黄委政府采购执行情况专项检查工作实施方案

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第一篇:黄委政府采购执行情况专项检查工作实施方案

黄委政府采购执行情况专项检查工作实施方案

一、专项检查的任务和目的此次专项检查的任务和目的是:在广泛开展对政府采购执行情况检查的基础上,摸清和掌握政府采购领域中存在的问题,重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节;通过认真开展自查自纠工作,使采购人受到深刻的思想政治教育和法制教育,自觉增强依法行政、依法采购意识;针对自查和重点检查工作中暴露出的问题,严肃查处不规范行为,建立健全各项规章制度,完善管理体制和运行机制,为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。

通过检查,促进各单位进一步掌握政府采购法律制度规定,提高依法采购的意识和能力,纠正错误观念和不正当交易行为,堵塞管理与操作执行的漏洞,促进廉政建设,确保各项政府采购法律制度得以贯彻执行。

二、专项检查的内容和范围

此次专项检查的内容和范围是各单位2006年和2007年政府采购执行情况。政府采购活动的各个环节都应纳入检查范围。

三、专项检查组织与实施

为确保此次专项检查工作顺利进行,黄委明确由财务局牵头,监察局、审计局、预算执行中心共同负责,抓好日常管理和协调。根据工作需要,还将成立检查小组,负责重点检查工作。

各单位要建立领导负责制和有效的工作机制,明确本单位此次专项检查的负责人和联系人。

四、专项检查工作安排

专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法,从5月开始,到9月结束,具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下:

(一)动员部署阶段(5月8日-5月13日)

各单位要按照要求,立即进行动员部署,制定实施方案,提出本单位自查自纠、重点检查、整改提高等阶段的工作步骤和安排。将实施方案、负责人和联系人名单及联系方式于5月13日前报委财务局。

(二)自查自纠阶段(5月13日-5月20日)

各单位要对本单位2006年和2007年政府采购执行情况开展自查自纠。主要内容包括:

1.政府采购范围的项目依法实施采购的情况,是否存在规避政府采购行为;

2.政府采购预算、计划编制和执行情况,是否存在不编漏编现象;

3.采购方式选择和执行情况,有无违规行为;

4.政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况,纳入政府采购目录的项目是否都执行了政府采购;

5.采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况,是否执行了制度规定,有无违规行为;

6.工程实施政府采购情况,有无规避招标等违规行为;

7.上级专项资金实施政府采购情况,是否都执行了制度规定;

8.政府采购政策功能落实情况,是否严格执行了制度规定;

9.其他有关情况。

各单位应当对自查自纠情况归纳整理,查找问题根源,写出自查自

纠报告,并填写自查自纠有关表格(电子版)。采购人应当填写表格

1、表格2和表格7,并于5月20日前报委财务局。

委财务局负责将自查自纠表格光盘发放给委直属各单位。委属驻郑单位请抓紧到委预算执行中心领取光盘。各单位可同时登陆“黄委政府采购网”(网址:http://www.xiexiebang.com)下载。

(三)重点检查阶段(5月21日-5月31日)。

为了保证专项检查工作质量,黄委将组织检查组对采购规模大、采购项目多的单位执行情况开展重点检查。自查自纠结束后,各级专项检查领导小组要根据本单位实际确定重点检查范围,重点检查率不少于20%。重点检查工作结束后,要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议上报委财务局。

(四)整改提高阶段(6月1日-8月10日)。

各单位要结合自查自纠和重点检查阶段中暴露出的问题,以及重点检查意见提出切实可行的整改措施,制定整改方案。各单位应于8月10日前,将整改情况以书面形式报委财务局。整改措施不力,效果不好的,黄委将督促其重新进行整改。

(五)验收总结阶段(8月11日-31日)。

各单位整改提高工作完成后,各单位要组织验收总结工作,总结分析检查工作中发现的问题和原因,形成分析报告。确保专项检查工作不走过场,将整改措施落到实处。

同时,各单位要积极配合做要全国专项检查领导小组办公室的验收总结工作。

五、工作宣传及信息报送

在“黄委政府采购网”(网址:http://www.xiexiebang.com)刊登此次专项检查的政策法规,有关制度办法,工作动态等相关情况。

各单位要按照每个阶段报送材料的要求,按时上报有关资料。联 系 人:陈卓

联系电话:0371-66028565

电子邮箱:

HWZFCG@163.COM或委办公自动化邮箱二〇〇八年五月八日

第二篇:全国政府采购执行情况专项检查工作.

