人民群众的根本利益作为我们财政工作的出发点和落脚点。一要继续做好新型合作医疗,农村社会最低保障等实事,真正把惠及农民的事办实,办好。二是继续加强对村级资金的使用和管理,认真落实好村干部工资及日常公用支出等。三是继续规范做好财政涉农补贴“一卡通”发放和摩托车下乡补贴工作,将这项惠及广大老百姓的实事工程真正落到实处。

各位代表,全面完成2012年全乡收支预算和各项财政工作,任务繁重而艰巨,但我们坚信,在乡党委、政府的正确领导下,在各单位各部门的关心支持下,围绕全乡经济工作大局,团结奋进,真抓实干,一定会圆满完成全年预算任务,为承坪乡的发展作出新的重大的贡献。

谢谢!

二0一二年二月

第五篇:县预算执行情况和预算草案的报告

县预算执行情况和预算草案的报告

县××年预算执行情况和××年预算草案的报告

——××年月日在县十四届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长

各位代表:

我受县政府委托,好范文,全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com向大会报告××年预算执行情况和××年预算草案,请予审

议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、××年预算执行情况

××年全县全口径财政收入完成万元,完成年预算的,同比增长。其中:上划收入万元,完成年预算的,同比增长;一般预算收入万元,完成年预算的,同比增长。全县财政总支出完成万元,完成年预算的,同比增长。

按分税制财政体制计算,××年全县一般预算实现了收支平衡,略有结余。

过去的一年,全县财税部门在县委、县政府的正确领导和人大、政协的监督支持下,坚持服从服务于全县改革、发展、稳定的大局,为完成全年工作任务做了大量工作,主要体现在以下几个方面:

第一,加大财源建设工作力度,培植经济增长点。我们按照省政府加强县级财源建设工作的具体部署,围绕我县经济发展的重点,依托资源上项目,培植县域经济增长点。一是积极做好项目申报工作。通过认真选择项目,多次与省市有关部门协调,省财政厅扶持财源建设项目个,下拨资金万元,有力支持了项目建设。二是加大对项目的推进力度。定期深入项目单位了解项目运行情况,帮助企业出谋划策,解决问题。目前,鸿基水泥线项目主体设备已安装完毕,鸿基焦化厂、鸿源米业、巨龙实业项目建设已竣工,建龙铁矿已正式投入生产,财源基础得到进一步壮大。三是加大招商引资工作力度。全县招商引资亿元,引进大项目项,万吨鸿基焦化厂、鸿基水泥线通过招商引资均已建成,通过招商引资为财源项目建设注入了资金,加快了项目建设,为财政增收奠定了坚实基础。

第二,加大组织财政收入工作力度,促进财政收入稳定增长。一是加大了对工商税收征管力度。按照“加强征管,堵塞漏洞,惩治腐败,清缴欠税”的十六字方针,加大了对建筑安装、房地产交易、焦炭市场税收征管工作力度,严厉打击各种偷、逃、抗税行为,整顿税收市场秩序,实现了同比增收的工作目标。二是加大了对农业税尾欠和契税征收力度。结合“一免两补”对以前拖欠农业税进行了清收,清回欠税万元;契税征收工作在坚持以往下户征收、司法部门协助征收的同时,通过在房产部门设立契税征收机构,全年征收万元,同比增长。三是加大对非税收入的征管力度。我们强化了对行政性收费、罚没收入及其它各项收费的征管工作,进一步规范了我县房地产开发及建筑工程行政事业性收费和价格调节基金采取“一站式”收费管理办法,明确了对择校生收费等行政事业性收费和罚没收入的留结比例,预算外统筹资金万元,同比增长,缓解了预算内资金紧张局面。

