第一篇:合同检查表
合同检查表
项目名称:
一、信息准确性
1、核对甲乙丙三方身份证原件与合同中甲乙丙三方信息是否一致()
2、核对合同中关于借款金额是否有误,包括大小写()
3、核对利息的支付点数是否准确()
4、核对合同关于借款期限及各种日期的书写是否有误()
5、核对合同中甲乙丙三方是否有误,如甲方写成乙方等(6、核对合同中的争议处理地是否为甲方所在地法院(即出借人所在地)(二、合同签署完整性
1、甲乙丙三方已签字盖指模,公司已盖公章(2、合同页签并盖指模,公司公章盖骑缝章(三、合同材料完备性
合同签订完成应有以下材料
1、借款合同()
2、借据()
3、咨询服务合同()
4、已提供服务确认书()
5、担保函()
6、股东会决议()
7、借款人及担保人身份证复印件()
8、公司营业执照(已年检)()
9、合同检查表()
已确认检查无误
经办人签名:
日期:年月日))))
第二篇:交叉检查表
保利能源山西分公司煤矿安全检查
现场隐患整改意见书
保晋分安[2015]第3-5号 合盛煤矿(公司):
为了确保两会期间安全生产,山西分公司决定组织灵石四矿进行交叉互查。2015年3月5日分公司安监部组织铁新煤矿各专业人员对你单位进行了两会期间安全大检查,发现有下列隐患,要求你矿认真分析研究,详细制定整改措施方案,抓紧进行治理整改,及时检查验收。于 2015年3月8日前将整改落实情况报山西分公司安全监察部。1、2202胶带顺槽皮带跑偏并且三联辊上缠绕物多。2、2202胶带顺槽存放油脂处消防器材缺2个桶及两把消防钎。3、2202轨道顺槽无极绳绞车前变坡处轨道接头间隙大。4、2202轨道顺槽无极绳绞车机尾尾轮无安全罩。5、2202工作面检修采煤机时未对检修范围内支架进行支护。6、2202工作面安全监控分站无管理牌板。
7、上隅角传感器吊挂位置不规范。
8、风速传感器应吊在测风站内。
9、运输顺槽转载机无喷雾。
10、工作面瓦斯检查牌板数据不清。11、2102轨道顺槽轨道缺巷道名称牌、里程牌,避灾路线牌。12、2102九图一表牌板中,平面布置图、断面支护图未注明比例,缺图例。13、2102巷道铺设轨道个别缺道钉。14、2102轨道顺槽个别缺物料标志牌。15、2202工作面个别支架之间间隙大,工作面溜子不直,运巷切顶牌不符合规定,工作面卫生较差。
检查人员(签名): 俞小林 徐金良 李忠斌 王智慧 郭思良 陈强 陈小云 被检查单位负责人意见: 签名:
2015年3月5日
第三篇:网络安全检查表
附件 1
网络安全检查表
一、网络安全机构和人员
网络安全工作主管领导
姓名
职务
机构名称
机构级别
网络安全专职机构
主要职责
网络安全专职机构负责人
姓名
职务
办公电话
专职网络安全管理人员数量
联系电话
专职网络安全技术人员数量
业务相关安全人员数量
安全人员资质情况
获奖情况及激励措施
二、日常管理情况
岗位网络安全责任制度
□已建立
□未建立
重点岗位人员安全保密协议
人员管理
人员离岗离职安全管理规定
□全部签订
□部分签订
□均未签订
□已制定
□未制定
□已建立覆盖全部区域□覆盖重要区域□未建立
外部人员访问审批制度
资产管理
部门名称
部门级别
责任部门
主要职责
资产管理责任
□已建立
□未建立
制度
资产管理
资产清查
清查时间
清查范围
资产维修维护 管理制度
和报废管理
□已建立
□未建立
□记录完整 □记录不完整
记录情况
企业级网络安全规划
网络安全
规划
企业级网络安全规划
□已制定
□未制定
□已制定
□未制定
三、用户个人电子信息和数据安全保护情况
管理制度
□已建立用户信息保护制度 □未建立用户信息保护制度
用户个人
电子信息 管理措施
□授权管理 □安全审计