全国政府采购执行情况专项检查工作

简 报

第一期

全国政府采购执行情况专项检查领导小组办公室

2008年4月22日

全国政府采购执行情况专项检查电视电话会议召开

根据国务院领导指示精神,财政部、监察部、审计署和国家预防腐败局决定于5月开始开展全国政府采购执行情况专项检查。4月22日,财政部、监察部、审计署和国家预防腐败局联合召开了全国政府采购执行情况专项检查电视电话会议。会议的主要内容是:全面贯彻落实党的十七大精神,深入实践科学发展观,动员部署全国政府采购执行情况专项检查工作,推进依法行政、依法采购,为进一步深化政府采购制度改革和建立科学高效的政府采购管理体制奠定良好的基础。

财政部部长谢旭人,中央纪委常委、监察部副部长、国家预防腐败局副局长屈万祥,国家审计署副审计长董大胜出席会议并讲话,财政部部长助理张通宣读了全国政府采购执行情况专项检 1 查的通知。中央纪委副书记、监察部部长、国家预防腐败局局长马马文主持了会议。

财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局有关部门的负责同志,全国人大常委会办公厅、全国政协办公厅、最高人民法院、最高人民检察院、外交部、国家发改委,以及中央国家机关采购中心、中共中央直属机关采购中心等50个中央单位负责政府采购工作的负责同志参加了主会场会议。31个省、自治区、直辖市、计划单列市和新疆生产建设兵团分别设立了会议分会场,财政厅(局)、监察厅(局)、审计厅(局)的有关领导,以及政府采购工作的负责同志在分会场出席会议。

谢旭人部长讲话指出,政府采购制度是从源头上预防和治理腐败,加强党风廉政建设的有效途径;是深化财政改革,强化财政支出管理的重要制度;是创造良好市场环境,实现市场经济条件下财政宏观调控的重要手段。在看到政府采购制度所取得的成绩的同时,也应清醒地意识到我国政府采购制度改革起步较晚,尚有较多不完善、不规范的地方,尚未达到预期的制度设计目标,必须着手进行规范和完善。温家宝总理在前不久闭幕的十一届全国人大一次会议、新一届国务院第一次全体会议和国务院廉政工作会议上,对政府采购工作提出了新的更高要求。在此时开展政府采购执行情况专项检查具有十分重要的意义:它是规范政府采购行为的一项重要举措;是保障政府采购参与各方合法权益的重要途径;是强化公共支出管理的重要手段。谢旭人部长还对此次 专项检查工作提出了要求:一是要明确专项检查的目标和要求:在广泛开展对国家机关、事业单位、团体组织、采购代理机构政府采购执行情况检查的基础上,摸清和掌握政府采购领域中存在的问题,重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节;通过认真开展自查自纠工作,促使采购人和采购代理机构受到深刻的思想教育和法制教育,自觉增强依法行政、依法采购意识,纠正错误观念和不正当交易行为,堵塞管理与操作执行的漏洞,促进廉政建设;针对自查和重点检查工作中暴露出的问题,严肃查处,确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行;建立健全各项规章制度,为建立健全科学的政府采购管理体制和运行机制奠定基础。二是把握专项检查的时间和范围:此次专项检查的范围是政府采购法规定的各级国家机关、事业单位和社会团体,以及各级政府设立的集中采购机构和社会代理机构,2006年和2007年两年政府采购的执行情况。同时,要对采购规模大、采购项目多的部门和单位、集中采购机构实施重点检查,其中,重点检查覆盖面要达到本地区整个部门单位总数的20%以上。专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法,从五月开始,到九月结束,具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。各级财政部门要严格按照通知要求的范围和工作阶段开展检查工作,切实把具有代表性的部门和单位列为重点检查对象,不得压缩时间范围和重点检 3 查单位的覆盖面,防止出现重视不够,组织松散,敷衍了事、“走过场”等问题。三是坚持原则和纪律:在这次专项检查工作中,各级有关部门要依法行使职权,不能受其他部门、社会团体和个人的干涉。要实事求是,重证据、重调查研究。要在适用法律和纪律上人人平等。要坚持教育与惩处相结合,检查与改进工作相结合。检查工作要广泛依靠群众。四是抓住核心和关键。要把专项检查工作的成效体现到财政支出体制改革和政府采购制度改革中去,切实推进政府采购体制改革完善与发展。《关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知》和《关于开展中央政府采购执行情况专项检查的通知》中明确了十一个方面自查自纠的内容,各地区、各部门还可根据工作需要,增加检查内容,确保专项检查工作不留死角和盲区。要通过这些内容的检查,研究构建完备的法律法规体系,规范政府采购行为。最后,谢旭人部长要求各级单位必须对此次专项检查高度重视、加强领导,精心组织、狠抓落实,依法检查、完善机制,加强协作、形成合力,深入分析、全面总结,在党的十七大精神的指引下,深入贯彻落实科学发展观,解放思想,务实创新,扎实做好专项检查工作,确保政府采购工作全面、深入、健康发展,为构建社会主义和谐社会做出新的贡献。

