工程材料采购流程管理办法

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第一篇:工程材料采购流程管理办法

工程材料采购业务流程管理办法(本办法经 年 月 日经理办公会通过)第一章 总则第一条 为合理调配并合理使用工程材料,保障工程项目顺利实施,特制订本办法。第二条 市场与技术部、财务部、采购部、工程管理部、项目部、主管采购副总以及主管资金副总在工程材料采购工作中分别承担相应责任,须及时处理流程中所负责的工作。本办法中的工程是指天路公司承担的公路工程施工、桥梁工程施工、隧道工程施工、铁路工程施工或它们所组合的工程施工项目。项目开工前的备料以及项目施工过程中大宗材料的采购均应实 行本办法。在完成天路公司工程材料调配任务,合理使用工程材料,并符合 天路公司采购权限的前提下,项目部有采购临时性小宗材料的自主权。在条件许可的情况下,对主材和大宗材料的采购要逐步实行招标 制。第二章 业务流程第七条 制订材料采购计划(1)项目部根据标后预算并结合工程实际需要,编制材料需求计划,报工程管理部。(2)工程管理部统筹考虑提出材料采购建议,提交给采购部。(3)采购部综合考虑库存材料情况,制订材料采购计划,上报给主管采购副总审批。(4)采购部根据审批确定材料采购计划,并将采购计划提供给工程管理部掌握,工程管理部将经确定的材料采购计划通知项目部。第八条 制订资金需求计划(1)在不实行招标的情况下,由采购部询价后编制资金需求计划。(2)实行招标的情况下,由采购部组织招标,在定标,签订合同后,采购部编制资金需求计划。

(3)采购部将资金需求计划报主管资金副总审批。第九条 材料采购与到位(1)采购部将经批准的资金需求计划分别提交给财务部、工程管理部。(2)工程管理部将该计划提供给项目部。(3)财务部按照资金需求计划提供资金给采购部,采购部进行材料的采购。(4)采购部对采购来的材料组织验收,并组织发运到项目部。(5)采购部将采购发票提供给财务部报帐。(6)材料到位以后,项目部应将材料到位情况上报给工程管理部。第三章 职责与权限第十条 市场与技术部职责与权限编制标后预算,测算材料需求情况。第十一条 财务部职责与权限为采购部采购材料提供资金。第十二条 采购部职责与权限(1)制订材料采购管理规定;(2)制订材料使用管理规定;

第二篇:工程材料采购流程

项目材料采购流程

一. 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了

解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。

二. 项目部统计,审核,数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求

总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部一份,采购部一份,项目部各一份。

三. 项目部申请材料采购计划

1.项目部在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目一定要注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式

等。有加工图纸的材料要附上图纸,一定要有工程部负责人签字,(结合工程实际情况,项

目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。

2.材料采购申请单一定要三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面一定要有材料申请人,工程部负责人,项目经理签字,缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何

人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知采

购部负责人,采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排采购部相关人员进

行采购。在采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。

3.项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审核,在审核通过后由项目申请材料采购。

四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。

由采购部负责人安排采购人员去进行采购。,采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应

商,进行采购。主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报

价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审

批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购。如果是采购量或

者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠

纷,采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长

期固定合作的供应商进行优先选择采购。

五,采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送(提)货时间,和付款方式。为了不

影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到

我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不

送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目,并同时告

诉采购部相关领导。

六,因市场和行业缺货因素,无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因。

七,供应商送货事项

1供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员(项目经理,施工员,仓管),项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场,原则上是由采购

人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地,采购人员

无法到现场参加材料验收,由项目经理和相关人员组织验收。

2,供应商在送货时,要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。送货单上面要有,送货项目的名称,材料采购申请单的编号,以及供应商所送的材料名称,数量,价格,规格型号。送货单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要拿项目下给采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认,看供应商所送材料是否是本项目所下的材料。如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致,项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。在验收供应商所送材料同时,供应商要提供每种材料的合格检测报告,有效产品合格证,质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。供应商的送货单一定要一份三联,一份供应商自己留底,一份给工地现场验收人员,一份给采购人员。

3现场验收人员在验收供应商材料时,一定要仔细,如果供应商的送货单和所送的实物材料名称,数量,品牌,规格型号不符。现场验收人员一定要做记录。如果是材料质量不合格,现场验收人员一律拒绝收货。并且及时通知相关部门。

