第一篇:新明乡2008年财政预算执行情况和2009年财政预算的报告
新明乡2008年财政预算执行情况和
2009年财政预算的报告
2009年2月27日在新明乡
第八届人民代表大会第四次会议上
新明乡财政所陶能明
各位代表:
我受乡人民政府的委托,向大会报告我乡2008年财政预算执行情况和2009年财政预算,请予审议,并请列席会议人员提出意见。
一、2008年财政预算执行情况
2008年是新明乡经济持续较快发展的一年,乡财政所在乡党委、政府和区财政局的共同领导下, 在乡人大的监督下,紧紧围绕政府08年经济发展总体目标和区财政局提出的“财政规范年”的总体要求,结合本乡的实际,认真贯彻落实科学发展观和党的“十七大”精神。充分发挥财政职能,强化财政监督,积极组织收入,统筹安排支出,较好的完成了乡财政收支任务。
(一)财政收入执行情况
2008年,实际完成财政收入518.1万元,为预算的104%,比上年增长72%,其中:国税328.4万元,地税188.8万元,财政0.9万元。
(二)财政支出执行情况
2008年我乡财政支出在按照“量入为出、收支平衡”的原则要求下,通过强化财政预算,加强收支管理,优化支出结构,控制支出总量,全年实现一般预算支出192.5万元,占调整后的100%(因增加专项支出相应调整财政支出预算)。比上年增长21%,具体执行情况是:
1、一般公共服务支出107.56万元,为调整预算的100%,比上年增长27%;
2、公共安全支出3.00万元,为调整预算的100%,比上年增长114%;
3、教育支出1.00万元, 为调整预算的100%,比上年减少140%;
4、科学技术支出2.2万元,为调整预算的100%,比上年增长22%;
5、文化体育与传媒支出3.37万元,为调整预算的100%,比上年增长60%;
6、社会保障和就业支出37.51万元,为调整预算的100%,比上年增长17%;
7、医疗卫生支出3.47万元,为调整预算的100%, 比上年同比增长15%;
8、农林水事务支出25.69万元,为调整预算的100%,比上年增长18%;
9、工业商业金融业等事务支出1.00万元, 为调整预算的100%,比上年增长100%;
10、其它支出7.73万元,为调整预算的100%,比上年减少53%。
根据新一轮体制文件,2008年我乡税收收入形成乡级财力131万元,区财政体制补助66.2万元,两税返还、专项补助及增资转移支付约35.7万元,扣除工商税收上解、村级转移支付27万元,总计收入206万元左右。一般预算支出192.5万元,收、支相抵,全年实现财政收支平衡并略有结余。
(三)2008年财政工作情况
1、培植财源,强化征管,财政收入再上新台阶
2008年我乡完成财政收入518.1万元,同比增长72%。税收质量得到进一步提高,财力增长明显。2008年,为完成全年财政收入任务,在认真调研的基础上,从我乡的实际出发及时理清财
税工作思路,实行“多条腿走路”,一是积极对上争取,加大对我乡基础设施的建设力度,狠抓项目建设,以项目拉动税收增长。二是利用我乡茶叶优势,大力培植新兴绿色财源,发挥我乡太平猴魁品牌优势,大力发展太平猴魁品牌产业。三是强化税收征管和稽查力度。为了完成年初核定的收入任务,我们从6月份开始就对各纳税单位入库税收进行倒排,月初拟定计划,月中督促入库,月未查看进度。通过我们的辛勤努力,圆满完成了全年的财政收入任务,且增幅居全区前列。
2、统筹安排,量入为出,严格控制各项财政支出。
2008年我乡一般预算支出192.5万元,占调整后的100%。为确保各项工作的正常开展,确保政府机构的正常运转,坚持量入为出的原则,统筹合理安排调度资金,把有限的资金用在刀刃上,大力压缩非生产性支出。为了有效地发挥财政资金的作用,并按照“保平衡、保稳定、保重点”的原则进行了统筹安排,确保了全乡单位机构的正常运转。通过全年的艰苦努力,财政运转平衡,达到了年初预定目标,实现了收支平衡并略有结余。
3、心系民生,努力做好涉农补贴资金发放工作