屈万祥副部长在讲话中指出,开展全国政府采购执行情况专项检查,对于深入学习贯彻党的十七大精神,加强反腐倡廉建设 4 和进一步推进政府采购健康发展具有重要意义,并就纪检监察机关如何做好专项检查工作谈了三点意见:一是要求各级纪检监察机关增强政治责任感和工作紧迫感,切实加强对专项检查工作的领导,把这项工作摆在重要位置,做到认识到位、措施到位、人员到位、责任到位,防止工作不落实和走过场,以积极、认真的态度和扎实、有效的作风,全面做好专项检查的各项工作;二是通过这次检查,针对存在问题,查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节,找准有效预防腐败的关键环节和关键部位,并通过深化改革和创新体制机制,形成有效预防腐败的长效机制,注意把握和体现改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的反腐倡廉建设基本要求,逐步建立政府采购市场诚信体系;三是切实发挥纪检监察机关职能作用,其中,要认真开展政府采购执法监查工作、效能监察工作,推行绩效管理和行政问责制度,从而进一步推进政府采购工作。屈万祥副部长指出,今年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年,我们要从加快行政管理体制改革,发展社会主义民主政治的高度,努力完成全国政府采购执行情况专项检查的各项工作任务,进一步全面推进政府采购各项工作,努力取得反腐倡廉建设和政府采购工作新的更加明显的成效。

董大胜副审计长在讲话中对各级审计机关如何执行本次专 5 项检查工作提出了要求。董副审计长指出,《政府采购法》实施五年来,各级审计机关在本级人民政府的领导下,在各部门的支持配合下,通过开展部门预算执行审计、专项审计调查,或会同有关部门开展专项检查等多种方式,不断加强对政府采购执行情况的审计监督,较好地履行了审计职责。但是通过审计和审计调查,也发现当前政府采购中还存在一些不容忽视的问题。此次专项检查,是《政府采购法》实施五年后的第一次全国范围内的专项检查。选择这一时机开展全国范围内的专项检查,非常必要,也很及时,有利于总结实践,归纳经验,巩固成绩,同时也有利于集中发现问题,深入分析和研究,并有针对性地采取改进措施,对于推进和深化政府采购改革,完善相关法规规定和政策措施,加强政府采购领域的廉政建设,提高政府采购的功效等都具有重要的意义。这次专项检查涉及面广,政策性强,加上政府采购活动具有较多的环节,可以说涉及经济社会的许多方面,情况相对比较复杂,因此各级审计机关在参与开展的专项检查中既要坚持原则,也要实事求是。各级审计机关必须统一思想,提高对专项检查的认识,同时明确好专项检查目标并抓好落实。各部门之间也要充分配合,以发挥审计工作的特点和优势, 充分利用在政府采购审计和审计调查中所掌握的情况以及已经形成的审计成果,并结合各部门自查和重点检查中所了解的新情况,有针对性地提 6 出审计的意见和建议,为各级政府及财政等主管部门的决策提供有价值的参考依据。