八,供应商的结算

供应商所有的材料结算以整月为周期,本月结算上个月的材料款(1—30号)。结算时间是每个月1—5号,由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部,每个月5—10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。每个月10—15由公司财务为供应商打材料款。供应商要带有项目经理,采购人员和现场验收人员签字的送货单和发票(收据),到公司采购部统一办理结算。供应商的材料数量,价格,是以供应商所提供的有公司,项目相关人员签字的送货单为标准。(此结算方式是少量的辅材料,结算标准)。

对于有采购合同的供应商,供应商在结算时,要以有签字的送货单和采购合同一起,到公司采购部办理结算。

第三篇:工程物资采购管理办法

工程物资采购管理办法

1、总则 分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理”,归口管理单位为经营采购部。

2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。

3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。

4、职责分工 4.1、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位,负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。

5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等)采购实行竞价招标。

二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经项目经理审批,由各项目部自行采购。

6、材料现场管理方式 材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材料,做好待检标识工作,项目部取样员负责取样、送检,检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理,并做好入库登记手续,并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票,根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实,并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存,由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。1

工程物资的计划必须通过专职工程师审核,分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员,现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购,同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续,并在现场材料台帐上登记。每月10日后,现场材料员与领料施工单位进行材料核对,核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部,财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后,于20日前报送经营采购部,作为施工单位结算依据。工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。

7、工程物资采购程序 7.1、对供应商的评定 7.1.1、经营采购部应组织有关人员按照供应商选择、评价和重新评价的准则进行供应商评价工作; 7.1.2、经营采购部根据工程需要,按供应商选择、评价的准则对供应商进行考察评价,将有关资料填入《物资供应商评定表》,并保存; 7.1.3、经营采购部组织成立供应商评价小组,对物资供应商进行综合比较评价,确定合格供应商,填写、保存《合格供应商名录》; 7.1.4、对已发生供货的合格供应商,根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价; 7.1.5、周转材料(除劳防用品外)、低值易耗品等零星材料的采购,可不做供应商的评定; 7.2、材料预算 7.2.1、专职工程师提供材料预算,提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元,明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求(详见附表)。专业负责人(或区域负责人)对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后,报经营采购部。7.2.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份,电子版一份。7.3、采购招标 7.3.1、经营采购部收到材料预算后,选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件,在3~5个工作日内完成采购招标工作。7.3.2、由项目经理、项目技术负责人、经营采购部组成的评标委员会完成标书评审工作;确定中标单位(项目经理有最终决定权)。物资采购评审及呈批表及相关资料由 2

经营采购部存查。7.3.3、合同拟定,由经营采购部进行集中招标采购的工程材料,由经营采购部根据材料预算的要求,拟定材料采购合同。7.3.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。(1)工程物资采购合同条款应包括的主要内容: 物资的名称、品种、规格和质量(产地、生产厂家、牌号或商标、材质);物资的技术标准(质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款),送货时间及地点、验收方式,价格及付款条件;对于有环境、安全要求的物资,应符合国家相关法律法规规定;物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法;物资的包装标准和包装物的供应与回收(所供货物必须由供应商妥善包装,任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担)。(2)物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础,在相关内容中不得有抵触或遗漏,并体现公司管理体系的要求;(3)物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议;(4)采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整,并及时整理、归档。7.4、工程物资接收 7.4.1、合同签订后,由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部,现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。7.4.2、到场工程物资接收,应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入,应及时向经营采购部反映,未经允许不得擅自接收。7.4.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收,并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认,应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);供应材料数量、型号等有出入,应及时向现场材料员报告,未经允许不得擅自接收。7.5、材料结算 7.5.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据,由经营采购部负责结算,财务部按合同办理付款手续。7.5.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。3

7.5.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致,项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。