涉农补贴资金发放工作是落实民生工程政策重要且具体的方式之一,乡党委、政府高度重视涉农补贴资金发放工作,年初就成立组织,加强协调。2008年我乡共发放涉农资金449.3万元,其中纳入民生工程就有299.1万元,补贴资金发放原则上严格按五个工作日的要求发放到位。财政干部以饱满的工作热情和严谨的工作态度,认真向群众宣传并耐心解答工作过程中出现的各种问题,使每个群众都得到了满意的答复。2008年对以前移民后扶和生态效益森补助资金发放过程中出现问题逐一解决并足额将资金发放到户。
各位代表:2008年,在乡党委、政府的领导和乡人大的监督下,财政工作始终坚持以经济社会发展为中心,做大收入“蛋糕”,加强支出管理,优化支出结构,强化民生保障,坚持为民理财,促进社会和谐,财政工作取得长足进步。但是我们也应清醒地认识到目前存在的问题:我乡财政收入规模小,2009年由于政策性减收和经济危机影响,我乡税收形势十分严峻;社会事业发展所需财政支出压力增大,我乡地域广阔,人员居住分散,交通条件差,工作成本大,收、支矛盾突出,资金调度紧张;基础设施建设资金投入有限,政府债务增加;财政管理还有待进一步规范,财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题,我们在以后的工作中将采取有力措施加以解决。
二、2009年财政预算
2009年,财政预算编制和财政工作的指导思想是:贯彻党的十七大、十七届三中全会精神,牢固树立和落实科学发展观。按照区经济工作会议的要求,充分发挥财政职能,优化支出结构,切实保障民生等重点支出需要。确保我乡经济社会平稳较快发展。
根据上述指导思想,按照积极可靠,平稳增长;量入为出,收支平衡的原则,编制我乡2009年财政收支预算。
(一)2009年财政收入预算
2009年将结合本乡实际细排财政收入任务,保证财政收入同比增长20%以上,确保600万元,其中:国税360万元,地税220万元,财政20万元。力争同比增长40%达到700万元,其中:国税380万元,地税300万元,财政20万元。
(二)2009年财政支出预算
2009年一般预算支出安排205.62万元,同比增长7%,其中:
1、一般公共服务支出129.98万元,比上年增长27%;
2、公共安全支出3.00万元,与上年持平;
3、教育支出3.00万元,比上年增长200%;
4、科学技术支出3.00万元,比上年增长36%;
5、文化体育与传媒支出6.20万元,比上年增长84%(新增一人);
6、社会保障和就业支出28.53万元,比上年减少24%(死亡一人,五保纳入区级);
7、医疗卫生支出2.98万元,, 比上年减少14%;
8、农林水事务支出15.53万元,比上年减少40%(村级转移支付纳入区级);
9、安全生产监管支出1.00万元,(新增预算)
10、其它支出12.27万元,比上年增长59%。
(三)2009年财政工作任务
2009年,财政工作任务艰巨,重点抓好以下五方面的工作:
1、千方百计组织财政收入,保六争七,为政府各项事业的发展提供财力保障。一是继续利用我乡茶叶优势,发挥我乡太平猴魁品牌原产地优势,做大做强太平猴魁品牌产业,为我乡提供稳定税源;二是做好税源调查,立足于本乡实际情况,同国、地税部门对我乡税源进行一次摸排,挖掘税收征管的死角;三是积极对上争取,加强项目建设,拓宽我乡税收基础。四是加大税法宣传力度,提高公民纳税意识,坚持依法治税,打击各种违法行为,大力清缴欠税,做到应收尽收、及时入库,确保收入稳定增长,为政府各项事业的发展提供财力保障。
2、优化支出结构,保障民生,维护社会和谐稳定。一是优化2009年支出预算,突出重点,保障民生,优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾等资金,切实把好事办实,实事办好。二是积极筹集资金,保证干部职工工资按时、足额发放。确保政权运转正常。三是加快农村基础设施建设,改善农村落后交通,促进农业增产、农民增收,为新农村建设打下基础。四是加大重点建设项目资金投入,保证政府民心工程顺利实施。五是统筹兼顾,协调好其他各项建设事业资金的需要,维护社会和谐稳定。