马马文部长在会议结束时代表财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局就贯彻落实好这次会议精神强调了三点意见:一是要及时向所在单位主要领导和上级政府的领导同志汇报本次会议精神;二是要把专项检查的各项工作切实落到实处;三是要加强对会议精神贯彻落实情况的督促检查;四是各级纪检监察机关要按照屈万祥同志的讲话精神,将配合抓落实的情况报送中央纪委监察部预防腐败室。

报:全国政府采购执行情况专项检查领导小组成员和部领导

送:全国政府采购执行情况专项检查领导小组办公室成员,部内有关司局和有关单位

第三篇:政府采购专项检查实施方案

区 政 府 办 公 室

关于印发《区财政局监察局审计局关于开展政府采购执行情况专项检查的通知》 的通知

各乡镇人民政府,宿豫经济开发区,张家港宿豫工业园区,区各部门、各单位:

宿豫区财政局、监察局、审计局制定的《关于开展政府采购执行情况专项检查的通知》已经区政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。

二○○八年五月十五日

宿豫区财政局 区监察局 区审计局 《关于开展政府采购执行情况专项检查 的通知》

为了进一步贯彻落实政府采购法,了解和掌握政府采购执行中存在问题,进一步推动和深化政府采购制度改革,促进廉政建设,维护国家和社会公共利益,提高财政资金使用效益,财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局决定在全国范围内开展政府采购执行情况专项检查工作,为认真做好我区政府采购执行情况专项检查工作,现就有关问题提出以下意见:

一、专项检查的重要性和必要性

开展专项检查是深化政府采购改革,建立完善的政府采购管理体制的客观需要,是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。政府采购法实施五年来,采购规模和范围不断扩大,管理制度和管理体制不断完善,政府采购制度改革取得了明显的成效,政府采购制度改革由初创阶段进入全面发展阶段,在防治腐败方面发挥了明显的作用。但是我们仍需清楚看到,政府采购制 2 度改革时间还不长,我们的工作与建立完善的政府采购制度的要求还有一定差距,仍然面临不少困难和问题,一些深层次的矛盾开始显现,采购活动中行为不规范、违规操作、恶意串通等违规违纪行为比较突出。这些问题严重破坏了公开、公平、公正的竞争环境,损害了公共利益,也破坏了政府采购制度的声誉,阻碍了政府采购制度的深化与发展,因此,我们要充分认识到开展政府采购执行情况专项检查工作的紧迫性和重要性的认识,加强学习,统一思想,认真开展政府采购执行情况专项检查,切实贯彻落实政府采购法的各项规定。

二、专项检查的任务和目的

此次专项检查的任务和目的是:在广泛开展对国家机关、事业单位、团体组织(以下简称采购人)、采购代理机构政府采购执行情况检查的基础上,摸清和掌握政府采购领域中存在的问题,重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作程序等方面存在的缺失和薄弱环节;通过认真开展自查自纠工作,使采购人和采购代理机构受到深刻的思想政治教育和法制教育,自觉增强依法行政、依法采购的意识;针对自查和重点检查工作中暴露出的问题,严肃查处不规范的行为,建立健全各项规章制度,完善管理体制和运行机制,为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础;通过检查,促进采购人、采购代理机构进一步掌握政府采 3 购法律制度规定,提高依法采购的意识和能力,纠正错误观念和不当交易行为,堵塞管理与操作执行的漏洞,促进廉政建设,确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。

三、专项检查范围

此次专项检查范围是各级采购人、采购代理机构2006年和2007年政府采购执行情况。其中,采购代理机构包括政府集中采购代理机构和社会代理机构(指获得省级财政部门认定乙级政府采购代理资格的社会中介机构)。

四、专项检查内容

根据上级文件精神,专向检查的主要内容包括;

1、政府采购范围的项目依法实施采购情况,是否存在规避政府采购行为;

2、政府采购预算、计划编制和执行情况,是否存在不编漏编现象;

3、采购方式选择和执行情况,有无违规行为;

4、政府集中采购、分散采购的执行情况,纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购;

5、采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况,是否执行了制度规定,有无违规行为;