8、材料采购监督检查 项目部以现场抽查和宏观监控检查为手段,如实填写《物资采购监督检查表》。每半年一次反馈到经营采购部,达到有效控制。

9、附则 9.1、本办法由分公司经营采购部起草并解释。9.2、本办法自发布之日起实施。

10、附件 附件

一、物资采购管理工作流程 附件

二、物资采购计划单(样表)附件

三、物资采购呈批表 附件

四、物资供应商评定表(样表)附件

五、新增物资采购供应商申请表 附件

六、物资采购监督检查表(样表)附件

七、安全物资验收记录表(样表)附件

七、供货商材料款支付申请表(样表)4

附件一 材料采购管理工作流程 归口管理部门 经营采购部 流程名称 材料采购管理流程 2 层 次 任务概要 物资采购管理 单位 项目部 经营采购部 财务部 供应商 项目经理 专职工程师 现场材料员

D E A B C F 节点

开始 合格供应商名 2 材料预算 审批 录发布 3 供应商选择 4 审批 材料招标 5 组织评标委员 6 会评标 7 签订采购合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 进货跟踪 材料 不合格 不合格检验 材料处置

合格 标识、记录 办理结算材料防护 11 材料交付使用 材料用量控制 确认 评定 供应商评价 审核 12 供应商复评 13 结算 14 审批 付款 15 结束 16 5

物资采购管理工作流程说明 A 2——项目经理审批采购预算; A 4——项目经理确定参加投标供应商(原则上不少于3家); A12——项目经理评定、确认供应商评价; A14——项目经理审批供应商结算; B 2——专职工程师提出材料采购预算; B 9——专职工程师负责采购物资的材料检验; B11——专职工程师负责审定分包商材料用量计划,开具领料单;负责材料用量控制; B12——专职工程师负责参加评定供应商; C 8——现场材料员负责对材料进行验收、清点,登记现场材料台帐,办理入库手续,并同步接受材料合格证书。C10——现场材料员负责作材料的标识,并做好材料防护; C11——现场材料员负责按专职工程师出具的领料单分发材料,并办理出库手续,记入现场材料台帐; C13——现场材料员负责对供应商进行评价。D 2——经营采购部发布合格供应商名录; D 3——经营采购部协助项目经理选择参加投标的合格供应商; D 5——经营采购部向选定的合格供应商发招标文件; D 6——经营采购部组织评标委员会(评标委员会由工管部、项目经理、专职工程师、财务部和经营采购部的成员组成)评审供应商投标文件,确定中标供应商; D 7——经营采购部组织项目经理、中标供应商签订采购合同; D 8——经营采购部负责采购合同的管理和材料进货情况跟踪; D 9——经营采购部负责不合格材料的处置; D13——经营采购部负责供应商复评; D14——经营采购部负责给供应商办理最终结算,并报项目经理确认; E12——财务部负责审核供应商结算,并交经营采购部办理最终结算; E15——财务部负责支付供应商结算款; F 7——供应商提供合同约定材料; F10——供应商办理供料结算手续。6

附件二 物 资 采 购 计 划 单 项目名称: NO: 序 号 物 资 名 称 规 格 型 号 材 质 计量单位 采 购 量 到货时间 其它需说明事项 编制: 审核: 批准: 批准时间: 7

表附件三

NO.使用单位 申请人及申请 工程名称 时间 工程材料()周转材料()施工机具()机械配件()批量行政备品()安全物资()物资类别 预算或计划 物资品名(可附后)编号

一、招标或询价采购()

二、协议零星采购()采购方式 序公司 材料 总价 是否合格 规格 数量 单价 付款条件 号 名称 类别(元)供应商 1 2 一 3 招标 招标或询价结果:(相关招标、询价详细信息可附后)(询价)采购 工作组参加人员:(签名)工作组组长:(签名)年 月 日 序是否 单位名称 性质 总价(元)号 合格供应商 二 协议 1 零星 2 采购 3 部门主管 审核意见 合同会签 公司领导 审批 年 月 日 注:表中“物资类别”、“采购方式”需打“√”选择相应的选项。8

物资采购供应商评审表

附件四

单位名称(盖章): 生产许可证 营业执照 纳入序联系供应商名法人 联系质保 履约 服务 评价名录产品类型 生产厂家 价格 评价单位 有效号 电话 称 代表 人 能力 能力 质量 结果 许可证号 有效期 注册号 时

审核人: 填表人: 时间: 年 月 日 注

1、随表需同时附物资供应商有效见证资料复印件;

2、本物资供应商评价记录各单位要存档。

3、安全物资和有特殊要求的物资供应商的评定,须填写“生产厂家”及“生产许可证号和有效期”;