3、充分发挥财政职能,强化财政监督管理,提高资金使用效率。从规范财务制度和财政支出行为出发,从严控制资金支出范围和审批程序、严格执行公用经费定额标准及项目支出。加强对专项资金的管理,做到专款专用,协同农经站一并做好涉及民生的移民、扶贫等专项资金使用工作,同时做好监督检查并跟踪问效。
4、内强素质,外树形象,加强对日常财务工作的管理
财政部门是一个业务职能部门,要搞好财政工作,我们必须提高自身业务素质,根据“规范、细致、精确、高效”的业务质量标准,积极参加业务学习和岗位培训,全所同志潜心钻研各类财政软件业务操作技能,全面熟悉操作流程,不断提高自身业务水平。所内同志都定期或不定期的参加区财政局组织的培训及政府组织的学习活动,积极创造条件向兄弟所取经学艺。工作中主要从二个方面加强财务管理,一是规范财务报帐手续,规范政府采购和项目资金支出手续,二是清理往来帐务,对我乡多年来往来款项进行清理,及时向乡主要领导汇报并提出建议。
5继续做好涉农资金发放和家电下乡工作
2009年继续认真贯彻中央及省市相关惠农政策,采取积极措施,创新服务手段,加强对涉农对象的服务和家电下乡政策的宣传。准备协同林业及各村委会对我乡涉农发放对象信息进行核实,确保涉农资金发放规范及时。
各位代表!做好2009年的财政工作意义重大。我们要在乡党委、政府的坚强领导下,通过我们的共同努力,克服困难、脚踏实地、埋头苦干、开拓前进就一定能够圆满完成全年的各项财政工作任务,为富民兴乡,构建和谐新明做出新贡献!
第二篇:财政预算执行审计工作
开展财政预算执行审计:
维护财经秩序 提高资金使用效益
导语:今天上午,我县召开2011财政预算执行审计工作会议。明确重点、细化任务,确保如期、如质完成2011财政预算执行审计任务。
配音:会议指出,审计机关对被审计单位进行预算执行审计从根本上改变了多年来审计机关不能监督同级财政的现象,也是加强廉政建设的重要措施,审计结果报告和审计工作报告成为政府加强预算管理、人大加强预算监督的重要依据,审计监督权威性大大增强。要通过开展预算执行审计,充分发挥审计工作在规范预算管理、维护财经秩序、提高财政资金使用效益、完善公共财政管理体制、促进社会和谐等方面的宏观性、建设性作用。副县长周利人在会上强调:各与会人员一定要充分认识财政预算执行审计工作的重大意义,参审人员必须坚持依法审计、文明审计、严格按审计程序操作,做到严谨细致。各单位要明确工作重点,增强审计意识,自觉接受监督,积极、主动与审计部门搞好配合,针对审计中出现的薄弱环节及时进行整改,建立长效机制,确保政府资金安全,国家税收不流失。
县财政局、国税局、地税局、国土局、人民银行等部门单位负责人参加会议。
第三篇:**乡2004年财政预算执行情况和
**乡2004年财政预算执行情况和
2005年财政预算草案的报告
各位代表:
我受**乡人民政府的委托,向大会报告我乡2004年财政预算执行情况和2005预算草案,请予审议。
(一)二00四年财政预算执行情况
2004年在乡党委的正确领导和县财政局的大力支持下,认真贯彻上级经济工作和财政工作会议精神,围绕建设
“三强乡”的目标,大力实施项目带动战略,突出林竹、畜牧、矿产三大主导产业培育,推进统筹发展努力抓好增收节支保平衡工作,在大力抓好财源培植建设的同时,扎实抓好收入,搞好项目建设,合理安排支出,确保政府职能的正常运转。现就一年来的收支情况执行如下:
2004年,全乡财政总收为112.08万元,财政总支出为112.08万元。
一、一般预算收支情况
一般预算收入10.4万元,完成县级预算收入10.4万元的100。
一般预算支出54.28万元,占财政预算42万元的129,其中支持农业支出11.67万元,计划生育事业费4.8万元,其它部门事业费6.1万元,行政管理部门支出26.28万元,其他支出5.43万元。
当年一般预算收入10.4万元,上级补助收入43.88万元,一般预算支出54.28万元,收支平衡。
二、基金预算收支情况
本年无基金预算收入,上级的基金补助收入(桥路补助款)3.3万元。
基金预算支出(修桥铺路款)3.3万元。
三、预算外资金收支情况