6、工程实施政府采购情况,有无规避招标等违规行为;

7、上级专项资金实施政府采购情况,是否都执行了制度规定;

8、政府采购政策功能落实情况,是否严格执行了制度规定;

9、受理质疑案件的答复处理情况;

10采购代理机构财务收支情况,是否存在违反财经纪律的现象;

11、其他有关情况;

五、专项检查组织与实施

区成立政府采购执行情况专项检查领导小组,负责全区专项检查的组织、指导、检查等工作,各乡镇和区直各部门也要成立相应的机构,组织专人,负责本乡镇和本系统专项检查自查自纠、抽查、报表汇总和总结报告,上报区专项检查领导小组。

六、专项检查工作安排

专项检查采取自查自纠和重点抽查相结合的方法,从5月份开始,到9月份结束,具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下:

(一)自查自纠。5月15日-25日为自查自纠阶段。采购人、采购代理机构在认真组织学习《政府采购法》和有关制度规定的基础上,按照检查内容对本单位2006年和2007年政府采购执行情况开展自查自纠,采购人、采购代理机构自查自纠工作结束后,5 应当对自查自纠情况归纳整理,查找问题根源,写出自查自纠报告,并填写自查自纠有关表格(电子版)(采购人填写表格1、2、7;集中采购机构填写表格3、4、7;社会代理机构填写表格5、6、7)。

各乡镇和各部门于5月30日前报送将自查自纠书面报告及汇总后的电子化表格,报送区专项检查办公室。

(二)重点检查。6月1日-7月31日为重点检查阶段。为了保证专项检查工作质量,将对乡镇和部门执行情况开展重点检查。

(三)整改提高。8月1日-8月31日为整改提高阶段。采购人、采购代理机构要结合自查自纠和重点检查中暴露的问题以及重点检查意见提出切实可行的整改措施,制定整改方案。整改情况要以书面形式报区专项检查领导小组办公室。

(四)验收总结。9月1日-30日为验收总结阶段。整改提高阶段工作完成后,区专项检查领导小组对我区专项检查工作进行的验收总结工作,总结分析检查工作中发现的问题和原因,形成分析报告。

七、专项检查工作要求

(一)高度重视,加强领导。各乡镇和各部门要加强组织领导,要根据本通知的要求,制定符合本单位实际的工作方案,明 6 确责任,落实人员。在检查过程中遇到问题要及时向区专项检查领导小组办公室汇报,及时加以解决。

(二)精心组织,狠抓落实。政府采购执行情况专项检查工作涉及面广,政策性强,工作难度大,财政、监察、审计部门要通力合作,从经费和工作人员上给予必要的保障,精心组织和安排各个阶段的工作,做到人员落实、经费落实、任务落实、责任落实,一级抓一级,层层抓落实,确保专项检查工作不“走过场”。

(三)依法行政,公正严格。财政、监察、审计部门在专项检查工作中,要依法检查,准确运用法律和政策,严格履行查办程序,切实做到依法行政,公正严格。

(四)加强协调配合。财政、监察、审计部门在专项检查过程中要协调配合,相互沟通,建立有效的工作机制,形成整体合力,确保专项检查工作达到预期目的。

(五)加强信息统计汇总和定期报告工作。各乡镇和各部门要高度重视自查自纠报表的填报、汇总和上报工作,确保表格发放到所有采购人。要督促采购人、采购代理机构认真填写,按时汇总上报。同时,在每一阶段工作完成后,及时将工作成效、存在的问题和有关工作情况向上级专项检查领导小组报告。

第四篇:《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》

关于开展物资采购专项检查工作的实施方案

牵头单位:运行司

为进一步规范烟草行业物资采购行为,加强对物资采购工作的管理监督,按照《 2008年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》(国烟办[2008]89号)要求,制定本实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实全国烟草工作会议精神,紧紧围绕建设“严格规范,富有效率,充满活力”中国烟草的总体任务要求,通过开展物资采购专项检查,着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设,全面推行公开招标,坚持实行阳光采购与痕迹管理,切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理,为行业平稳发展奠定坚实基础。