第三,加大优化支出结构工作力度,确保重点支出需要。一是从严编制支出预算。在预算编制过程中,坚持实行零基预算,把工资和必要的办公经费列入硬性预算,其它支出预算视财力情况给予适当安排,切实减轻支出预算压力。二是认真清理财政供养人口。通过实行补助工资进卡,乡镇财政供养人员持卡,在全省第二家引进活体指纹识别系统管理企业离退休人员,全年节省资金万元。三是合理调度资金。在财政资金极为紧张的情况下,通过采取向上争取临时借款、回收往来欠款等措施,保证了机关事业单位职工工资及时足额发放,保证了正常运转的资金需要,社会保障资金做到了及时发放,通过对信访、社会治安综合治理、城市建设等重点工作给予资金支持,有力维护了安定团结的政治局面。

第四,加大深化各项财政改革工作力度,提高财政管理水平。一是继续推进财政支出管理体制改革。进一步完善了会计集中核算制度,规范了会计集中核算程序,统一了支出标准,从制度上解决了财政资金被截留、挤占、挪用问题;继续深化政府采购制度改革,进一步扩大了采购范围,包括了货物、工程和服务三大类别,拓宽了采购领域。全县实现政府采购支出万元,综合节支率。二是继续推进农村税费改革试点。认真做好深化农村税费改革工作,全面落实“一免两补”惠民政策。把“一免两补”工作的有关政策通过电视、公告、宣传单等多种方式认真落实到每个农户,财政部门抽调多人参与全县的粮食直补资金发放工作,使粮食直补资金发放工作得以有序进行。三是积极争取城镇社会保障体系试点资金。财政、劳动等各有关部门紧密配合,严把企业上报材料关,已完成上报审批并轨国有企业户,并轨职工人,争取上级补助资金万元。

第五,加大财政监督检查工作力度,整顿和规范财经秩序。一是加大对非税收入监督检查工作力度。重点检查了是否存在挤占、挪用、串用的问题;是否存在擅自设立收费项目、提高或降低收费标准、扩大收费范围、搭车收费问题;是否按规定使用省财政部门印制的收

费票据等内容。二是加大《会计法》执法检查工作力度。针对检查中暴露出的问题,实行了严格的会计上岗“准入证”制度。举办了多期财会从业人员培训班,提高了财会人员的业务技能和业务素质。三是认真组织开展三项清理工作。对党政机关用公款为干部职工购买商业保险、党政干部拖欠公款以及统一着装进行了清理整顿,对公款购保险问题进行整改,对清理出的欠款进

行收回,对违规着装按规定进行了收缴封存。

过去的一年,县政府和财税部门围绕县十四届人大三次会议确定的各项工作任务,大力发展经济,支持社会各项事业的发展,取得了一定成效。但预算执行中仍存在着一些不容忽视的问题。主要是:自身组织收入能力低,收入净增长额度较小;个别企业和单位部门利益意识严重,拖欠税款和坐收坐支应缴财政收入的现象时有发生;财政资金紧张,树立过紧日子思想有待于进一步加强。对于这些问题,县政府有决心在××年切实采取措施,逐步加以纠正和解决。

二、××年全县预算草案

××年是五年财政振兴计划的关键一年。虽然我县财政仍很困难,但今年的财政工作面临着较为有利的宏观环境。经过近年来的不懈努力,全县经济结构调整步伐加快,财源建设卓有成效,一批招商引资项目已成为新的经济增长点,为扩大经济总量,壮大财政经济实力奠定了良好的基础;财政改革进一步深化,财政管理水平不断提高,为加快公共财政建设步伐起到了积极的推动作用。

根据上述形势分析,依据全县国民经济发展计划,××年全县预算编制的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻县委十三届三次全委(扩大)会议精神,树立和落实科学发展观,围绕建设财政富县工作目标,充分发挥财政职能,继续深化财政改革,依法加强财税征管,实现财政收入稳定增长,调整和优化支出结构,切实做到“四个确保”,努力促进经济社会全面协调可持续发展,量入为出,确保实现预算平衡。

根据上述指导思想,××年全县财政预算安排如下:

全县全口径财政收入安排万元,同比增长。其中:上划收入万元,同比增长;一般预算收入万元,按可比口径同比增长。

全县财政总支出安排万元,同比增长。

三、坚定信心,狠抓落实,确保完成今年各项财政工作任务

在新的一年里,我们要全面贯彻落实县委十三届三次全委(扩大)会议精神,以加快发展为主线,以增加财政收入为目标,抢抓机遇,乘势而上,不断开创全县财政工作的新局面。

第一,围绕结构调整和项目建设,加大工作力度,不断提升财源建设的层次和水平。牢固树立向调整要效益、要财源的发展观,充分利用当前有利的政策优势,突出财源建设大上项目,上大项目,逐步建立有利于经济自主增长和健康发展的长效机制。做好省财源建设项目的争取工作,在落实××年申报项目的同时,积极做好申报××年项目的准备,着力申报一批高质量、高效益、低消耗的财源项目。加快企业结构调整步伐,以提高经济增长的质量和效益为目标,做大做强鸿基水泥、鸿基焦炭、建龙铁矿、鸿源米业等优势支柱产业,努力振兴白瓜、果酒和亚麻产业。

第二,坚持依法治税,积极组织收入,确保应收尽收。继续抓好税源普查工作,加强税收动态管理,实行重点税源月报制度,对重点税源实施实时监控。加大税收稽查力度,积极挖掘增收潜力。严厉打击偷逃骗抗税等违法行为,维护税法尊严。加强建安及各类市场的税收征管,规范征收秩序,增加财政收入。通过签订清欠责任状和实行欠税公告等办法,清缴企业欠税。努力提高全民纳税意识,特别是通过实行财源骨干企业税收奖励办法,鼓励企业积极纳税,增加财政收入。继续抓好非税收入的征管,加大查处坐收坐支、私设小金库的力度,确保财政收入全部缴入国库。

第三,坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效益。按照公共财政和统筹发展的内在要求,清理和逐步减少不属于公共财政范畴和不属于统筹发展方向的支出,盘活资金存量,用好资金增量,有效归并整合财政性资金。集中财力保重点。除工资性支出、事关社会稳定的支出外,对其他支出都要从严控制。严格控制财政供养人口。抓住事业单位机构改革的契机,进一步规范财政供养范围。严格控制行政经费支出。通过强化会计核算中心管理、扩大政府采购范围等办法严格控制行政经费支出。做好完善城镇社会保障体系试点工作。在确保稳定的前提下,加快节奏,努力完成全县国有企业的并轨任务。

第四,积极深化财政改革,推动公共财政建设,努力解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求,不断完善财政运行机制。进行预算编制改革。在县直选择几个预算单位实行部门预算试点,为全面推行部门预算积累经验。加快农村税费改革相配套的各项改革。抓好取消农业税后的农村公共卫生体系、社会保障体系建设等六项改革和良种补贴的发放工作,促进农村经济发展。深化国库集中收付制度改革。扩大国库集中收付管理的覆盖面,进一步加强和规范财政支出管理。继续搞好政府采购制度改革。拓宽政府采购范围,对财政投资达到的各类采购项目,纳入政府实行集中招标采购。深化非税收入的“收支两条线”管理。坚决杜绝截留、坐收坐支预算外资金的行为;加大财政统筹力度,进一步增强政府的宏观调控能力。

第五,全方位争取资金,缓解财政困难,促进经济社会协调发展。继续争取省财政临时借款。保证全县干部职工工资发放和社会保障资金需要,维护我县社会稳定良好局面。积极争取省政府财源建设资金的支持。要加大争取力度,努力在项目数量和规模上实现新的突破,尽快培育出对地方财政贡献大的支柱财源。积极争取国家扶持粮食主产区的建设资金,促进经济发展。积极争取国家开发行和其他金融机构的投资。拓宽融资渠道,加快城市建设,改善投资环境,培植新的财源,并多方筹措偿债资金,形成城市建设资金的良性循环。

各位代表,在新的一年里,我们要在县委的正确领导下,进一步解放思想,实事求是,与时俱进,开拓创新,为促进全县经济及社会事业的加快发展做出应有的贡献。

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