□金库模式 □其他
保护
技术手段
□数据防泄露产品 □数据防篡改产品
□数据模糊化
□数据加 密产品
□其他
管理制度
责任部门
□已建立数据安全保护制度 □未建立数据安全保护制度
数据存储
存储地点
□全部境内存储 □部分境内存储
□全部境外存储
情况
存储模式
□未集中存储 □省级集中存储
□全国集中存储
评估机构
数据安全
专项评估
评估时间
评估结果
外包服务总量
机构名称
机构类型
□系统开发企业 □第三方机构 □ 安全企业 □其他: 数据安全
机构性质
□系统研发□系统集成□运行维护
外包服务中的 外包服务机 服务类型
数据保护情况 构情况
□安全检测□安全加固 □应急支持
□数据存储 □灾难备份□其他:
服务方式
□远程 □现场
□已签订
数据安全条款或协议
□未签订
涉及合作相关的额数据泄露责任 □已明确
归属情况
□未明确
(如有多个外包服务机构每个机构需单独填写,可在电子版中扩充)
合作总数量
机构名称
机构类型
机构性质
□国有企业□民营企业□外资企业
机构资质
合作内容
数据类型
数据共享合作 机构情况(包 含开发共享、共享合作涉及的
数据信息
数据规模
其他补充信息
□已签订
大数据分析挖
掘、增值服务 数据安全条款或者协议 等)
□未签订
合作机构数据保护水平评估情况
□已进行评估
□未进行评估
涉及合作相关的数据泄露责任归属情况
□已明确
□未明确
数据共享合作是否 征求主管部门
□已征求意见,不同意合作
意见
□未征求意见
□已征求意见,同意合作
(如有多个数据共享合作机构,每个机构需单独填写,可在电子版中扩充)
四、信息技术产品服务使用情况
国内品牌 数量
信息技术产品/类别
总数量
开发或 维护机 构
上半年新增 上新增国 设备数量
产设备数量
网络 高端路由器
设备 中低端路由器
服务 WLAN设备
大型机
小型机
器
PC服务器
存储 磁带库
设备 磁盘阵列
防火墙
防病毒设备
入侵检测设备
安全 入侵防御设备
设备 安全审计设备
堡垒机
流量清洗设备
安全工具类设备
操作系统
数据库
中间件
虚拟化软件
通用
防病毒软件
软件
文字处理类软件
密码设备
加密设备
密码设备管理中心
使用用户
开发机 构名称 及资质
类别
系统品牌
数量
运维机构名
运维机构资质
称
邮件
系统 内部邮件系统
(如有多个邮件系统,每个邮件系统需单独填写,可在电子版中扩充)
类别
安全
平台 网络安全管理类
部署范
平台名称
开发厂商
上线时间
围
运维机
运维机
构名称
构资质
网络安全监测类
网络安全防御类
(如有多个安全平台,每个安全平台需单独填写,可在电子版中扩充)
五、网络安全经费投入情况
上一网络安全预算总额
本安全软硬件产品投入预算总额
上一网络安全实际投入总额
本安全平台建设投入预算总 额
本安全服务投入预算总额
本其他安全投入预算总额
本信息化建设总预算
本网络安全投入预算占信息
化建设比例
六、网络安全教育培训情况
培训计划 □已制定网络安全培训计划
□未制定网络安全培训计划
培训次数 本开展网络安全教育培训的次数:________
本开展网络安全教育培训的人数:________,占本企业总人数的比例:
培训人数
________%
七、网络安全三同步情况
类别
名称 数量 落实保障措施的业务系统比例
本新上线的业务系统
本在建的业务系统
本已验收的业务系统
八、网络与系统定级备案情况
网络与系统总数量
四级网络与系统数量
三级网络与系统数量
未定级网络与系统数量
本新增网络与系统数量
本变更备案信息的网络与系统数 量
九、符合性评测、风险评估与整改情况
符合性评 评测时间
覆盖范围
测
本网络划分与级别调整的通信网络单元评测情况
□已评测