预算外资金收入54.5万元,其中①企业收入28.5万元;②乡资源费收入0.45万元;③其他收入25.55万元。
当年预算外支出54.5万元,其中①计划生育事业费2.27万元;②文教卫生支出0.35万元;③补助公安办案经费支出2.24万元;④修桥铺路(**公路)支出39.6万元;⑤行政事业费8.56万元;⑥其他支出1.48万元。
预算外收入54.5万元,预算外支出54.5万元,收支平衡。
在预算执行中,我们着重抓好以下工作:
一、支持经济发展,努力培植财源,确保财政收入稳定增长。
由于受客观经济环境影响,我乡税源萎缩,财源后劲不足。面对困难,我们没有消极观望,而是坚定信心,积极工作。农业生产是农村工作的重点,所以积极筹集资金,增加对农业的投入,支持农村水利建设、山地开发、烤烟生产、毛竹开发和沼气池的建设,促进农业产业结构优化调整,推动农民增收。2004年,我乡的毛竹资源开发取得了一定的成效,增加了我乡的农民收入。另一方面,尽力扶持种养大户增加收入,继续从政策上、资金上、管理上帮助解决养殖中存在的问题。在企业方面,支持企业深化改革,盘活资产,促进招商引资,氟化式系列产品开发项目、**萤石矿、**电站和**香精厂等一批项目到户、投产,不少新的经济增长点初步形成,特别是省级重点项目—****化工有限公司落户我乡**村将有力地拉动我乡项目、财政、农民就业及服务业的发展,为我乡经济发展增添了新的增长点。
二、稳步推进农村税费改革试点工作,切实减轻农民负担。
认真贯彻国家,省市农村税费改革试点工作的精神和《**县农村税费改革试点工作实施方案》,做好我乡的农村税费改革工作,并制作了跨街标语,张贴墙报及宣传信分发至各家各户进行农村税费改革的宣传工作,充分体现党和政府对农村和农业工作的重视和支持。实施税费改革后,我乡农民税费负担共减少58万元。
三、强化管理,严格控制支出
采取适度从紧的财政政策,强化预算约束,支持量力而行,量财办事的原则,合理地高度使用预内外资金,提高资金使用效益。同时积极协助乡领导向上争取项目资金,缓解财政压力。
(二)2005年财政预算草案
根据中央、省市对2005年经济工作的总体要求,我们要与时俱进地做好财政工作,认真贯彻十六届四中全会精神,全面建设小康社会,支持经济发展,扎实组织收入,加强财政管理,规范分配秩序,严格控制支出,确保财政收支平衡,现提交大会审议2005年财政预算草案。
2005年财政总收入111万元。①一般预算收入55万元;②预算外资金收入56万元比上年增收1.5万元,增长2.7。
2005年财政总支出111万元。
(一)一般预算支出55万元,其中(1)农业支出12万元;(2)计划生育事业费5.2万元;(3)其它部门事业费6.5万元;(4)行政管理支出25.5万元;(5)其他支出5.8万元。
(二)预算外支出56万元。其中①计划生育事业费4.5万元(包括计生协会经费0.87万元,流动人口经费0.1万元);②文教卫生支出1.5万元;③补助公安办案经费支出2.4万元;④修桥铺路(温塘公路)支出35万元;⑤行政事业费9万元;⑥其他支出3.6万元。
两项资金收支平衡。
各位代表,2005我乡财
政工作面临的形势仍然不容乐观,为了解决我乡财政运行中存在的突出问题,实现2005年财政收支平衡,预算的完成,我们必须着重抓好以下几项工作。
一、增收节支,加强财政监督,确保财政收支平衡。
首先,紧抓财政收入不放松,健全制度,积极组织收入,财政收入必须严格依法办事,做到应收尽收,确保年初预算实现。在抓好收入的同时,必须认
真抓好项目工作,积极争取一批新的项目。没有项目,我乡的财力就没有发展后劲,要在全乡树立一种谋项目、抓项目、促项目的良好导向和氛围,为我乡财政发展打下良好的经济基石和稳定的后续财源。
其次,我们必须继续加强财政对政府性资金的统一管理,强化预算约束,贯彻适度从昆的财政政策,妥善安排资金供应,完善财务规章制度,优化支出结构,保证重点支出。严格按照保工资、保稳定的支出顺序,合理安排财政支出促进经济发展,维护社会稳定,严格控制一般性支出,厉行节约,堵塞支出漏洞,挖掘节支潜力,发扬艰苦奋斗、勤俭建国的精神,为财政收支平衡奠定基础。坚持量力而行,量财办事,厉行节约的原则,统筹安排消费性支出和生产性支出,才能逐步摆脱财政困难,把有限的资金财办事,厉行节约的原则,统筹安排消费性支出和生产性支出,才能逐步摆脱财政困难,把有限的资金尽量投入到发展生产中。