二、检查对象

(一)烟草系统工业企业,包括各中烟工业公司、具有独立法人资格的卷烟工业企业、烟机制造企业、滤棒生产企业等;

(二)烟草系统商业企业,包括各级烟草专卖局(公司)、烟叶生产购销公司、打叶复烤企业、进出口专业公司等;

(三)烟草系统事业单位,包括科研设计院所、培训中心、学校等。

三、检查范围

重点围绕 2008年实施的烟用材料、烟机零配件、烟叶种植配套物资、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材(含软件)等方面的大宗(大额)物资

采购开展检查。烟用材料包括5类专卖品卷烟材料与14类非专卖品卷烟材料,烟叶种植配套物资包括7类物资,烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。

四、检查内容

开展物资采购专项检查工作,要着重检查各项制度是否完善,决策程序是否规范,实施过程是否合规,监督检查是否到位。

(一)管理制度完善性

检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件(包括《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》及烟叶种植配套物资采购方面的行业有关规定等)。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料(记录)管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。

(二)决策程序规范性

物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。

(三)实施过程合规性

1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制,包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。

2、采购计划与预算。采购预算应按规定程序审批;采购计划经过审批后实施;专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。

3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标;招标过程按照招标投标法及规定程序进行;实施招标以外采购方式的,应得到批准或授权,并按照规定的程序进行;采购部门应组织对供应商履约的验收;按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。

4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料(记录)的保存、销毁按照规定进行。

(四)监督检查到位性

内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录;监管情况纳入企务公开范畴。

五、检查时间和方法

自查阶段(4-7月):各单位依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查,原则上7月底前完成自查总结并上报国家局。

抽查阶段(8-11月):国家局、总公司组织专项检查组到有关企业重点抽查。

六、检查要求

(一)提高认识,加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义,切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视,主管领导具体负责,职能部门和整顿办共同牵头,相关职能部门要积极支持、参与和配合。各单位要认真制订物资采购自查及整改方案,做到严密

组织,突出重点,狠抓落实,确保本单位专项检查工作有序开展。

(二)组织实施,边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件,完善本单位物资采购有关制度,建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位 2008年实施的物资采购项目进行清查,并针对存在的问题认真整改。国家局将对抽查中发现的问题进行通报,并责令相关单位限期整改。

第五篇:(原创)“小金库”专项检查工作实施方案

XX公司“小金库”专项检查工作实施方案

根据

公司《关于开展“小金库”专项检查的通知》(办〔2014〕

1号)要求,按照公司整体工作部署,结合实际对开展好“小金库”专项检查工作,制定如下实施方案:

一、组织机构和人员

XX成立“小金库”专项检查工作领导小组。

长:

成员:

工作职责:全面负责和领导XX“小金库”专项检查工作,听取专项检查工作的汇报,研究和决定XX“小金库”专项检查重大事项等。

XX“小金库”专项检查工作设办公室。

任:

成员:

工作职责:贯彻落实

xx公司

专项检查工作的指示和决定;负责整体组织、指导和协调XX机关科室、各单位开展好“小金库”专项检查工作;对专项检查中发现的问题进行研究,按要求向公司汇报专项检查计划,并上报相关资料。

二、专项检查范围

检查期间为2010年至2014年会计,重大事项追溯到以前。涵盖全部表内表外企业(单位)、账内账外资金资产,各项“小金库”资金的收支数额,以及201年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

三、专项检查内容和重点

严格按照中共中央纪委、监察部、财政部、审计署、国务XX国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(中纪发〔2010〕29号)开展检查。凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均属于“小金库”。“小金库”包括但不限于以下表现形式:

(一)隐匿收入设立“小金库”

1.用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”;

2.用资产处置、出租、使用等其他收入设立“小金库”;

3.用股权投资、债权投资取得的投资收益设立“小金库”;

4.用政府奖励资金、社会捐赠、企业高管人员上交兼职薪酬、境外企业和中外合资企业中方人员劳务费用结余、罚没收入、押金及保证金等其他收入设立“小金库”。

(二)虚列支出设立“小金库”

1.虚列产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本设立“小金库”;

2.虚列研发支出、业务招待费、会议费、销售服务费、手续费、培训费、咨询费等期间费用设立“小金库”;