□未评测
评测机构
□本单位
□第三方机构
符合性评测结果、整改情况 或 □已报送
机构名称
者整改计划向备案机构报 送
□未报送
评估时间
□本单位
□第三方机构
覆盖范围
风险
评估
评估机构
机构名称
安全风险评估结果、隐患处
□已报送
理情况或者处理计划向备
□未报送
案机构报送
其他安全
(检查机构、检查成效等)
检查
上网络安全防护检查发现隐患的整改 比例
安全隐患
整改
未进行整改的情况说明
重大网络安全漏洞整改说明
十、网络安全应急工作情况
应急预案
□已制定
□未制定 演练次数
本修订情况
□已修定
□未修定
应急演练 应急技术队伍
文档记录
□有记录
□无记录
内部团队人数
外部机构名称
外部团队人数
灾备工作负责部门
进行系统级字灾备的系统数量
灾难备份
仅对数据进行灾备的系统数量
无灾备的系统数量
十一、本网络安全事件情况
发生次数
上报比例 处置比例
网络安全事 件情况 特别重大安全事件
重大安全事件
较大安全事件
一般安全事件
第四篇:专题内审检查表
专题内审检查表(小包装分厂)
内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
1.人员培训
2.有关HACCP认证硬件实施计划
3.箱码标识
二、查制度落实情况(12分)
1.特别规定落实情况
2.盐产品追溯管理规定
3.质量存在问题
4.污染源控制实地检查
5.皮带工对母盐检查
6.分厂内部对班长、质检员抽查规定
三、查厂长、专职质管员月度质量到位标准(10分)
详见月度质量到位标准考核记录
四、查班长、质检员质量到位标准落实情况(15分)
1.现场观察
2.现场提问
3.抽查记录
五、现场任抽2箱(320g),查小包装产品实物质量(包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证)(8分)
六、查品种盐负责人、专职质管员月度质量到位标准(10分)
详见月度质量到位标准考核记录
七、查品种盐班长、小组长质量到位标准落实情况(15分)
1.现场观察
2.现场提问
3.抽查记录
八、查品种盐制度落实情况(20分)
1.特别规定落实情况
2.盐产品追溯管理规定
3.每班2名质检员分工
4.污染源控制实地检查
5.品种盐质量保证程序
6.现场任抽2箱,查品种盐实物质量(包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证)
本次专题内审总得分:
专题内审检查表(制盐分厂)
内审人:戴小明、董正红、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
一、查厂长、专职质管员月度质量到位标准(10分)
详见月度质量到位标准考核记录
二、查包装班长、加碘工、值长到位标准执行情况(15分)
1. 询问
2. 现场观察
三、查制度落实情况(45分)
1.特别规定落实情况
2.盐产品追溯管理规定
3.硝质量控制
4.污染源控制实地检查
5.质量存在问题
四、查食盐定点验收软件及整改情况(20分)
五、现场包装物、缝包线管理情况(10分)
1.盖章(查异物和清晰性)
2.包装物管理
3.缝包线用颜色追溯
4.吨袋盐扎口
第五篇:常规检查表
教学常规检查实施方案
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一、指导思想
为落实教育局提出的“规范教学常规管理,提升教学质量”的总体要求,加强学校教学工作的过程管理,规范教师教学行为,提高教师做好教学常规工作的积极性和自觉性,提高教学效益。同时,为实事求是地评价各教师的常规工作质量,提供真实、可靠的依据。特制定本方案。