二、支持经济发展,培养壮大财源,增强财政实力。
积极扶持农业产业化的发展,加强农业的基础地位,调整农村产业结构和产品结构,从资金和政策上给予倾斜,积极扶持农产品加工企业,努力向上争取资金,增加投入,继续改善以农田水利设施为主的农村生产和生活条件,帮助乡属企业解决生产经营中的问题,努力促进资源开发和深加工,增加工业经济效益,为财政增收打下基础。
各位代表,为做好2005年的工作,我们要以十六届四中全会精神和三个代表重要思想为工作指南,以经济建设为中心,在乡党委的正确领导下,在乡人大的监督下,正视困难,坚定信心,团结奋斗,为振兴**经济做出更大贡献。
第四篇:2016年自治州财政预算执行
2016年自治州财政预算执行 情况与2017年财政预算(草案)
昌吉州财政局 二○一七年一月
目
录
一、2016年自治州一般公共预算收入情况………………………(1)
二、2016年自治州一般公共预算支出情况………………………(2)
三、2016年自治州本级一般公共预算收入情况…………………(3)
四、2016年自治州本级一般公共预算支出情况…………………(4)
五、2016年自治州各县市(园区)财政收入完成情况……………(5)
六、2016年自治州各县市(园区)财政支出完成情况……………(6)
七、2016年自治州一般公共预算收支预计平衡情况……………(7)
八、2016年州本级一般公共预算收支预计平衡情况……………(8)
九、2017年自治州一般公共预算收入安排情况…………………(9)
十、2017年自治州一般公共预算支出安排情况…………………(10)
十一、2017年自治州本级一般公共预算收入安排情况 ………(11)
十二、2017年自治州本级一般公共预算支出安排情况 ………(12)
十三、2017年自治州本级一般公共预算支出经济分类明细表
……………………………………………………………(13-15)
十四、2017年自治州一般公共预算收支预计平衡情况………(16)
十五、2017年自治州本级一般公共预算收支平衡表…………(17)
十六、2017年自治州对各县市转移支付情况…………………(18)
第五篇:囊谦二一六年财政预算执行
囊谦县二○一六年财政预算执行
情况和二○一七年财政预算(草案)的报告
——2017年3月16日在囊谦县第十五届
人民代表大会第二次会议上
囊谦县财政局
各位代表:
受县人民政府委托,现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告提请县十五届人大二次会议审议,并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年全县预算执行情况
2016年,在县委的坚强领导下,在人大及其常委会的监督指导下,财政部门主动适应财政工作新常态,全面贯彻落实中央、省委、州委和县委的各项重大决策部署,克难攻坚,积极作为,精准发力,财税体制改革深入实施,重点民生资金保障有力,扶贫攻坚力度加大,财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的作用凸显,预算执行情况较好,各项财政工作取得新成绩,圆满完成了全年确定的各项目标任务。
(一)一般公共财政预算执行情况
全县地方一般公共预算收入完成4413万元,为年初收入任务的147.9%,增收2633万元,考虑营改增中央地方五五分享因素后,比2015年减收0.6%。
全县一般公共预算支出完成148718万元,比上年增支 11070万元,增长8%。其中,一般公共服务16996万元,增