3.虚列职工工资、福利费用、劳务费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本费用设立“小金库”。

(三)转移资产设立“小金库”

1.以虚假会计核算方式转移原材料、产成品等资产设立“小金库”;

2.以虚假股权投资、虚假应收款项核销等方式转移资产设立“小金库”;

3.以虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产设立“小金库”;

4.以虚假交易方式转移资产设立“小金库”。

(四)以其他形式设立“小金库”

1.利用假发票、假合同、假票据等方式骗取资金设立“小金库”;

2.利用银行票据贴现等融资方式骗取资金设立“小金库”;

3.利用无法支付的往来款项等方式骗取资金设立“小金库”;

4.设立账外公司。设立账外公司违规经营,形成账外资产;

5.以个人名义在银行存放和以个人名义保管单位公款;

6.违规收费设立“小金库”;

7.上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”;

8.利用其他方式设立“小金库”。

四、时间进度和安排

此次“小金库”专项检查工作自八月中旬开始至10月底结束,采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行,分为四个阶段。

(一)第一阶段:动员部署阶段(8月中旬至8月25日)。

和科室、各单位要把“小金库”专项检查工作摆上重要议事日程,要按照实施方案的要求,结合自身实际情况认真组织实施。

(二)第二阶段:全面自查阶段(8月25日—9月25日)。

各科室、各单位要按照专项检查计划的要求,组织对本科室、本单位范围内各种违法违规问题进行清理,进行如实记录、立即纠正,并实行零报告制度。

(三)第三阶段:继续自查及重点抽查阶段(9月26日—10月20日)。

各科室、各单位继续自查自纠,在此基础上,迎接XX公司“小金库”专项检查工作小组的检查。

(四)第四阶段:整改报告阶段(10月21日—10月30)。

各科室、各单位对专项检查阶段查出的问题认真组织研究,做到整改落实到位、资金资产处置到位、违纪责任人员处理到位。在整改过程中要深入剖析问题产生的原因,强化源头治理,持续优化内部控制,完善相关制度,建立“小金库”治理的长效机制。

五、“小金库”专项检查问题处理原则

对各科室、各单位自查和被查发现的“小金库”,要严格按照“依纪依法,宽严相济”的指导思想进行处理,总的原则是“自查从轻从宽,被查从重从严”。

1、“小金库”专项治理工作鼓励自查自纠,对自查发现的问题从轻从宽处理。凡自查认真、纠正及时的,对责任单位可从轻、减轻或免予经济处罚,对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。对自查出的“小金库”,应区分“小金库”形成的性质与来源进行相应账务处理,对国家和集团公司有明确规定的,各单位要依照规定立即整改;无明确规定或各单位不能准确定性的问题,要及时报XX“小金库”专项检查工作小组办公室。对未整改的问题,应在检查整改报告中说明原因及整改期限。

2、对查出“小金库”、存在重大问题未及时发现、发现问题存在瞒报或未整改的单位和部门,对主要领导、分管领导和直接责任人,一律按《中共中央办公厅、国务XX办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发〔2009〕18号)精神,进行从重处理,按照组织程序先予以免职,再依据有关规定追究责任。

3、对在“小金库”专项治理工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人的,或在专项检查工作中走过场的,追究责任,严肃处理。

六、有关要求

1、加强组织领导。严肃财经纪律和深入开展“小金库”治理,是保障中央八项规定贯彻执行的重要举措。各科室、各单位要提高思想认识,端正工作态度,要由本单位负责人统一领导“小金库”专项检查工作。

2、加强沟通协调。遇到重大或特殊情况的,可随时汇报。在自查过程中,如果有把握不准的问题,也要及时向检查小组办公室报告。

3、建立长效机制。一方面通过自查自纠和重点检查,查清并纠正设立“小金库”等资产和资金管理中存在的不规范行为;另一方面要以专项检查工作为契机,摸清“小金库”产生的根源,通过完善体制、健全制度和强化监管,建立防治“小金库”的长效机制。

4、按要求上报相关资料。各科室、各单位要按“小金库”专项检查工作要求,按时间节点上报相关资料。上报资料由科室负责人,单位两个主要领导签字背书。

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