4、生产型供应商需同时提供生产许可证和营业执照。

5、若产品类型不在本表“产品类型”的下拉菜单中,可自行列示。

6、表中“产品类型”“纳入名录时间”“质保能力”“履约能力”“服务质量”“价格”“评价结果”通过点击空白表格,从右侧的下拉菜单中选择适当的 选项 9

附件五 新增物资采购供应商申请表 申请单位 申请单位 主管领导 申请人 工程项目名称 申请时间 本次新增原因(打勾,可多选)新材料新工艺 新施工地址 价格更低 质量更优 付款更优 其它(简述)()()()()()供应商信息 供应商名称 主营范围 注册资金 公司地址 拟采购 联系人 产品名称 联系电话 应用业绩(可附相关资料)

审核意见

审核人: 年 月 日 经营部审批 审批人: 年 月 日 10

附件六

现场物资管理监督检查表 NO:

工程名称

项目负责人(签名)单位名称 检查时间 年 月 日 参 检 人(签名)1 管理制度: 管执管理理 职 证 2 体系人责 情员 况 检查 其它: 3 1 材料验收入库记录 有()无()2 不合格品记录 3 材料发放记录 有()无()现场 4 产品标识 良好()损坏()无()物资 5 状态标识 良好()损坏()无()使用 6 物资搬运 有无措施()完好情况()管理检查 7 物资贮存 有无措施()完好情况()8 物资保管 有无措施()完好情况()其它: 有()无()1 书面验证资料台账 安全有()无()2 实物验收记录 物资有()无()3 使用及发放记录 管理其它: 6 检查 管理 反馈(本栏由反馈单位有关人员和检查人同时填写)11

附件七 安 全 物 资 验 收 记 录 表 收 料 日 期 验 收 数 量 质 量 验 收 单验收人 物 资 名 称 规 格 备 注 检验 位 签 名 年 月 日 送料数 实收数 发票或入库单号 质保书号 检验单号 状况 单位名称(公章): 负责人: 填表人: 12

附件八 供货商材料款支付申请表(样表)申请单位: 日期: 单位:万元 工程项目 材料名称 供货单位 合同编号 帐 号 合同总价

开 户 行

已 付 款

本次付款金额(大写):(小写)¥: 元 注:附结算单;送货单(经材料员签收);入库、出库单。备 注: 经营采购部: 项目经理: 13

第四篇:工程物资采购管理办法

宜良县惠泽楼建设项目

工程物资采购管理办法云南中旭建设工程有限公司

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工程物资采购管理办法

1、总则

项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”,归口管理单位为经营采购部。

2、目的

规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。

3、适用范围

本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。

4、职责分工

4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。

4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。

4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位,负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。

5、材料采购方式

经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等)采购实行竞价招标。

二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经项目经理审批,由各项目部自行采购。

6、材料现场管理方式

材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材料,做好待检标识工作,项目部取样员负责取样、送检,检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理,并做好入库登记手续,并建立现场材料台帐。

商品混凝土由现场专职工程师签收小票,根据图纸计算混凝土体积对小票总用

量进行核实,并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存,由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。

工程物资的计划必须通过专职工程师审核,分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员,现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购,同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续,并在现场材料台帐上登记。

每月10日后,现场材料员与领料施工单位进行材料核对,核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部,财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后,于20日前报送经营采购部,作为施工单位结算依据。

工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。

7、工程物资采购程序 7.1、材料预算

7.1.1、专职工程师提供材料预算,提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元,明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求(详见附表)。专业负责人(或区域负责人)对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后,报经营采购部。7.1.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份,电子版一份。7.2、采购目标确定

7.2.1、经营采购部收到材料预算后,选择可靠的材料供应商,在3~5个工作日内完成采购计划工作。

7.2.2、由项目经理、项目技术负责人确定采购目标单位(项目经理有最终决定权)。物资采购评审及呈批表及相关资料由经营采购部存查。

7.2.3、合同拟定,由经营采购部进行采购的工程材料,由经营采购部根据材料预算的要求,拟定材料采购合同。

7.2.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。(1)工程物资采购合同条款应包括的主要内容:

物资的名称、品种、规格和质量(产地、生产厂家、牌号或商标、材质);物资的技术标准(质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款),送货时间及地点、验收方式,价格及付款条件;对于有环境、安全要求的物资,应符合

国家相关法律法规规定;物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法;物资的包装标准和包装物的供应与回收(所供货物必须由供应商妥善包装,任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担)。

(2)物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础,在相关内容中不得有抵触或遗漏,并体现公司管理体系的要求;

(3)物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议;

(4)采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整,并及时整理、归档。7.3、工程物资接收

7.3.1、合同签订后,由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部,现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。

7.3.2、到场工程物资接收,应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入,应及时向经营采购部反映,未经允许不得擅自接收。

7.3.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收,并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认,应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);供应材料数量、型号等有出入,应及时向现场材料员报告,未经允许不得擅自接收。7.4、材料结算

7.4.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据,由经营采购部负责结算,财务部按合同办理付款手续。

7.4.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。7.4.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致,项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。

第五篇:工程物资采购管理办法

工程物资采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为提升物资采购标准管理水平,细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求,制定本细则。第二条 本细则适用于公司总(分)部、各单位及所属各级单位(含全资、控股、代管单位)物资采购标准的制修订和应用管理工作,采购规范范本的管理可参照执行,管理流程见附件:物资采购标准管理流程图。

第三条 本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的,规定产品性能和服务质量要求的规范性文件(采购规范性文本)。

第四条 技术创新类设备材料,或产品序列尚未定型的情况下,可参照物资采购标准编制采购规范范本。

第五条 物资采购标准包括通用部分和专用部分。通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件;专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。

第六条 物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。

第七条 本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》 6 执行。

第二章

标准制修订

第八条 物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准,以及通用设计、通用设备,反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。

第九条 物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则,即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。

第十条 物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后,按照公司技术标准管理流程批准发布。

第十一条 物资采购标准的编制,按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。

物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组(以下简称“编写组”),确定牵头编制单位,下达物资采购标准编写任务;按照《技术标准管理办法》要求,开展标准起草、征求意见、送审,送物资集约化领导小组审定,按公司技术标准管理流程报批。

采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准,由物资集约化领导小组办公室负责审定。

第十二条 物资采购标准结构化模板根据已经发布的物资采购标准文本内容编制,按照公司电子商务平台系统功能要求完成结构化和测试工作后部署应用。第十三条 物资采购标准中的文字表述、印刷错误,以及规格型号和参数修正,以勘误表的形式发布更新,并在下一版本标准发布时予以修订完善。结构化的采购标准模板根据勘误表进行更新。

第十四条 对于物资采购标准编制、修订及应用过程中的问题按如下要求办理:

(一)物资采购标准应用业务有关问题,由物资公司负责在工作日受理、咨询专家并形成修订意见。

(二)功能缺陷、操作指南等系统问题,通过电子商务平台系统运维电话受理。

第三章

标准应用

第十五条 在物资采购过程中,公司各级单位应严格应用物资采购标准,不得变相规避物资采购标准的使用。

第十六条 在技术招标文件编制过程中,物资采购标准通用部分不可修改,专用部分由项目单位根据规划和设计条件进行参数选填或提出参数差异;经招标管理部门审查后形成技术招标文件。

采购规范范本可由项目单位根据规划和设计条件对范本中的相应内容进行修改。

第十七条 在采购标准结构化模板中,不得以附件的形式另行挂接技术招标文件;暂无结构化模板的,要严格按照采购标准编制非结构化技术招标文件;暂无采购标准的,参考相近采购标准或范本编制技术招标文件。第十八条 通用性较好的技术招标文件,可通过“固化ID技术招标文件”的形式多次复用,提高技术招标文件编制、审查效率。

第十九条 原则上各项目单位应采购标准物资,确需采购非标物资的,须取得相关职能部门审核批准材料,与设计单位说明等材料一并上报rtrt46饿54公司物资部(rtrt46饿54公司招投标中心),批准后方可采购。

第四章

检查与考核

第二十条 建立物资采购标准应用考核制度,对招标文件审查过程中技术招标文件退回情况、标准物料应用率进行考核,考核办法在同业对标指标中明确。

第五章

附 则

第二十一条 本细则由kk负责解释。第二十二条 本细则自m年m月m日起施行。9 附件:物资采购标准管理流程图

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