二、检查小组
职责:检查组要做好检查情况记录,肯定长处,找出不足,对存在的问题要及时向检查对象反馈,并提出整改意见和措施
组
长:
副组长:
成员:
三、检查要求
1、备课:教学前要拟订教学计划,要有对教材体系和内容的简要分析,对所任班级学生学习情况的基本分析;提出改进教学方法和提高教学质量的设想。备课过程中要写好课题;教学目的与要求;教学时数;教学内容的难点重点;教学过程、步骤;板书设计;作业布置;教后小结;教学反思(10年内教龄的教师教学反思要超过三分之二)
2、上课:教学目的要求要明确,讲课时要围绕中心内容,突出重点、突破难点,不要漫无边际,东拉西扯。整个教学过程要严密组织,使课堂教学既层次分明,又协调紧凑。坚持探究式、合作式和讨论式教学,加强对学生学习方式的指导,特别要注重培养学生良好的学习习惯,提高教学实效。教学时要面向全体学生,使各类学生都学有所得,特别是要照顾到学困生,力求他们能掌握本课时的基本知识和技能。课件不能采用“放电影”,要有自己的原创,要符合自己的教学情况。
3、作业批改:要求教师做到“有练必选、有发必收、有收必改、有改必评、有错必纠”,力争使尖子生“吃得饱”、中等生“吃得好”、学困生“吃得了”。教师必须及时检查和批改学生的作业,及时订正,日期明确,保持一定比例的面批。不得出现只写一个“查、阅”等不负责任的现象,作业错误要指出,批语要多鼓励学生,多教方法给学生并启发学生自行改正,杜绝知识性错误。教务处每月对各科作业批改情况进行抽查,每学期不定期抽查若干次。学校每年组织不少于一次的各年级各类优秀作业展评。
4、辅导:培优补差除有全面铺开整体发展外,更要有典型性和针对性,每位教师每天至少面批一人次„„一个月辅导记录不少于4次。
5、检测:加强考试管理。各学科平时考核,可由备课组或者教研组长负责,随堂组织小考,杜绝随意性的考试。学校的统一考试要认真命题、组考、制卷、阅卷、保证质量。考后教师及学生都要进行深入的考试分析,写出质量分析报告,及时总结得失、成败。
6、教研:教研组活动每月一次,备课组活动每周一次。每次活动必须有主题、有中心发言,有研究主题,确保每次活动有明确的内容,解决教学实际存在的问题。三年教龄内的教师和教研组长,全学期听课不少于16节,一般教师听课总数不少于10节,学校负责教学的中层以上干部,每学期听课不少于25节,听课时,必须有听课笔记和评议,三年内教龄教师每学期必须开一节汇报课和一节公开课,32周岁以下的青年教师每学期一堂研讨课。中学高级教师、各级学科带头人和骨干教师每学年至少上一堂示范课或观摩课。教务部门还将举行各种类型的比赛。
四、检查形式
1、教学常规检查采用全面检查、重点检查、跟踪检查等形式,通过听(听课)、查(查阅备课本)、谈(师生座谈)、问(问卷调查)、评(学生测评)等途径。(每月的10日左右进行检查)
2、教学常规检查实行学校常规检查与日常检查相结合。日常检查以备课组自查为主,每周一查。学校检查由教务处组织实施,每学期将组织二次以上的教学常规检查。
3、教学常规检查由学校制定专门的规章制度作为保障,并通过行政随堂听课,随机调研等方式对教师进行“教学五认真”情况考核,并对每个老师的执行情况进行监督
粤西往中山方向,绕行粤西—西部沿海高速斗门收费站—转入江珠高速往中山方向行驶(北行)—江中高速—中山方向,或者粤西—西部沿海高速公路斗门收费站—转入江珠高速斗门收费站—沿江珠高速往珠海收费站方向行驶(南行)—沿珠海大道(东行)约9KM—转入广珠西线南屏收费站互通北行—往中山方向,或者粤西—西部沿海高速斗门收费站出站—白蕉大道(272省道)—走地方路往斗门大桥方向—中山(因斗门大桥限高2.5米,请大货车司机谨慎选择)