长7.3%;国防和公共安全4147万元,增长12%;教育24988万元,下降0.8%;科技文化体育与传媒3550万元,增长96.2%;社会保障和就业16835万元,下降7%;医疗卫生7164万元,增长17%;节能环保5355万元,下降17.2%;城乡社区事务6619万元,增长3.7%;农林水支出42385元,增长4%;交通运输1418万元,下降14.7%;资源勘探信息支出10万元;商业服务支出48万元;金融支出24万元;国土资源气象等事务3406万元,增长560%;住房保障支出15694万元,增长51.3%;债务付息支出79万元。部分科目支出下降主要原因是基建等一次性投入的项目较上年同期减少。
全县预算执行结果:全县总财力为159487万元,较上年增加19804万元,增长14.2%。其中,地方一般公共预算收入4413万元,上级补助收入144521万元,上年专项结转159万元,债务转贷9010万元,调入预算稳定调节基金1384万元。全县一般公共预算支出完成148718万元,债务还本支出6010万元,安排预算稳定调节基金2633万元,专项结转下年支出2126万元。收支相抵,年末净结合为0,实现了当年收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
全县政府性基金收入完成2041万元,全县政府性基金支出完成2033万元,调入一般公共预算8万元,收支相抵,年末净结余为0,实现了当年收支平衡。
助增量2808万元、专项转移支付补助99872万元、地方政府债券3000万元,北京对口援建资金1505万元。三是随着财政支出规模逐年增大,资金涉及领域广,监管难度加大,强化支出管理,通过采取提前预拨、垫付资金等措施,加快资金拨付和支出进度;通过压缩结转、加大支出进度、盘活存量资金等措施,强化资金监管。
(二)、始终坚持改革创新,提升财政管理水平。按照科学化、精细化管理的要求,把创新体制机制作为推动财政管理水平上台阶的重要举措,各项重点改革有序推进。一是注重制度建设。坚持预算管理制度改革先行,重点围绕改进和规范预算编制、规范财政支出、加强地方政府债务管理、推进预算绩效管理等重点改革方面,明确了改革的思路和方向。二是稳步推进重点改革。按照上级财政部门关于建立完整的政府预算体系的相关规定和要求,实现了部门所有收支全部纳入部门预算,切实做到“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”;提高了预算编制的完整性。三是强化财政资金管理。全力推进预算绩效管理工作,财政综合绩效评价逐步步入常态化。实现了年初预算编制与绩效目标管理的同步和有效衔接,全过程绩效管理新机制已经初步建立;财政信息公开覆盖面逐步扩大、公开内容逐步增多,除涉密部门外,全面公开了人大报告、财政预决算、“三公经费”及民生政策及资金等信息;全面推进国库管理改革,升资金运行效率。二是加大结余结转资金监管力度,督促预算单位加快项目建设及资金支付进度,压缩财政资金结余结转规模,充分发挥资金效益。三是通过存量资金盘活工作,倒逼各级预算单位及项目实施单位管好用好财政资金,切实做好项目前期准备,加快项目实施进度,使项目及早发挥应有的社会效益。
各位代表,全县财政改革发展取得的新成绩,得益于县委的坚强领导和科学决策,得益于人大及其常委会的监督指导,得益于省州财政部门和社会各方面的理解支持。同时,我们也清醒地认识到,当前财政改革发展中仍面临不少困难和问题,主要是:一是财力持续增长难度加大,收支矛盾依然十分突出,呈现出财政增收后劲不足的现象。二是财政刚性支出持续增长,民生兜底任务艰巨,需要不断投入大量资金,导致财政保障的难度越来越大。三是预算绩效管理新机制尚未健全,“重分配、轻管理,重花钱、轻绩效”现象依然存在,专项资金整合、透明预算、绩效预算、专项转移支付改革等传统思维、部门利益产生碰撞,深入推进难度加大;四是财政资金统筹整合和资金效益发挥的仍不够明显,一些重大投资项目开工不及时、建设推进慢,部门沉淀资金规模依然较大,资金使用的安全性、有效性仍需提高;五是财政改革进入攻坚阶段,工作任务繁重、难度增大。对于这些问题,我们在以后的工作中将高度重视,积极应对,采取有效
结转专项和省财政提前预告部分专项,全县当年自有财力为64211万元,实际增加13628万元,增长26.9%),其中,地方一般公共财政预算收入5312万元;上级补助收入54184万元,较上年年初48803万元增加5381万元,增长11%;省财政提前预告部分专项10537万元。按照收支平衡的原则,一般公共预算支出安排74748万元,较上年年初60905万元增加13843万元,增长22.7%。主要支出安排是:一般公共服务16263万元,增长0.4%;国防及公共安全2057万元,增长6.7%;教育16840万元,增长16.8%;科技文化体育与传媒1637万元,增长156.9%;社会保障和就业12914万元,增长35.8%;医疗卫生3425万元,增长12.7%;节能环保380万元,增长175.4%;城乡社区支出980万元,增长72%;农林水事务4776万元,增长27.3%;交通运输531万元,增长127.9%;商业服务业120万元,增长25%;国土气象等部门200万元,增长37.9%;住房保障支出7925万元,增长1%;预备费1000万元,国债还本付息5700万元。
需要说明的是,以上预算安排包括省财政厅提前预告的部分一般转移支付和专项转移支付补助,全部作为2017财力安排支出。
(二)社保基金安排情况
2017年全县社保基金城乡居民养老保险收入安排2366万元,社保基金城乡居民养老保险支出安排1726.6万元。
坚持“保基本、兜底线、促公平、可持续”原则,聚焦脱贫、生态保护、基本公共服务均等化短板,增强政策和资金的精准性、指向性,统筹支持实施好民生事实工作,让改革发展成果更好地惠及城乡广大群众。不折不扣把扶贫攻坚作为“一号工程”,加大财政扶贫投入,紧盯薄弱环节,创新扶贫方式,全力打好精准脱贫攻坚战;全面落实教育惠民政策,加快推进学前教育建设,促进义务教育均衡发展;落实完善促进就业创业财税政策,重视特殊群体就业工作;加快生态治理,下大气力修复生态环境;深化医药卫生体制改革,推进县乡村卫生服务一体化管理;统筹推进城乡建设,着力加快新型城镇化建设步伐,加强社会治安综合治理,为改革发展营造和谐稳定的社会环境。
(三).坚持改革创新,全面深化财政改革。继续把支持全县重点领域改革作为重要任务,把创新体制机制作为推动财政管理水平上台阶的重要举措,不断提高财政保障能力。一是在推进税制改革方面,按照国家和省州的统一部署,同步调整收入划分体制,配合国地税部门做好征缴管理改革。二是深化预算管理制度改革。加快完善的政府预算体系,深化公共财政预算编制改革,完善定员定额标准体系,强化综合预算编制管理;支出预算编制向改善民生等领域倾斜,严格控制行政经费等一般性支出。强化信息公开主体责任,推进部门预决算公开工作,除涉密单位外,十乡镇人民政府和
0的支出,对其中绩效不高、资金沉淀的,减少或不再安排预算;加大财政资金统筹使用力度,综合采取“收、调、减、控”等措施盘活存量资金,推进部门内部、跨部门和重点科目资金的统筹整合,增强财政保障能力持续提升。
(五).依法加强财政监督管理,有效提升财政管理水平。坚持不懈加强财政法治建设,加大财政法制宣传教育力度,切实增强财政财务干部的法治观念和法治意识,不断提高依法理财的能力和水平。严格执行《预算法》,自觉接受人大、政协监督,高度重视审计、监察和社会监督,积极主动整改存在问题。推进财政信息公开,扩大公开范围,接受社会公众监督。树立财政大监督理念,建立事前防范、事中控制、事后监督和纠正,覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。完善财政监督处理处罚和考核制度,加强监督成果利用。加大对重大政策落实、民生等重点专项资金、预算执行等情况和会计信息质量的监督检查力度,严格责任追究,坚决制止和纠正违反财务管理制度和财经纪律的行为,确保政策有效落实,财政资金安全规范使用。强化财政绩效管理,健全完善预算管理绩效体系,加快建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配机制,实现绩效管理覆盖各级预算单位和所有财政资金。
各位代表,面对财政工作的新常态,2017年财政工作的